雄塑科技(300599)
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雄塑科技(300599) - 2023年6月21日投资者关系活动记录表
2023-06-21 11:21
公司基本情况 - 公司深耕塑料管道行业逾20年,主营PVC、PE、PPR等系列管材管件,产品涵盖建筑给排水、市政工程、农村饮水安全等领域 [2] - 拥有广东佛山、广西南宁等六大生产基地,年产能超50万吨 [2] 销售模式 - 采用"经销为主、直销为辅"模式,2022年经销与直销收入占比约为9:1 [3] - 新进经销商实行先款后货,原有经销商给予授信额度但以月结为主 [3] 原材料与毛利率 - PVC原材料价格下跌缓解成本压力,但市场竞争加剧导致销售价格降低,对毛利率影响有限 [3] - 目前暂无开展PVC套期保值业务的计划 [3] 市政领域布局 - 重点发展市政管道业务,已研发PE给水管、PE波纹管等多样化产品系列 [3] - 积极引进人才壮大市政直销队伍,推动业务稳步发展 [3] 市场竞争策略 - 通过产品升级、营销升级、人才升级巩固主业 [4] - 探索产业链相关或新兴行业投资机会,布局"第二增长曲线" [4]
雄塑科技(300599) - 2023年5月17日投资者关系活动记录表
2023-05-17 10:17
公司基本情况与经营业绩 - 公司成立逾20年,深耕环保、安全、卫生、高性能塑料管道领域 [2] - 2017年在深交所创业板上市,实现"产业+资本"跨越 [2] - 2019-2020年创历史佳绩:营业收入均超20亿元,归母净利润均超2亿元 [2] - 2022年受内外压力影响:营业收入约17.69亿元,归母净利润亏损170.99万元 [2] 产业布局与主营业务 - 主营产品覆盖PVC、PE、PPR等系列管材管件,应用于建筑/市政/电力等领域 [2][3] - 拥有六大生产基地(广东佛山/广西南宁/河南新乡/江西宜春/海南海口/云南玉溪) [3] - 行业地位:工艺技术先进、生产规模大、产品规格齐全的领先企业 [3] 采购与供应链管理 - 主要原材料为PVC/PPR/PE,采购中心综合库存/市场调查后执行采购 [3] - 原材料来源:国产料为主,部分PE/PPR依赖进口(通过国内贸易公司采购) [3] - 截至2022年末原材料账面余额1.65亿元 [3] 销售模式与市场表现 - 销售模式:经销为主(占比89.15%)、直销为辅 [3] - 2022年经销业务收入15.77亿元,覆盖主要省份地级以上城市及重点县级市 [3] - 直销业务面向大型企业/政府采购/项目开发商招投标 [3] 行业展望与竞争优势 - 2023年行业机遇与挑战并存,下游需求筑底修复 [4] - 公司依托规模优势、营销网络、质量与服务优势预期恢复经营活力 [4]
雄塑科技:2022年度网上业绩说明会投资者问答记录表
2023-05-10 12:11
证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 编号:2023-001 广东雄塑科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过投资者关系互动平台"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net) | | 及人员姓名 | 参与本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 | | 地点 | 网上交流 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长 黄淦雄 | | | 独立董事 范荣 | | | 董事、副总经理兼财务总监 吴端明 | | | 副总经理兼董事会秘书 黎丹 | | | 中信证券股份有限公司保荐代表人 王国威 1、问:上市这么多年还定增一次圈钱,看看股价走的难道你们高管 | | | 不脸红吗?不愧对亏损累累投资你们公司的股民吗?以后有什么后 | | | 续措施保持业绩不亏损和股民有个交代。 | | | 答:尊敬的投资者,您好!股价波动受内外部各类因素影响。在新 ...
雄塑科技(300599) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-26 16:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降24.97%至17.69亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降101.54%至亏损170.99万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增5029.73%至2.74亿元[24] - 加权平均净资产收益率为-0.35%同比下降5.40个百分点[24] - 资产总额同比下降6.74%至26.96亿元[24] - 营业收入17.69亿元同比下滑24.97%[45] - 归属于母公司净利润-170.99万元同比下滑101.54%[45] - 营业收入17.69亿元同比下降24.97%[55] - 利润总额89.99万元同比下降99.27%[55] - 归属于上市公司股东净利润-170.99万元同比下降101.54%[55] - 经营活动现金流量净额2.74亿元较上年同期增长5029.73%[62] - 资产负债率17.16%处于较低水平[62] - 公司橡胶和塑料制品业营业收入17.64亿元,同比下降24.37%,毛利率13.97%同比下降1.96个百分点[67] - 生产量18.56万吨同比下降32.53%,主要因行业竞争激烈导致销售订单减少[68] - 研发费用4651万元同比下降33.72%,主要因研发投入减少[74] - 财务费用-634万元同比增加48.92%,主要因银行存款利息收入增加[74] - 研发投入金额为4651.39万元,同比下降33.7%[77] - 研发投入占营业收入比例为2.63%,同比下降0.35个百分点[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长5,029.73%至2.74亿元[79][80] - 经营活动现金流出同比减少32.86%至17.35亿元,主要因材料采购款及税款支付减少[79][80] - 筹资活动现金流入同比骤降84.80%至9700万元,主因上年同期收到定向增发募集资金[79][80] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.73%至-5300万元[79][80] - 存货同比下降20.77%至3.21亿元,占总资产比例下降2.11个百分点[83] - 短期借款同比下降39.25%至8930万元[83] - 报告期投资额2.19亿元,较上年同期小幅增长1.64%[87] - 广西雄塑营业收入54.84百万元同比下降34.84%净利润44.38百万元同比下降42.44%[103][104] - 江西雄塑营业收入131.71百万元同比下降37.40%亏损13.69百万元同比减亏22.41%[103][104] - 河南雄塑营业收入160.93百万元同比下降18.04%亏损15.22百万元同比减亏13.42%[103][104] - 海南雄塑营业收入237.64百万元同比下降2.44%净利润7.35百万元同比增长39.28%[103][104] - 云南雄塑营业收入121.17百万元亏损317.81百万元[103][104] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-170.99万元[174] - 公司2022年度母公司实现的净利润为5730.77万元[174] - 公司合并报表累计未分配利润为7.51亿元,母公司累计未分配利润为5.73亿元[174] 成本和费用 - 直接材料成本11.60亿元同比下降27.05%,占营业成本比重76.31%[71] - 研发费用投入4651.39万元占营业收入比重2.63%[57] 各业务线表现 - PVC系列管材收入12.61亿元占比71.27%同比下降26.12%[64] - PPR管材收入1.89亿元同比下降19.27%,毛利率33.88%同比上升2.10个百分点[67] - PVC系列管材收入12.61亿元同比下降26.12%,毛利率11.93%同比下降2.32个百分点[67] - 经销模式收入15.77亿元占比89.15%同比下降26.24%[64] - 境外收入1802.12万元同比增长58.91%[64] - 公司采用以经销为主直销为辅的销售模式[43] - 公司产品细分品种超过6000个[49] - 公司年生产能力超50万吨[49] - 研发技术成果包括端面注射成型技术石墨烯材料应用技术等[50] - 开发出维卡软化温度达93℃的耐热高强度PVC管道[76] - 开发出符合IMO标准的船用PE给水管道[76] - 抗菌改性塑料专用母料研发完成,抗菌率达95%以上[77] - PVC供料系统三期改造项目已完成,旨在提高混料系统利用率,提高产量并丰富产品线[75] - 中大口径聚乙烯实壁管抗熔垂-增强技术研发处于产品试制阶段,目标提升长期静液压强度、耐冲击强度和断裂伸长率等性能[75] - 