Workflow
石大胜华(603026)
icon
搜索文档
胜华新材:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书(2023年度财务数据更新版)
2024-05-13 15:20
公司基本信息 - 公司注册资本为202,680,000元人民币[12] - 截至2023年12月31日,无限售条件流通股为20,268万股,占比100%[15] - 截至2023年12月31日,前十名股东合计持股91,109,803股,占比44.95%[16] 财务数据 - 2023年1 - 12月营业收入为563,478.83万元,2022年为831,610.30万元,2021年为705,620.86万元[21] - 2023年1 - 12月净利润为 - 6,267.29万元,2022年为88,830.01万元,2021年为129,873.78万元[21] - 2023年12月末资产负债率(合并)为39.73%,2022年末为30.49%,2021年末为23.71%[21] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,244.51万元,2022年为84,778.85万元,2021年为95,962.65万元[21] - 2023年加权平均净资产收益率为0.48%,2022年为25.30%,2021年为45.83%[22] - 截至2023年12月31日,公司财务性投资账面价值74.71万元,占合并报表归属于母公司净资产的比例为0.02%[52] - 2023年公司实现营业收入56.347883亿元,同比下降32.24%[66] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1872.60万元,同比下降97.90%[66] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为95,962.65万元、84,778.85万元和 - 43,244.51万元,逐年下滑[67] 发行相关 - 2022年7 - 8月相关会议审议通过本次发行A股股票预案及相关议案[35] - 2023年2 - 9月多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[38][39] - 本次向特定对象发行A股股票募投项目包括年产10万吨液态锂盐等项目[44] - 发行对象为不超过35名的特定投资者[46] - 定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 本次发行经公司股东大会决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 本次向特定对象发行A股股票拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%,募集资金总额不超过19.9亿元[53] - 本次募集资金投资项目总额为27.004146亿元,用于22万吨/年锂电材料生产研发一体化等项目[54] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%,补充流动资金4.9亿元[54] - 本次向特定对象发行股票不超过60,804,000股,募集资金总额不超过199,000.00万元[69] 风险提示 - 宏观经济波动、新能源汽车行业政策变化等因素可能影响公司业绩[55] - 市场竞争加剧、产品和原材料价格大幅波动等给公司带来风险[57] - 公司生产存在安全生产、环境保护等风险[60] - 本次发行存在摊薄即期回报、经营业绩下降或亏损的风险[64] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行失败或募集资金不足的风险[68][70] - 募投项目存在市场环境变化、产能无法消化、重大资本性支出资金筹措等风险[71][72][74] 发展战略 - 公司制定“聚焦新能源、新材料业务”发展战略,剥离部分传统化工装置,延伸建设相关项目[75] 第三方聘请 - 发行人在法定证券服务机构外聘请了其他第三方,如樱田本乡法律事务所等[80] - 保荐机构在本次保荐业务中无直接或间接有偿聘请第三方行为,符合相关规定[85] - 上市公司在法定证券服务机构之外有偿聘请第三方机构的行为合法合规[85] 保荐代表人 - 于冬梅、彭奕洪最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历,最近12个月持续从事保荐相关业务[90][91] - 于冬梅、彭奕洪担任胜华新材保荐代表人符合相关规定,具备签署项目资格[91]
胜华新材:北京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(六)
2024-05-13 15:20
