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鹏翎股份(300375)
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鹏翎股份(300375) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-03-30 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2014年营业收入为10.99亿元,同比增长9.53%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.25亿元,同比增长30.82%[18] - 基本每股收益为1.43元/股,同比增长14.40%[18] - 2014年公司营业收入为10.99亿元,同比增长9.53%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元,同比增长30.82%[31] - 利润总额为1.44亿元,同比增长26.21%[31] - 营业收入109,915.42万元,同比增长9.53%[43] - 营业利润13,576.39万元,同比增长22.67%[43] - 净利润12,541.47万元,同比增长30.82%[43] - 公司主营业务收入为10.99亿元,主营业务利润为2.98亿元[61] - 非轮胎橡胶制品毛利率为27.1%,同比增长3.74个百分点[62] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8.01亿元,同比增长4.20%[18] - 营业成本80,132.25万元,同比增长4.20%[43] - 管理费用11,777.91万元,同比增长45.61%[43] - 研发投入3,596.21万元,同比增长12.07%[44] - 营业成本同比增长4.20%,从2013年7.69亿元增至2014年8.01亿元[47] - 直接材料成本占比80.14%,金额6.42亿元,同比增长3.17%[47] - 人工成本金额8333.75万元,同比增长16.02%,占比升至10.40%[47] - 管理费用大幅增长45.61%至1.18亿元,主因研发投入增加及股权激励摊销[49] - 研发投入金额3596.21万元,占营业收入比例3.27%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元,同比下降18.42%[18] - 经营活动现金流量净额10,067.59万元,同比减少18.42%[44] - 筹资活动现金流量净额23,181.47万元,同比增长2588.07%[44] - 经营活动现金流量净额同比下降18.42%至1.01亿元[53] - 筹资活动现金流量净额激增2588.07%至2.32亿元,主因新股发行募集资金[53][54] - 投资活动现金流入同比增长165.78%至36.95万元,主因处置废旧设备收益[53] 业务线表现 - 汽车发动机附件系统软管及总成收入为8.6亿元,占主营业务收入78.3%[61][62] - 汽车燃油系统软管及总成收入为2.15亿元,占主营业务收入19.5%[61][62] - 新型低渗透汽车空调胶管项目已实现小批量生产[32] - 助力转向器及冷却水胶管项目已达到预计效益目标[32] - 公司重点开发涡轮增压PA吹塑管路系统及多层软管等高附加值产品[82] - 江苏鹏翎项目年设计产能10,000万件橡胶制品,一期年产6,000万件[34] - 非公开发行股票募集资金约3.5亿元用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目[35] - 公司全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司年设计产能为10000万件橡胶制品,一期产能为6000万件[167] - 公司投资新建汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目(一期)[163] 地区表现 - 华东地区收入为5.18亿元,同比增长16.78%[62] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例22.55%,同比增长13.28个百分点至2.64亿元[65] - 固定资产占总资产比例28.67%,同比增长6.08个百分点至3.36亿元[65] - 在建工程占总资产比例下降9.05个百分点至1905.54万元[65] - 存货占总资产比例14.69%,同比下降6.52个百分点至1.72亿元[65] - 应收账款占总资产比例11.8%,同比下降3.02个百分点至1.38亿元[65] - 资产负债率为21.32%,同比下降7.2个百分点[18] 研发与专利 - 公司拥有82项注册专利,持续加强技术保护[24] - 公司已获得注册专利82项,其中发明专利61项占比74.4%,实用新型专利21项占比25.6%[67] - 报告期内新增授权专利10项,包括实用新型专利6项和发明专利4项[67] 子公司表现 - 成都鹏翎胶管有限责任公司2014年净利润1,589.51万元,同比增长58.37%[79] - 合肥鹏翎胶管有限责任公司2014年净利润762.20万元,同比增长42.39%[78] - 江苏鹏翎胶管有限公司2014年净利润为-759.38万元[80] - 成都鹏翎胶管有限责任公司总资产6,480.23万元,净资产5,540.85万元[79] - 合肥鹏翎胶管有限责任公司总资产4,905.28万元,净资产3,711.00万元[78] 市场与行业 - 2014年中国汽车销量达2349.19万辆,同比增长6.9%[31] - 2014年中国汽车销量2349万辆同比增长6.9%[81] - 中国汽车工业协会预测2015年销量2513万辆增速6.98%[82] 管理层讨论和指引 - 公司计划提升新客户销售占比并降低大客户依赖度[84] - 通过自动化生产和流程优化降低库存及资金占压[85] - 建立多层级考核激励体系确保年度经营指标达成[85] - 推行全环节降成本活动以提升市场竞争实力[86][87] - 推进涡轮增压PA吹塑管路总成项目投产为产能布局奠基[87] 客户与供应商集中度 - 公司主要客户销售收入占总收入60%以上,存在客户集中风险[26] - 前五名客户销售金额占比63.70%,总额7.00亿元[56] - 前五名供应商采购金额占比24.14%,总额1.47亿元[56] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为657.15万元,其中政府补助贡献658.79万元[22] - 非流动资产处置损益为-28.45万元[22] 募集资金使用 - 募集资金总额为21,992.26万元,报告期投入募集资金总额22,010.25万元[70] - 新股发行价格为每股19.58元,募集资金净额21,992.26万元[71] - 募集资金直接投入募投项目17,357.20万元,其中自筹资金预先投入14,278.22万元[71] - 超募资金及节余资金合计4,653.05万元永久补充流动资金[71] - 助力转向器及冷却水胶管项目投资进度88.39%,实现效益2,371.19万元[73] - 新型低渗透汽车空调胶管项目投资进度84.90%,报告期效益-3.19万元[73] - 汽车流体管路系统研发中心项目投资进度45.27%[73] - 募集资金总体使用率100.08%(22,010.25/21,992.26)[70][71] - 募集资金投资项目投资总额为21,829.00万元[74] - 超募资金595.256万元[74] - 超募资金及节余资金和利息收入合计4,653.05万元永久补充流动资金[74] - 使用部分闲置募集资金2,000.00万元临时性补充流动资金[74] - 募集资金累计投入17,357.20万元,节余募集资金4,653.05万元[75] - 公司使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金[159][163] 利润分配政策 - 公司优先采用现金分红保持利润分配连续性[88] - 每三年制定股东分红回报规划并接受董事会调整[90][91] - 公司2014年度现金分红总额为30,974,502.52元,占可分配利润403,039,164.55元的7.68%[101] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.4元(含税),同时每10股转增10股[101][104][105] - 现金分红占2014年利润分配总额的比例为100%[101] - 2013年现金分红金额26,341,368.93元,占归属于上市公司普通股股东的净利润95,865,939.89元的27.48%[106] - 公司规定无重大投资计划时现金分红比例最低应达到当年可分配利润的20%[94] - 公司成长期阶段无重大投资计划时现金分红比例最低应达到利润分配的40%[95] - 重大投资计划指未来12个月累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[94] - 2012年公司净利润76,550,588.76元,未进行利润分配[104] - 公司法定公积金转增资本时留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[96] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[98] 股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划授予数量为268万股,占股本总额8,869.1478万股的3.02%[121] - 激励计划预留部分为5.00万股,占限制性股票数量的1.87%,占股本总额的0.06%[121] - 限制性股票授予价格为每股14.85元[121] - 2014年解锁业绩条件要求扣非净利润增长率达到或超过22%[121] - 2015年解锁业绩条件要求扣非净利润增长率达到或超过28%[121] - 2016年解锁业绩条件要求扣非净利润增长率达到或超过47%[121] - 2014年扣非加权平均净资产收益率要求不低于11.50%[121] - 2015年扣非加权平均净资产收益率要求不低于12.00%[121] - 2016年扣非加权平均净资产收益率要求不低于12.50%[121] - 限制性股票激励计划授予数量由268万股调整为259万股,减少9万股[125] - 首次授予数量由263万股调整为254万股,预留部分数量保持5万股不变[125] - 