无机填充PVC透明硬质套管的研发处于机台试产及性能检测阶段,目标透光率≥55%[75] - 高耐候性PVC改性材料研发处于样品设计及工艺阶段,旨在研发兼有主辅作用的无毒抗氧剂,避免配件过早老化和脆性化[75] - 乙烯基材料微交联改性PVC管道研发处于材料配方研发及设备模具设计阶段,目标产品性能符合CJ/T 218-2010标准要求[75] - 高层PVC静音排水管研发处于机台试料及生产工艺阶段,目标产品符合GB 3096标准[75] - 研发重点聚焦顶拉管环保管克拉管等新型管道产品[113] - 江西新型塑料管材及配件项目第一期年产82,000吨[123] - 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目第一期年产52,000吨[123] - 云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目[123] - 海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目[123] 各地区表现 - 华南区收入13.52亿元占比76.44%同比下降23.07%[64] - 华南区收入13.52亿元同比下降23.07%,毛利率17.42%同比下降2.86个百分点[67] - 公司生产基地布局于广东省佛山市南海区[22] - 公司拥有广东佛山广西南宁河南新乡江西宜春海南海口云南玉溪六大生产基地[38][49] - 广西雄塑科技发展有限公司注册资本1.3亿元,总资产5.06亿元[102] - 广西雄塑科技发展有限公司2022年营业收入5.48亿元,净利润4438.39万元[102] 管理层讨论和指引 - 公司2022年业绩出现亏损主要由于国内房地产行业持续低迷,产品下游市场需求疲软,行业竞争加剧,公司销量下滑较大,毛利率亦有所下降[4] - 公司主要房地产企业客户应收账款预期信用损失加大,基于谨慎性原则计提应收账款信用损失增加[4] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[8] - 塑料管道行业在经历快速发展后,近年来行业发展明显趋缓,目前处于需求复苏阶段[7] - 若行业供给提升速度快于需求复苏速度,则行业竞争存在恶化风险[7] - 2023年公司将在市政、农业、环保等未来新增长领域,以专业服务能力推动业绩增长[5] - 公司将以市场导向,自主研发新型材料、新型结构的塑料及复合管道产品[5] - 公司坚持效率提升加降本增效的路线,稳定质量,为客户提供更高性价比的产品[5] - 公司预期持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司整体经营业绩与行业趋势一致[4] - 塑料管道行业规模以上企业利润总额同比下降5.6%至1644亿元[33] - 全国塑料管道生产企业超3000家行业集中度持续提升[35] - 塑料管道行业受宏观经济周期及房地产投资周期影响较大[36] - 春节期间及北方冬季南方雨季为销售淡季[37] - 公司原材料采购实行货比三家原则[40] - 公司计划在市政农业环保等新兴领域以专业服务推动业绩增长[109] - 公司将大力发展直销业务并优化经销渠道结构[110] - 推行全集团主材料集中采购及试行期货对冲价格机制[114] - 持续推进广西高分子材料生产基地及科研中心建设项目[116] - 原材料成本占产品成本比例较高[122] - 塑料管道行业下游需求主要来自地产和基建[119] - 行业处于需求复苏阶段,存在供给提升速度快于需求复苏速度的风险[121] - 原材料价格受石油石化产品波动影响较大[122] - 国际产业链、价值链、供应链、物流链都在调整和重构[119] - 公司分配预案的股本基数为3.58亿股[173] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为0%[173] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[174] 公司治理和人员结构 - 公司报告期内公司召开7次董事会会议[131] - 董事会由9名董事组成包括3名独立董事[131] - 报告期内公司召开7次监事会会议[133] - 监事会由3名监事组成包括1名职工代表监事[133] - 2021年度股东大会投资者参与比例为58.62%[144] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.41%[144] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.38%[145] - 公司资产与控股股东完全独立无共用情况[141] - 公司财务独立设有专门财务部门和核算体系[143] - 公司不存在为股东单位提供担保的情形[143] - 董事长黄淦雄减持股份483.5万股,期末持股降至5398.74万股[146] - 董事及高管持股变动后合计持股1960.15万股,较期初减少483.5万股[147] - 董事蔡城因任期届满离任,原持股127.7万股保持不变[148][150] - 独立董事郑建江与赵建青任期届满离任,持股均为0[148][150] - 副总经理兼董事会秘书何勇军因个人原因离职[149][150] - 黎丹于2023年2月15日被聘任为副总经理兼董事会秘书[149] - 陈建宏、章明秋、沙辉于2022年8月26日通过董事会换届新任董事[149] - 监事会主席梁大军持股3万股,报告期内无变动[146] - 副董事长黄锦禧持股8762.98万股,报告期内无变动[146] - 董事黄铭雄持股5031.52万股,报告期内无变动[146] - 公司董事长黄淦雄出生于1969年2月,大专学历,1996年7月至2003年3月曾任顺德市雄塑实业有限公司总经理[151] - 副董事长黄锦禧出生于1949年6月,高中学历,1996年7月至2003年3月曾任顺德市雄塑实业有限公司董事长[151] - 董事黄铭雄出生于1971年3月,高中学历,1998年10月至2003年3月任职于顺德市雄塑实业有限公司[151] - 总经理彭晓伟出生于1974年12月,拥有加拿大皇家大学工商管理硕士学位[151] - 财务总监吴端明出生于1970年9月,持有中国总会计师协会颁发的总会计师(CFO)资格证书[151] - 副总经理陈建宏毕业于广西大学电气工程学院生产过程自动化专业,本科学历[151] - 独立董事章明秋为中山大学教授,博士学历,现任广东省复合材料学会理事长[151] - 公司核心管理层平均从业年限超过20年,均在中国塑料制品行业具有深厚资历[151] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定[155] - 在公司(或下属子公司)担任具体职务的董事、监事,根据其本人与公司(或下属子公司)签订的聘任合同或劳动合同为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬[155] - 独立董事津贴根据股东大会决议进行支付[155] - 除独立董事外的其他董事不再另行发放津贴[155] - 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据公司经营情况、盈利水平及职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定[156] - 黄铭雄在股东单位佛山市雄进投资担任法定代表人、执行董事,未领取报酬津贴[153] - 黄淦雄在多家其他单位任职,包括广西雄塑科技发展有限公司(法定代表人、执行董事)等,均未领取报酬津贴[154] - 范荣在大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人,并在山西振东制药股份有限公司、广东华特气体股份有限公司担任独立董事并领取报酬[154] - 章明秋在广东银禧科技股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司、迈奇化学股份有限公司担任独立董事并领取报酬[154] - 沙辉在北京大成律师事务所担任律师,并在苏交科集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬[154] - 2022年公司董事、监事及高级管理人员共18人,报酬总额为916.39万元人民币[157] - 董事长黄淦雄税前报酬最高,为147.94万元人民币,占报酬总额16.1%[157] - 副董事长黄锦禧税前报酬128.21万元人民币,占报酬总额14.0%[157] - 董事黄铭雄税前报酬122.84万元人民币,占报酬总额13.4%[157] - 总经理彭晓伟税前报酬101.17万元人民币,占报酬总额11.0%[157] - 独立董事报酬显著较低,章明秋和沙辉各获2.67万元人民币,占比0.3%[157] - 2022年董事会共召开7次会议,所有董事均未连续两次缺席会议[159] - 董事陈建宏、章明秋、沙辉各以通讯方式参加2次董事会会议[159] - 独立董事范荣以通讯方式参加6次董事会会议,占比85.7%[159] - 董事对公司有关事项未提出异议,且董事建议均被采纳[160][161] - 