公司基本信息 - 公司成立于2002年12月31日,经营期限至长期,注册资本为20,268万元[13][14] - 截至补充法律意见书出具之日,控股股东为石大控股、实际控制人为西海岸国资局[33] 股权结构 - 截至2023年12月31日,北京哲厚持股27202569股,持股比例13.42%;石大控股持股16851146股,持股比例8.31%;融发集团持股15201000股,持股比例7.50%;开投集团持股15201000股,持股比例7.50%[39] - 石大控股已质押的610万股和140万股股份购回交易日展期至2024年12月1日[35] 发行情况 - 2023年12月14日,公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过,尚需经中国证监会履行发行注册程序[8] - 本次发行股票面值为1.00元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行对象为不超过35名的特定投资者,认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 关联交易 - 2023年采购商品和接受劳务关联交易中,兖矿国宏15660.03万元、泉州石化7303.69万元等[58] - 2023年销售商品和提供劳务关联交易中,高化学7371.68万元、Enchem America, LLC2376.31万元等[61] - 2023年关键管理人员薪酬为944.59万元[63] - 2023年其他关联交易中,泉州石化租赁土地261.56万元、兖矿国宏租赁土地及房屋66.51万元[65] 财务数据 - 截至2023年12月31日,其他应收款期末余额为30687638.40元,其他应付款期末余额为65381154.98元[110] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),合计拟派发现金红利8107200.00元(含税)[120] 资产与资质 - 胜华新能源乐山于2023年2月竞得建设用地使用权,土地面积10,781.76平方米,证书尚在办理中[80] - 截至2024年4月24日,发行人及其子公司新增5个注册商标[83] - 截至2024年4月23日,发行人及其子公司有境内新增专利,境外新增1个发明专利[85][86] 合同与授信 - 公司不存在尚未履行完毕的单笔金额5000万元(含税)以上的销售和采购合同[96][97] - 公司及其子公司有多笔尚未履行完毕的授信额度在5000万元以上的授信合同,如发行人在平安银行东营分行授信额度为10亿元[98] - 公司及其子公司有多笔尚未履行完毕的借款金额在5000万元以上的借款合同,如胜华新能源科技在中国邮政储蓄银行东营市分行借款金额为5.3亿元[101][103] 公司治理 - 2024年2月29日和4月28日,公司分别完成2024年第一次和第二次临时股东大会修订《公司章程》的备案[118] - 2024年4月8日,公司第八届董事会第一次会议同意宋会宝在董事会秘书空缺期间代行职责[133] 税收优惠与补贴 - 发行人子公司胜华新能源等5家公司2023年享受15%的高新技术企业优惠税率[146] - 胜华国宏2023年收到2022年中央污染防治资金300万元;眉山公司2023年收到2022年高新管委会园区工业发展资金105万元等[150] 诉讼仲裁 - 截至2023年12月31日,公司及其子公司有4起未了结重大诉讼仲裁案件,涉案金额超100万元[167] 募投项目 - 本次募投项目包括“年产30万吨电解液项目(东营)”等7个建设项目,实施地点位于东营、武汉、眉山等地[177] - 预计到2024年,我国电解液产能将提升至430万吨/年,但市场需求预计只有200万吨[177] 惟普控股情况 - 发行人约有120名员工(含管理层)投资惟普控股[189] - 惟普控股2022年营业收入5810.95万元,净利润3371.97万元,净资产25495.36万元;2023年营业收入12533.62万元,净利润986.53万元,净资产73840.99万元[195]
胜华新材:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复(2023年度财务数据更新版)
2024-05-13 15:20