首次授予激励对象由39人调整为37人,最终参与认购人数为36人[125][127] - 实际认购股份为241万股,占调整后授予总量259万股的93.05%[125][127] - 股权激励总摊销费用为39,536,050元,其中2014年摊销10,103,757.65元[127][128] - 2015年摊销额为18,681,918.36元,占总额的47.25%[128] - 董事总经理张宝新认购26万股,占实际授予总量10.57%[127] - 其他31名核心人员共认购170万股,占实际授予总量69.1%[127] - 公司实施限制性股票激励计划[163] 诉讼与承诺 - 公司涉及历史股权纠纷诉讼共60起,其中首批26起诉讼一审驳回,27人上诉[112] - 张洪起等七名主要股东承诺承担公司2002年股权清理相关纠纷造成的全部经济损失[157] - 控股股东承诺承担1997年至2007年9月期间可能存在的税务风险[158] - 控股股东承诺承担因欠缴住房公积金可能造成的经济损失[159] 股份变动与股东结构 - 期末总股本为9110.15万股,同比增长18.33%[18] - 首次公开发行人民币普通股(A股)2220万股,其中公开发行新股1170万股,公开发售老股1050万股,发行价格为19.58元/股[171][173] - 首次公开发行后公司总股本由76,991,478股增至88,691,478股,增幅15.2%[172][173] - 股权激励向36名激励对象定向发行2,410,000股限制性股票[172][173] - 股权激励授予后总股本由88,691,478股增至91,101,478股,增幅2.7%[172][173] - 有限售条件股份减少8,090,000股,从76,991,478股降至68,901,478股,降幅10.5%[170] - 无限售条件股份增加22,200,000股,达到22,200,000股,占比24.37%[170] - 按新股本计算2014年基本每股收益为1.43元,较原股本计算的1.63元下降12.3%[175] - 按新股本计算2014年归属于上市公司股东的每股净资产为10.1090元,较原股本计算的12.0054元下降15.8%[175] - 张洪起期末限售股数为32,645,729股,占期初限售股数38,500,842股的84.8%[177] - 博正投资期末限售股数为3,497,779股,占期初限售股数5,000,000股的70.0%[177] - 王忠升持有首发限售股595,352股及股权激励限售股120,000股,合计持股624,812股[178] - 张洪利持有首发限售股258,485股及股权激励限售股75,000股,合计持股294,175股[178] - 王培利持有首发限售股258,349股及股权激励限售股50,000股,合计持股269,060股[178] - 张金来持有首发限售股200,052股及股权激励限售股50,000股,合计持股219,629股[179] - 闫少杰持有首发限售股176,020股及股权激励限售股40,000股,合计持股189,251股[179] - 张学震持有首发限售股304,320股及股权激励限售股45,000股,合计持股303,040股[178] - 张宝慧持有首发限售股293,605股及股权激励限售股50,000股,合计持股298,954股[178] - 王昌风持有首发限售股327,478股,解锁后持股277,676股[178] - 刘俊英持有首发限售股294,066股,解锁后持股249,345股[178] - 许凤山持有首发限售股247,701股,解锁后持股247,701股[178] - 公司限售股总数达76,991,478股,其中首发承诺限售股为12,002,221股,股权激励限售股为3,912,221股[182] - 全国社会保障基金理事会持有首发承诺限售股1,502,221股,预计于2015年7月27日解锁[181] - 张宝新持有股权激励限售股260,000股,解锁需满足特定条件[181] - 高贤华持有股权激励限售股120,000股,解锁需满足特定条件[181] - 刘世玲持有股权激励限售股90,000股,解锁需满足特定条件[181] - 张万坤持有首发承诺限售股121,281股及股权激励限售股90,000股,合计192,837股[181] - 韩龙泉持有首发承诺限售股142,753股,其中20,000股为特殊标注[180] - 程森林持有首发承诺限售股163,606股及股权激励限售股75,000股,合计213,725股[180] - 王连生持有首发承诺限售股173,229股[180] - 刘世友持有首发承诺限售股173,229股[180] - 2015年1月27日解除限售股份数量为14,345,019股,实际可上市流通股份数量为13,739,469股[183] - 解除限售后无限售条件流通股增加至35,939,469股,总股本保持91,101,478股不变[183] - 2014年1月27日首次公开发行22,200,000股A股,发行价格19.58元/股,总股本由76,991,478股增至88,691,478股[185] - 2014年8月18日完成向36名激励对象发行2,410,000股限制性股票[186] - 报告期末公司总股本增至91,101,478股,较期初76,991,478股增长18.3%[187] - 控股股东张洪起持股32,645,729股,占比35.83%,报告期内减持5,855,113股[188] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股1,502,221股,占比1.65%,报告期内新增1,502,221股[188] - 博正资本投资有限公司持股3,497,779股,占比3.84%,报告期内减持1,502,221股[188] - 报告期末股东总数8,341户,较年度报告披露日前第5个交易日减少1,149户[188] - 前10名无限售条件股东中徐伟亚持股最多,为469,000股人民币普通股[188] - 实际控制人张洪起持有限售股份32,645,729股,占限售条件股东持股首位[192] - 博正资本投资有限公司持有限售股份3,497,779股,位列限售股东第二位[192] - 李金楼持有公司股份1,997,229股,其中股权激励授予120,000股[192][193] - 李风海持有公司股份1,003,655股,其中股权激励授予80,000股[193] - 股权激励解禁计划分三年执行:2015-2017年解禁金额分别为36,000/36,000/48,000股(李金楼)和24,000/24,000/32,000股(李风海)[193] - 董事长张洪起期末
鹏翎股份(300375) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-15 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为8.199亿元,同比增长12.11%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9760.48万元,同比增长22.19%[7] - 基本每股收益为1.1169元/股,同比增长7.65%[7] - 报告期营业收入26391.80万元同比增长3.03%[37] - 营业收入同比增加777.01万元[37] - 公司营业收入从256,147,944.21元增长至263,918,038.93元,增长3.0%[71] - 公司净利润从22,290,650.51元增长至27,952,820.74元,增长25.4%[72] - 基本每股收益从0.2895元增长至0.3152元,增长8.9%[72] - 母公司营业收入从265,473,572.95元增长至282,584,385.80元,增长6.4%[73] - 母公司净利润从18,172,494.47元增长至23,337,932.57元,增长28.4%[73] - 母公司基本每股收益从0.2360元增长至0.2631元,增长11.5%[73] - 营业总收入同比增长12.1%至8.199亿元,上期为7.313亿元[76] - 营业利润同比增长14.5%至1.062亿元,上期为0.928亿元[76] - 净利润同比增长22.2%至0.976亿元,上期为0.799亿元[77] - 基本每股收益同比增长7.7%至1.1169元,上期为1.0375元[77] - 母公司营业收入同比增长14.8%至8.672亿元,上期为7.555亿元[79] - 母公司净利润同比增长32.6%至0.886亿元,上期为0.668亿元[80] 成本和费用(同比环比) - 管理费用较去年同期增长50.28%因分摊股权激励成本计入管理费用[34] - 支付职工现金同比增长14.2%至0.777亿元[83] - 支付税费同比增长36.1%至0.784亿元[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2849.43万元,同比下降62.60%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少62.60%[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加40.20%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加3990.03%[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长11.6%至6.767亿元[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.0%至3601.9万元[86] - 投资活动现金流出同比增长3.6%至1.11亿元[86] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长792.8%至6063.9万元[86] - 投资支付现金同比减少50.0%至5000万元[86] - 筹资活动现金流入同比增长760.2%至2.59亿元[87] - 吸收投资收到现金2.56亿元[87] - 偿还债务支付现金同比增长50.0%至3000万元[87] - 分配股利及偿付利息支付现金同比增长100倍至2671.4万元[87] - 期末现金及现金等价物余额同比增长212.0%至1.69亿元[87] 资产和权益变化 - 总资产达到11.247亿元,较上年末增长35.19%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为8.853亿元,较上年末增长48.88%[7] - 