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瑞可达(688800.SH):有规划相关产品应用于CPO领域
格隆汇· 2025-07-31 09:33
业务合作 - 公司参与国内大多数整车厂的配套业务 [1] - 具体合作信息受保密协议约束不便披露 [1] 技术布局 - 公司规划将相关产品应用于CPO(共封装光学)领域 [1]
华尔街分析师看好的三只AI高股息股:高成长与收益性兼备
格隆汇· 2025-07-31 06:28
AI股票投资现状 - 多数大型AI股票股息率低于1%,投资者需在成长性和股息收益间做选择 [1] - 纳斯达克100指数接近2021年峰值,部分AI股因高估值出现回调 [1] - 美联储降息压力叠加市场趋势,促使华尔街寻找风险回报更优的AI标的 [1] 威世科技(VSH) - 全球最大分立半导体和无源元件纯制造商之一,产品应用于AI服务器等关键领域 [1] - 2024年Q4订单出货比九季度来首次大于1,AI服务器和智能电网项目推动增长 [2] - 2025年Q1毛利率降至19%,预计下半年改善,Q2收入环比增长6%至7.6亿美元 [2] - 当前市盈率15倍(2026预期),市销率0.8倍,股息率2.32% [2] 博思艾伦(BAH) - 98%收入来自联邦政府,国防情报服务与Palantir业务相似 [3] - 因特朗普政府DOGE计划股价较2024年11月峰值下跌41.6%,裁员7%但合同削减幅度低于预期 [3] - 未完成订单380亿美元(同比+11%),DOGE计划影响消退后预计股价回升 [3] - 2025财年营收增长12.36%,EBITDA增长17.83%,2026财年营收预计增长0-4% [3] - 2026年Q1 EPS超预期1.4%,营收低于预期0.5%,市盈率13倍(历史中位数21倍) [4] - 股息率2.03%,过去12个月回购收益率6.3% [4] 联想(LNVGY) - AI PC热销,ISG部门收入同比+63%至150亿美元,AI服务器搭载NVIDIA H100和AMD MI300 GPU [6] - 2025财年总营收同比+21.48%,净利润同比+37.01%,研发投入166亿元(同比+13%) [6] - 研发人员占比27.8%(同比+1.6个百分点),预期市盈率低于12倍,股息率3.69% [7]
放眼全球,这三只AI高股息股具有100%上涨潜力
智通财经网· 2025-07-31 06:27
核心观点 - 当前AI成长股估值偏高且股息率低 促使市场寻找兼具增长潜力和合理股息收益率的AI投资标的 推荐三只具备100%上涨潜力和股息收益率的AI相关股票[1] 威世科技(VSH) - 生产分立半导体和无源元件 包括二极管 MOSFET 电阻器和电容器 这些元件对AI服务器机架至关重要 是全球规模最大的纯制造商之一[1] - 2025年第一季度订单出货比九季度来首次大于1 智能电网基础设施项目订单强劲 AI服务器开始出货 数据中心电力需求推动订单增长[2] - 2025年第一季度毛利率降至19% 但管理层预计不利因素将在下半年消退 预测第二季度收入环比增长6%至7.6亿美元[2] - 市盈率仅为2026年预期收益的15倍 市销率0.8倍 股息率达2.32%[2] 博思艾伦(BAH) - 主要从事国防情报服务 98%收入来自联邦政府 未完成订单增至380亿美元 同比增长11%[3] - 2025财年营收增长12.36% EBITDA增长17.83% 2026财年营收预计增长0-4% 但预计2027财年起增速加快[3] - 2026财年第一季度每股收益超出预期1.4% 营收仅低于预期0.5%[4] - 市盈率仅为13倍 历史市盈率中位数超过21倍 股息收益率2.03% 过去12个月回购收益率达6.3%[4] 联想(LNVGY) - AI PC热销 基础设施方案业务部门为超大规模数据中心提供服务器 存储和边缘到云机架 ISG收入同比增长63%至150亿美元创纪录 AI服务器搭载NVIDIA H100和AMD MI300 GPU[5] - 2025财年总营收同比增长21.48% 净利润同比增长37.01%[5] - 全年研发投入166亿元 同比增长13% 研发人员占比达27.8% 同比提升1.6个百分点[5] - 预期市盈率不到12倍 股息收益率3.69%[6]
第一创业晨会纪要-20250731
第一创业· 2025-07-31 03:26