公司报告期末在职员工总数1680人,其中生产人员1041人占比62.0%,销售人员252人占比15.0%,技术人员130人占比7.7%,财务人员70人占比4.2%,行政人员187人占比11.1%[165] - 公司大专以下学历员工1120人占比66.7%,大专学历337人占比20.1%,本科学历212人占比12.6%,硕士及以上学历11人占比0.7%[165] - 劳务外包总工时388,205.50小时,支付报酬总额9,702,520.60元[169] - 第三届董事会审计委员会召开2次会议,审议内容包括2021年度财务报告审计、募集资金使用情况专项报告等[163] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议,审议2021年度董事及高管绩效考核和2022年度薪酬方案[163] - 第三届董事会战略委员会召开2次会议,审议未来三年股东回报规划(2022-2024年)和终止重大资产重组事项[163] - 第四届董事会审计委员会召开1次会议,审议2022年第三季度报告[163] - 第四届董事会提名委员会召开1次会议,审议总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书提名事项[163] - 监事会报告期内未发现公司存在风险,对监督事项无异议[164] - 公司建立职工董事和职工监事选任制度[198] 研发投入和人员 - 研发人员数量减少至130人,同比下降22.16%[77] - 研发人员中40岁以上占比57.7%,达75人[77] - 大专以下学历研发人员减少至40人,同比下降35.48%[77] - 研发支出资本化率为0%,全部费用化处理[77] - 30岁以下研发人员仅12人,同比减少52%[77] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票54,131,567股,每股发行价格9.25元,募集资金总额50,071.70万元[91] - 扣除发行费用935.17万元后,实际募集资金净额为49,136.53万元[91] - 截至2022年12月31日,募集资金累计使用33,430.53万元,其中包含置换自有资金预先投入9,497.62万元[91] - 募集资金利息收入净额587.18万元,理财产品收益111.23万元,尚未使用金额16,404.41万元[91] - 江西新型塑料管材项目投资进度104.74%,累计投入16,536.21万元,报告期实现效益-1,368.61万元[93] - 河南新型管材投资项目投资进度100.80%,累计投入17,861.81万元,报告期实现效益-1,521.6万元[94] - 海南高分子复合管材项目投资进度100.02%,累计投入13,002.4万元,报告期实现效益734.91万元[94] - 云南年产7万吨高性能高分子环保复合材料项目投资进度80.58%,累计投入23,512.31万元[94] - 新型管道材料研发项目投资进度仅7.62%,累计投入829.74万元[94] - 补充流动资金项目投资进度100.26%,累计投入9,088.48万元[94] - 云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目截至2022年12月31日尚未完全达到预定可使用状态[95] - 公司使用募集资金9497.62万元置换预先投入云南年产7万吨项目的自筹资金[96] - 海南高性能高分子复合管材生产项目实际累计投入13002.4万元,投资进度达100.02%[98] - 海南高性能高分子复合管材生产项目2022年实现效益734.91万元,未达到预计收益[98] - 江西新型塑料管材及配件项目首期工程竣工,机电设备基本安装完成[98] - 公司变更募集资金1.3亿元用于投资海南项目[99] - 公司已赎回所有短期理财产品,尚未使用募集资金专户存储[96] - 研发中心技术改造项目无法单独核算效益[95] 环境、社会及管治(ES
雄塑科技(300599) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-26 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入3.18亿元,同比下降33.47%[3] - 营业总收入同比下降33.5%至3.18亿元,上期为4.78亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润1534.41万元,同比大幅增长108.10%[3] - 扣除非经常性损益的净利润1185.89万元,同比增长87.52%[3] - 净利润同比增长108.10%至1534.4万元[8] - 营业利润同比增长77.48%至1895.1万元[8] - 净利润同比增长108.1%至1534.41万元,上期为737.35万元[22] - 基本每股收益0.04元/股,同比增长100.00%[3] - 基本每股收益同比增长100.00%至0.04元[8] - 基本每股收益0.04元,同比增长100%[22] - 加权平均净资产收益率0.53%,同比上升0.25个百分点[3] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降37.9%至2.59亿元,上期为4.17亿元[21] - 研发费用同比下降28.8%至785.40万元,上期为1103.76万元[21] - 财务费用下降215.70%至-240.1万元[8] - 信用减值损失减少70.92%至-141.5万元[8] - 所得税费用同比增长71.3%至345.49万元[22] 现金流量(同比及环比) - 经营活动产生的现金流量净额-879.67万元,较上年同期改善84.10%[3] - 经营活动现金流量净额改善84.10%至-879.7万元[9] - 经营活动现金流量净额为-879.67万元,较上期-5531.44万元改善84.1%[25] - 投资活动现金流出大幅减少85.43%至3277.4万元[9] - 投资活动现金流量净额为-3276.78万元,较上期-6443.97万元改善49.2%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金减少36.40%至2.68亿元[9] - 收到的税费返还同比激增741.74%至79.3万元[9] - 销售商品收到现金3.31亿元,同比下降25.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额7.57亿元,较期初减少4.93亿元[26] 资产和负债变化(期末余额较年初) - 总资产26.32亿元,较上年度末下降2.37%[3] - 公司货币资金期末余额为7.6亿元人民币,较年初8.04亿元人民币下降5.4%[17] - 应收账款期末余额为2.59亿元人民币,较年初2.46亿元人民币增长5.3%[17] - 存货期末余额为3.13亿元人民币,较年初3.21亿元人民币下降2.4%[17] - 固定资产期末余额为8.13亿元人民币,较年初8.3亿元人民币下降2.1%[17] - 短期借款期末余额为9200万元人民币,较年初8931万元人民币增长3.0%[18] - 应付账款期末余额为1.38亿元人民币,较年初1.8亿元人民币下降23.5%[18] - 合同负债期末余额为2154万元人民币,较年初2891万元人民币下降25.5%[18] - 未分配利润期末余额为7.66亿元人民币,较年初7.51亿元人民币增长2.0%[19] - 资产总计期末余额为26.32亿元人民币,较年初26.96亿元人民币下降2.4%[18] - 负债合计期末余额为3.83亿元人民币,较年初4.63亿元人民币下降17.2%[18] - 其他非流动资产211.52万元,较年初大幅增长121.85%[7] - 应付票据967.8万元,较年初下降55.41%[7] 非经常性项目 - 计入当期损益的政府补助250.85万元[5] 股东信息 - 普通股股东总数17,796户[11]
雄塑科技:关于举办2022年度网上业绩说明会的公告
2023-04-26 11:15
证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2023-023 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雄塑科技")《2022 年年度报告》及摘要已于 2023 年 4 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为加强投资者沟通 交流,公司拟于 2023 年 5 月 10 日举办"雄塑科技 2022 年度网上业绩说明会", 欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 (一)召开时间:北京时间 2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 15:00-17:00 (二)召开方式:网络远程 (三)出席人员:董事长黄淦雄先生,独立董事范荣先生,董事、副总经理 兼财务总监吴端明先生,副总经理兼董事会秘书黎丹女士,保荐代表人王国威先 生。 (四)接入方式:投资者可登陆全景网投资者关系互动平台"全景·路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次业 ...
