华林证券(002945)

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华林证券(002945) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降25.95%至2.43亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降57.59%至6289万元[3] - 营业总收入同比下降25.9%至2.43亿元,较上年同期3.29亿元减少8529万元[17] - 净利润同比下降57.6%至6289万元,较上年同期1.48亿元减少8541万元[18] - 基本每股收益为0.0233元,同比下降57.6%[19] 成本和费用(同比环比) - 业务及管理费同比增长12%至1.79亿元,应付职工薪酬下降83%至1084万元[15][18] 各业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比下降22.50%至1.06亿元[8] - 投资银行业务手续费净收入同比下降79.40%至1090万元[8] - 资产管理业务手续费净收入同比增长85.23%至1365万元[8] - 手续费及佣金净收入同比下降34.8%至1.31亿元,其中投行业务手续费净收入骤降79.4%至1090万元[17] - 利息净收入同比下降9.2%至9776万元,利息支出减少3048万元至4956万元[17] - 投资收益同比下降43.24%至3691万元[8] - 公允价值变动收益改善48.6%至-2342万元,较上年同期-4557万元减亏2215万元[18] 资产和负债变化 - 其他债权投资同比增长337.96%至128.12亿元[7] - 卖出回购金融资产款同比增长619.56%至117.65亿元[7] - 货币资金期末余额81.41亿元,较年初80.56亿元增长0.99%[14] - 融出资金期末余额43.28亿元,较年初41.59亿元增长4.06%[14] - 金融投资期末余额154.76亿元,较年初61.18亿元大幅增长152.95%[14] - 其他债权投资期末余额128.12亿元,较年初29.25亿元增长337.93%[14] - 交易性金融资产期末余额21.90亿元,较年初28.15亿元下降22.19%[14] - 应付短期融资款期末余额12.67亿元,较年初17.71亿元下降28.45%[14] - 负债总额同比激增63.5%至235.01亿元,主要因卖出回购金融资产款增加101.3亿元至117.65亿元[15] - 总资产规模增长44.8%至300.36亿元,资产负债率由69.3%上升至78.2%[15] - 总资产较上年度末增长44.80%至300.36亿元[4] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.48%至102.91亿元[3] - 经营活动现金流入小计114.76亿元,同比增长25.5%[19] - 收取利息手续费及佣金现金3.47亿元,同比下降14.1%[19] - 回购业务资金净增加额101.29亿元,同比增长33.1%[19] - 经营活动现金流量净额102.91亿元,同比增长20.5%[19] - 投资活动现金流量净额-99.12亿元,同比扩大2.6%[19] - 发行收益凭证收到现金4.48亿元,同比下降74.4%[21] - 筹资活动现金流量净额-5.68亿元,去年同期为11.03亿元正流入[21] - 期末现金及现金等价物余额94.84亿元,同比下降3.6%[21] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益增长2.6%至65.35亿元,其他综合收益由-2.05亿元改善至-1.01亿元[15] - 报告期末普通股股东总数53,691户[10] - 第一大股东深圳市立业集团有限公司持股比例64.46%,持股数量1,740,397,076股,其中质押692,000,000股[10] - 第二大股东深圳市怡景食品饮料有限公司持股比例17.96%,持股数量484,789,089股,其中质押240,000,000股[10] - 第三大股东深圳市希格玛计算机技术有限公司持股比例7.59%,持股数量204,813,835股[10] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额显著改善,本期实现1.04亿元收益,上年同期为-1412万元亏损[18] - 综合收益总额为1.67亿元,同比增长24.5%[19]
华林证券(002945) - 2023年4月4日投资者关系活动记录表(编号:2023-002)
2023-04-07 10:12
公司概况 - 华林证券是一家证券公司,证券代码为002945 [1] - 公司于2023年4月4日召开了投资者关系活动 [1] 信息技术投入 - 2022年公司信息技术投入同比上升32%,科技转型是公司长期发展战略 [1] - 公司未来将继续加大信息技术投入,重点关注硬件设备升级、新技术新功能研发、以及持续优化各环节转化情况 [1] 财富管理业务 - 2022年公司海豚财富App下载客户数超200万,从下载到注册到付费的转化率约65% [1] - 公司将进一步聚焦财富管理陪伴、关系型资讯、互动式社群等核心场景建设,加大全域营销投放,提升用户体验 [2] - 公司预计未来1-2年可以实现"广获客、增利润"的目标 [2] 自营业务 - 公司权益自营坚持价值投资思路,配置相对均衡 [2] - 公司固定收益自营深耕安全边际较高的利率债,今年将在衍生品领域进行尝试 [2] - 公司自营业务整体表现稳健优秀,能有效应对市场波动风险 [3] 客户经营 - 公司线下客户占比略高于50%,但线上客户增长趋势明显 [2] - 公司建立了完整的客户生命周期数据模型,可以提供差异化的服务 [3] - 公司将密切关注监管政策变化,在合规范围内与互联网公司开展合作 [3]
华林证券(002945) - 2023年3月31日投资者关系活动记录表(编号:2023-001)
2023-04-03 07:14
公司业绩情况 - 2022年实现营业收入13.98亿元,同比增长4.65%;归属于上市公司股东的净利润0.17亿元,同比增长32.64%[1] - 财富管理业务持续贡献超60%收入,自营业务实现收入1.43亿元,同比增长227.14%[1] - 投资银行业务完成4个IPO项目及2个新三板推荐挂牌业务,实现收入1.71亿元,同比增长48.82%[1] - 资产管理业务管理规模同比增长63.96%,明星产品满天星申瑞集合资产管理计划荣膺"金牛奖"和"英华奖"[1] 公司战略举措 - 持续加大数字化技术投入,构建面向未来的线上化、平台化、智能化的金融科技生态圈[2][3] - 深化与头部互联网公司的科技金融合作,打造智能投顾体系、全域营销体系和关系型资讯体系[2][3] - 优化FICC、债券等自营投资能力,构建多元化线上交易能力,提升盈利空间[2][3] - 巩固投行优势,深化"投行+投资"联动,为客户提供全方位综合金融服务[2][3] - 以主动管理为核心,发展资产管理业务,满足客户对于资金安全性、流动性、收益性等综合需求[2][3] 风险管控 - 公司坚持稳健经营、审慎投资的风格,不以快速扩张、盲目做大为目标[7] - 债券投资业务均为安全边际较高的利率债,股票质押业务规模水平持续保持低位[7] - 2022年权益市场大幅波动,公司控制投资规模,自营业务整体实现逆势增长[7] 客户服务 - 公司正在持续优化海豚财富App,提升用户体验,打造智能投顾体系和关系型资讯体系[8][10] - 公司正在积极筹备基金投顾业务,已递交申请材料待证监会审批[9]