货币资金账面价值19774.46万元较年初增长156.49%因发行新股所致[28] - 应收票据账面价值10973.97万元较年初增长68.50%因银行承兑汇票增加[29] - 其他应收款账面价值31.1万元较年初减少82.62%因上市发行费冲减资本公积[29] - 其他流动资产账面价值1278.96万元较年初增长717.42%因子公司增值税待抵扣税金增加[29] - 固定资产净值32348.18万元较年初增长72.10%因子公司在建工程转固[30] - 在建工程账面价值2970.27万元较年初减少66.58%因子公司在建工程转固[31] - 长期应付款账面价值3578.85万元较年初增长100.00%因股权激励确认为长期负债[32] - 其他非流动负债账面价值5011.83万元较年初增长81.41%因子公司收到政府财政补贴[32] - 资本公积账面价值29917.25万元较年初增长226.98%因报告期内发行新股[33] - 公司货币资金期末余额为1.977亿元,较期初7,710万元增长156.5%[64] - 应收账款期末余额为1.347亿元,较期初1.233亿元增长9.2%[64] - 存货期末余额为1.664亿元,较期初1.765亿元下降5.7%[64] - 固定资产期末余额为3.235亿元,较期初1.880亿元增长72.1%[64] - 在建工程期末余额为2,970万元,较期初8,886万元下降66.6%[64] - 短期借款期末余额为零,较期初3,000万元减少100%[65] - 长期应付款新增3,579万元[66] - 实收资本期末为9,110万元,较期初7,699万元增长18.3%[66] - 资本公积期末为2.992亿元,较期初9,150万元增长227.0%[66] - 未分配利润期末为4.153亿元,较期初3.506亿元增长18.5%[66] - 公司总资产从794,252,962.66元增长至1,056,133,648.43元,增长32.9%[69] - 公司所有者权益从572,264,618.08元增长至853,896,653.85元,增长49.2%[70] - 公司短期借款从30,000,000.00元降至0元,减少100%[69] - 公司应付票据从16,917,206.68元降至0元,减少100%[69] 股东结构和持股情况 - 报告期末股东总数为8,346人[18] - 第一大股东张洪起持股比例为35.83%,持股数量为32,645,729股[18] - 博正资本投资有限公司持股比例为3.84%,持股数量为3,497,779股[19] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.65%,持股数量为1,502,221股[19] - 李金楼期末限售股数为1,997,229股,其中本期增加股权激励限售股120,000股[22] - 李风海期末限售股数为1,003,655股,其中本期增加股权激励限售股80,000股[22] - 王忠升期末限售股数为624,812股,其中本期增加股权激励限售股120,000股[22] - 张洪起持有全部32,645,729股为限售股,解除日期为2017年1月27日[22] - 前10名无限售条件股东中,华志勇持股数量最多,为665,000股人民币普通股[19] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[20] - 许凤山持有首发限售股247,701股,解锁日期为2015年1月27日[23] - 张洪利合计持有限售股294,175股,其中首发限售股219,175股,股权激励限售股75,000股[23] - 王培利合计持有限售股269,060股,其中首发限售股219,060股,股权激励限售股50,000股[23] - 张兆玲持有首发限售股203,040股,解锁日期为2017年1月27日[23] - 刘世文持有首发限售股203,040股,解锁日期为2017年1月27日[23] - 张金来合计持有限售股219,629股,其中首发限售股169,629股,股权激励限售股50,000股[23] - 闫少杰合计持有限售股189,251股,其中首发限售股149,251股,股权激励限售股40,000股[24] - 多名股东(如刘元来、陈长河等)均持有首发限售股166,944股,解锁日期为2015年1月27日[24] - 部分股东(如高会杰、吴英俊等)统一持有首发限售股146,885股,解锁日期为2015年1月27日[24] - 刘涛持有首发限售股146,866股,解锁日期为2015年1月27日[24] - 控股股东等七名主要股东合计持股占公司总股本66.44%[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为219.9226百万元[52] - 本季度投入募集资金总额为12.8606百万元[52] - 已累计投入募集资金总额为173.572百万元[52] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目投资进度84.90%[52] - 助力转向器及冷却水胶管项目投资进度88.39%[52] - 汽车流体管路系统研发中心项目投资进度45.27%[52] - 募集资金投资项目承诺投入金额变更为21,397.00万元,因收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金432.00万元[53] - 新股发行募集资金净额为21,992.256万元,超募资金595.256万元[53] - 实际使用募集资金17,357.20万元,尚未使用募集资金4,649.44万元,占前次募集资金净额的21.14%[54] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,278.22万元[54] - 使用部分闲置募集资金2,000.00万元临时性补充流动资金,使用期限不超过6个月[54] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于2014年7月31日达到预定可使用状态[53] - 助力转向器及冷却水胶管项目于2014年7月31日达到预定可使用状态[53] - 设备实际采购成本低于项目预算成本,部分辅助设备已用自制或替换方式组建完成,未使用募集资金[54] 业务和项目进展 - 助力转向器胶管销售收入从2011年度261.66万元增加至2013年度1,222.45万元[53] - 冷却水胶管销售收入从2011年度35,889.07万元增加至2013年度58,549.59万元[53] - 江苏鹏翎生产基地进入试生产阶段[41] 技术和专利 - 公司拥有80项注册专利以保护核心技术[12] - 公司已获得注册专利80项其中发明专利60项实用新型专利20项[38] 风险与集中度 - 销售客户集中度较高,主要客户收入占比超60%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为705.99万元[8] 股东承诺和回购安排 - 公司承诺当股价低于每股净资产时将按特定条件回购股票[44] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[44] - 控股股东张洪起承诺若触发回购条件将以触发前最后一个交易日收盘价回购全部已转让股份[46] - 控股股东张洪起承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[46] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[47] - 股价连续20日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[47] - 股价首次低于每股净资产时控股股东承诺以税后现金分红50%或人民币1000万元孰高金额增持[47] - 增持义务触发后需在10个交易日内完成增持行为[47] - 未履行增持承诺需按日支付承诺义务金额万分之五的违约金[47] - 控股股东及七名主要股东承诺上市后36个月内不转让股份[48] - 第二大股东博正投资承诺上市后42个月内不转让股份[48] - 董事长张洪起承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[48] 法律诉讼 - 公司自2014年6月30日至2014年10月8日收到26名自然人关于历史股权纠纷的诉讼[49] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为11.86%,同比下降2.97个百分点[7] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[88]
鹏翎股份(300375) - 2014 Q2 - 季度财报
2014-07-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为5.559亿元,同比增长17.00%[12] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为6965.2万元,同比增长20.95%[12] - 基本每股收益为0.8元/股,同比增长6.67%[12] - 加权平均净资产收益率为8.66%,同比下降2.26个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的净利润为6538.95万元,同比增长17.11%[12] - 公司实现营业收入55593.86万元,同比增长17%[22][25] - 营业利润7769.42万元,同比增长16.76%[22] - 归属母公司净利润6965.20万元,同比增长20.95%[22][25] - 公司2014年上半年销售收入同比增长17%[31] - 营业总收入为555,938,599.71元,较上期475,166,888.17元增长17.0%[106] - 净利润为69,652,001.28元,较上期57,586,790.38元增长20.9%[107] - 基本每股收益为0.8元,较上期0.75元增长6.7%[107] - 归属于母公司所有者净利润6965.2万元[119] - 公司净利润为65,259,247.60元[127] - 公司上年同期净利润为57,586,790.38元[124] - 本期净利润为48,661,164.33元[130] 成本和费用(同比环比) - 期间费用6768.75万元,同比增加29.65%[22] - 研发投入1695.61万元,同比增长7.45%[22] - 营业成本为404,763,093.02元,较上期350,773,768.19元增长15.4%[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1672.05万元,同比下降50.21%[12] - 经营活动现金流量净额1672.05万元,同比减少50.