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阳光诺和(688621)
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阳光诺和(688621) - 2024年5月投资者关系活动记录表
2024-06-06 08:48
财务表现 - 2023年公司实现营业收入9.32亿元,同比增长37.76% [3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元,同比增长18.08% [4] - 2023年基本每股收益为1.65元,加权平均净资产收益率为19.22% [4] - 2023年主营业务毛利率为56.63%,较上年同期增加1.15个百分点 [4] - 2024年第一季度实现营业收入2.52亿元,同比增长8.53% [8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7275.38万元,同比增长51.77% [8] 研发与创新 - 2023年公司立项自研1类创新品种共11项,主要聚焦于多肽类和小核酸类药物的研发 [4] - 2023年公司参与研发和自主立项研发的项目中,共3项新药项目已通过NMPA批准进入临床试验 [5] - 2023年公司取得77项药品生产注册批件,34项通过一致性评价 [5] - 2023年公司累计已有19项仿制药首家取得药品注册批件或首家通过一致性评价 [5] - 公司目前正在运行100余项创新药临床前、临床I期项目 [13] 业务拓展与战略 - 公司未来将坚定实施临床前+临床研究一体化战略,从化学药向生物药、中药、医疗器械、宠物药等领域拓展 [6] - 公司将继续加强国内商务网络和商务团队建设,2023年新签订单超15亿元,同比增长超36% [8] - 公司未来市占率仍有提升空间,主要源自品牌优势、行业渗透率提升及新兴业务领域的开拓 [17] 技术与平台 - 公司拥有"临床前+临床"综合研发服务模式,形成了多个特色化的核心技术集群 [9] - 公司建立了药物发现技术平台和新药PK/PD技术平台,在创新药领域的服务能力正在快速提升 [9] - 公司在药理药效方面的技术平台涉及肿瘤药理研究平台、炎症及其他疾病药理平台等 [15] 市场与客户 - 2023年公司累计服务800多家客户,树立了良好的行业口碑和客户信任度 [16] - 公司客户结构以国内传统的中大型医药企业为主,尚不涉及境外业务 [18] 未来展望 - 公司2024年一季度综合毛利率为59.55%,同比增加10.26个百分点 [10] - 公司将继续完善临床前及临床全过程研发服务链条,加强一体化综合研发服务能力建设 [20] - 公司未来将继续关注商务网络建设、团队培养和激励机制创新,以巩固和提升在行业内的地位 [12]
阳光诺和:股东、董监高终止协议转让计划暨减持股份计划的公告
2024-05-24 09:14
证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-021 协议转让计划终止的主要内容 公司于近日收到股东刘宇晶先生出具的《股份转让计划终止告知函》。截至 目前,刘宇晶先生于 2024 年 3 月 16 日披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限 公司关于持股 5%以上股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划 的提示性公告》(以下简称"转让计划"),股东未进行股份转让,现决定终止该转 让计划。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求刘宇晶先生拟通过大宗交易方式减持,合计不超过 1,516,795 股,即不超过公司总股本的 1.35%。通过大宗交易方式减持的,自本公 告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内进行。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东、董监高终止协议转让计划暨减持股份计划 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示: 大股东及董监高持股的基本情况 截至本报告披露日,刘宇晶先生直接持有公司股份 6,067,181 股,占公司总 股本的 5.42%。以 ...