核心观点 - 7月31日美联储维持联邦基金利率区间在4.25% - 4.50%不变,符合市场预期,2位特朗普任命的委员投反对票,反映施压影响;声明偏鸽派,9月降息可能性增加;鲍威尔在记者会对利率、关税通胀、就业市场和经济现状表态 [2] - 中共中央政治局会议对国际形势、市场竞争、科技创新、资本市场、民生保障等方面提出要求和方向 [7][8] - 微软和Meta季度报告超预期,Meta上调资本支出规模,AI产业链高景气将维持;顺络电子半年报业绩优异,看好电子原件行业和公司业务持续高景气 [9][10][11] - 理想i8发布,虽有升级但出师不利致股价下跌,反映中国新能源车行业进入下半场淘汰赛;新能源皮卡销量增长促进电池领域景气度 [13][14] - 三夫户外上半年业绩预增,依托发展战略多渠道协同推进;8月家用空调排产同比减少,内销、外销各有原因 [16][17] 宏观经济组 - 美联储7月31日公布2025年第五份利率决议,12位有投票权委员中9人赞成、2人反对、1人缺席,维持联邦基金利率区间4.25% - 4.50%不变,自去年9月降息周期以来再次暂停降息,2位投反对票委员为鲍曼和沃勒,均为特朗普任命 [2] - 本次声明比6月偏鸽派,9月降息可能性增加,7 - 8月物价和非农就业数据或加剧联储分歧;与上次声明相比,点评经济活动有两点不同,一是称上半年经济增长温和,二是表示不确定性仍偏高 [3] - 鲍威尔在记者会表示,现在断言9月是否降息过早;当前利率水平合适,关税对通胀影响短期且传导慢,判断影响程度尚早;就业市场未走弱,失业率低,劳动力市场达或接近最大就业;近期美国经济活动增速放缓,消费者支出减少,企业投资上升,住房市场疲弱 [4] - 中共中央政治局会议指出国际形势战略机遇和风险挑战并存,要集中力量办好自己的事;在市场竞争方面,注重市场化、法制化手段;强调科技创新引领新质生产力,增强资本市场吸引力和包容性;要做好民生保障,突出就业优先,宏观政策持续发力,有提振消费等政策储备 [7][8] 产业综合组 - 微软第四财季营收764.4亿美元,同比增长18%,净利润272亿美元,同比增长24%;Meta第二季度营收475.2亿美元,同比增长22%,净利润18337亿美元,同比增长36%,Meta上调全年资本支出预期至660 - 720亿美元,AI产业链高景气将维持 [9][10] - 顺络电子2025年上半年营业收入32.24亿元,同比增长19.8%,归母净利润4.86亿元,同比增长32.03%,业绩优异,看好电子原件行业和公司业务持续高景气 [11] 先进制造组 - 理想i8 7月29日发布,8月20日交付,售价32.18 - 36.98万元,续航等多维度升级,但发布后理想汽车美股跌6.2%,港股跌12.6%,因产品不如预期、缺乏爆点且纯电车盈利难,投资者获利了结 [13] - 2024年全国新能源皮卡销量2.1万辆,同比增长170%;2025年6月0.7万辆,同比增长506%,环比下降11%,1 - 6月累计4.1万辆,增长890%,促进新能源电池领域景气度,巩固磷酸铁锂电池优势地位 [14] 消费组 - 三夫户外预计2025年上半年归母净利润1350 - 2000万元,同比增长65.14% - 144.65%,扣非后净利润1200 - 1800万元,同比增长230.78% - 396.16%,依托“自有品牌 + 全国独家代理品牌”战略多渠道协同推进,关注户外服饰夏季销售及相关企业业务进展 [16] - 8月家用空调排产1116万台,同比减少7.1%,内销排产651万台,同比减少5.3%,外销排产465万台,同比下降9.5%;内销因需求释放和库存增长放缓生产,外销降幅收窄但仍呈下降态势 [17]
最新世界500强出炉:华为重回世界500强前100,英伟达净利润率排世界500强第一
第一财经· 2025-07-31 03:24
世界500强总体表现 - 2025年世界500强企业营业收入总和约41.7万亿美元 同比增长1.8% 占全球GDP三分之一以上 [1] - 上榜公司资产总额和净资产总额均创历史最高纪录 [1] 科技公司排名变化 - 亚马逊位列总排名第2 苹果下降1位至第8 谷歌母公司Alphabet和微软分列第13和第22位 [1] - 英伟达排名从222位跃升至66位 成为排名上升幅度最大的美国公司 [1] - 华为重返前100名位列第83 拼多多成为排名提升最多的中国公司 京东保持中国大陆民营公司最高排名(第44位) [1] 企业盈利能力表现 - 英伟达利润同比增长约145% 首次进入利润榜前十位列第六 [2] - 微软 Meta Platforms 亚马逊分列利润榜第五 第七和第八位 [2] - 台积公司 腾讯 阿里巴巴进入利润榜中国科技公司代表 [2] 净利润率排名 - 英伟达以超过55%净利润率位居利润率榜首 [2] - 台积公司和SK海力士分别位列利润率榜第3和第8位 [2] - 腾讯位列利润率榜第9 拼多多位列第12 [2]