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1672万元,同比下降50.2%[113] - 母公司经营活动现金流量净额1846.54万元,较上年同期下降64.9%[116] - 销售商品、提供劳务收到的现金为455,692,640.25元,较上期375,727,388.91元增长21.3%[112] - 投资活动现金流出6986.65万元,主要用于购建长期资产[113][114] - 筹资活动现金流入2.44亿元,其中吸收投资收到2.2亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额1.84亿元,较期初增长168.6%[114] - 母公司投资支付现金5000万元用于股权投资[116] 业务线表现 - 汽车发动机附件系统软管及总成销售收入43535.56万元,同比增长19.77%[25][27] - 汽车燃油系统软管及总成销售收入10842.63万元,同比增长8.51%[25][27] 资产和负债变动 - 总资产为10.519亿元,较上年度末增长26.43%[12] - 货币资金期末余额为207,597,539.08元,较期初77,096,619.07元增长169.3%[99] - 应收账款期末余额146,285,505.58元,较期初123,273,496.34元增长18.7%[99] - 存货期末余额162,196,850.78元,较期初176,479,853.68元下降8.1%[99] - 固定资产期末余额297,663,614.32元,较期初187,961,357.19元增长58.4%[100] - 在建工程期末余额18,446,475.89元,较期初88,864,529.30元下降79.2%[100] - 短期借款期末余额0元,较期初30,000,000元减少100%[100] - 应付账款期末余额114,306,301.39元,较期初128,229,473.22元下降10.9%[100] - 货币资金期末余额为158,277,461.01元,较期初48,781,514.24元增长224.5%[103] - 应收账款期末余额为140,522,897.88元,较期初118,883,406.41元增长18.2%[103] - 长期股权投资期末余额为246,000,000.00元,较期初196,000,000.00元增长25.5%[103] - 资产总计为990,075,862.06元,较期初794,252,962.66元增长24.7%[104] - 短期借款期末余额为0元,较期初30,000,000.00元减少100.0%[104] 所有者权益变动 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为8.533亿元,较上年度末增长43.49%[12] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为9.621元/股,较上年度末增长24.56%[12] - 实收资本期末余额88,691,478.00元,较期初76,991,478.00元增长15.2%[101] - 资本公积期末余额295,130,999.11元,较期初91,496,277.64元增长222.6%[101] - 未分配利润期末余额387,380,417.00元,较期初350,595,709.41元增长10.5%[101] - 未分配利润增加3678.47万元[119] - 实收资本增加1170万元[119] - 资本公积增加2.04亿元[119] - 公司所有者投入资本增加215,334,721.47元,其中实收资本增加11,700,000.00元,资本公积增加203,634,721.47元[121][127] - 公司提取盈余公积6,525,924.76元[121][127] - 公司对所有者分配利润26,341,368.93元[121][127] - 公司期末所有者权益合计826,517,218.22元[127] - 公司期末实收资本为88,691,478.00元,较期初增加11,700,000.00元[121][127] - 公司期末资本公积为295,130,999.11元,较期初增加203,634,721.47元[121][127] - 公司期末盈余公积为82,098,893.49元,较期初增加6,525,924.76元[121][127] - 公司期末未分配利润为360,595,847.62元,较期初增加32,391,953.91元[127] - 公司实收资本上年年末余额为76,991,478.00元[129] - 资本公积上年年末余额为91,496,277.64元[129] - 盈余公积上年年末余额为67,464,369.66元[129] - 未分配利润上年年末余额为255,226,502.05元[129] - 所有者权益合计上年年末余额为491,178,627.35元[129] - 提取盈余公积金额为4,866,116.43元[130] - 本期期末盈余公积余额为72,330,486.09元[130] - 本期期末未分配利润余额为299,021,549.95元[130] - 本期期末所有者权益合计为539,839,791.68元[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为455.04万元[14] 市场和行业背景 - 主要客户销售收入占总收入60%以上[17] - 国内汽车胶管生产厂商60余家,其中外资企业20家[18] - 2014年上半年国内汽车产量1178万辆同比增长9.6%[31] - 2014年上半年国内汽车销量1168万辆同比增长8.4%[31] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为22908.6万元[35] - 报告期内投入募集资金总额为1792.92万元[35] - 已累计投入募集资金总额为16071.14万元[35] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目投资进度为67.24%[41] - 助力转向器及冷却水胶管项目投资进度为83.63%[41] - 汽车流体管路系统研发中心项目投资进度为44.21%[41] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金142.7822百万元[42] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金20百万元,期限不超过6个月[42] - 尚未使用的募集资金(除补充流动资金部分)存放于募集资金专户[42] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[43] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目(一期)计划投资总额123.961百万元,报告期投入0元[45] 公司项目和投资 - 江苏鹏翎生产基地进入设备调试及试生产阶段[32] - 公司成功竞得天津中塘工业区两宗地块国有建设用地使用权,出资不超过5000万元人民币[81] 公司治理和股东结构 - 公司实施2013年度权益分派方案:以总股本88,691,478股为基数,每10股派发现金股利2.97元[51] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[53] - 公司审议通过限制性股票激励计划草案,将于2014年第二次临时股东大会审议[60] - 公司公开发行人民币普通股2220万股,其中新股1170万股,老股1050万股[86] - 新股发行价格为每股19.58元人民币,募集资金总额229,086,000元人民币[86] - 扣除发行费用后募集资金净额为219,922,560元人民币[86] - 发行后公司总股本由76,991,478股增至88,691,478股[86] - 有限售条件股份由76,991,478股减少至66,491,478股,占比从100%降至74.97%[86] - 无限售条件股份新增22,200,000股,占比25.03%[86] - 境内自然人持股从71,991,478股减少至61,491,478股,占比从93.51%降至69.33%[86] - 公司2013年度每股收益按新增股本全面摊薄计算为1.08元人民币[88] - 报告期末股东总数为9,038户[89] - 第一大股东张洪起持股比例为36.81%,持股数量为32,645,729股,报告期内减持5,855,113股[89][92] - 国有法人股东博正资本持股比例为3.94%,持股数量为3,497,779股,报告期内减持1,502,221股[89] - 股东刘世菊持股比例为3.13%,持股数量为2,771,733股,报告期内减持497,118股[89] - 股东孙伟杰持股比例为3.04%,持股数量为2,700,000股,报告期内持股无变动[89] - 董事李金楼持股数量为1,877,229股,报告期内减持336,687股[89][92] - 离任董事张兆辉持股数量为1,814,314股,报告期内减持325,403股[89][92] - 全国社保基金理事会持股比例为1.69%,持股数量为1,502,221股,报告期内新增1,502,221股[89] - 无限售条件股东徐伟亚持股数量为475,577股,全部为人民币普通股[90] - 公司董事、监事及高管期末合计持股38,430,224股,报告期内累计减持6,892,580股[92] 承诺事项 - 公司承诺当股价低于每股净资产时启动分级回购机制 最低回购比例为股本总额1%[72][73] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股 回购时限为30个交易日[74] - 公司控股股东承诺对投资者损失承担赔偿责任 并同意以分红扣划等方式保障实施[75] - 控股股东所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[75] - 公司控股股东张洪起承诺若股价低于发行价将延长锁定期6个月[76] - 公司股价低于每股净资产时张洪起将以1000万元或税后现金分红50%孰高金额增持[76] - 未履行增持承诺需按日支付承诺义务金额万分之五的违约金[77] - 公司八名主要股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[77] - 