财务数据 - 2021 - 2023年公司总资产分别为468,960.92万元、640,556.50万元、727,616.24万元,逐年上涨[9] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为705,620.86万元、831,610.30万元、563,478.83万元,有波动[10] - 2021 - 2023年公司净利润分别为129,873.78万元、 - 6,267.29万元、88,830.01万元[9] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为95,962.65万元、84,778.85万元、 - 43,244.51万元[9] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例分别为13.60%、10.19%、 - 7.67%,整体下降[10] - 截至2023年12月31日,公司货币资金合计64,602.31万元,2022年12月31日合计122,522.37万元[7] - 截至2023年末,公司资产负债率为39.73%[41] - 2024年公司资产负债率为25.38%,呈下降趋势[49] - 2025年公司需外部融资500,000.00万元,资产负债率为46.92%[49] 项目投资 - 截至2023年3月31日,公司在建或拟建项目计划总投资120.22亿元,已投入11.11亿元[4] - 本次募投项目计划总投资65.08亿元,拟使用募集资金39.5亿元,前期已投入8.95亿元[4] - 公司对四川中氟胜华新材料科技有限公司项目预计投资40800万元,2025年预计投资11200万元[35] - 胜华新材料研发(青岛)有限公司总体投资预计10000万元,2024 - 2025年预计共投资4000万元[36][37] - 胜华新能源科技(乐山)有限公司总体投资预计70000万元,2023年已出资2100万元,2025年预计出资25900万元[38] - 胜华新材料科技(连江)有限公司总体投资预计10000万元,2024年预计投资2800万元[41] 产能建设 - 公司在山东东营和湖北武汉布局建设合计50万吨产能的电解液生产项目,武汉项目年产20万吨电解液[14] - 山东东营年产5万吨湿电子化学品项目,含多种生产装置[14] - 四川眉山年产3万吨硅基负极材料项目,含生产装置[14] - 山东东营10万吨/年碳酸甲乙酯装置项目,为年产30万吨电解液项目配套[16] - 山东东营2万吨/年硅基负极项目,前期已投入1000吨/年产能[16] - 四川眉山2万吨/年正极补锂剂项目,分两期建设[16] - 四川眉山1万吨/年新型导电剂项目,含生产装置[16] - 山东东营1万吨/年氟代溶剂项目,含生产装置[16] - 公司计划建设福建泉州44万吨/年新能源材料项目、四川乐山20万吨/年锂电池电解液项目等[17] - 公司规划建设60万吨/年电解液项目,一期规模为20万吨/年[38] 资金安排 - 公司预计通过发行股票募集资金199,000.00万元用于项目建设[19] - 2024年和2025年期初可用货币资金余额分别为64,602.31万元和198,186.67万元[20] - 2024年和2025年公司现有产能经营现金净流入分别为73,252.25万元和80,577.47万元,占营业收入比例约10%[20][21] - 2024年和2025年少数股东预计投入金额分别为6,646.00万元和107,505.88万元[21] - 2024年和2025年现金流入小计分别为278,898.25万元和688,083.35万元[20] - 2024年和2025年募投项目支出分别为39,445.19万元和55,154.20万元[20] - 2024年和2025年其他项目支出分别为58,220.31万元和724,014.88万元[20] - 2024年和2025年技改支出分别为55,702.90万元和42,848.39万元[20] - 2024年和2025年股权投资支出分别为4,800.00万元和39,100.00万元[20] - 公司通过发行股票募集资金199000万元、生产经营净流入及外部融资500000万元满足资金需求[41] 未来展望 - 假设未来两年各年营业收入以30%的增长率增长,预计经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例维持在10%左右[10] - 预计2024年和2025年经营活动产生的现金流量净额合计为153,829.72万元,2024年为73,252.25万元,2025年为80,577.47万元[12] - 公司将根据项目情况、市场形势、资金运营和筹措情况调整拟建设项目建设时间[51] - 公司推进项目建设有资金压力,但项目围绕主营业务或下游新兴行业,不会对负债结构和正常生产经营造成重大影响[55] - 募投项目投产可缓解其他项目压力,不会对募投项目实施造成重大影响[56] - 公司会根据发行结果、经营情况和市场形势调整项目建设时间,保持资产负债率平稳可控[59]
胜华新材:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复(2023年度财务数据更新版)
2024-05-13 15:20