机构风向标 | 顺络电子(002138)2025年二季度已披露持股减少机构超10家
新浪财经· 2025-07-31 01:05
机构持股概况 - 截至2025年7月30日共有70个机构投资者持有顺络电子A股股份合计持股量达2.35亿股占总股本29.14% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达26.27%较上一季度下跌1.40个百分点 [1] - 前十大机构包括新余市恒顺通电子科技开发有限公司香港中央结算有限公司兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期持股增加的公募基金共9个持股增加占比0.48%主要包括南方中证500ETF信澳新能源产业股票A兴全轻资产混合(LOF)等 [2] - 本期持股减少的公募基金共13个持股减少占比0.88%主要包括兴全趋势投资混合(LOF)景顺长城景气进取混合A景顺长城中小创精选股票A等 [2] - 新披露公募基金共38个主要包括景顺长城策略精选灵活配置混合A中欧新动力混合(LOF)A中欧嘉选混合A等 [2] - 未再披露公募基金共31个主要包括泰康创新成长混合A泰康产业升级混合A西部利得中证500指数增强A等 [2] 外资持仓变动 - 外资基金香港中央结算有限公司本期持股减少占比达1.00%为唯一持股减少的外资机构 [2]
鸿日达股价下跌5.42% 公司拓展光通信业务引关注
金融界· 2025-07-30 20:36
股价表现 - 截至2025年7月30日收盘,鸿日达股价报41.72元,较前一交易日下跌2.39元,跌幅5.42% [1] - 当日成交量为18.02万手,成交金额达7.48亿元 [1] - 7月30日主力资金净流入5168.80万元,占流通市值的1.57% [1] 公司业务 - 公司属于电子元件行业,主营业务包括精密连接器及组件的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域 [1] - 2025年6月28日公告增加光通信相关业务经营范围 [1] - 目前光通信相关产品尚在推广阶段,暂未产生实质性收入 [1] 技术能力 - 公司凭借自动化研发能力,在光纤阵列制造环节采用自研自动化装备 [1] - 自研装备提升了生产效率和良率 [1]
奥比中光-UW股价下跌3.01% 新品发布在即引关注
金融界· 2025-07-30 19:32
股价表现 - 截至2025年7月30日收盘,奥比中光-UW股价报69.69元,较前一交易日下跌2.16元,跌幅3.01% [1] - 当日开盘价为71.15元,最高触及72.37元,最低下探至69.32元 [1] - 成交量为8.05万手,成交额达5.68亿元 [1] 公司概况 - 奥比中光-UW属于电子元件行业 [1] - 公司专注于3D视觉感知技术的研发与应用 [1] - 产品广泛应用于机器人、智能家居、安防等领域 [1] - 公司总部位于广东,是机构投资者关注的重点标的之一 [1] 公司动态 - 奥比中光宣布将于8月8日在2025世界机器人大会首日发布三款新品 [1] - 新品将为各类机器人提供更灵活的视觉解决方案 [1] - 7月29日数据显示,共有22家基金公司对奥比中光进行了调研 [1] 资金流向 - 7月30日主力资金净流出1.10亿元,占流通市值的0.54% [1]
满坤科技股价上涨1.45% 公司调整限制性股票激励计划
金融界· 2025-07-30 17:23
股价表现 - 2025年7月30日收盘价39.97元 较前一交易日上涨1.45% 盘中最高40.32元 最低38.54元 [1] - 当日成交额达5.67亿元 换手率为31.21% [1] - 主力资金净流出2009.23万元 占流通市值比例1.09% [1] 业务概况 - 公司属于电子元件行业 主营业务为PCB研发、生产和销售 [1] - 产品应用领域包括消费电子、汽车电子 涉及机器人概念、车联网及新能源车领域 [1] 公司治理 - 2025年7月29日调整限制性股票激励计划授予价格 由14.43元/股下调至14.01元/股 [1] - 同步作废186万股未达标归属股票 [1] 财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入3.41亿元 [1] - 第一季度归母净利润2819万元 [1]
顺络电子: 内部审计制度(2025年7月)
证券之星· 2025-07-30 16:45
