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宁阳以强监督助力高质量发展"加速跑"
大众日报· 2025-07-21 02:35
延伸阅读: 提高审计监督质效 全力护航经济发展 重庆以高质量审计监督服务现代化新建设 阿坝织密审计监督网 护航救灾"生命线" 会议指出,审计在推进党的自我革命中发挥着独特作用,是党和国家监督体系的重要组成部分。审计机 关坚持党管审计不动摇,切实把党的领导落实到审计工作全过程各环节,坚决做到党的中心工作是什 么、重点工作抓什么、审计就审什么,一体推进揭示问题、规范管理、深化改革。要持续增强审计工作 的政治属性、监督属性与经济属性,做到"如臂使指、如影随形、如雷贯耳",以强有力的审计监督推动 助推全县高质量发展。 会议强调,要提升审计质效,紧紧围绕县委、县政府中心工作,立足岗位职责,主动担当作为,要紧盯 重大决策部署、重点改革任务、财政资金管理使用、民生资金和项目、重大风险防范、权力规范运行等 领域加大审计监督力度,切实做到应审尽审、凡审必严,着力消除监督盲区和死角。 会议要求,要强化整改落实,坚持问题导向、结果导向,敢于动真碰硬,常态化做好审计整改跟踪监 督,坚持揭示问题与规范管理一体推进,针对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,从体制、机 制、制度层面分析原因,提出切实可行的审计建议。要推动审计监督同其他监 ...
香港资本市场火热,中介机构“干半年顶一年” !创业升温、写字楼也回暖……
证券时报· 2025-07-18 02:03
香港资本市场表现 - 2025年上半年香港资本市场异军突起,资金持续流入,多项指标全球领先,新股募资规模重回全球第一[1] - 恒生指数2025年以来涨幅达22.13%,在全球主要市场中排名第二,仅次于韩国综合指数的33.04%[2] - 2025年上半年香港股权融资总额达2897.40亿港元,同比增长286.52%,其中IPO募资1240.06亿港元,同比激增584.22%[4] - 香港IPO市场活跃度显著提升,2025年上半年51家上市公司发行费用达53.40亿港元,接近2024年全年的58.23亿港元[3] 金融中介机构业务动态 - 中介机构业务量激增,投行、律所、会计师事务所均出现"干半年顶一年"现象[3] - 保荐业务前三名中金香港、中信证券香港、华泰金融2025年上半年分别参与18家、10家、10家IPO,接近2024年全年水平[6] - 审计机构安永、毕马威、罗兵咸永道2025年上半年分别完成20家、13家、8家IPO审计,部分已超2024年全年业务量[7] - 律所业务同步增长,竞天公诚、通商、君合2025年上半年分别完成20家、15家、11家IPO法律服务[7] - 港股上市需4家律所协同工作(2家内地+2家境外),中介机构配合压力显著大于A股市场[9] 写字楼市场回暖 - 香港核心商务区写字楼需求回升,中环片区甲级写字楼租金较2019年高峰期下跌45%,吸引金融及专业服务机构入驻[14] - 港交所耗资63亿港元购买交易广场第一座多层楼面作为总部,成为近年写字楼市场重大交易案例[13] - 内地金融、保险、地产及专业服务企业成为核心区写字楼租赁主力,偏好中环、湾仔地标建筑[15] - 欧美金融机构加速布局,对冲基金Point72等近期签下大型办公租赁合同[16] - 市场预计IPO活跃将带动写字楼需求,中环优质项目租金或于下半年趋稳[16] 科创行业发展 - 香港初创企业数量达4694家创历史新高,较2020年增长约40%,健康医疗和绿色科技领域增幅显著[19] - 金融科技企业超过1100家,加密资产相关立法推进促进行业发展[19] - 思谋科技等独角兽企业涌现,香港风险投资规模从2015年不足5亿美元增至2025年50亿美元[20] - 港投公司成立一年投资超100个项目,重点布局硬科技、生命科技和新能源领域,资金撬动比例达1:4[20] - 国际耐心资本论坛吸引80家机构参与,总资产管理规模达20万亿美元,显示国际资本对香港科创领域的关注[20] - 港交所"科企专线"为特专科技公司提供专属上市通道,助力未盈利科创企业融资[21]
襄阳:坚持系统观念 精准谋划审计项目
证券日报· 2025-07-15 03:31