第二大股东博正投资承诺上市后42个月内锁定股份[77] - 董事长张洪起承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[77] - 张洪起承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[78] - 七名主要股东对2002年股权清理可能产生的纠纷承担连带保证责任[78] - 控股股东及主要股东合计持股占公司总股本66.44%[79] 无重大事项声明 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[56] - 公司报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[61][62][63] - 公司报告期不存在承包情况且无相关损益达到利润总额10%以上的项目[66] - 公司报告期不存在租赁情况且无相关损益达到利润总额10%以上的项目[68] - 公司报告期不存在担保及违规对外担保情况[69][70] - 公司报告期不存在重大委托现金资产管理及其他重大合同[71] 会计政策和会计估计 - 财务报表符合企业会计准则要求并真实完整反映公司2014年6月30日合并及公司财务状况[139] - 会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[140] - 记账本位币为人民币[141] - 同一控制下企业合并采用权益结合法处理[142] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认被购买方资产负债[144] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[145] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[152] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算为记账本位币[153] - 金融资产分为四类:以公允价值计量/持有至到期/贷款应收款/可供出售[156] - 以公允价值计量金融资产后续计量采用公允价值且变动计入当期损益[157] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本计量 终止确认或减值产生的利得或损失计入当期损益[158] - 应收款项按实际利率法以摊余成本计量 终止确认或减值产生的利得或损失计入当期损益[159] - 可供出售金融资产按公允价值计量 公允价值变动计入其他综合收益 终止确认时转入当期损益[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[161] - 金融资产公允价值确定方法:活跃市场采用报价 非活跃市场采用估值技术[167] - 金融资产减值客观证据包括公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月[170] - 摊余成本计量金融资产减值测试:单项金额重大单独测试 单项不重大组合测试[172] - 可供出售金融资产减值时原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益[173] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益 权益工具减值损失不得通过损益转回[173] - 以成本计量的金融资产发生减值时确认的减值损失不得转回[174] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额100万元人民币以上或占应收账款10%以上单位款项[175] - 单项金额重大其他应收款标准为期末余额10万元人民币以上或占其他应收款10%以上单位款项[175] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[176] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[176] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[176] - 账龄3年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[176] - 存货发出计价采用加权平均法[179] - 低值易耗品采用一次摊销法进行摊销[182] - 包装物采用一次摊销法计入成本费用[182] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%(含)至50%表决权股份[186] - 房屋及建筑物折旧年限20年,残值率3.00%,年折旧率4.85%[192] - 机器设备折旧年限10年,残值率3.00%,年折旧率9.70%[192] - 运输设备折旧年限6年,残值率3.00%,年折旧率16.16%[192] - 其他设备折旧年限6年,残值率3.00%,年折旧率16.16%[192] - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧[192] - 固定资产减值测试以可收回金额(公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者)为准[194][197] - 商誉、使用寿命不确定及未达使用状态的无形资产每年进行减值测试[194][197] - 借款费用中断超过3个月暂停资本化[200] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[196] - 借款费用资本化截止时点为资产达到预定可使用或可销售状态[199]
鹏翎股份(300375) - 2014 Q1 - 季度财报(更新)
2014-04-13 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.7179亿元人民币,同比增长21.01%[7] - 归属于普通股股东的净利润为2952.35万元人民币,同比增长22.18%[7] - 基本每股收益为0.3482元人民币,同比增长10.93%[7] - 营业收入为2.718亿元人民币,同比增长21.01%[25] - 营业收入从2.25亿元增至2.72亿元,同比增长21.0%[58] - 营业收入同比增长22.2%至2.86亿元[61] - 营业利润同比增长19.4%至3453万元[59] - 净利润同比增长22.2%至2952万元[59] - 母公司净利润同比增长36.8%至2921万元[62] 成本和费用(同比环比) - 管理费用较去年同期增长41.66%[24] - 营业成本从1.67亿元增至1.99亿元,增长19.2%[58] - 管理费用从0.17亿元增至0.24亿元,增长41.6%[58] - 财务费用为负88,355元,显示净利息收入状态[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长36.4%至2539.97万元[69] - 支付的各项税费同比增长17.8%至1355.31万元[69] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为785.33万元人民币,同比下降6.4%[7] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长1027.78%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降6.4%至785万元[65] - 投资活动现金流出同比增长11.1%至2596万元[65] - 筹资活动现金流入净额大幅增长至1.85亿元[66] - 销售商品收到现金同比增长17.4%至2.06亿元[64] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.3%至2.049亿元[69] - 经营活动现金流入小计同比增长5.4%至2.057亿元[69] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.1%至982.63万元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-5243.05万元[69] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长6.3%至248.75万元[69] - 筹资活动现金流入大幅增至2.199亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额达1.779亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为1.292亿元[70] 资产和负债关键变动 - 货币资金期末账面价值为2.581亿元人民币,较期初大幅增长234.78%[23] - 应收账款期末账面价值为1.844亿元人民币,较期初增加49.58%[23] - 应收票据期末账面价值为2968.17万元人民币,较期初减少54.43%[23] - 其他应收款期末账面价值为22.31万元人民币,较期初减少87.53%[23] - 应交税费期末账面价值为1772.31万元人民币,较期初增长84.63%[23] - 资本公积期末账面价值为2.951亿元人民币,较期初增长222.56%[24] - 其他非流动负债期末账面价值为4011.56万元人民币,较期初增长45.21%[24] - 货币资金期末余额为258,105,336.62元,较期初增加234.8%[50] - 货币资金大幅增加至1.92亿元,较期初0.49亿元增长294.3%[54] - 应收账款从1.19亿元增至1.77亿元,增长48.5%[54] - 长期股权投资从1.96亿元增至2.46亿元,增长25.5%[54] - 短期借款从期初0.30亿元降至0元,减少100%[51][56] - 期末现金及现金等价物余额同比增长378%至2.44亿元[66] 股东结构和持股情况 - 报告期末股东总数为9,545户[15] - 第一大股东张洪起持股比例为36.81%,持股数量为32,645,729股[15] - 第二大股东博正资本投资有限公司持股比例为3.94%,持股数量为3,497,779股[15] - 第三大股东刘世菊持股比例为3.13%,持股数量为2,771,733股[15] - 无限售条件股东徐伟亚持有467,077股人民币普通股[15][16] - 无限售条件股东阿波罗(中国)有限公司持有253,397股人民币普通股[15] - 