华林证券(002945) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-03-30 16:00
公司基本信息 - 公司注册资本为2,700,000,000.00元人民币[8] - 公司净资本为4,139,150,523.11元人民币[8] - 公司持有中国证监会颁发的000000029263号《经营证券期货业务许可证》[9] - 公司79家证券营业部及34家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[9] - 全资子公司华林资本持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人》资格证书[9] - 华林证券拥有多项证券业务资格,包括股票承销、证券投资基金代销、证券资产管理等[10] - 公司历经多次改制和增资扩股,注册资本不断增加,最终变更为华林证券股份有限公司[12] - 公司建立了科学规范的法人治理结构,构建了“三会一层”权限职责清晰明确的组织机构[13] - 公司在境内外设立了多家分公司,共设立营业部79家,截至2022年末[14][16] - 公司在中国市场取得了收入纪录,收入达到755,024.45万元[16] 公司财务情况 - 华林证券股份有限公司2022年年度报告全文[17] - 公司2022年营业总收入为1,397,680,838.67元,较上一年略有增长[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为464,671,259.42元,较上一年下降3.94%[20] - 公司2022年末资产总额为207.43亿,较上年末增长0.48%[21] - 公司2022年末净利润为3.32亿,较上年下降8.34%[21] - 公司2022年末基本每股收益为0.12元,较上年下降7.69%[21] - 华林证券2022年第四季度营业总收入为37.07亿,净利润为2.76亿[22] - 公司2022年非经常性损益净额为3.38亿[22] - 公司2022年末核心净资本为41.39亿,较上年末下降11.41%[24] 公司业务范围 - 公司主要业务包括财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等[26] - 公司在2022年持续完善西藏地区业务布局,设立子公司和分支机构,加强对西藏金融基础设施、中小企业等领域的金融服务[27] - 公司控股股东立业集团积极支持公司长远发展,提供资金、智力、资源等全方位支持[27] - 公司通过科技驱动打造新一代科技金融公司,构建金融科技生态圈,实施“部落制”改革,推动轻量化的敏捷运营和业务科技的高效协同[27] 公司发展战略 - 公司预计2023年中国经济有望总体回升,A股营收和盈利增速有望整体上行[65] - 公司将继续坚持数字化的道路,加大金融科技系统建设投入,构建智能投顾体系、全域营销体系和关系型资讯体系[65] - 公司将持续加强FICC、债券等自营投资能力建设,构建多元化线上交易能力,提升盈利空间[65] - 公司将深化“投行+投资”联动,为实体企业提供证券发行、保荐、承销、财务顾问服务[65] - 公司将全力布局多样化产品投资,进一步提升资管能力和业绩水平,满足客户对于资金安全性、流动性、收益性等综合需求[65] - 公司将加强组织架构升级与人才梯队建设,打造更加契合公司科技金融战略定位的组织体系与人才结构[65] 公司风险管理 - 公司可能面临的风险主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及声誉风险[67] - 公司对市场、信用、操作、流动性等各类风险建立了应对机制,采取相应控制措施降低风险[163] - 公司建立了风险指标体系,覆盖市场、信用、流动性、操作等各类风险的控制与监测[163] - 公司持续升级风险管理信息系统,确保有效监控公司风险,根据外部监管要求和业务发展情况进行升级和梳理[163] 公司社会责任 - 公司积极落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,2022年度累计对外捐赠527万元[173] - 公司成立“深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发展基金”,初始规模100万元,开创“金融+慈善”新模式[174] - 公司通过“华林乡村振兴可持续发展慈善信托”捐赠100万元,助力西藏那曲申扎县智慧教育项目[175]
华林证券(002945) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-03-30 16:00
公司基本信息 - 公司注册资本为2,700,000,000.00元人民币[10] - 公司净资本为4,139,150,523.11元人民币[10] - 公司持有中国证监会颁发的000000029263号《经营证券期货业务许可证》[12] - 公司成立于1988年4月,当时名为江门证券(有限)公司,后于1996年11月改制为江门证券有限责任公司,1997年注册资本增至5,600万元[16][17][18] - 公司于2003年2月更名为华林证券有限责任公司,注册资本为80,700万元,后于2014年9月和2015年1月分别增资至106,000万元和126,000万元[19][20][21] - 公司于2015年8月再次增资至208,000万元,随后于2016年3月整体变更为华林证券股份有限公司,注册资本为243,000万元[22][23] - 公司于2019年1月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票27,000万股并在深圳证券交易所上市,注册资本为27亿元[24][25] 公司组织架构 - 公司建立了科学规范的法人治理结构,包括职能管控线、科技金融线和传统业务线的三线管理模式[26] - 公司在境内外设立了多家分公司,共设立营业部79家,分布在多个城市[28] - 公司控股子公司包括华林资本投资有限公司和华林创新投资有限公司,持股比例均为100.00%[30] - 公司参股公司包括中证机构间报价系统股份有限公司和证通股份有限公司,持股比例分别为0.40%和4.57%[30] 公司财务状况 - 公司2022年营业总收入为1,397,680,838.67元,较上年增长0.17%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为464,671,259.42元,较上年下降3.94%[35] - 公司2022年末资产总额为20,742,779,365.45元,较上年末增长0.48%[35] - 公司2022年基本每股收益为0.17元,较上年下降5.56%[35] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-16,336,185.38元[35] 公司业务发展 - 公司2022年服务投资者数量达到2.1亿,较上年末增长7.46%;服务经纪业务客户资金余额为1.88万亿元[40] - 公司2022年持续加强数字化转型,大数据、人工智能、云计算和区块链等科技与证券行业融合程度不断加深[40] - 公司通过总部及下属分支机构从事财富管理、投资银行、资产管理及自营业务等,通过全资子公司从事另类投资业务[41] 公司投资及资产管理 - 