业绩总结 - 2023年公司营业收入831,610.30万元,同比下降32.24%[6] - 2023年公司归母净利润1,872.60万元,同比下降97.90%[6][7] - 2023年公司营业利润-7,489.23万元,同比下降107.53%[6] - 2023年公司利润总额-7,653.72万元,同比下降107.47%[6] - 2023年公司净利润-6,267.29万元,同比下降107.05%[6] - 2023年公司扣非后归母净利润1,323.43万元,同比下降98.46%[6][7] - 2023年公司营业成本526,814.32万元,同比下降22.86%[6] - 2023年公司营业毛利36,664.51万元,同比下降75.34%[6] 用户数据 - 2023年公司碳酸酯溶剂前五大客户销售金额合计54718.48万元,占自产碳酸酯溶剂收入比34.88%[33] 未来展望 - 预计2025年全球电解液需求量达215.4 - 216.3万吨,2030年超559.6 - 548.5万吨[31] - 预计2025年电解液溶剂需求量达218.08 - 231.71万吨,2030年达640 - 680万吨[31] - 预计2025年、2030年国内新能源乘用车市场分别超1270万辆、1830万辆,市场渗透率分别超50%、60%[51] - 预计2025年我国电解液产能将增长至463.79万吨,预计产量为211.11万吨[64] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2023年公司调整募投项目,取消“年产5万吨湿电子化学品项目”和“年产3万吨硅基负极材料项目”[54] - 取消“年产30万吨电解液项目(东营)”“年产20万吨电解液项目(武汉)”及“年产1.1万吨添加剂项目”中部分产品作为募投项目,改为自有资金建设[55] 产品数据 - 2023年碳酸酯系列产品、丙二醇产品毛利23,728.06万元,占比67.31%[8] - 2023年碳酸酯系列产品销售量307,486.20吨,同比增3.37%,平均销售单价5,301.56元/吨,同比降37.17%[8] - 2023年丙二醇销售量107,340.07吨,同比增0.67%,平均销售单价7,503.51元/吨,同比降32.97%[8] - 2023年低压液化气平均采购单价6,556.23元/吨,同比降1.75%,采购量138,202.43吨,同比降7.30%[10] - 2023年丙烯平均采购单价6,235.33元/吨,同比降10.14%,采购量68,203.14吨,同比增1.60%[10] - 2021 - 2023年公司溶剂总出货量分别为19.05万吨、29.75万吨和42.31万吨[18] - 2021年公司溶剂总出货量占国内总市场比例为37.5%,其中电池级DMC国内市占率达到53%[18] - 2022年公司溶剂销量29.75万吨,占全球92.4万吨电解液溶剂出货量的32%;2023年销量42.31万吨,占全球115.5万吨出货量的37%[20] - 2022年海科新源溶剂销量21.44万吨,占全球92.4万吨电解液溶剂出货量的23%;2023年销量38.22万吨,占全球115.5万吨出货量的33.09%[20] - 2023年公司与海科新源合计销量占全球115.5万吨电解液溶剂出货量的70%[30] - 2023年公司碳酸酯系列产能66.92万吨/年,同比无变动,产量55.27万吨,同比增长7.85%[40] - 2023年公司丙二醇产能10.25万吨/年,同比无变动,产量10.86万吨,同比增长0.12%[40] - 2023年海科新源碳酸酯系列产能53.62万吨/年,同比增长70.01%,产量49.15万吨,同比增长75.73%[40] - 2023年海科新源丙二醇产能10.47万吨/年,同比增长80.21%,产量11.27万吨,同比增长165.80%[40] - 2023年公司碳酸酯系列产品销售收入119367.76万元,同比下降32.53%[42] - 2023年公司丙二醇产品销售收入80542.71万元[42] - 2023年海科新源碳酸酯系列产品销售收入233543.12万元,同比增长4.02%[42] - 2023年海科新源丙二醇产品销售收入250980.88万元,同比增长43.00%[42] - 2022 - 2023年,公司碳酸酯系列毛利率从37.92%降至16.30%,变动-21.62%[46] - 2022 - 2023年,公司丙二醇毛利率从30.46%降至6.50%,变动-23.96%[46] - 2022 - 2023年,海科新源碳酸酯系列毛利率从-19.50%升至29.11%,变动9.61%[46] - 2022 - 2023年,海科新源丙二醇毛利率从19.48%降至7.91%,变动-11.57%[46] 行业数据 - 工业级DMC供给常年过剩,行业开工率在50%左右[14] - 全球碳酸酯溶剂市场出货量从2020年的29.6万吨增长到2023年的115.5万吨,中国市场供应占比超75%且比例提高[19][20] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂需求量分别为48.96万吨、83.44万吨、104.96万吨,供给量分别为53.40万吨、92.40万吨、115.50万吨[27] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂需求量增幅分别为83.23%、70.42%、83.23%,供给量增幅分别为80.30%、73.00%、25.00%[27] - 