雄塑科技(300599) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期4.34亿元同比下降35.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期163.46万元同比下降94.84%[4] - 净利润同比下降76.23%至2657.81万元[12] - 营业利润同比下降73.53%至3845.40万元[12] - 营业收入从17.42亿元下降至13.52亿元,同比减少22.4%[29] - 净利润从1.12亿元下降至2658万元,同比大幅下降76.2%[30] - 公司综合收益总额为26,578,077.94元,同比下降76.2%[31] - 基本每股收益为0.07元,同比下降79.4%[31] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降33.25%至3560.77万元[12] - 研发费用从5335万元下降至3561万元,减少33.3%[29] - 财务费用利息收入同比上升54.65%至815.47万元[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.48亿元同比上升331.24%[4] - 经营活动现金流量净额同比上升331.24%至1.48亿元[13] - 经营活动现金流量净额148,110,727.26元,同比改善231.2%(上期为-64,050,504.98元)[34] - 投资活动现金流入小计同比上升320.88%至1.61亿元[13] - 投资活动现金流量净额-168,109,600.10元,同比改善30.7%[34] - 筹资活动现金流入小计同比下降89.53%至6200万元[14] - 筹资活动现金流量净额-84,804,197.61元,同比转负(上期为535,108,602.48元)[35] - 支付的各项税费同比下降58.19%至3203.16万元[13] - 销售商品提供劳务收到现金1,417,444,565.30元,同比下降21.5%[33] - 购买商品接受劳务支付现金1,081,049,361.02元,同比下降32.3%[34] - 支付的各项税费32,031,645.34元,同比下降58.2%[34] - 取得投资收益收到的现金533,628.38元,同比增长488.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额744,987,286.17元,同比下降2.1%[35] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末27.17亿元较上年度末下降6.02%[4] - 应收票据3,900,000.00元较年初下降76.00%[11] - 预付款项47,308,222.40元较年初下降47.24%[11] - 在建工程42,175,224.33元较年初增长74.85%[11] - 其他非流动资产10,788,384.63元较年初增长1077.68%[11] - 合同负债23,626,218.04元较年初下降53.11%[11] - 应交税费21,106,390.26元较年初增长62.63%[11] - 一年内到期非流动负债同比上升199.96%至35.33万元[12] - 公司总资产从年初289.09亿元下降至271.70亿元,减少6.0%[26][28] - 货币资金从8.50亿元减少至7.53亿元,下降11.4%[25] - 存货从4.05亿元减少至3.51亿元,下降13.3%[25] - 短期借款从1.47亿元减少至1.02亿元,下降30.6%[26] - 合同负债从5039万元下降至2363万元,减少53.1%[26] - 应收账款从2.61亿元增加至2.88亿元,增长10.3%[25] - 在建工程从2412万元增加至4218万元,增长74.9%[26] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比上升629.22%至50.34万元[12] 股东结构和持股情况 - 黄铭雄持股14.05%,持有50,315,200股,其中限售股37,736,400股[17][19] - 佛山市雄进投资有限公司持股2.29%,持有8,195,200股,全部为无限售条件股份[17] - 黄锦禧持有无限售条件股份21,907,450股,同时持有限售股65,722,350股[17][20] - 黄淦雄持有无限售条件股份14,705,600股,同时持有限售股44,116,800股[17][20] - 公司前10名股东中黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人[17] - 公司限售股份期末合计151,516,025股,较期初增加319,250股[21] - 蔡城限售股增加319,250股至1,277,000股,原因为离任锁定[20] - 吴端明持有高管锁定股791,250股,按每年25%比例解锁[19] - 彭晓伟持有高管锁定股1,072,050股,按每年25%比例解锁[19] 其他重要事项 - 公司于2022年10月25日终止环保高分子新材料及新型市政管道投资项目[22]
雄塑科技(300599) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-29 16:00
财务数据关键指标变化:收入和利润(同比) - 营业收入9.18亿元,同比下降13.94%[29] - 归属于上市公司股东的净利润2494.35万元,同比下降68.88%[29] - 扣除非经常性损益后的净利润2219.28万元,同比下降70.87%[29] - 基本每股收益0.07元/股,同比下降73.08%[29] - 加权平均净资产收益率0.97%,同比下降3.12个百分点[29] - 营业收入9.18亿元同比下降13.94%[52][56] - 归母净利润0.25亿元同比下降68.88%[52] - 营业总收入同比下降13.9%至9.18亿元(2021年同期:10.67亿元)[185] - 净利润同比下降68.9%至2494万元(2021年同期:8015万元)[186] - 基本每股收益下降至0.07元(2021年同期:0.26元)[187] - 母公司营业收入同比下降19.0%至3.70亿元(2021年同期:4.57亿元)[189] - 母公司净利润同比下降72.7%至1229.7万元(2021年同期:4510.0万元)[190] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比) - 营业成本同比下降8.2%至7.85亿元(2021年同期:8.55亿元)[186] - 研发费用同比下降28.9%至2425万元(2021年同期:3409万元)[186] - 销售费用同比上升10.7%至3357万元(2021年同期:3032万元)[186] - 财务费用改善至-240.6万元(2021年同期:-150.4万元)[186] - 信用减值损失扩大至-661.7万元(2021年同期:-414.9万元)[186] - 研发投入2424.95万元占营收比例2.64%[52] 财务数据关键指标变化:现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额6383.56万元,同比上升220.86%[29] - 经营活动现金流量净额6383.56万元同比增长220.86%[54][57] - 经营活动现金流量净额由负转正,从-5281.68万元改善为6383.56万元[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.2%至9.42亿元[192] - 支付的各项税费同比下降59.3%至2011.46万元[192] - 投资活动现金流出大幅增加115.2%至2.83亿元[193] - 筹资活动现金流量净额大幅下降112.3%至-6248.66万元[193] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.5%至7.29亿元[193] - 母公司经营活动现金流量净额改善明显,从-4444.66万元转为3686.50万元[194] - 母公司投资支付现金同比增长96.3%至2亿元[196] 各条业务线表现 - PE系列管材收入1.38亿元同比增长9.02%[53] - PVC系列管材收入6.8亿元同比下降15.52%[59] - PPR系列管材收入0.96亿元同比下降15.12%[59] - 公司产品涵盖PVC、PPR、PE三大系列管道产品[47] - 公司产品细分品种超过6000个[47] 各地区表现 - 广西雄塑营业收入28,596.75万元,同比下降29.8%,净利润2,548.96万元,同比下降40.53%[92] - 江西雄塑营业收入6,599.37万元,同比下降28.49%,亏损460.26万元,亏损同比增加43.72%[92] - 河南雄塑营业收入9,376.13万元,同比增长9.48%,亏损8.31万元,亏损同比减少98.83%[92] - 