公司2022年自营业务实现营业收入1.43亿元,同比增长227.14%[50] - 公司固定收益类投资方面秉承稳健的投资理念,深耕利率债领域,已形成利率债投资的特色品牌优势[51] - 公司资产管理业务全年实现收入3,925.35万元,同比上涨34.73%[52] 公司风险管理 - 公司建立了全面风险管理体系,采取有效应对措施防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及声誉风险[94] 公司治理结构 - 公司治理结构规范完善,各层级的决策或监督作用得以充分发挥[101] - 公司高级管理人员实行聘任制,人员独立于股东单位及其控制的企业[105] - 公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合相关法律法规和公司章程规定[106] 公司股东大会及董事会 - 公司召开了2021年度股东大会和临时股东大会,审议通过了多项议案,包括公司年度报告、财务决算报告等[110][111] - 公司董事会审议通过了关于受让北京文星在线科技有限公司100%股权、修订公司稽核管理规定、制定声誉风险管理办法和公司组织架构调整等议案[127] 公司股利政策 - 公司实行持续、稳定的股利分配政策,重视投资者合理投资回报并兼顾可持续发展[181] - 公司采用现金、股票及现金与股票相结合的方式分配股利,优先采取现金方式分配股利[183] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[186]
华林证券:关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告
2023-03-24 10:54
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2023-006 (问题征集专题页面二维码) 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司(以下简称公司)2022 年年度报告拟于 2023 年 3 月 31 日披露,为便于投资者进一步了解公司 2022 年度经 营情况,公司拟定于 2023 年 3 月 31 日(星期五)11:30-12:30 在全景 网举办 2022 年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程的方式举行,投资者可登录"全景•路演天下"(https://ir.p5w.net/) 参与。 公司出席本次说明会的人员有:公司首席执行官赵卫星先生、独 立董事贺强先生、财务总监关晓斌先生、董事会秘书谢颖明女士。 投资者可于 2023 年 3 月 31 日(星期五)9:00 前将关心的问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:IR@chinalin.com,或 者通过扫描以下二维码提交相关问题。 欢迎广大投资者积极参与。 投资者问题征集二维码 ...
华林证券(002945) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入本报告期3.51亿元,同比增长22.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.50亿元,同比增长119.46%[3] - 年初至报告期末营业总收入10.27亿元,同比下降3.45%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.37亿元,同比下降9.12%[3] - 净利润为4.37亿元人民币,同比下降9.1%[15] - 营业总收入从10.64亿元降至10.27亿元,减少3.4%[14] - 基本每股收益0.16元,同比下降11.1%[16] 成本和费用(同比环比) - 支付职工薪酬现金3.32亿元,同比基本持平[17] 各业务线表现 - 投资银行业务手续费净收入下降至9321.69万元,同比减少54.65%[8] - 资产管理业务手续费净收入增长至2806.56万元,同比上升33.80%[8] - 手续费及佣金净收入从6.87亿元降至5.48亿元,减少20.2%[14] - 投资银行业务手续费净收入从2.06亿元降至0.93亿元,减少54.7%[14] 投资和公允价值表现 - 公允价值变动收益亏损3507.44万元,同比下降137.01%[8] - 公允价值变动收益亏损3507万元,同比转亏(上年同期盈利9477万元)[15] - 投资收益从亏损0.70亿元转为盈利1.52亿元[14] - 其他综合收益亏损2.94亿元,同比下降3097.26%[8] - 汇兑收益891万元,同比大幅改善(上年同期亏损13万元)[15] 资产和负债变化 - 金融投资从47.48亿元大幅增至152.70亿元,增长221.6%[13] - 其他债权投资本报告期末128.56亿元,较上年度末增长367.08%[7] - 其他债权投资从27.53亿元增至128.56亿元,增长367.0%[13] - 卖出回购金融资产款大幅增加至110.81亿元,同比增长635.90%[8] - 卖出回购金融资产款从15.06亿元增至110.81亿元,增长635.9%[13] - 货币资金从81.79亿元降至78.30亿元,减少4.3%[13] - 融出资金从44.18亿元降至39.66亿元,减少10.2%[13] - 代理买卖证券款从87.25亿元降至77.52亿元,减少11.2%[13] - 应付债券新增10.29亿元,主要因发行公司债所致[8] - 买入返售金融资产本报告期末为0,较上年度末下降100.00%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末92.66亿元,同比增长434.34%[3] - 经营活动现金流量净额转为正92.66亿元,同比改善434.34%[8] - 经营活动现金流量净额92.66亿元,同比由负转正(上年同期-27.72亿元)[17] - 投资活动现金流量净额流出107.61亿元,同比恶化472.74%[8] - 投资活动现金流量净额-107.61亿元,同比大幅下降(上年同期28.87亿元)[18] - 筹资活动现金流量净额流入10.56亿元,同比上升113.98%[9] - 筹资活动现金流量净额10.56亿元,同比增长114%[18] - 收取利息及佣金现金11.60亿元,同比下降6.2%[17] - 期末现金及现金等价物余额94.24亿元,较期初下降4.3%[18] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率本报告期2.37%,同比上升1.27个百分点[3] - 总资产本报告期末293.33亿元,较上年度末增长42.09%[3] - 政府补助年初至报告期末金额3675.75万元[5] 股权结构 - 前三大股东持股比例合计达89.01%(立业集团64.46%、怡景食品17.96%、希格玛7.59%)[10]