2021 - 2023年公司碳酸酯系列产品价格分别为1.23万元/吨、0.84万元/吨、0.53万元/吨,供需比分别为109.07%、110.74%、110.04%[27] - 2021 - 2023年我国新能源汽车产量同比分别增长150%、96.9%、35.8%,销量同比分别增长150%、93.4%、37.9%[28] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%[51] - 2020 - 2023年中国锂离子电池电解液出货量分别为26.9万吨、50.7万吨、89.1万吨、113.8万吨,同比分别增长35.9%、88.5%、75.7%、27.7%[52] - 2021年国内电解液行业整体产能利用率为53.15%,2022年为34.62%[64] 募投项目数据 - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目为年产20万吨电解液项目(武汉)配套,年产10万吨液态锂盐项目、年产1.1万吨添加剂项目为年产30万吨电解液项目(东营)配套[56] - 年产20万吨电解液项目对碳酸脂溶剂需求为16.47万吨,22万吨/年锂电材料项目剩余可支配量为5.53万吨[58] - 年产30万吨电解液项目满产后对液态六氟磷酸锂需求为10万吨,对添加剂需求为1.5万吨[60] - 截至2024年3月31日,年产30万吨电解液项目(东营)已正常生产,年产20万吨电解液项目(武汉)正在办理试生产手续[63] - 2025年我国电解液产能合计可达约470 - 526万吨/年,公司50万吨电解液产能占比为9.51% - 10.64%[64]
胜华新材:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(2023年度财务数据更新版)
2024-05-13 15:20
业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为705,620.86万元、831,610.30万元和563,478.83万元[54] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为699,499.14万元、561,467.62万元、829,063.70万元[167] - 2021 - 2023年主营业务毛利分别为222,485.52万元、147,058.76万元、35,249.30万元[169] 募投项目 - 公司本次募集资金不超过45亿元,各项目分配明确,部分项目拟投入募集金额占投资总额比例不足50%[4] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过199,000.00万元[10] - 募投项目计划投资金额合计1021093.88万元[9][10] 项目进展 - 截至2023年12月31日,2022年8月已披露但未投产的16个项目中,2个项目终止,4个项目已建设完成[8] - “年产30万吨电解液项目(东营)”于2023年2月产出合格商品,进入正式生产阶段[4] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目预计2024年3月完成,投资进度54.73%[9] 项目效益 - 本次各募投项目建成且达产后,预计内部收益率在30.10% - 52.02%之间[4] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目T+3年营业收入为188,876.74万元,稳定期为222,207.93万元[83][84] - 年产10万吨液态锂盐项目T+2年营业收入311936.69万元,稳定期462128.42万元[107][108] 产品销售 - 2021 - 2023年碳酸酯系列产品收入同比变动幅度分别为55.59%、7.50%、 - 35.05%[172] - 2021 - 2023年丙二醇产品收入同比变动幅度分别为104.17%、 - 17.40%、 - 32.53%[185] - 2021 - 2023年六氟磷酸锂产品收入同比变动幅度分别为283.00%、 - 19.57%、 - 73.58%[188] 市场情况 - 预计2025年和2030年全球锂离子电池电解液需求量将达215.4万吨和超559.6万吨,85%以上需求由国内企业满足[174] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂需求量分别为48.96万吨、83.44万吨、104.96万吨,增幅为83.23%、70.42%、25.79%[178][179] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂供给量分别为53.40万吨、92.40万吨、115.5万吨,增幅为80.30%、73.00%、25.00%[178][179] 资金情况 - 截至2023年12月31日,公司货币资金余额64602.31万元,其中银行存款占比92.15%为59528.57万元[67] - 截至2023年12月31日,公司资金余额小计59603.50万元[69] - 公司可支配货币资金小计为59,603.50,未来现金流入净额为153,829.72,资金缺口为691,700.77[80]