海南雄塑营业收入11,609.26万元,同比增长13.58%,净利润430.5万元,同比增加125.76万元[92] - 云南雄塑实现营业收入7,119.72万元,亏损1,234.91万元[92] - 河南雄塑实业有限公司总资产265,547,731.87元,净利润-83,109.02元[91] - 海南雄塑科技发展有限公司总资产418,198,596.84元,净利润4,305,378.13元[91] - 广东雄塑国际贸易有限公司总资产953,397.13元,净利润-57,441.33元[91] - 云南雄塑科技发展有限公司总资产364,859,753.07元,净利润-12,349,058.11元[91] - 广西雄塑科技发展有限公司净利润为2549万元人民币[90] - 广东雄塑科技实业(江西)有限公司净亏损460万元人民币[90] - 广西雄塑科技发展有限公司营业收入达2.86亿元人民币[90] 管理层讨论和指引:风险因素 - 公司面临宏观经济增速放缓风险,与塑料管道行业增速同步放缓[6] - 行业竞争加剧,围绕品牌、服务、价格、质量等因素展开激烈市场竞争[7] - 原材料价格波动风险,主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等石化下游产品[9] - 公司主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,原材料成本占产品成本比例较高[96] 管理层讨论和指引:产能与投资项目 - 江西新型塑料管材及配件项目第一期年产82,000吨[10] - 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目第一期年产52,000吨[10] - 海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目[10] - 云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目[10] - 公司年生产能力约为47万吨[45] - 公司拥有六大生产基地分别位于广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口和云南玉溪[45] - 报告期投资额122,851,329.25元,较上年同期111,414,122.54元增长10.27%[65] - 江西新项目承诺投资总额28,788.11万元,调整后投资总额15,788.11万元[72] - 江西新项目累计投入金额16,536.21万元,投资进度104.74%[72] - 江西新项目本报告期实现效益-460.26万元,累计实现效益-2,167.07万元[72] - 河南新型PVC/PE/PPR管材项目累计投入16,976.61万元,达到计划进度95.81%[73] - 海南高性能复合管材项目累计投入13,002.4万元,超计划进度0.02个百分点[73] - 云南年产7万吨高分子环保复合材料项目累计投入19,102.39万元,进度为65.47%[73] - 云南项目报告期实现收益-1,234.91万元,累计收益-1,926.95万元[73] - 海南海洋养殖装备项目报告期收益430.54万元,累计收益473.26万元[73] - 河南管材项目报告期收益-8.31万元,累计收益-4,311.96万元[73] - 新型管道材料研发项目累计投入282万元,进度仅2.59%[73] - 研发中心技术改造项目累计投入1,017.76万元,超计划进度0.82个百分点[73] - 补充流动资金项目累计使用9,088.48万元,超计划0.26%[73] - 江西新型塑料管材项目第一期年产82,000吨暂未达预期盈利目标[74] - 河南新型PVC/PE/PPR管材项目第一期年产52,000吨暂未达预期盈利目标[74] - 海南高性能高分子复合管材项目截至2022年6月实现盈利[74] - 云南年产7万吨PVC/PPR/PE项目尚处运营初期暂难实现预期收益[74] - 研发中心技术改造项目无法单独核算效益[74] - 新型管道材料研发项目无法单独核算效益[74] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[74] - 海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目变更投入募集资金总额13000万元[78] - 海南项目截至期末实际累计投入金额13002.4万元,投资进度100.02%[78] - 海南项目本报告期实现效益430.54万元[78] - 海南项目未达到预计效益[78] - 江西新型塑料管材及配件项目(第一期)募集资金1.3亿元变更用于海南项目[78] - 海南项目在2022年6月实现盈利,公司将继续加大海南市场拓展[78] - 公司调整云南年产7万吨PVC/PPR/PE项目总投资额增加2,252.30万元至31,431.03万元[154] - 云南项目原拟投入募集资金金额保持29,178.73万元不变[154] - 云南项目增加投资部分2,252.30万元将以自有资金投入[154] 管理层讨论和指引:募集资金使用 - 募集资金总额96,653.73万元,报告期投入4,953.9万元,累计投入76,005.85万元[69] - 累计变更用途募集资金13,000万元,占募集资金总额比例13.45%[70] - 首次公开发行募集资金净额47,517.20万元,累计使用47,532.99万元(含置换自有资金预先投入20,004.21万元)[70] - 向特定对象发行股票募集资金净额49,222.64万元,累计使用28,472.87万元[70] - 公司使用募集资金12438.93万元置换预先投入江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82000吨)的自筹资金[75] - 公司使用募集资金7565.28万元置换预先投入河南新型PVC管材、PE PPR管材投资项目(第一期,年产52000吨)的自筹资金[75] - 公司使用募集资金9497.62万元置换预先投入云南年产7万吨高性能高分子环保复合材料项目的自筹资金[75] - 截至2022年6月30日,公司已赎回所有短期理财产品,尚未使用的募集资金将继续专户存储[75] - 承诺投资项目小计金额为96,653.73万元[74] - 超募资金投向不适用[74] - 募集资金投资项目实施地点无变更[74] 管理层讨论和指引:理财与投资 - 交易性金融资产投资5.2亿元[63] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本30,000,000元,期末金额30,000,000元[67] - 报告期内购入其他金融资产520,000,000元,售出金额520,503,423.02元,实现收益503,423.02元[67] - 委托理财总额为16,000万元,其中自有资金5,000万元,募集资金11,000万元[81] - 券商理财产品中自有资金部分为5,000万元,未计提减值准备[81] - 券商理财产品中募集资金部分为11,000万元,未计提减值准备[81] - 中信证券本金保障型收益凭证投资3,000万元,年化收益率2.45%,实际收益2.66万元[82] - 中信证券另一笔本金保障型收益凭证投资6,000万元,年化收益率2.45%,实际收益5.32万元[82] - 中信证券本金保障型收益凭证投资2,000万元,年化收益率2.45%,实际收益1.77万元[82] - 自有资金投资中信证券本金保障型收益凭证5,000万元,年化收益率2.80%,实际收益5.32万元[82] - 募集资金投资中信证券本金保障型收益凭证3,000万元,年化收益率2.40%,实际收益4.47万元[82] - 募集资金投资中信证券本金保障型收益凭证6,000万元,年化收益率2.40%,实际收益8.93万元[82] - 募集资金投资中信证券本金保障型收益凭证2,000万元,年化收益率2.55%,实际收益2.77万元[82] - 公司委托理财本金保障型收益凭证总金额为5.2亿元人民币[84] - 单笔最大委托理财金额为5000万元人民币[84] - 最高约定收益率为2.55%[84] - 委托理财总收益金额为5034万元人民币[84] - 公司报告期未出现委托理财减值情形[86] - 公司报告期不存在衍生品投资[86] - 公司开展PVC期货套期保值业务[151] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[11] - 公司半年度不进行利润分配不派发现金红利不以公积金转增股本[106] - 公司完成经营范围变更及工商登记[28] - 公司股票代码300599,在深圳证券交易所上市[22] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司采用"以经销为主、直销为辅"的销售模式[41] - 公司销售网络覆盖主要省份的地级以上城市和重要的县级城市[41][48] - 公司通过国内进出口公司或贸易公司采购进口PE、PPR原材料[40] - 公司拥有国家CNAS认可工程实验室[45] - 公司推行精益生产模式并深度执行ISO质量管控体系[49] - 