华林证券(002945) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入6.76亿元,同比下降13.15%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元,同比下降30.45%[14] - 母公司净利润3.12亿元,同比下降13.91%[15] - 公司2022年上半年营业收入6.76亿元,营业利润3.15亿元,归母净利润2.87亿元[21] - 营业总收入同比下降13.15%至67.56亿元,营业利润同比下降30.94%至31.52亿元[43][45] - 营业总收入同比下降3.9%至6.97亿元(2021年同期:7.26亿元)[149] - 净利润同比下降13.9%至3.12亿元(2021年同期:3.62亿元)[150] - 净利润从2021年上半年的4.12亿元降至2022年上半年的2.87亿元,下降30.4%[147] - 扣非净利润25,652.50万元,同比下降32.17%[134] 成本和费用(同比环比) - 营业总支出3.6亿元,同比上升12.11%[35] - 公司信息技术投入达1.31亿元,同比增长102.12%[21] - 2021年科技投入金额3.47亿元,占营业收入比例25.17%[31] 各业务线表现 - 财富管理业务收入4.41亿元,同比增长15.86%;托管客户总资产2,080.33亿元,较上年末增长11.98%[22] - 线上财富管理业务收入1.69亿元,同比增长36.45%;交易量5,337.45亿元,同比增长39.55%[22] - 投资银行业务实现营业收入0.90亿元[25] - 自营业务实现营业收入1.22亿元,同比增长15.39%[26] - 资产管理业务管理资产规模257.50亿元,较年初增长9.13%[27] - 资产管理业务净收入0.17亿元,同比增长10.70%[27] - 财富管理业务收入4.41亿元,占营业总收入65.21%,同比增长15.86%[37] - 投资银行业务收入8965.8万元,同比下降42.33%[37][38] - 自营业务收入1.22亿元,同比增长15.39%[37] - 资产管理业务营业利润率59.82%,同比上升23.2个百分点[39] - 证券行业投资收益同比下滑38.41%[26] - 资管行业收入同比下降7.94%[26] 各地区表现 - 总部及子公司营业总收入同比下降29.41%至33.78亿元,营业利润同比下降68.90%至8.40亿元[43][45] - 西藏地区营业总收入同比增长35.21%至15.42亿元,营业利润同比增长32.00%至14.46亿元[43][45] - 河南地区营业总收入同比增长103.17%至154.05万元,营业利润由上年同期亏损718.31万元转为盈利13.27万元[42][44] - 广东地区营业总收入同比下降3.21%至10.19亿元,营业利润同比下降0.90%至6.53亿元[42][44] - 青海地区营业总收入同比下降133.16%至亏损8.87万元[42] - 浙江地区营业利润同比下降144.26%至亏损21.67万元[45] 管理层讨论和指引 - 公司经营业绩受证券市场周期性波动影响较大,面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等多项经营风险[3] - 报告需关注"第三节 管理层讨论与分析"中关于公司经营及债券风险的详细内容[3] - 报告包含母公司净资本及有关风险控制指标等核心财务数据章节[4] - 报告披露公司近两年主要会计数据和财务指标的对比分析[6] - 报告包含合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的特殊情况说明[6] - 报告强调会计师事务所对非标准审计报告的说明事项[4] - 报告包含公司结构化主体控制情况及关联交易披露[4][5] - 报告披露环境社会责任及重大环保问题情况[4] - 公司2022年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司2022年半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[76] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额118.26亿元,同比大幅增长112.92%[14] - 加权平均净资产收益率4.51%,同比下降2.20个百分点[14] - 基本每股收益0.11元/股,同比下降26.67%[14] - 母公司基本每股收益0.12元/股,同比下降7.69%[15] - 非经常性损益项目合计3033.31万元,主要为政府补助3242.04万元[18] - 公司公允价值变动损益为-81,515,197.50元,因证券投资业务属正常经营故不作为非经常损益披露[19] - 公司投资收益为116,345,592.66元,因证券投资业务属正常经营故不作为非经常损益披露[19] - 公司核心净资本为4,636,883,171.59元,较上年度末下降0.75%[20] - 公司净资产为6,144,558,832.49元,较上年度末增长2.75%[20] - 公司各项风险资本准备之和为1,568,910,720.23元,较上年度末增长31.40%[20] - 公司融资本金余额41.06亿元,股票质押本金余额0.3亿元,履约保障比例378%[23] - 自营业务股票投资余额为4.10亿元[26] - 华林资本期末投资规模为1.19亿元[28] - 华林创新期末投资规模为9.93亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额14.09亿元,同比增长459.06%[35] - 公司累计现金分红6.32亿元,占上市融资金额64.61%[34] - 总部科技人才占比超50%[33] - 其他债权投资大幅增加31.22个百分点至142.68亿元,占总资产比例达44.55%[47] - 货币资金占总资产比例下降9.70个百分点至95.82亿元[47] - 交易性金融资产占总资产比例下降4.37个百分点至16.98亿元[47] - 卖出回购金融资产款大幅增加至115.24亿元,占总资产35.98%,同比增长28.69个百分点,主要因固定收益类产品投资规模增加[48] - 交易性金融资产公允价值变动损失1.16亿元,期末余额降至16.97亿元[49] - 其他债权投资规模激增至142.68亿元,较期初增加115.19亿元[49] - 代理买卖证券款规模为100.38亿元,占总资产31.34%,同比下降10.92个百分点[48] - 融出资金规模为41.33亿元,占总资产12.91%,同比下降8.49个百分点[48] - 应付债券新增10.17亿元(占总资产3.18%),系本期发行公司债所致[48] - 资产权利受限总额达118.09亿元,其中其他债权投资受限115.40亿元[50] - 报告期投资额1.07亿元,同比增长52.48%,主要投向非上市股权及私募股权投资[51] - 买入返售金融资产锐减至0.30亿元,同比下降4.79个百分点[48] - 交易性金融负债降至0.97亿元,同比下降6.51个百分点[48] - 证券投资期末账面价值总计159.65亿元人民币,其中债券投资328.31万元、股票投资21.18亿元和非上市公司股权投资6亿元[54][55] - 公司债券投资18农发06本期购买金额7.35亿元,出售金额7.3亿元,报告期损益1062万元[54] - 股票投资芯朋微(688508.SH)本期公允价值变动损失7569.34万元,报告期损益-7436.75万元[54] - 非上市公司股权沙河文体投资4亿元,报告期获得投资收益2000万元[54] - 2022年公开发行公司债券募集资金总额9.97亿元,已全部使用完毕[56] - 募集资金中7亿元用于偿还公司债务,2.97亿元用于补充营运资金[57] - 债券投资18附息国债13期末账面价值4.36亿元,较期初增长488%[54] - 股票投资无锡银行(600908.SH)本期出售金额6511.46万元,报告期损益909.04万元[54] - 