公司年报点评:新项目稳步推进,推动企业发展战略转型
海通证券· 2024-05-11 01:31
业绩总结 - 公司发布的2023年年报显示,公司实现总营收56.35亿元,同比下降32.24%[1] - 2024年第一季度,公司实现营收12.21亿元,同比下降16.43%[1] - 归母净利润为0.19亿元,同比下降97.90%[1] - 归母净利润为0.28亿元,同比增长246.44%[1] 新项目和合作 - 公司新项目稳步推进,包括30万吨/年电解液项目、10万吨/年液态锂盐项目等,与多家头部客户达成合作,业务拓展势头良好[2] - 公司加大研发投入,与科研院所、高校等机构深度合作,提升企业创新能力[3] 业绩预测和估值 - 分析师预计公司2024~2026年EPS分别为1.07、3.72、6.62元[4] - 给予公司2024年2.2-2.3倍PB的合理价值区间为44.59-46.62元,维持“优于大市”评级[5] - 公司2024年预计碳酸二甲酯系列、MTBE系列和其他业务收入分别为23.20亿元、9.65亿元和44.01亿元[8] 公司展望 - 参考可比公司估值水平,公司2024年预期EPS为0.88元,PE为25倍,PB为2.2倍,与行业平均水平相当[8] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势,分别为5635百万元、7686百万元、12516百万元和17846百万元[9] - 公司2023年至2026年的每股收益预计分别为0.09元、1.07元、3.72元和6.62元,呈现逐年增长的趋势[9] - 公司2023年至2026年的净利润率预计分别为0.3%、2.8%、6.0%和7.5%,显示出盈利能力逐年提升的趋势[9]
胜华新材:胜华新材2023年年度股东大会会议材料
2024-05-08 10:33
业绩数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润26.29亿元[10] - 2023年拟每10股派现金股利0.40元,派现810.72万元,分红比例43.29%[10] - 2023年营业收入56.35亿元,同比降32.24%[13] - 2023年末总资产72.76亿元,较年初增13.59%[13] - 2023年末股东权益(归母公司)38.91亿元,较年初降1.27%[13] - 2023年归母公司所有者利润1872.60万元,同比降97.90%[13] - 2023年基本每股收益0.09元,较2022年降97.95%[46] - 2023年资产负债率39.73%,较2022年增9.25个百分点[46] - 2023年末货币资金64602.31万元,较期初降47.27%[49] - 2023年末交易性金融资产74.71万元,较期初降98.55%[50] - 2023年末应收账款61259.62万元,较期初降29.58%[50] - 2023年末固定资产净值238942.29万元,较期初增29.97%[52] - 2023年营业成本526814.32万元,较2022年降22.86%[65] - 2023年期间费用21449.74万元,较2022年增46.55%[65] - 2023年净利润 - 6267.29万元,较2022年降107.05%[65] - 2023年毛利率6.51%,较2022年降11.37个百分点[65] - 2023年净利率 - 1.11%,较2022年降11.79个百分点[65] - 2023年销售费用8653.90万元,较上年降2.32%[70] - 2023年管理费用13096.70万元,较上年降11.38%[72] - 2023年财务费用 - 300.86万元,比上年增96.66%[76] - 2023年研发费用19205.72万元,比上年降28.70%[77] - 2023年经营活动现金流量净额 - 43244.51万元,较上年降151.01%[78] - 2023年投资活动现金流量净额较上年降20.39%[80] - 2023年筹资活动现金流量净额较上年增981.99%[80] - 2023年现金流量净额较上年降272.52%[80] 市场扩张与并购 - 2023年4月在青岛西海岸新区自贸区投资2000万设全资子公司经营化工贸易业务[14] - 2023年7月控股子公司469.84万元受让东营石大胜华新材料1.8%股份[14] - 在美国设全资孙公司,注册资金100万美元[15] - 胜华新材料科技(眉山)拟将胜华新材料科技(连江)51%股权转让给公司[16] - 