阳光诺和20240521
2024-05-22 12:36
业绩总结 - 公司2023年实现总营业收入9.32亿,同比增长了37.76%[1] - 公司2023年归属于母公司净利润1.85亿元,同比增长18.08%[1] - 公司2023年毛利率为56.68%,同比增长1.19个百分点[1] - 公司2023年净资产收益率达到了19.22%,同比增长0.27个百分点[1] - 公司2023年基本每股收益为1.65元,同比增长17.86%[1] - 公司2023年人均产值为77.69万元,同比增长17.60%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为2.52亿元,同比增长8.53%[2] - 公司2024年第一季度归属于母公司净利润为7275.38万元,同比增长51.77%[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.65元,同比增长51.16%[2] 新产品和新技术研发 - 公司自研项目累计立项超过300项,包括重点项目和505B2类项目[11] - 公司研发项目严格按计划推进,STC007已进入二级临床,STC008正在申报IMD[15] - 公司自研项目主要围绕多态内态、微球类制剂、环共式糖效液体制剂等领域展开[24] 市场扩张和并购 - 公司在仿制药领域有良好的竞争优势和机会[17] - 公司主要客户为国内医药企业,大药企和上市公司药企占比较大[23] - 公司围绕本主业的仿制药研发服务持续深化和拓展创新研发服务领域[27] 未来展望 - 预计24年管理费用将继续控制在5%左右,销售费用将在商务活动中加大[18] - 公司目标保持净利率稳定在30%左右的增长目标[19] - 今年收入和利润目标维持在30%左右[27]
阳光诺和(.SH)投资者推介会
2024-05-22 02:25
业绩总结 - 公司2023年实现总营业收入9.32亿,同比增长37.76%[1] - 公司2023年归属于母公司净利润1.85亿元,同比增长18.08%[1] - 公司2023年毛利率为56.68%,同比增长1.19个百分点[1] - 公司2023年基本每股收益为1.65元,同比增长17.86%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为2.52亿元,同比增长8.53%[2] - 公司2024年第一季度归属于母公司净利润为7275.38万元,同比增长51.77%[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023年新签订单达到1.05亿元,同比增长36.50%[3] - 公司2023年共投入研发费用1.24亿元,增幅达到37.91%[3] - 公司在中药方面与四川中医药科学院共建了中药研发及成果转化服务平台[5] - 公司的自研项目分为两大类,一类是以未来上市权益为目标的资源项目,另一类是临床前技术储备项目[12] - 公司的研发管线涵盖多个领域,包括大临床阶段的项目和临床前的技术储备项目,研发效率较高[15] 市场扩张和并购 - 公司订单从去年的3.34亿增长到今年的8亿多,主要来自存量客户的创新研发需求[18] - 公司客户主要以国内医药企业为主,大药企和上市公司药企占比较大[24] - 公司在自研品种推进和转化合作方面逐步体现,未来品种会增多[28] 未来展望 - 公司的创新药服务能力有质的提升,客户中大型药企和上市公司占比较大,预计创新药新签订单将突破80亿[10] - 公司在多泰领域有近十个内在创新药管线,运营效率高,研发管线推进按照集团策略有序进行[14] - 公司围绕国内研发需求,强调本主业、研发提升和自研品种推进[27]
阳光诺和:北京市天元律师事务所关于阳光诺和2023年年度股东大会的法律意见
2024-05-16 12:02
京天股字(2024)第 211 号 致:北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称公司)2023 年年度股东大会 (以下简称本次股东大会)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 5 月 16 日(周四)15:30 在北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号 楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指派 本所律师现场参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》(以下 简称《股东大会规则》)以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第 二届董事会第十次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届监 事会第九次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(以下简称《召 ...
阳光诺和:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-16 12:02
证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-020 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,120,396 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,120,396 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 40.2861 | | 比例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.2861 ...
新签订单快速增长,Q1利润端超出预期
国盛证券· 2024-05-14 06:02