审计项目系统化管理 - 建立"一套制度"规范审计项目全流程操作要求 包括立项调研 草案确定 计划报批等环节 并实施集体会商制度 [2] - 形成动态更新的审计项目储备库 按"单位 干部 项目 资金 资产 资源"分类管理 每季度围绕重大会议 文件 民生问题等挖掘选题 [2] - 通过多维度建议收集机制 向监督部门 行业主管部门 社会公众及审计人员征集审计需求 结合储备库评估形成计划初稿 [2] 审计资源统筹联动 - 实施上下级审计机关联合机制 对涉及全局的重大项目实现联动联审 确保与上级部署无缝对接 [3] - 采用集群审计模式 将经责审计 预算执行审计与专项审计协同推进 实现"一次进点 多项审计" [3] - 编制融合审计方案 针对需同步实施的项目明确融合领域与方式 形成目标一致的审计格局 [3] 审计质量闭环控制 - 召开立项展讲会 业务部门需详细阐述审计目标 范围 重点及资源需求 领导班子逐一点评压实责任 [4] - 建立考核奖惩制度 将优秀项目 问题线索移送 大数据运用等10项指标纳入加减分体系 [4] - 实施项目后评估机制 业务部门需复盘研究型审计 现场管理等6方面工作 综合部门提出改进建议 [4] 延伸案例参考 - 淮安市审计局通过三维发力监督国企改革 [5] - 明光审计局强化整改推动惠老政策落地 [5] - 门头沟区审计局聚焦三大领域保障民生事业 [5]
余杭审计精准破题为民宿经济装上“生态安全阀”
杭州日报· 2025-07-11 03:13
民宿经济与环境治理 - 余杭区西部乡镇近60%民宿存在污水管网未覆盖问题 主要采用家用三格式化粪池等简易设备 易导致污水渗漏和溢出[1] - 审计发现后采取双重整改措施 新民宿审批将污水管网配套设为硬性标准 已覆盖区域升级集中处理设施 偏远民宿推广分散式设备[1] - 整改成效显著 超70%问题民宿完成整改 新开办民宿实现污水管网全覆盖或达标处理[1] 审计监督赋能区域发展 - 余开区管委会专项审计推动24个逾期项目建立全周期管理机制 加速建设进程[2] - 安置房专项审计聚焦建设分配痛点 通过全流程监督维护社会稳定[2] - 实体经济审计调查发现众创空间存在孵化绩效不实 培育成效不足等突出问题[2] - 审计工作坚持问题导向 通过揭示风险隐患为杭州新中心建设提供动能[2]
荣成市审计局出台指导意见推进内审工作高质量发展
齐鲁晚报· 2025-07-08 21:25
内部审计领导机制 - 党组织和董事会被明确为内审工作的直接领导机构 负责制定内部审计规划方案和审议重大事项 [1] - 内审计划确定 审计情况报告 违规事项处理 违法问题移送等重大事项需首先向单位党组织报告 [1] 内部审计机构设置 - 各单位需根据规模 业务性质及治理需求建立健全内部审计制度 设立专职机构或明确承担职责的内设机构 [1] - 内审人员需独立开展审计监督和检查评价业务 不得从事可能影响独立性的经济活动如招标采购和资产管理 [1] 内部审计监督职责 - 内审工作需聚焦权力集中 资金密集 资源富集的部门和岗位 以及重点领域和重要环节 [2] - 需加大对预算执行 财务收支 经济决策 内部控制和风险管理的监督力度 [2] - 需健全质量控制机制 细化质量标准和操作审批流程 重点把控项目立项至报告出具各环节 [2] 审计整改和结果运用 - 需完善整改长效机制 建立被审计单位负主体责任 主要负责同志为第一责任人 内审机构负监督检查责任的体系 [2] - 需健全整改销号机制 确保问题应改尽改 并将审计结果作为考核 任免 奖惩干部和决策的重要依据 [2]
2025年上半年并购重组中介机构排名(独立财务顾问/律所/审计/评估)
梧桐树下V· 2025-07-08 03:57
并购重组审核情况 - 2025年上半年A股并购重组项目上会审核企业共计13家 其中沪主板6家 科创板1家 深主板4家 创业板2家 [1] - 13家企业全部审核通过 过会率100% [1] 独立财务顾问业绩排名 - 东方证券以3单业务排名第一 华泰联合证券以2单排名第二 [3] - 第一创业证券 国泰海通 中银国际等11家机构各承办1单业务 [3] - 表格数据显示东方证券业务量3单 华泰联合2单 其他机构均为1单 [4][5] 法律顾问业绩排名 - 北京金杜以3单业务量位居榜首 国浩(上海)和上海锦天城各以2单并列第二 [6] - 北京海问 北京嘉源等7家律所各承办1单业务 [6] - 排名表格中北京金杜3单 国浩(上海)和上海锦天城各2单 其余机构1单 [7] 审计机构业绩排名 - 天健会计师事务所以3单业务量排名第一 大信和信永中和各以2单并列第二 [9] - 安永华明 毕马威华振等8家会计师事务所各承办1单业务 [9] 资产评估机构业绩排名 - 金证(上海)以3单业务量居首 中联评估以2单排名第二 [11] - 北京华亚正信 北京中同华等9家评估机构各完成1单业务 [11]