连江公司拟现金收购眉山公司90%股权及盈嘉合壹所持10%股权[16] 新产品与新技术研发 - 启动1万吨/年高端氟材料项目(二期),拟建设氟苯、邻氟甲苯、对氟甲苯各2000吨/年[15] 未来展望 - 2024年董事会完善法人治理结构,形成“四会一层”治理体系[28] - 2024年董事会推动战略转型,完成电解液销售开拓等重点工作[29] - 2024年投资总额不超28亿元,项目投资24亿元,其他投资4亿元[84] - 2023年底对外借款132700.00万元,2024年新增资金需求369860.00万元[87] - 预计2024年最高融资额448970.00万元,最高授信额度750000.00万元[90] - 预计2024年各子公司对集团公司借款需求480000.00万元[94] - 预计2024年对各子公司担保额度共665000.00万元[94] 其他新策略 - 公司及下属子公司2024年使用不超5.0亿元自有资金委托理财,资金可循环使用[100] - 公司拟将中文名称变更为“石大胜华新材料集团股份有限公司”,英文名称变更为“Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd”[102]
2023年年度报告及2024年一季报点评:碳酸酯系列产品价格下跌23年业绩承压,24Q1业绩环比改善
光大证券· 2024-05-07 04:04
业绩总结 - 公司2023年年度报告显示,营业收入同比减少32.24%[1] - 公司2024年一季度报告显示,归母净利润同比增加246.44%[1] - 公司23年碳酸酯系列产品受市场影响,销售毛利率下降11.37%[2] - 公司预计24-26年归母净利润分别为1.46/2.37/3.56亿元[3] - 胜华新材2026年预计营业收入将达到6,538百万元[5] 用户数据 - 2026年预计净利润为356百万元[5] - 2026年预计每股收益为1.76元[5] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为1.46/2.37/3.56亿元[3] - 公司资产负债率在2022年至2026年间波动,最高达到43%[5] - 公司的ROE在2022年至2026年间逐年增长,2026年预计达到7.7%[5] 新产品和新技术研发 - 公司23年碳酸酯系列产品受市场影响,销售毛利率下降11.37%[2] 市场扩张和并购 - 胜华新材2026年预计营业收入将达到6,538百万元,较2022年的8,316百万元下降21.5%[5] 其他新策略 - 报告指出分析、估值方法存在局限性,不同假设可能导致分析结果出现重大不同[7] - 公司分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,独立、客观地出具报告,并对内容和观点负责[8]
胜华新材:胜华新材第八届董事会第三次会议决议公告
2024-05-06 09:21
证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临 2024-036 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 (五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 (二)本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三次会议通知和材料。 (三)本次董事会会议于 2024 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 (四)本次董事会应出席的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。 (一)审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》,该议 案尚需经股东大会审议。 同意将公司中文名称由"胜华新材料集团股份有限公司"变更为"石大胜华 新材料集团股份有限公司" 。将公司英文名称由 " Sh ...
胜华新材:胜华新材关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告
2024-05-06 09:21
公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“石大胜华新材料集团股份有限公司”[2] - 拟将英文名称变更为“Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd”[2] - 变更需提交股东大会审议,最终以登记机关核准为准[3][6] 变更原因及影响 - 根据实际情况及长期战略发展目标决定[4] - 能更好发挥品牌影响力,利于业务开发和战略落地[4] 相关事宜安排 - 提请授权办理工商变更登记和备案[5] - 相关规章制度、证照和资质等一并修改或变更[6]