业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入9.3亿元,同比增长37.76%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润1.8亿元,同比增长18.08%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入2.5亿元,同比增长8.53%[1] - 公司2024年一季度实现归母净利润7275万元,同比增长51.77%[1] - 公司2023年新签订单15.04亿元,同比增长36.50%[1] - 公司2023年药学研究服务业务实现营收5.7亿元,同比增长28.67%[1] - 公司2023年生物分析服务业务实现营收3.6亿元,同比增长54.54%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.59、3.57、4.82亿元,对应增长40.4%、37.7%、35.0%[1] - 公司当前股价对应PE为23X、17X、12X,维持“买入”评级[1] 未来展望 - 报告显示,公司2024年的营业收入预计将达到1260百万元,2025年和2026年有望进一步增长[2] - 公司的净利润预计将在2024年达到263百万元,2025年和2026年有望继续增长[2] - 营业利润率在2024年将达到47.7%,2025年和2026年有望保持在较高水平[2] - 公司的ROE预计将在2025年达到22.1%,2026年有望进一步提升[2]
2023年暨2024Q1财报点评:新签维持高增,毛利率持续攀升
长江证券· 2024-05-14 03:02
业绩总结 - 公司2023年全年实现营收93.2亿元,同比增长37.76%[3] - 公司2024年第一季度实现营收2.52亿元,同比增长8.53%[3] - 公司2023年人均产值达到74.69万元,较上年同期人均提高14.60万元[3] - 公司2023年研发费用占营业总收入的比例为13.27%[4] - 公司预计2024-2026年将实现归母净利润2.68亿/3.56亿/4.55亿[5] 业务展望 - 公司为国内医药企业提供研发外包服务,受国内医药政策环境变化影响[7] - 公司研发投入主要用于自主立项的创新药、改良型新药和仿制药项目[8] 财务展望 - 公司2026年预计营业总收入为1979百万元,营业成本为911百万元,毛利率为54%[10] - 2026年预计营业利润为487百万元,净利润为455百万元,每股收益为4.07元[10] - 公司2026年预计经营活动现金流净额为390百万元,投资活动现金流净额为-57百万元,筹资活动现金流净额为-17百万元[10] 投资建议 - 公司评级标准中,买入建议为公司涨幅大于10%,增持建议为公司涨幅在5%~10%之间,减持建议为公司涨幅小于-5%[11]
2023年报及2024年一季度报告点评:自主立项研发成果不断推进,静待渐兑现
国元证券· 2024-05-12 06:00
业绩总结 - 公司2023年实现收入9.3亿,归母净利润1.8亿,扣非归母净利润1.8亿,同比增长分别为37.8%、18.1%、26.7%[1] - 公司2024年一季度实现收入2.5亿,归母净利润7275.4万,扣非归母净利润6662.0万,同比增长分别为8.5%、51.8%、41.7%[2] 用户数据 - 公司累计为约800家医药企业提供药物研发服务,2013年人均产值达到74.7万元,新立项自研项目达100余项[3] 未来展望 - 2026年预测营业收入为2125.88百万元,较2022年增长213.27%[5] - 2026年预测净利润为474.11百万元,较2022年增长198.99%[5] - 2026年预测每股收益为4.23元,较2022年增长115.31%[5] - 2026年预测ROE为23.77%,较2022年增长36.26%[5] - 2026年预测资产负债率为27.84%,较2022年下降26.53%[5]
阳光诺和(688621) - 2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会投资者关系活动记录表
2024-05-10 11:20
业务布局与拓展 - 阳光诺和自2016年进入临床CRO业务领域,该业务营收逐年上升,但毛利率较低 [3] - 公司通过拓展临床CRO业务,进一步完善医药研发服务领域的战略布局,实现业务多元化 [3][4] - 全资子公司诺和晟欣全面布局中药研发业务,提供从产品立项到注册申报的全流程服务 [5] - 公司成立诺和瑞宠宠物用药事业部,团队技术人员约50人,硕博比例40%以上,目前在研品种约10余个 [5] - 公司在透皮与局部递药系统(TDDS)研发技术平台进行全面布局,2023年与KNK达成两款透皮贴剂的《许可协议》 [5][6] 业绩与市场表现 - 2023年公司营收取得高增长,但2024年一季度营收较去年同期大幅放缓 [6] - 2023年公司新签订单金额达15.04亿元,增长率达36.50%,累计存量订单25.66亿元,同比增长28.69% [10] - 公司为国内约800家客户提供药物研发服务 [10] 研发投入与自研项目 - 2023年公司研发投入1.24亿元,同比增长37.91%,占营收的比例为13.27% [11] - 2023年新立项自研项目达100余项,累计已超350项,涵盖创新药、改良型新药和仿制药 [8][9] - 公司在研产品主要应用在镇痛、肾病与透析、肿瘤辅助、心脑血管、抗菌用药等适应症领域 [9] - 截至2023年期末,公司取得生产批件的权益分成项目共7项,预计2024年可产生部分业绩贡献 [9] 未来发展战略 - 公司将继续集中优势资源满足国内仿制和创药物临床前及临床阶段研究服务需求,深化临床前+临床研究一体化战略 [7] - 公司计划进一步丰富研发管线,包括增加自研创新药项目、拓展临床前和临床阶段项目、加强技术平台建设 [12] - 公司将持续加强客户的后续开发,深度分析并挖掘客户需求,不断拓展新客户,特别是在一体化业务客户、国内大型制药企业方面加大开拓力度 [10][11] 其他业务领域 - 全资子公司成都诺和晟泰生物科技有限公司聚焦在多肽、类肽药物创新研发领域,已形成独具特色的多肽类肽药物创新开发模式 [9][10] - 公司在特殊制剂业务方面深入布局,逐渐实现多元化发展模式,先后布局多肽、儿童药/罕见病、长效微球制剂、缓控释制剂、局部递送与透皮吸收药物、医美、宠物药等药物研发领域 [10]