股东徐伟亚通过信用交易账户持有467,077股,占其全部持股的100%[16] - 公司股东刘全华持有242,165股限售股,占总股本比例未直接提供,但为个人最高持股[18] - 公司股东张兆玲持有239,456股限售股,与刘世文并列第二高持股[18] - 公司股东刘世文持有239,456股限售股,与张兆玲并列第二高持股[18] - 全国社会保障基金理事会持有1,502,221股限售股,为机构最高持股[20] - 股东持股数量最低为宋长青等三人,各持有27,979股限售股[20] - 股东张秋利持有66,916股限售股,处于中等偏下水平[20] - 股东程汝忠和李培瑞各持有109,647股限售股,持股数量相同[20] - 公司控股股东及七名主要股东合计持股占总股本66.44%[35] 限售股变动和解禁信息 - 张洪起期初限售股数为38,500,842股,本期解除限售5,855,113股,期末限售股数为32,645,729股[17] - 博正投资期初限售股数为5,000,000股,本期解除限售1,502,221股,期末限售股数为3,497,779股[17] - 刘世菊期初限售股数为3,268,851股,本期解除限售497,118股,期末限售股数为2,771,733股[17] - 公司限售股总数达76,991,478股,其中已上市流通股为12,002,221股[20] - 公司限售股中未上市流通股为66,491,478股,占限售股总数的86.4%[20] - 限售股解禁日期集中在2015年1月27日,少数股东解禁日为2017年1月27日[18][19][20] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,908.6万元[37] - 本季度投入募集资金总额为0万元[37] - 已累计投入募集资金总额为14,278.22万元[37] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目累计投入3,130.98万元,投资进度54.18%[37] - 助力转向器及冷却水胶管项目累计投入9,821.64万元,投资进度76.08%[37] - 汽车流体管路系统研发中心项目累计投入1,325.6万元,投资进度42.22%[37] - 公司使用募集资金14,278.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金[38] - 公司使用2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[38] 股东承诺和特殊安排 - 公司股票收盘价低于每股净资产时控股股东承诺以税后现金分红50%或人民币1000万元孰高金额增持[33] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[32] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[31] - 回购行为需在回购公告发布后30个交易日内完成[31][32] - 控股股东承诺对因招股说明书虚假导致投资者损失承担赔偿责任[32] - 公司股票连续20日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[33] - 公司回购股票不超过股本总额5%部分可奖励职工[31] - 控股股东增持义务触发后需在10个交易日内完成[33] - 公司每股净资产值以最近一期经审计财务数据为准[33] - 控股股东违约需按日支付承诺义务金额万分之五违约金[33] - 控股股东张洪起承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数25%[34] - 公司股票上市后三十六个月内八名主要股东不转让或委托管理上市前股份[34] - 第二大股东博正投资自愿锁定股份四十二个月内不转让或委托管理[34] - 七名主要股东承担公司2002年股权清理可能引发的全部经济损失连带责任[35] - 七名主要股东承担1997年底至2007年9月期间税务风险连带责任[35] - 控股股东张洪起承担公司欠缴住房公积金可能造成的全部经济损失[35] - 所有承诺截至公告日均得到遵守[34][35] 分红方案 - 2013年度拟现金分红方案为每10股派发现金股利2.97元(含税)[40] 资产总额和权益变动 - 总资产为10.5607亿元人民币,较上年度末增长26.94%[7] - 归属于普通股股东的股东权益为8.3951亿元人民币,较上年度末增长41.18%[7] - 公司总资产从期初8.32亿元增长至10.56亿元,增幅达26.9%[51][52] - 归属于母公司所有者权益从5.95亿元增至8.40亿元,增长41.2%[52] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.12%,同比下降0.61个百分点[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为42.48万元人民币,主要包括政府补助39.11万元人民币[8] 客户集中度和专利风险 - 公司销售客户集中度较高,主要客户销售收入占总收入60%以上[12] - 公司拥有75项注册专利,核心技术失密可能对发展造成不利影响[11]
鹏翎股份(300375) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-08 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.7179亿元人民币,同比增长21.01%[7] - 归属于普通股股东的净利润为2952.35万元人民币,同比增长22.18%[7] - 基本每股收益为0.3482元人民币,同比增长10.93%[7] - 报告期内营业收入为27,178.94万元,同比增长21.01%,主要因德系汽车销量稳增及大众客户销售增量拉动[25] - 公司营业收入为286,208,495.60元,同比增长22.2%[61] - 公司净利润为29,523,490.16元,同比增长22.2%[59] - 营业收入从2.25亿元增至2.72亿元,增幅21.0%[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为218,155,962.78元,同比增长19.6%[61] - 销售费用为8,524,357.12元,同比增长18.0%[61] - 管理费用为20,892,599.22元,同比增长37.2%[62] - 营业成本从1.67亿元增至1.99亿元,增幅19.1%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为785.33万元人民币,同比下降6.4%[7] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长1,027.78%,主要因发行新股所致[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7,853,304.97元,同比下降6.4%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,899,359.02元,同比扩大10.8%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为184,601,873.15元,主要来自吸收投资收到的现金219,922,560.00元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.049亿元人民币,同比增长17.3%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为982.63万元人民币,同比下降64.1%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-5243.05万元人民币,主要由于5000万元人民币投资支付[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.717亿元人民币,主要来自2.199亿元人民币吸收投资[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2539.97万元人民币,同比增长36.4%[68] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为248.75万元人民币,同比增长6.3%[68] - 偿还债务支付的现金为3000万元人民币,同比增长50%[70] - 现金及现金等价物净增加额为1.292亿元人民币,去年同期为-4436.66万元人民币[70] - 收到其他与经营活动有关的现金为77.28万元人民币,同比下降96.2%[68] 资产和权益变化 - 总资产达到10.5607亿元人民币,较上年度末增长26.94%[7] - 归属于普通股股东的股东权益为8.3951亿元人民币,较上年度末增长41.18%[7] - 货币资金期末账面价值为25,810.53万元,较期初增加234.78%,主要因公司发行新股所致[23] - 应收票据期末账面价值为2,968.17万元,较期初减少54.43%,主要因银行承兑汇票收款减少所致[23] - 应收账款期末账面价值为18,439.39万元,较期初增加49.58%,主要因主营业务收入增长所致[23] - 其他应收款期末账面价值为22.31万元,较期初减少87.53%,主要因上市发行费冲减资本公积所致[23] - 其他流动资产期末账面价值为482.62万元,较期初增加208.46%,主要因子公司增值税待抵扣税金增加所致[23] - 应交税费期末账面价值为1,772.31万元,较期初增加84.63%,主要因主营业务收入及利润增长致增值税增加所致[23] - 其他非流动负债期末账面价值为4,011.56万元,较期初增加45.21%,主要因收到政府财政补贴所致[24] - 资本公积期末账面价值为29,513.10万元,较期初增加222.56%,主要因发行新股所致[24] - 货币资金期末余额为2.58亿元,较期初7,709.66万元增长234.8%[50] - 应收账款期末余额为1.84亿元,较期初1.23亿元增长49.6%[50] - 公司总资产从8.32亿元增长至10.56亿元,增幅26.9%[51][52] - 货币资金从4878万元大幅增至1.92亿元,增幅294.3%[54] - 应收账款从1.19亿元增至1.77亿元,增幅48.5%[54] - 归属于母公司所有者权益从5.95亿元增至8.40亿元,增幅41.2%[52] - 