公司研发技术包括端面注射成型技术、石墨烯材料应用技术等[47] - 资产负债率18.38%处于较低水平[54] - 货币资金7.31亿元占总资产比例26.39%[61] - 总资产27.69亿元,较上年度末下降4.21%[29] - 归属于上市公司股东的净资产22.60亿元,较上年度末下降0.48%[29] - 非经常性损益项目中政府补助470.80万元[34] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[107] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[129] - 公司半年度报告未经审计[130] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院生效判决情况[135] - 报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[136][138] - 报告期不存在托管、承包及租赁事项[142][143][144] - 公司对子公司海南雄塑实际担保金额1,500万元[146] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20,000万元[146] - 报告期末实际担保余额合计1,500万元[146] - 实际担保总额占公司净资产比例0.66%[146] - 公司股份总数保持不变,为358,131,567股,占总股本的100.00%[158] - 有限售条件股份数量为151,196,775股,占比42.22%,无变动[157] - 无限售条件股份数量为206,934,792股,占比57.78%,无变动[157] - 外资持股数量为65,722,350股,占比18.35%,无变动[157] - 境内自然人持股数量为85,474,425股,占比23.87%,无变动[157] - 股东黄锦禧持股数量为87,629,800股,占比24.47%,其中有限售股份65,722,350股[162] - 股东黄淦雄持有有限售条件股份44,116,800股,无变动[160] - 股东黄铭雄持有有限售条件股份37,736,400股,无变动[159] - 限售股份变动情况显示所有高管锁定股数量无变化,总计151,196,775股[160] - 报告期末普通股股东总数为18,912户[162] - 控股股东黄淦雄持股16.42%共58,822,400股,其中无限售股14,705,600股[163][164] - 实际控制人黄铭雄持股14.05%共50,315,200股,其中无限售股12,578,800股[163][164] - 一致行动人雄进投资持股2.29%共8,195,200股,全部为无限售股[163][164] - 前十大股东合计持股比例超过36%,其中黄氏家族及关联方为一致行动人[163][164] - 公司持有股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价(考虑除权除息调整)[125] - 股东每年减持股份数量不超过公开发行前持有股份总数的25%[125] - 股东累计减持不超过公司股份总数的5%[125] 其他重要内容:资产与负债变动 - 货币资金从年初850,131,471.56元减少至730,798,327.94元,下降14.0%[176] - 应收账款从年初260,829,056.44元增至282,822,410.54元,上升8.4%[176] - 预付款项从年初89,661,194.91元降至39,878,802.97元,下降55.5%[176] - 存货从年初405,029,144.95元增至420,323,786.10元,上升3.8%[176] - 应收票据从年初16,250,505.19元降至7,432,571.25元,下降54.3%[176] - 其他应收款从年初3,116,125.59元增至4,989,003.75元,上升60.1%[176] - 流动资产合计从年初的1,679,131,252.49元下降至1,513,828,885.46元,降幅9.8%[177] - 非流动资产合计从年初的1,211,744,173.93元增至1,255,219,459.02元,增幅3.6%[177] - 资产总计从年初的2,890,875,426.42元降至2,769,048,344.48元,降幅4.2%[177] - 短期借款从年初的147,000,000
雄塑科技(300599) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-26 16:00
根据您的要求,我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润(同比环比) - 营业收入4.78亿元人民币,同比增长1.33%[3] - 营业总收入从471,550,718.23元增长至477,842,870.24元,增幅1.3%[27] - 归属于上市公司股东的净利润737.35万元人民币,同比下降83.18%[3] - 营业利润1067.78万元人民币,同比下降79.89%[8] - 公司营业利润同比下降79.9%至1067.8万元,对比上年同期的5308.8万元[29] - 净利润同比下降83.2%至737.4万元,对比上年同期的4383.1万元[29] - 基本每股收益0.02元/股,同比下降85.71%[3] - 基本每股收益0.02元,同比下降85.7%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长12.3%至4.66亿元,对比上年同期的4.14亿元[28] - 财务费用利息费用135.34万元人民币,同比增长146.73%[8] - 研发费用同比下降20.2%至1103.8万元,对比上年同期的1382.9万元[28] - 财务费用为-76.1万元,主要因利息收入211.6万元高于利息费用135.3万元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5531.44万元人民币,同比下降596.48%[3] - 经营活动现金流量净额为-5531.4万元,较上年同期的-794.2万元进一步恶化[33] - 投资活动现金流入1.61亿元人民币,同比增长839.46%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-6444万元,同比下降40.01%[10] - 投资活动现金流量净额为-6444.0万元,主要由于购建长期资产支付6497.3万元[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-938.04万元,同比下降199.08%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-1.29亿元,同比下降190.20%[10] - 销售商品提供劳务收到现金44.64亿元,与上年同期的44.37亿元基本持平[32] - 偿还债务支付的现金为1800万元,同比增加100%[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为132.64万元,同比增加148.94%[10] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从850,131,471.56元下降至720,998,718.61元,降幅15.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为7.21亿元,同比增加47.55%[10] - 期末现金及现金等价物余额7.21亿元,较期初8.50亿元减少15.2%[34] - 应收账款从260,829,056.44元增长至303,877,860.80元,增幅16.5%[22] - 存货从405,029,144.95元下降至397,939,808.50元,降幅1.8%[22] - 其他非流动资产3511.66万元人民币,较年初增长3733.39%[8] - 短期借款从147,000,000.00元下降至139,000,000.00元,降幅5.4%[23] - 应付账款从263,735,806.95元下降至239,203,464.29元,降幅9.3%[23] - 合同负债从50,390,833.82元下降至31,407,363.56元,降幅37.7%[24] - 应付职工薪酬从39,581,136.07元下降至24,979,581.31元,降幅36.9%[24] - 总资产28.12亿元人民币,较上年度末下降2.73%[4] 投资收益 - 投资收益50.93万元人民币,同比增长3042.07%[8] 股权与重大交易 - 广西雄塑以46,946,792元竞得GC2022-003地块国有建设用地使用权[19] - 公司拟收购康泰塑胶科技集团有限公司100%股权并募集配套资金[19] - 控股股东黄锦禧持股比例为24.47%,持有8762.98万股[13] - 一致行动人黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资合计持股比例达57.23%[14] - 公司限售股份总数保持1.51亿股未发生变动[17] - 报告期末普通股股东总数为20,264户[12]