影响市场重大事件:央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见
每日经济新闻· 2025-07-06 22:31
人民币跨境支付系统业务规则 - 中国人民银行发布《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见通知 [1] - 《业务规则》明确CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程 [1] - 调整《业务规则》相关内容以适应CIPS业务发展和功能升级需要 [1] 中巴合作 - 国家发展改革委与巴西有关部门签署关于两国发展战略对接第二阶段合作谅解备忘录、人工智能合作等合作文件 [2] - 双方加强在基础设施、医药、新能源等领域务实合作 [2] - 在人工智能领域开展夯实基础、开源开放服务、产业创新合作对接、人才培育等方面合作 [2] 市场环境分析 - 中信证券认为当前市场环境和氛围类似2014年底,缺乏点火催化因素 [3] - 投资者在港股、小微盘和产业赛道已积累赚钱效应,新发产品开始温和回暖 [3] - 中报季配置思路:关注AI和创新药、通信和电子中的北美算力链、有色和游戏、新能源 [3] 医疗器械采购政策 - 财政部决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器械采取相关措施 [4] - 采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械应排除欧盟企业参与 [4] - 非欧盟企业提供的自欧盟进口医疗器械占比不得超过项目合同总金额50% [4] 低空经济发展 - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组 [5] - 设立6个专项工作组,建立相关工作机制 [5] - 将聚焦发展规划编制、航空器适航审定、市场监管等工作 [5] 全球制造业PMI - 6月份全球制造业PMI为49.5%,较上月上升0.3个百分点 [6] - 亚洲制造业PMI为50.7%,较上月上升0.3个百分点 [6] - 亚洲制造业持续保持在扩张区间,支撑全球经济恢复 [6] 数字经济合作 - 2025全球数字经济大会推动意向合作项目超百个 [7] - 成立"出海国际合作联盟",24家协会与企业代表参与 [7] - 16家领军企业签约入驻北京出海基地,签约总额超百亿元 [7] 深港资本市场合作 - 港交所和深交所合作建设的香港综合基金平台推出订单传递功能 [8] - 已吸引33家机构入驻 [8] - 将协同开展市场推广,扩大平台生态圈 [8] AI医疗应用 - 新开发的MAARS AI模型可通过分析心脏增强MRI及医疗数据预测心源性猝死风险 [9] - 能挖掘出此前未被识别的重要心脏健康信息 [9] 科技影视产业政策 - 重庆市发布支持科技影视产业高质量发展的激励政策 [10] - 提出培育壮大影视市场主体,鼓励企业来渝生产制作 [10] - 支持科技创新人才引育,打造电影电视精品 [10]
广西审计部门推动干部教育提质增效
广西日报· 2025-07-03 02:17
教育培训举措 - 通过精准分层、因时制宜、融合创新的教育举措推动干部教育培训提质增效 [1] - 将重点岗位干部、新提拔干部、年轻干部作为思想教育的重点对象 [1] - 对重点岗位干部开展"廉洁家访"活动 [1] - 对年轻干部构建"理论研讨、读书分享、互动交流"培养体系 [1] - 面向新提拔、晋升和岗位交流干部进行集体谈话 [1] 思想教育时机 - 召开全厅警示教育大会通报违纪违法典型案例 [2] - 实施审计项目中期组织党员干部赴南宁监狱警示教育基地开展现场警示教育 [2] - 6月驻村干部返岗举办"心系三农·振兴有我"道德讲堂活动 [2] - 在"七一"来临之际评选表彰一批厅机关优秀共产党员、优秀党务工作者 [2] 融合互动教育 - "三八"妇女节邀请党校专家作"信仰的力量"专题宣讲 [2] - 端午节以"传承文化 铸牢共同体意识"为主题讲述屈原典故、瓦氏夫人抗倭事迹 [2]