实收资本从7699万元增至8869万元,增幅15.2%[52][56] - 资本公积从9149万元大幅增至2.95亿元,增幅222.6%[52][56] - 长期股权投资从1.96亿元增至2.46亿元,增幅25.5%[54] - 短期借款从3000万元降至0元,降幅100%[51][54] - 期末现金及现金等价物余额为243,700,012.51元,较期初增长216.1%[66] - 期末现金及现金等价物余额为1.779亿元人民币,较期初增长264.8%[70] 股东结构和持股情况 - 报告期末股东总数为9,545户[15] - 第一大股东张洪起持股比例为36.81%,持股数量为32,645,729股[15] - 第二大股东博正资本持股比例为3.94%,持股数量为3,497,779股[15] - 第三大股东刘世菊持股比例为3.13%,持股数量为2,771,733股[15] - 张洪起期初限售股数为38,500,842股,本期解除限售5,855,113股,期末限售股数为32,645,729股[17] - 博正投资期初限售股数为5,000,000股,本期解除限售1,502,221股,期末限售股数为3,497,779股[17] - 无限售条件股东中徐伟亚持股数量最多,为467,077股人民币普通股[15] - 前十名股东持股全部为有限售条件股份,限售原因为首发承诺[15][17] - 张洪起限售股份解除日期为2017年1月27日[17] - 博正投资限售股份解除日期为2017年7月27日[17] - 公司股东持股总数约为7699.15万股,其中受限流通股约为1200.22万股,实际可流通股约为6649.15万股[20] - 全国社会保障基金理事会持有公司股份150.22万股,占流通股比例约为2.26%[20] - 公司股东白春妹持有23.94万股,其中3.64万股为受限股,占比15.2%[18] - 股东刘世鹏持股数量与白春妹相同,均为23.94万股,受限股占比15.2%[18] - 股东张金武持有23.77万股,受限股3.62万股,占比15.2%[18] - 股东皇甫少军持股23.71万股,受限股3.61万股,占比15.2%[18] - 股东吴英斌持股23.08万股,受限股3.51万股,占比15.2%[18] - 股东徐廷霞持股22.45万股,受限股3.41万股,占比15.2%[18] - 股东沈春林持股21.94万股,受限股3.34万股,占比15.2%[18] - 公司控股股东及七名主要股东合计持股占公司总股本的66.44%[35] 股东承诺和股份锁定 - 公司股票收盘价低于每股净资产时控股股东张洪起承诺增持资金不低于1000万元或税后现金分红的50%[33] - 控股股东张洪起所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[32] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[32] - 控股股东未履行增持承诺需按日支付万分之五违约金[33] - 公司股票上市后三年内首次跌破净资产时触发增持义务[33] - 公司控股股东张洪起承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[34] - 公司控股股东及七名主要股东自愿锁定全部公司股份三年[35] - 公司第二大股东博正投资自愿锁定股份42个月[34] - 公司控股股东及实际控制人张洪起承诺不从事同业竞争业务[34] - 公司控股股东及实际控制人张洪起遵守离职后半年内不转让股份承诺[34] - 所有承诺截至公告日均得到遵守[34][35] 回购和赔偿责任承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[31] - 回购行为需在回购公告发布之日起30个交易日内完成[31][32] - 控股股东承诺因虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[32] - 公司回购股票不超过股本总额5%部分可奖励给职工[31] - 公司回购义务触发时以停牌前最后一个交易日收盘价为回购价格[31][32] 风险承担承诺 - 公司控股股东及七名主要股东承担股权纠纷连带保证责任[35] - 公司控股股东及七名主要股东承担税务风险连带责任[35] - 公司控股股东张洪起承担欠缴住房公积金相关经济损失[35] 募集资金使用 - 募集资金总额为22,908.6万元,本季度投入募集资金总额为0元[37] - 已累计投入募集资金总额为14,278.22万元,占承诺投资总额21,829万元的65.41%[37] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目累计投入3,130.98万元,投资进度为54.18%[37] - 助力转向器及冷却水胶管项目累计投入9,821.64万元,投资进度为76.08%[37] - 汽车流体管路系统研发中心项目累计投入1,325.6万元,投资进度为42.22%[37] - 公司使用14,278.22万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[38] - 公司使用2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过6个月[38] 分红方案 - 2013年度拟现金分红方案:每10股派发现金股利2.97元(含税),总分红金额约2,634万元[40][41] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.12%,同比下降0.61个百分点[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响利润42.48万元人民币[8] 客户集中风险 - 公司销售客户集中度较高,主要客户销售收入占比超60%[12] 技术风险 - 公司拥有75项注册专利技术,存在技术失密风险[11]
鹏翎股份(300375) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-03-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.035亿元人民币,同比增长31.94%[22] - 公司2013年实现营业收入10.035亿元人民币,同比增长31.94%[36] - 公司2013年实现净利润9586.59万元人民币,同比增长25.23%[36] - 营业利润为1.107亿元人民币,同比增长30.96%[22] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9586.59万元人民币,同比增长25.23%[22] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9586.59万元人民币[24][26] - 公司2013年营业收入为100,351.35万元,同比增长31.94%[39][41][43] - 营业利润为11,067.49万元,同比增长30.96%[39][41] - 净利润为9,589.59万元,同比增长25.23%[39][41] - 基本每股收益为1.25元人民币,同比增长26.26%[22] - 加权平均净资产收益率为17.53%,同比增长0.91个百分点[22] - 主营业务收入为1,003,513,501.87元,主营业务利润为234,460,430.36元[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为7.691亿元人民币,同比增长31.94%[22] - 直接材料成本为62,247.16万元,同比增长32.22%,占营业成本比重80.94%[46] - 人工成本为7,182.96万元,同比增长40.52%,占营业成本比重9.34%[46] - 研发投入3,208.85万元,同比增长29.16%[40] - 财务费用为-89.35万元,同比减少275.63%[40][49] - 研发投入金额为32,088,476.62元,占营业收入比例为3.2%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.234亿元人民币,同比增长260.77%[22] - 经营活动现金流量净额为12,340.02万元,同比增加260.77%[40] - 投资活动现金流量净额为-15,000.10万元,同比减少802.94%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长260.77%至123,400,174.22元[51][52] - 投资活动现金流出同比增长803.5%至150,140,052.20元[51][53] - 经营活动现金流入同比增长30.30%至847,001,320.48元[51] 资产和负债 - 资产总额为8.32亿元人民币,同比增长21.82%[22] - 负债总额为2.373亿元人民币,同比增长28.86%[22] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5.947亿元人民币,同比增长19.22%[22] - 归属于上市公司普通股股东的净资产期末数为5.946亿元人民币[24][26] - 货币资金减少至7709.66万元,占总资产比例下降3.22个百分点至9.27%,主要由于子公司江苏鹏翎新建厂房及新购生产设备[64] - 应收账款增加至1.23亿元,占总资产比例上升4.48个百分点至14.82%,主要由于本期销售增长[64] - 存货减少至1.76亿元,占总资产比例下降7.04个百分点至21.21%,主要由于销售量增加导致库存商品减少[64] - 固定资产减少至1.88亿元,占总资产比例下降7.48个百分点至22.59%,主要由于本期设备折旧[64] - 在建工程大幅增加至8886.45万元,占总资产比例上升10.44个百分点至10.68%,主要由于江苏鹏翎新建厂房及新购生产设备[64] - 短期借款增加至3000万元,占总资产比例上升0.68个百分点至3.61%[66] - 存货余额较2012年末减少1,648.96万元[38] 业务线表现 - 汽车发动机附件系统软管及总成收入为783,002,366.63元,毛利率23.30%[61] - 汽车燃油系统软管及总成收入同比增长49.66%至197,844,256.19元[61] - 2013年公司共有176个新品项目通过客户认可并进入批量生产[37] - 公司重点开发多层软管及树脂管路系统等高附加值产品[87] 地区表现 - 东北地区收入为375,862,035.12元,毛利率24.17%[59][61] - 