证券投资本期公允价值变动损失总额1.16亿元[55] - 公司债券投资20河北债11报告期获得投资收益366.16万元[54] - 华林创新投资有限公司2022年上半年净利润为-2,455.55万元(人民币)[62] - 华林创新投资有限公司总资产11.55亿元,净资产11.39亿元[62] - 华林创新投资有限公司上半年营业总收入-0.24亿元,同比下降(具体百分比未提供)[62] - 华林资本投资有限公司净利润为-858.72万元(人民币)[62] - 华林资本投资有限公司总资产1.25亿元,净资产0.67亿元[62] - 华林投资服务(深圳)有限公司报告期内净利润为-125.78万元(人民币)[64] - 华林投资服务(深圳)有限公司总资产3,767.87万元,净资产3,767.87万元[64] - 华林集团持有3家纳入合并范围的结构化主体[65] - 华林创新新增股权投资业务3项[62] - 华林投资服务(深圳)有限公司于2022年6月28日注销[64] - 全资子公司华林投资服务(深圳)有限公司于2022年6月28日完成注销[114] - 流动比率从上年末1.58降至0.50,同比下降68.35%[134] - 资产负债率从47.45%升至70.89%,上升23.44个百分点[134] - EBITDA全部债务比3.49%,同比下降0.73个百分点[134] - 利息保障倍数3.33,同比上升28.08%[135] - EBITDA利息保障倍数3.69,同比上升34.67%[135] - 有息负债总额为1520.84亿元,同比下降6.73%[136] - 货币资金为95.82亿元,较年初81.79亿元增长17.1%[140] - 融出资金为41.33亿元,较年初44.18亿元下降6.45%[140] - 金融投资总额为159.65亿元,较年初47.48亿元增长236.2%[140] - 其他债权投资为142.68亿元,较年初27.53亿元增长418.4%[140] - 资产总计为320.28亿元,较年初206.44亿元增长55.1%[140][142] - 卖出回购金融资产款为115.24亿元,较年初15.06亿元增长665.2%[141] - 代理买卖证券款为100.38亿元,较年初87.25亿元增长15.0%[141] - 应付债券为10.17亿元,年初为0元[141] - 归属于母公司所有者权益为64.01亿元,较年初62.64亿元增长2.2%[141][142] - 公司总资产从2021年上半年的202.14亿元增长至2022年上半年的316.58亿元,增幅达56.6%[144][145] - 公司总负债从2021年上半年的142.34亿元增至2022年上半年的255.14亿元,增长79.2%[144] - 所有者权益从2021年上半年的59.80亿元增至2022年上半年的61.45亿元,增长2.8%[145] - 利息净收入从2021年上半年的1.97亿元增至2022年上半年的2.15亿元,增长8.7%[146] - 手续费及佣金净收入从2021年上半年的4.34亿元降至2022年上半年的3.93亿元,下降9.5%[146] - 投资收益从2021年上半年的1921.95万元大幅增至2022年上半年的1.16亿元,增长505.3%[146] - 公允价值变动收益从2021年上半年的8909.00万元盈利转为2022年上半年的8151.52万元亏损[146][147] - 基本每股收益从2021年上半年的0.15元降至2022年上半年的0.11元,降幅26.7%[148] - 利息净收入同比增长8.1%至2.13亿元(2021年同期:1.97亿元)[149] - 手续费及佣金净收入同比下降9.5%至3.93亿元(2021年同期:4.34亿元)[149] - 投资收益大幅增长616%至8404万元(2021年同期:1174万元)[149] - 经营活动现金流量净额增长113%至118.26亿元(2021年同期:55.54亿元)[151] - 投资活动现金流量净流出扩大96%至114.72亿元(2021年同期:58.48亿元)[151][152] - 筹资活动现金流量净额增长93%至10.55亿元(2021年同期:5.46亿元)[152] - 现金及现金等价物净增加额增长459%至14.09亿元(2021年同期:2.52亿元)[152] - 期末现金及现金等价物余额达112.62亿元(期初:98.53亿元)[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长119.2%,从54.0亿元增至117.8亿元[154] - 回购业务资金净增加额同比大幅增长138.3%,从46.1亿元增至109.9亿元[153] - 代理买卖证券收到的现金净额同比增长57.4%,从8.4亿元增至13.2亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额为负114.9亿元,同比净流出增加98.6%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长93.2%,从5.5亿元增至10.5亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为110.2亿元,较期初96.8亿元增长13.9%[155] - 归属于母公司所有者的净利润为28.7亿元,通过综合收益总额反映[157] - 公司向股东分配利润14.6亿元[158] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为6,144,558,832.49元,较期初增长2.75%[163] - 母公司2022年上半年综合收益总额为310,281,127.20元[162] - 母公司未分配利润从期初1,396,587,169.85元增至1,562,326,531.40元,增长11.87%[163] - 母公司2022年上半年对股东分配利润145,799,999.16元[163] - 2021年上半年母公司所有者权益增长112,290,221.73元,增幅1.92%[164] - 2021年母公司综合收益总额为357,973,091.62元[164] - 合并报表2022年上半年所有者权益增长162,899,562.78元至6,183,388,527.20元[160] - 合并报表2022年上半年综合收益总额408,582,432.67元[159] - 合并报表未分配利润从1,547,692,796.82元增至1,714,479,579.85元,增长10.77%[160] - 2022年上半年合并报表对股东分配利润245,682,869.89元[160] - 对所有者(或股东)的分配为-245,682,869.89元[165] - 提取盈余公积为-245,682,869.89元[165] - 本期期末所有者权益余额为5,970,371,611.81元[165] - 公司注册资本为2,700,000,000.00元[167] - 公司首次公开发行股票27,000万股,每股发行价格3.62元[167] - 公司2015年12月31日净资产为2,801,425,988.47元[167] - 公司2014年注册资本增至12.6亿元[166] - 公司2015年注册资本增至20.8亿元[166] - 公司2016年整体改制设立,注册资本24.3亿元[167] - 公司2022年6月30日财务状况真实完整反映[171] 公司治理与股东信息 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为90.20%[73] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为90.12%[73] - 