内部审计制度总则 - 内部审计制度旨在规范公司内部审计监督 提高审计工作质量 实现内部审计经常化和制度化 加强内部控制管理 促进经济管理和提高经济效益 [1] - 内部审计定义为由公司内部审计部门对被审计对象内部控制和风险管理的有效性 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果开展的评价活动 [1] - 被审计对象包括公司各内部机构及控股子公司 [1] 内部控制制度目标 - 内部控制制度目标包括遵守国家法律法规 提高公司经营效率和效果 保障公司资产安全 确保信息披露真实准确完整和公平 [2] - 董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施 重要内部控制制度需经董事会审议通过 [2] - 董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实准确完整 [2] 内部审计机构和人员设置 - 董事会下设审计委员会 成员全部由董事组成 其中独立董事占半数以上并担任召集人 且至少有一名独立董事为会计专业人士 [2] - 内部审计机构为独立的内审部 由审计委员会领导 配备至少三名专职审计人员和一名专职负责人 [2][3] - 内审部负责人由审计委员会提名 董事会任免 需披露其学历职称工作经历及与控股股东关联关系 [3] 审计机构职责和总体要求 - 审计委员会每季度召开会议审议内审部工作计划和报告 每季度向董事会报告内部审计工作进度质量和重大问题 [4] - 内审部职责包括检查和评估内部控制制度 审计会计资料和经济活动的合法性合规性真实性完整性 协助建立反舞弊机制 [4] - 内审部每季度向审计委员会报告 每季度查阅关联资金往来情况 发现异常及时提请董事会采取措施 [4] 内部审计工作范围 - 内审部年度工作计划需包含对外投资 购买出售资产 对外担保 关联交易 募集资金使用及信息披露等必备内容 [5] - 审计工作涵盖所有业务环节 包括销货收款 采购付款 存货管理 固定资产管理 资金管理 投资融资管理 人力资源管理 信息系统管理和信息披露事务管理 [5] - 具体职责包括财务审计 内控审计 新建项目技改项目审计 合同审计 离任审计 责任审计 经济效益审计和专项审计 [6] 内部审计权力和实施程序 - 内审部权限包括召开审计会议 要求报送资料 审核会计报表账簿凭证 参加总经理办公会议 调查取证 制止违规行为 封存资料冻结资产 [9] - 审计程序包括拟定年度计划 确定审计对象和方式 提前三日发出审计通知书 审查会计凭证和文件 出具审计报告 执行处理决定 [9] - 被审计对象对处理决定有异议可在一周内向董事长申诉 申诉期间原决定照常执行 [9] 内部审计报告和信息披露 - 内审部每季度对财务收支和经济活动进行综合审计 每季度向审计委员会报告 每年提交年度审计工作报告 [10] - 内审部每年向审计委员会提交内部控制评价报告 说明审查目的范围结论和改进建议 [10] - 审计委员会根据内审部报告对内部控制有效性出具评估意见 发现重大缺陷或风险时董事会需向交易所报告并披露 [11] 重点审计事项 - 对外投资审计需关注审批程序 合同履行 可行性研究 委托理财权限 证券投资风险控制等 [12] - 购买出售资产审计需关注审批程序 合同履行 资产运营状况 担保抵押限制等 [12] - 对外担保审计需关注审批程序 担保风险 反担保 独立董事意见 专人跟踪被担保方状况 [13] - 关联交易审计需关注关联方名单更新 审批程序 独立董事意见 交易协议 定价公允性等 [14] - 募集资金审计每季度进行一次 关注专项账户管理 投资计划符合性 资金用途变更审批等 [14] - 业绩快报审计关注会计准则遵守 会计政策变更 异常事项 持续经营假设和内部控制缺陷 [15] 内部控制评价和鉴证 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告 包括董事会声明 评价工作总体情况 评价依据范围程序方法 缺陷认定 整改措施和有效性结论 [17][19] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告 [17] - 如会计师事务所出具非标准报告 董事会需作出专项说明 包括事项基本情况 影响程度 董事会意见和整改措施 [17] 审计档案管理和奖惩机制 - 审计工作底稿保管期限为五年 季度财务审计报告保管五年 其他审计工作报告保管十年 [8] - 内审部可向董事长总经理提出对遵守规章制度的部门和个人给予奖励的建议 [18] - 对拒绝提供资料 阻挠审计 弄虚作假 拒绝执行决定或打击报复的行为 内审部可建议董事会给予行政处分或追究经济责任 [18] - 内部审计人员有谋取私利 徇私舞弊 玩忽职守或泄露秘密等行为 董事会将给予行政处分或追究经济责任 [18]