华东地区收入为443,236,459.17元,毛利率23.04%[59][61] 子公司表现 - 合肥鹏翎实现净利润535.29万元,同比增长52.18%[79] - 成都鹏翎实现净利润1003.67万元,同比增长45.61%[80] - 江苏鹏翎总资产1.67亿元,报告期内净利润亏损60.96万元[81] 客户和销售 - 前五名客户合计销售金额为636,541,395.37元,占年度销售总额比例63.43%[54] - 公司对前五名客户销售额占比63.43%[91] - 公司2010-2012年前五名客户销售额占比分别为60.64%、60.29%、64.13%[91] 行业和市场 - 中国汽车2013年产销量分别为2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%[36] - 国内汽车胶管生产厂商有60多家,其中外资企业20家[32] - 2013年中国汽车产销分别达2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.8%和13.9%[85] - 2013年乘用车产销完成1808.52万辆和1792.89万辆,同比增长16.5%和15.7%[85] - 汽车销量前十企业集团合计销量1943.06万辆,同比增长15.8%,占总量88.4%[85] - 2014年中国汽车市场需求量预计2385万至2429万辆,增速8%至10%[86] - 国内汽车胶管生产厂商超60家,其中外资企业20家[91] - 2013年汽车行业增速高于全行业2个百分点[85] 研发和专利 - 公司拥有注册专利72项[31] - 公司持有注册专利72项,其中发明专利56项,实用新型专利16项[67] - 公司拥有72项注册专利[90] 分红和利润分配 - 2013年度现金分红总额为26,341,368.97元,每10股派息2.97元[110] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[110] - 可分配利润为350,595,369.41元[110][111] - 分红股本基数为88,691,478股[110] - 最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[102] - 无重大投资计划时现金分红比例最低应达当年可分配利润的20%[102] - 成长期无重大现金支出时现金分红占比最低需达40%[102] - 有重大投资计划时现金分红占比最低为20%[102] - 重大投资支出指单笔超5000万元或达净资产50%或总资产30%[102] - 公司2013年度合并归属于母公司股东净利润95,865,939.89元[111] - 公司2013年度实际完成净利润为95,865,939.89元[112] - 公司2013年度提取法定盈余公积8,108,599.07元[112] - 公司2013年度可供分配净利润为87,757,340.82元[112] - 公司以总股本88,691,478股为基数进行现金分红[112] - 现金分红金额为26,341,368.97元占净利润比例为27.48%[116] - 公司2012年度净利润为76,550,588.76元未进行分红[113][116] - 公司2011年度净利润为70,236,007.52元未进行分红[112][116] - 截至2012年底累计未分配利润为262,838,368.59元[113] - 每10股派发现金股利2.97元(含税)[112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为326.57万元人民币[29] - 公司非经常性损益合计金额为269.48万元人民币[29] 股份和股东结构 - 有限售条件股份数量为76,991,478股,占总股本100%[159] - 国有法人持股数量为5,000,000股,占总股本6.49%[159] - 境内自然人持股数量为71,991,478股,占总股本93.51%[159] - 无限售条件股份数量为0股[159] - 股份总数保持76,991,478股不变[159] - 公司未发生股份变动[159] - 所有股份均为有限售条件股份[159] - 张洪起持有最大规模限售股,数量为38,500,842股,占限售股总数显著比例[161] - 博正投资持有限售股5,000,000股,限售原因为首发承诺,解除日期为2017年7月27日[161] - 所有股东本期解除限售股数均为0股,表明本报告期内无任何限售股份解除[161][162] - 限售股总数保持稳定,期末限售股数与期初完全一致,无新增限售[161][162] - 限售原因全部为"首发承诺",涉及2015年1月27日和2017年1月27日两个解除时间点[161][162] - 股东刘世菊持有3,268,851股限售股,在个人股东中持股量排名靠前[161] - 孙伟杰、李金楼、张兆辉分别持有2,700,000股、2,213,916股和2,139,717股限售股[161] - 最小限售股持有者为王昌风等股东,持股量约327,478股[161] - 2015年1月27日解除限售的股东数量较多,单股持股量多在170,000-240,000股区间[162] - 张金武、皇甫少军等股东持有约237,000股限售股,属于中等持股规模群体[162] - 公司于2014年1月15日公开发行人民币普通股(A股)2,570.00万股,其中公开发行新股1,170.00万股,公开发售老股1,050.00万股[164] - 公司控股股东张洪起持股比例为50.01%,持股数量为38,500,842股[168] - 博正资本投资有限公司持股比例为6.49%,持股数量为5,000,000股[168] - 股东刘世菊持股比例为4.25%,持股数量为3,268,851股[168] - 股东孙伟杰持股比例为3.51%,持股数量为2,700,000股[168] - 股东李金楼持股比例为2.88%,持股数量为2,213,916股[169] - 股东张兆辉持股比例为2.78%,持股数量为2,139,717股[169] - 股东王泽祥持股比例为2.75%,持股数量为2,119,208股[169] - 股东张宝海持股比例为2.36%,持股数量为1,819,969股[169] - 报告期末股东总数为106,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为9,888[168] - 实际控制人张洪起持股比例为50.01%[172] - 张洪起持有限售股38,500,842股,占限售股总数约79.3%(基于前10名限售股东总量48,441,171股)[174][175] - 前10名限售股东持股总量为48,441,171股,其中张洪起占比79.3%[174][175] - 董事及高管合计持股44,918,772股,张洪起占比85.7%[177] - 限售股解禁时间集中于2017年1月27日[174][175] - 博正投资持有限售股5,000,000股,占比10.3%[174] - 董事张兆辉持股2,139,717股,占高管持股总量4.8%[177] - 副总经理李金楼持股2,213,916股,占高管持股总量4.9%[177] - 财务总监王忠升持股595,352股,占高管持股总量1.3%[177] - 无持股10%以上法人股东[173] - 七名主要股东合计持股占公司总股本的66.44%[149] 管理层和薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2013年度报酬总额为409.40万元[198] - 董事长兼总经理张洪起从公司获得报酬总额111.52万元[199] - 副董事长兼总经理张宝新从公司获得报酬总额70.64万元[199] - 董事兼营销部部长张兆辉从公司获得报酬总额26.27万元[199] - 董事兼工艺总监李风海从公司获得报酬总额32.49万元[199] - 独立董事张立群、于仲鸣、李兰英各自从公司获得报酬总额7.14万元[199] - 制造部部长张万坤从公司获得报酬总额32.37万元[199] - 营销部客户经理王培利从公司获得报酬总额9.05万元[199] - 财务总监王忠升拥有近20年财务工作经验[194] - 副总经理李金楼曾任公司董事并自2009年3月起任副总经理[193] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为409.4万元[200] - 副总经理李金楼年度薪酬为33.07万元[200] - 财务总监王忠升年度薪酬为32.49万元[200] - 副总经理兼董事会秘书刘世玲年度薪酬为24.51万元[200] - 人力资源部部长刘原欣年度薪酬为15.57万元[200] - 刘世玲于2013年1月1日被聘任为副总经理兼董事会秘书[200] 承诺和回购 - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0元[123] - 公司计划回购股票数量不低于届时股本总额的10%[140] - 已回购股本总额的5%[140] - 若股价下跌不超过20%将再回购股本总额的15%[140] - 若股价下跌不超过30%将再回购股本总额的20%[140] - 回购股票中不超过股本总额5%部分可用于奖励职工[140] - 超过股本总额5%的回购股票将全部注销[140] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[141] - 回购需在公告发布后30个交易日内完成[141] - 控股股东承诺在违法违规认定后1个月内公告回购方案[142] - 控股股东所持公司股票将被采取限售措施直至赔偿责任履行完毕[143] - 控股股东张洪起承诺减持价格不低于发行价且锁定期自动延长6个月若收盘价连续20个交易日低于发行价[145] - 张洪起承诺当股价低于每股净资产时以税后现金分红50%或人民币1000万元孰高金额增持股票[145] - 张洪起若未履行增持义务需按日支付承诺金额万分之五的违约金[146] - 八名主要股东承诺自上市日起36个月内不转让所持股份[148] - 第二大股东博正投资承诺自上市日起42个月内锁定股份[148] - 张洪起作为董事承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持总数25%[148] - 张洪起承诺离职后半年内不转让所持股份[148] - 张洪起承诺未从事与公司存在同业竞争的业务活动[148] 审计和公司治理 - 境内会计师事务所报酬为27万元[151] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为自上市起1年[152]