董事会于2022年5月16日选举赵卫星为新任董事[74] - 董事会于2022年5月16日选举贺强为新任独立董事[74] - 首席风险官兼合规总监雷杰于2022年6月7日因个人原因辞职[75] - 董事会于2022年6月8日聘任关晓斌为新任首席风险官[75] - 董事会于2022年6月8日聘任彭晓佳为新任合规总监[75] - 执委会委员王健瑛于2022年5月17日因个人原因辞职[75] - 公司确认业务、资产、人员、财务及机构均保持独立运营[78][79][80] - 有限售条件股份全部解除限售,变动前数量为1,945,210,911股(占比72.04%),变动后数量为0股(占比0.00%)[116] - 无限售条件股份增加1,945,210,911股,变动前数量为754,789,089股(占比27.96%),变动后数量为2,700,000,000股(占比100.00%)[116] - 股份总数保持不变,为2,700,000,000股[116] - 深圳市立业集团有限公司解除限售1,740,397,076股,占公司总股份的64.46%[118][120] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司解除限售204,813,835股,占公司总
华林证券(002945) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-05-16 16:00
财务数据关键指标变化(同比) - 营业总收入同比下降6.34%至13.95亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降40.46%至4.84亿元[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比下降43.39%至4.42亿元[30] - 母公司净利润同比下降49.47%至3.62亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降155.97%至-60.30亿元[30] - 资产总额同比下降16.74%至206.44亿元[30] - 负债总额同比下降23.41%至143.80亿元[30] - 加权平均净资产收益率下降6.40个百分点至7.93%[30] - 基本每股收益同比下降40.00%至0.18元/股[30] - 公允价值变动收益1223万元,同比大幅下降95.36%[79] - 业务及管理费8.74亿元,同比增长56.04%[79] - 公司2021年营业利润同比下降43.62%至5.14亿元,2020年为9.12亿元[73] 财务数据关键指标变化(环比) - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至282万元,较第三季度的6844万元环比下降95.9%[34] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-586万元,首次出现单季度亏损[34] - 公司母公司2021年第四季度净利润为-2679万元,较第三季度的2742万元环比下降197.7%[35] - 公司2021年第一季度经营活动现金流量净额为60.31亿元,但后续三个季度均为负值,第四季度为-32.58亿元[34] 成本和费用(同比) - 公司信用及经纪业务营业支出为5.46亿元同比增长101.20%[61] - 公司电子设备运转费为2.38亿元同比增长646.84%[63][64] - 公司业务宣传费为1360.47万元同比增长128.01%[64] - 公司咨询费为505.52万元同比增长218.31%[64] - 2021年信息技术支出约3.47亿元 较2020年0.88亿元同比增长293.98% 占营业收入比例25.17%[47] 收入和利润(同比) - 信用及经纪业务营业收入8.86亿元 同比增长33.43% 代理买卖证券业务收入5.65亿元 同比增长33.61%[50] - 投资银行业务营业收入2.12亿元,同比增长61.57%[53] - 公司投行业务收入为2.12亿元同比增长61.57%[57][58] - 线上业务收入3.03亿元 同比增加104.95%[50] - 利息收入8.73亿元,同比增长33.06%[79] - 手续费及佣金净收入8.58亿元,同比增长30.43%,其中投行业务收入2.12亿元增长61.57%[79] - 华林创新实现收入1.31亿元同比增长35.62%[56] - 西藏地区营业总收入达2.82亿元人民币,同比增长100.21%[71] 收入和利润(环比) - 公司自营业务营业收入为4378.36万元同比下降89.84%[57][58] - 公司资产管理业务收入为2913.42万元同比下降41.08%[58][60] 各条业务线表现 - 公司信用及经纪业务营业收入占比超过63%[44] - 公司投资银行业务累计为客户融资超过2000亿元[44] - 公司成功保荐上市30余家中小民营企业项目[44] - 公司为超过200家客户提供融资服务[44] - 完成4个IPO项目和2个再融资项目,总承销金额34.21亿元[53] - 投行业务团队69人,其中保荐代表人25人[53] - 固定收益业务债券交易量达3.015万亿元 其中银行间市场2.935万亿元 沪深交易所市场0.08万亿元[45] - 票据业务交易量达1.29万亿元 市场占有率在非银机构中排名前列[45] - 线上交易量9823.01亿元 同比增加110.58%[50] - 交易量达2.63万亿元 同比增长35.70%[50] - 代理销售金融产品金额253.22亿元,同比增长22.65%[51] - 融资余额从32.34亿元增至44.18亿元,增速36.60%[51] - 融资融券业务平均维持担保比例305.43%[51] - 股票质押余额(自有资金)0.60亿元,履约保障比例385.76%[51] - 股票期权业务成交金额19.42亿元,成交量313.11万张,手续费收入686.42万元[51] - 自营业务股票投资余额6.36亿元,较上年同期增长[54] - 信用及经纪业务营业利润率为38.35%,但同比下降20.77个百分点[69] - 自营业务营业利润率为-54.81%,同比下降136.73个百分点[69] 各地区表现 - 公司在北京/安徽/湖南等地区设有分公司[17][18] - 公司在全国16个省级行政区设有分公司[19] - 分公司网络覆盖北京、广东、四川等重要区域[19] - 华林证券股份有限公司在全国拥有至少47家证券营业部,覆盖福建、广东、广西、河北等多个省份[22][23] - 公司在广东省内布局密集,拥有至少26家营业部,包括深圳、广州、江门、东莞、佛山等重要城市[22][23] - 福建省内营业部数量至少为4家,分布在泉州、厦门、莆田和漳州[22] - 深圳作为重要业务中心,拥有至少10家营业部,覆盖南山区、福田区、罗湖区、龙华区和宝安区[22] - 江门市是广东省内重点布局城市,拥有至少4家营业部[23] - 公司在广西壮族自治区柳州市设有1家营业部[23] - 河北省内营业部数量至少为2家,分布在保定和沧州[23] - 广东省内其他城市布局包括河源、鹤山、惠州、开平、梅州、肇庆、中山和珠海各1家营业部[23] - 华林证券股份有限公司在全国拥有广泛的营业网点覆盖,包括河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、山东和上海等省市[24][25] - 