雄塑科技(300599) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2021年营业收入为23.577亿元,同比增长13.96%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1105亿元,同比下降47.74%[25] - 基本每股收益为0.33元/股,同比下降52.86%[25] - 加权平均净资产收益率为5.05%,同比下降7.27个百分点[25] - 2021年度公司实现营业收入23.58亿元,同比增长13.96%[56] - 公司2021年营业收入约23.58亿元,同比增长13.96%[66] - 归属于上市公司股东的净利润约1.11亿元,同比下降47.74%[66] - 利润总额约1.23亿元,同比下降52.37%[66] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-77.47万元[27] 成本和费用(同比环比) - 直接材料成本同比增长26.38%至15.91亿元,占营业成本80.22%[78] - 外购商品成本同比增长28.31%至3,370万元[78] - 其他业务成本同比大幅增长526.32%至2,220万元[78] - 管理费用同比增长16.26%至8,725万元[82] - 研发费用同比减少2.80%至7,018万元[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为533.95万元,同比下降98.13%[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为6939.01万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.13%至5,339,547.37元[90][91] - 投资活动现金流入小计同比增加198.53%至151,841,298.70元[90][91] - 筹资活动现金流入小计同比激增983.58%至638,226,354.55元[90][91] 各业务线表现 - PVC系列管材收入17.06亿元,同比增长10.52%,毛利率下降8.45个百分点至14.25%[72][76] - PE系列管材收入3.91亿元,同比增长36.54%,毛利率下降5.99个百分点至13.79%[72][76] - 其他业务收入2536.41万元,同比增长560.55%[72] - 公司塑料管道销售量273,537.11吨,同比增长1.64%[48] - 公司塑料管道生产量275,074.24吨,同比增长2.08%[48] - 公司塑料管道库存量20,403.04吨,同比增长16.62%[48] - 公司塑料管道毛利率15.93%,同比下降7.56个百分点[48] - 公司年产能约47万吨,产能利用率59.44%[48] - 直销业务收入2.20亿元,同比增长32.56%[74] 各地区表现 - 华南区收入17.58亿元,同比增长10.69%,毛利率下降6.96个百分点至20.28%[74][76] 子公司表现 - 子公司广西雄塑科技发展有限公司2021年营业收入8.42亿元,净利润7710.43万元[116][117] - 子公司广东雄塑科技实业(江西)有限公司2021年营业收入2.10亿元,同比上升12.18%,亏损1763.81万元[116][118] - 子公司河南雄塑实业有限公司2021年营业收入1.96亿元,同比上升23.16%,亏损1757.36万元[116][119] - 子公司海南雄塑科技发展有限公司2021年营业收入2.44亿元,实现盈利527.67万元[116][119] - 子公司云南雄塑科技发展有限公司2021年亏损545.42万元[116] - 子公司广东雄塑国际贸易有限公司2021年亏损11.04万元[116] 研发投入与成果 - 研发投入总额7017.67万元,占营业收入比例2.98%[67] - 研发投入金额为70,176,726.15元,占营业收入比例2.98%[88] - 研发人员数量同比增加1.83%至167人[87] - 40岁以上研发人员数量同比增长14.29%至72人[88] - 抗菌改性母料研发成功,抗菌率达95%以上[84] - 石墨烯改性抗静电PVC管材技术已完成并达到预期目标[84] - 装配式建筑用PVC管件研发进入设备模具安装调试阶段[84] - 大型塑料排水管注塑接头熔接加工设备及模具研发已完成并投入实际生产[84] - 水培种植管道系统研发已完成并达到预期目标[84] - 一步法生产聚烯烃双壁波纹管工艺技术处于研发阶段,旨在提高生产效率[84] - 纳米碳酸钙增韧PVC管件研发已完成并投入实际生产,产品符合GB/T 5836.2-2018和GB/T 10002.2-2006标准要求[85] - 耐热高强度PVC管道研发处于配方研发试验阶段,目标维卡软化温度达93℃[85] - 塑料波纹管及缠绕管一体式连接技术研发已完成并投入实际生产,产品符合GB/T 19472.1-2019和GB/T 19472.2-2017标准[85] - 纳米碳酸钙增刚增韧PP塑料技术研发已完成并达到预期目标,材料弯曲模量提高25%[85] 资产和投资 - 资产总额为28.909亿元,同比增长28.07%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为22.709亿元,同比增长30.50%[25] - 货币资金占总资产比例增加5.67个百分点至29.41%[93] - 应收账款占总资产比例增加1.78个百分点至9.02%[93] - 短期借款同比增加2.69个百分点至占总资产5.08%[94] - 在建工程占总资产比例下降2.86个百分点至0.83%[94] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数为17,021,610.96元,期末降至0元,本期出售金额达252,689,740.83元[96] - 其他权益工具投资期初和期末均为30,000,000.00元,未发生变动[96] - 金融资产小计期初数为47,021,610.96元,期末降至30,000,000.00元,降幅约36.2%[96] - 报告期投资额为215,646,046.68元,较上年同期274,940,176.71元下降21.57%[98] - 货币资金受限462,585.10元,固定资产受限16,835,720.29元,无形资产受限5,152,088.18元,合计22,450,393.57元[97] 募集资金使用 - 公司IPO募投项目包括江西新型塑料管材及配件项目第一期年产82,000吨[9] - 河南新型PVC/PE/PPR管材投资项目第一期年产52,000吨[9] - 海南项目涉及高性能高分子复合管材生产及海洋养殖装备制造[9] - 2020年定向发行募资用于云南年产7万吨PVC/PPR/PE环保复合材料项目[9] - 完成股份发行募集资金约5亿元[68] - 2017年首次公开发行股票募集资金净额47,517.20万元,累计使用45,522.53万元,尚未使用3,417.21万元[102][103] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额49,136.53万元,累计使用25,529.42万元,尚未使用23,873.15万元[102][104] - 募集资金总额96,653.73万元,累计使用71,051.95万元,尚未使用27,290.36万元[102] - 2017年募集资金变更用途13,000万元,占募集资金总额比例27.36%[102] - 江西新型塑料管材及配件项目(第一期)累计投入金额16,536.21万元,占调整后投资总额15,788.11万元的104.74%[106] - 江西新型塑料管材及配件项目(第一期)报告期实现效益为负1,763.81万元,累计实现效益为负433.98万元[106] - 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期)累计投入金额14,966.16万元,占调整后投资总额17,719.56万元的84.46%[106][107] - 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期)报告期实现效益为负1,757.36万元,累计实现效益为负2,627.52万元[106][107] - 海南高性能高分子复合管材生产项目累计投入金额13,002.4万元,占调整后投资总额13,000万元的100.02%[107] - 海南高性能高分子复合管材生产项目累计实现效益527.67万元[107] - 云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目累计投入金额16,440.94万元,占调整后投资总额29,178.73万元的56.35%[107] - 补充流动资金项目累计投入金额9,088.48万元,占调整后投资总额9,064.83万元的100.26%[107] - 