审计工作报告观察
一瑜中的· 2025-07-02 15:08
审计工作报告核心观点 - 2024年度审计工作报告显示重大违纪违法问题和审计整改情况在近5年中处于居中水平,但通过"1岁工作22岁退休"等细节提法展示了审计工作的权威性和震撼力 [4][9][10] - 报告涵盖8个板块内容,包括审计整改、中央财政管理、中央部门预算执行、重点民生资金、重大项目和风险、国有资产管理、重大违纪违法问题查处及审计建议 [6][16][17] - 专项债问题和地方政府债务风险再次凸显,审计发现9省专项债券管理使用问题金额达1325.97亿元 [10][22] - 首次披露养老金具体挪用金额,25省养老保险基金审计发现601.61亿元问题金额,其中414.08亿元被挤占挪用或骗取套取 [11][23] 审计工作报告主要内容 审计工作基本框架 - 审计主要针对财政工作,目的是维护财政经济秩序、提高资金使用效益、促进廉政建设 [4][15] - 审计署在国务院总理领导下主管全国审计工作,每年向人大常委会提交两份报告:6月的工作报告和12月的整改报告 [5][15] - 2024年工作报告反映的是中央预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题,整改报告将于12月披露 [16] 2024年审计工作主要发现 - 审计整改情况:针对2023年度审计查出问题已整改6540多亿元,制定完善规章制度1710多项,追责问责4120多人 [6][16] - 中央部门预算执行审计:42个部门及所属244家单位审计发现各类问题金额281.46亿元,其中所属单位问题占93% [6][17] - 重大违纪违法问题:2024年5月以来发现并移送430多起问题,涉及1400多人、630多亿元 [8][17] - 地方政府债务风险:9省2023年3月以来仍存在违规新增隐性债务行为,如福建晋江融资平台向公益组织借款15.02亿元用于政府投资项目 [10][22] 审计发现的典型问题 - 养老金管理问题:25省2.83万名职工通过虚假方式违规领取养老待遇5.19亿元,如山西蒲县疾控中心职工"1岁工作22岁退休"仍领取养老金69万元 [11][23] - "两重两新"资金问题:37.91亿元被虚报套取,如厦门大学将价值169.61万元的体育馆设备纳入"先进教学设备"清单申报 [11][23] - 零基预算问题:财政支出固化,如财政部2024年仍向7所高校安排已失效的"高校肉食补贴"5308.92万元 [12][24] - 违反八项规定:8家单位存在"享乐主义"、"奢靡之风",涉及金额1819.43万元,如人均办公面积达393.7平方米 [12][24]
荣成市审计局筑牢政府投资项目“防火墙”
齐鲁晚报· 2025-07-01 21:22
政府投资工程监管创新 - 荣成市审计局创新构建"全链条、嵌入式"跟踪审计模式,通过四维联动机制提升公共投资绩效[1] - 四维联动机制包括现场跟踪监督、动态问题预警、闭环整改落实、精准资金管控[1] - 该模式充分发挥审计"经济体检"作用,为经济高质量发展保驾护航[1] 现场监督机制 - 采用全过程、全覆盖的工程现场跟踪审计模式,构建全面审计网络[1] - 对建设项目施工关键节点进行实时监控,运用多元化审计手段[1] - 重点监督施工进度、隐蔽工程、材料进场、质量控制等关键环节[1] - 为工程结算审计提供技术支撑,有效预防和化解结算争议[1] 问题整改机制 - 建立快速响应机制,发现问题及时编发审计意见单[1] - 审计意见单明确问题事项、整改要求和完成时限[1] - 通过及时预警和精准施策促进建设单位规范管理[1] - 提升项目管理透明度和效率,保障政府投资项目稳健运行[1] 闭环管理机制 - 建立问题跟踪台账制度,实施整改闭环管理[2] - 通过定期回访、专项检查、整改"回头看"等方式强化整改督导[2] - 建立动态跟踪和定期评估机制,持续规范工程项目管理[2] - 切实提升投资绩效,为政府投资项目长效管理提供支撑[2] 资金管控机制 - 对政府投资项目实施全流程精细化管理[2] - 从设计方案优化到竣工结算实施全过程资金管控[2] - 重点审计监督设计方案优化调整和建设标准合理性[2] - 通过精准管控有效遏制资金浪费,确保财政资金安全高效使用[2]