公司在河北省设有3家营业部分别位于唐山、廊坊和邯郸[24] - 公司在河南省设有4家营业部分别位于南阳、洛阳、新乡和周口[24] - 公司在湖北省设有营业部位于武汉光谷大道[24] - 公司在湖南省设有7家营业部分别位于株洲、浏阳、长沙、宁乡、郴州、衡阳、娄底和邵阳[24] - 公司在江苏省设有8家营业部分别位于南京、无锡、南通、扬州、常州、盐城、镇江和淮安[24][25] - 公司在山东省设有10家营业部分别位于烟台、淄博、临沂、威海、德州、潍坊、滨州、聊城、枣庄和泰安[25] - 公司在上海市设有3家营业部分别位于南京西路、浦东新区张杨路和闵行区莘松路[25] - 公司在全国设有16家证券营业部,主要分布在华东和西南地区[26] - 西藏地区营业利润同比大幅增长95.62%至2.64亿元[73] - 福建地区营业利润同比下降45.14%至518万元[72] - 广东地区营业利润同比增长4.38%至1.57亿元[72] - 总部及子公司营业利润同比下降90.66%至5269万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司形成三线管理模式包括职能管控线/科技金融线/传统业务线[16] - 科技金融线布局"8+2"十大部落包括八大科技业务部落[16] - 财富管理业务将推动财富客户及资产规模稳定增长并优化收入结构[100] - 信用业务将探索电子化方式对标的证券和担保证券进行精细化管理[100] - 投顾业务探索人工+智能投顾全链路服务体系包括风险属性配置及大数据分析[101] - 基金代销业务重点突出股票基金竞争优势并实施产品差异化战略[101] - 投资银行业务按高端装备、TMT、生物医药等行业细分提升专业服务能力[102] - 固定收益自营业务目标建设量化交易、宏观对冲、利率投研一体化平台[103] - 资产管理业务打造"稳健特色"品牌并运用科技手段通过"明镜"系统服务客户[104] - 公司收购字节跳动旗下海豚股票App和文星在线以强化金融科技系统建设[97] - 新海豚股票App将全量接入字节头条全部泛财经资讯并嫁接金融大数据技术[97] - 公司持续与字节跳动火山云合作引入内容数据及云计算基础设施能力[97] 风险管理和内部控制 - 公司通过风险价值VaR和基点价值DV01等指标监控市场风险[107] - 公司使用期货和利率互换等衍生品对冲持仓市场风险[107] - 公司建立交易对手库管理制度控制信用风险暴露水平[108] - 公司通过客户尽职调查和授信审批管理信用交易业务风险[108] - 公司设立投资决策委员会进行一级资产配置确保流动性充足[109] - 公司建立实时流动性风险监控机制覆盖各部门和业务线[109] - 公司采用重要岗位双人双责制度防范操作风险[110] - 公司在新产品开发初期即参与制度设计评估操作风险[110] - 公司对重要制度流程和新产品方案进行严格合规审查[112] - 公司建立舆情监控机制和突发事件分级处理机制管理声誉风险[113] - 公司2021年12月31日财务报告内部控制保持有效并获得标准无保留意见[167] - 公司风险控制指标与上月末相比不利变动超过20%时需及时报告[169] - 2021年公司进行了8次敏感性分析测算或专项压力测试[169] - 其中针对业务规模变动进行3次测试[169] - 针对承销业务进行4次测试[169] - 针对发放股利进行1次测试[169] - 2021年组织进行1次综合压力测试并向监管部门提交报告[169] - 公司各项风险控制指标持续达标包括净资本风险覆盖率等10项指标[170] - 公司修订发布固定收益类和权益类证券自营业务风险管理实施细则[172] - 公司建立涵盖市场信用操作流动性声誉风险的全面风险管理体系[171] - 公司自2014年开始更换升级风险管理信息系统[174] - 2019年建设金仕达风险管理系统针对科创板监控等内容[174] - 2020年升级净资本管理系统符合证监会公告[2020]10号要求[174] - 2021年净资本系统对接票据业务系统实现自动化数据提取[174] - 公司建立了反洗钱组织体系和完善的监测机制[177] - 公司设置信息隔离墙管理系统进行敏感信息监控[177] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业总收入占比均为100%[164] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[166] 资本和资产结构 - 公司2021年末净资本为46.72亿元,较年初47.25亿元下降1.11%[38] - 公司2021年末风险覆盖率为391.31%,较年初298.06%大幅上升93.25个百分点[38] - 公司2021年末流动性覆盖率为181.07%,较年初257.86%下降76.79个百分点[38] - 公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本比例从年初221.30%降至年末79.76%,下降141.54个百分点[38] - 公司2021年表内外资产总额为124.36亿元,较年初182.25亿元下降31.76%[38] - 货币资金占总资产比例从30.07%上升至39.62%,增加9.55个百分点[74] - 代理买卖证券款占比从28.46%上升至42.26%,增加13.8个百分点[75] - 融出资金占比从12.98%上升至21.40%,增加8.42个百分点[75] - 其他债权投资占比从38.02%下降至13.33%,减少24.69个百分点[75] - 卖出回购金融资产款占比从36.48%下降至7.29%,减少29.19个百分点[75] - 交易性金融资产期末余额19.96亿元,较期初减少1.88%[76] - 其他债权投资期末余额27.53亿元,较期初大幅减少70.95%[79] - 金融负债中交易性金融负债期末余额14.07亿元,较期初增长51.43%[79] - 融出资金余额44.18亿元,同比增长36.60%[78] - 公司自有负债56.56亿元,其中应付短期融资款占比34.10%[81] 投资活动 - 报告期投资额700万元,同比大幅下降89.22%[82] - 沙河文体股权投资最初成本4亿元,期末账面价值4亿元,报告期损益4000万元[84] - 18农发06债券投资本期购买金额16.55亿元,出售金额13.31亿元,期末账面价值3.26亿元[84] - 无锡银行股票投资期初账面价值4.47亿元,本期公允价值变动损失4217.13万元,期末账面价值2.85亿元[86] - 20河北债11债券投资最初投资成本2.67亿元,期末账面价值2.67亿元,报告期损益738.4万元[86] - 芯朋微股票投资最初投资成本6149.91万元,期末账面价值2.36亿元,报告期损益8226.76万元[86] - 交通银行股票投资本期购买金额2.28亿元,出售金额6451.14万元,报告期损益3185.5万元[86] - 17国开15债券投资本期购买金额8.66亿元,出售金额7.06亿元,期末账面价值1.62亿元[86] - 证券投资合计期末账面价值115.09亿元,报告期损益8537.36万元[87] 子公司和关联方 - 公司全资子公司华林资本持有私募投资基金管理人资格证书[11] - 华林创新投资有限公司注册资本为206,000万元[20] - 华林资本投资有限公司注册资本为6,000万元[20] - 华林投资服务(深圳)有限公司注册资本为5,000万元[20] - 公司持有中证机构间报价系统股份有限公司0.40%股权[20] - 公司持有证通股份有限公司4.57%股权[20] - 