公司承诺投资项目合计累计投入金额71,051.95万元,占调整后投资总额96,653.73万元的73.5%[107] - 公司承诺投资项目合计报告期实现效益为负2,993.5万元,累计实现效益为负2,533.83万元[107] - 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨)因原材料价格上涨及疫情反复暂未达预期盈利目标[108] - 海南高性能高分子复合管材生产项目2021年实现盈利527.67万元[112] - 江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)募集资金变更投入13,000万元至海南项目[112] - 云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目2021年底运营暂未实现预期收益[108] - 2017年募投项目累计投入16,536.21万元(累计投入占比104.74%)[108] - 使用募集资金9,497.62万元置换云南项目预先投入的自筹资金[109] - 使用募集资金12,438.93万元置换江西项目预先投入的自筹资金[109] - 使用募集资金7,565.28万元置换河南项目预先投入的自筹资金[109] - 海南项目变更后实际投资13,002.4万元(投资进度100.02%)[112] - 公司以闲置募集资金投资短期理财产品并于2021年12月31日前全部赎回[110] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1031.34万元[30] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益668,129.87元[31] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,190,495.26元[31] - 其他营业外收支净额-3,388,886.31元[31] - 理财产品收益为668,129.87元,计入其他变动[96][100] - 前五名客户销售额合计2.12亿元,占年度销售总额8.99%[80] - 前五名供应商采购额合计7.37亿元,占年度采购总额37.76%[80] 公司产能与业务结构 - 公司年生产能力约为47万吨,在国内塑料管道行业产销规模排行前列[59] - 公司拥有六大生产基地,分别位于广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪[59] - 海南基地于2020年投产,云南基地于2021年底建成投产[59] - 公司产品涵盖PVC、PPR、PE三大系列管道产品,细分品种超过6,000个[61] - 公司建立了以经销为主、直销为辅的销售模式,经销业务是公司营业收入的主要来源[54] - 公司研发取得的技术成果包括端面注射成型技术、石墨烯材料应用技术、环保无毒配方专有技术、消音节能技术等[60] - 公司拥有国家CNAS认可工程实验室,是经认定的高新技术企业[60] - 公司原材料分为国产料和进口料两种,部分PE、PPR原材料采购进口料[52] - 公司推行精益生产模式,深度执行ISO质量管控体系[63] 行业与市场环境 - 中国塑料管道行业产量从2012年1,000万吨增长至2020年1,606万吨,年均增长率7.56%[35] - 塑料管道行业前20位企业销售量占比超40%[39] - 塑料管道行业年产能超1万吨企业达300家,其中20多家年产能超过10万吨[120] - 宏观经济增速放缓可能影响塑料管道行业增速[5] - 行业竞争围绕品牌、服务、价格、质量等因素加剧[7] - 行业竞争加剧围绕品牌、服务、价格、质量等因素展开[132] - 宏观经济增速放缓可能影响塑料管道行业增速[131] 风险因素 - 原材料成本占产品成本比例较高[8] - 主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等石化下游产品[8] - 新增产能存在市场开拓滞后无法及时消化的风险[9] - 原材料价格受石油石化产品波动影响较大[133] - 新增产能存在无法及时消化风险[134] - PVC等主要原材料价格大幅上涨对多家子公司盈利能力产生显著负面影响[117][118][119] 管理层讨论和指引 - 公司持续加强内部经营管理以降低运营成本[124] - 积极开拓西南市场及东南亚等海外市场[125][130] 公司治理与股东 - 公司董事会设董事9名,其中独立董事3名[139] - 报告期内公司共召开8次董事会会议[139] - 报告期内公司共召开8次监事会会议[141] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.16%[152] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.76%[152] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.43%[152] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为58.52%[152] - 截至2021年12月31日公司不存在为股东单位提供担保的情形[151] - 公司控股股东已出具避免同业竞争的承诺函[147] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[144] - 董事会审计委员会召开2次会议,审议财务报告及内部控制等议案[175] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议,审议董事及高管薪酬方案[176] - 董事会战略委员会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[176] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[177] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长黄淦雄持股58,822,400股,无变动[154] - 副董事长黄锦禧持股87,629,800股,无变动[155] - 董事黄铭雄持股50,315,200股,无变动[155] - 董事兼总经理彭晓伟持股1,429,400股,无变动[155] - 董事兼副总经理吴端明持股1,055,000股,无变动[155] - 董事蔡城持股1,277,000股,无变动[155] - 监事梁大军持股从33,000股减少3,000股至30,000股,原因为任职监事前减持[155] - 监事蔡思维持股291,200股,无变动[155] - 公司董事监事高级管理人员合计持股从200,853,000股减少3,000股至200,850,000股[156] - 副总经理兼董事会秘书杨燕芳因个人原因离职[157] - 公司副董事长黄锦禧出生于1949年6月,高中学历,拥有澳门特别行政区永久居留权[160] - 董事黄铭雄出生于1971年3月,高中学历,无境外永久居留权[160] - 董事兼总经理彭晓伟出生于1974年12月,拥有加拿大皇家大学工商管理硕士和北京师范大学在职工商管理博士学位[160] - 董事兼副总经理兼财务总监吴端明出生于1970年9月,拥有北京商学院大专和广东省委党校本科学历,2012年5月获中国总会计师协会CFO资格证书[160] - 董事兼副总经理蔡城出生于1965年12月,同济大学本科学历,1994年取得工程技术中级工程师资格证[160] - 独立董事郑建江出生于1967年7月,拥有北京大学国际法学士和西南政法大学民商法硕士学位[160] - 独立董事赵建青出生于1965年2月,毕业于浙江大学获高分子化工学士和聚合反应工程博士学位[160] - 公司总经理彭晓伟曾于2018年6月-2020年6月兼任广东外语外贸大学国际商务硕士指导老师[160] - 财务总监吴端明1992年4月至1994年3月受聘于顺德区龙江镇街道办事处下属企业从事财务会计工作[160] - 独立董事郑建江2004年5月毕业于美国芝加哥肯特法学院获比较法硕士学位[160] - 公司独立董事范荣于2011年至今担任大华会计师事务所合伙人[161] - 公司监事会主席梁大军自2012年3月受聘于公司[161] - 公司监事蔡思维自2004年8月受聘于公司并持有总会计师资格证书[161] - 职工代表监事陈涛自2017年3月起担任公司研发主管[161] - 副总经理兼董事会秘书何勇军于2021年9月起任公司证券部总监[161] - 副总经理陈建宏曾于2008-2012年任广西梧州五一塑料制品有限公司董事长兼总经理[161] - 副总经理赵刚自2014年起任职公司董事长特别助理[161] - 副总经理王兵自2001年起任职公司设备部经理[161] - 黄铭雄在股东单位佛山雄进投资有限公司担任法定代表人及执行董事[162] - 黄淦雄在广西雄塑科技发展有限公司等5家关联单位担任管理职务[162] - 公司董事、监事、高级管理人员2021年报酬总额为1045.25万元[165] - 董事长黄淦雄税前