子公司华林创新投资有限公司由蓝映波负责[20] - 子公司华林资本投资有限公司由林立负责[20] - 华林创新投资有限公司总资产10.73亿元,净利润1.22亿元[90][93] - 公司持有3家纳入合并范围的结构化主体[91] 公司治理和高管 - 控股股东深圳市立业集团有限公司持有公司64.46%股份[42] - 公司董事长林立年龄59岁任期至2022年05月15日[120] - 副董事长朱文瑾年龄47岁任期至2022年05月15日[120] - 首席执行官赵卫星年龄47岁任期至2022年05月15日[120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[120] - 2021年公司高级管理人员变动频繁,共发生22次职务变动[123] - 2021年有7名高级管理人员因个人原因主动辞职[123] - 2021年有4名高级管理人员因工作调整发生职务变动[123] - 首席执行官职位在2021年发生两次变动:韦洪波6月15日聘任,11月26日解聘;赵卫星11月26日聘任[123][124] - 财务总监职位在2021年发生三次变动:关晓斌5月28日任免,沈顺宏5月28日聘任,9月29日任免,关晓斌9月29日再次聘任[123] - 首席信息官职位在2021年发生变动:雷杰9月10日任免,张大威9月10日聘任[123] - 合规总监职位在2021年发生变动:温雪斌6月15日任免,雷杰6月15日聘任[123] - 首席风险官职位在2021年发生变动:温雪斌8月6日解聘,雷杰8月6日聘任[123] - 董事会秘书职位在2021年发生变动:关晓斌9月29日任免,谢颖明9月29日聘任[123] - 报告期存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[122] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1625.95万元[136] - 合规总监、首席风险官、执委会委员雷杰税前报酬最高为221.97万元[136] - 首席执行官、执委会主任委员韦洪波离任前税前报酬为189.06万元[136] - 副董事长、执委会委员朱文瑾税前报酬为168.2万元[136] - 财务总监、执委会委员关晓斌税前报酬为119.68万元[136] - 执委会委员王健瑛税前报酬为141.84万元[136] - 董事长林立税前报酬为61.91万元[135] - 董事李华强税前报酬为40.11万元[135] - 独立董事齐大宏和米旭明税前报酬均为14.46万元[135] - 董事李葛卫税前报酬为9.6万元[135] 股东结构和承诺 - 深圳市立业集团有限公司所持股份自上市日起锁定36个月[192] - 深圳市怡景食品饮料有限公司所持股份自上市日起锁定12个月[192] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司所持股份自上市日起锁定36个月[192] - 深圳市立业集团有限公司承诺稳定股价措施有效期36个月[192] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持比例不超过上市时持股数的25%[193] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司锁定期满后两年内减持比例不超过华林证券发行上市时
华林证券(002945) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入3.286亿元,同比下降9.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.483亿元,同比下降19.43%[3] - 营业总收入为3.29亿元,同比下降9.1%[14] - 净利润为1.48亿元,同比下降19.4%[14] - 基本每股收益为0.0549元,同比下降19.5%[15] - 加权平均净资产收益率2.34%,同比下降0.67个百分点[3] 成本和费用(同比环比) - 支付利息、手续费及佣金的现金为1.33亿元人民币,相比上年同期的2.34亿元人民币下降43.2%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.34亿元人民币,与上年同期的1.36亿元人民币基本持平[17] 各业务线表现 - 投资银行业务手续费净收入5289.97万元,同比上升42.26%[8] - 利息净收入为1.08亿元,同比增长15.8%[14] - 手续费及佣金净收入为2.01亿元,同比增长17.0%[14] - 投资银行业务手续费净收入为5290万元,同比增长42.3%[14] - 公允价值变动收益-4557.20万元,同比下降284.43%[8] - 公允价值变动损失为4557万元,同比转亏[14] 资产和负债变化 - 总资产306.072亿元,较上年度末增长48.26%[3] - 其他债权投资125.001亿元,较上年度末增长354.13%[7] - 卖出回购金融资产款98.138亿元,较上年度末增长551.77%[7] - 公司总资产为306.07亿元人民币,较年初增长48.3%[12] - 货币资金期末余额84.92亿元人民币,其中客户资金存款74.65亿元人民币[12] - 融出资金规模42.29亿元人民币,较年初下降4.3%[12] - 金融投资规模141.99亿元人民币,较年初大幅增长199%[12] - 其他债权投资125.00亿元人民币,较年初增长354%[12] - 买入返售金融资产17.00亿元人民币,较年初增长68.7%[12] - 负债总额为242.09亿元,较期初增长68.3%[13] - 卖出回购金融资产款为98.14亿元,较期初增长551.8%[13] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额85.412亿元,同比上升41.62%[3] - 筹资活动现金流量净额11.025亿元,同比上升76.39%[8] - 经营活动现金流入为91.44亿元,同比增长24.2%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为85.41亿元人民币,相比上年同期的60.31亿元人民币增长41.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为流出96.57亿元人民币,相比上年同期的流出67.83亿元人民币增加42.4%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.03亿元人民币,相比上年同期的6.25亿元人民币增长76.5%[17] - 融出资金净增加额为1.40亿元人民币[17] - 发行债券收到的现金为10.00亿元人民币[17] - 发行收益凭证收到的现金为17.46亿元人民币,相比上年同期的25.11亿元人民币下降30.5%[17] - 期末现金及现金等价物余额为98.39亿元人民币,相比期初的98.53亿元人民币略有下降[18] 股权和投资活动 - 深圳市立业集团持股64.46%(17.40亿股),其中质押3.76亿股[9] - 深圳市怡景食品持股17.96%(4.85亿股),其中质押2.40亿股[9] - 深圳市希格玛计算机持股7.59%(2.05亿股)[9] - 公司以2000万元人民币受让北京文星在线100%股权[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[19]