董事会审计委员会监督

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共达电声: 共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
证券之星· 2025-04-02 12:17
会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所前身为华普天健会计师事务所,成立于1988年8月,2013年12月改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号,首席合伙人为刘维 [1] 聘任会计师事务所程序 - 公司于2024年4月2日召开董事会和监事会会议,4月24日召开股东大会,审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计服务机构,聘期一年 [2] 2024年度会计师事务所履职情况 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报表进行审计,认为公司财务报表在所有重大方面均已按照企业会计准则的规定编制,公允反映了财务状况和经营成果 [2] - 会计师事务所对公司内部控制进行审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,并对重大内部控制流程进行全面梳理 [2] - 审计过程中,会计师事务所就审计团队配置、独立性、审计计划、审计范围等重点事项向公司管理层及治理层进行汇报和沟通 [2][3] 董事会审计委员会监督情况 - 董事会审计委员会对容诚会计师事务所相关资质进行审查,包括执业资质、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,认为其具备专业能力和资质 [3] - 审计委员会与会计师事务所就审计工作小组人员构成、独立性、审计计划、审计范围等重大事项进行充分讨论和沟通 [4] - 审计委员会督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行监督职责 [4] 总体评价 - 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在2024年度审计工作中遵守独立、客观、公正的职业准则,表现出良好的职业操守和专业能力 [4] - 会计师事务所较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制审计工作 [4]
东晶电子: 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
证券之星· 2025-03-24 14:12
会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 复办于1986年 2010年改制为特殊普通合伙制 注册于上海 首席合伙人为朱建弟 是国际会计网络BDO成员所 具有H股审计资格并在美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2498名 从业人员总数10021名 其中签署过证券审计报告的注册会计师743名 [2] - 立信2024年业务收入达50.01亿元 其中审计业务收入35.16亿元 证券业务收入17.65亿元 上市公司审计客户93家 [2] 聘任程序 - 公司于2024年4月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构 并于2024年5月20日经股东大会审议通过 [2] 审计履职情况 - 立信对公司2024年度财务报表及内部控制有效性进行审计 出具标准无保留意见审计报告 认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制 公允反映财务状况及经营成果 内部控制保持有效 [3] - 审计过程中就独立性 人员构成 审计计划 风险判断 舞弊测试 年度审计重点等事项与管理层和治理层进行沟通 [3] 审计委员会监督职责 - 审计委员会于2024年4月16日第七届第一次会议审议通过续聘立信的议案 并向董事会提议续聘 [3] - 审计委员会与立信召开沟通会议 就审计范围 时间节点 人员安排 审计重点等预审情况进行沟通 听取审计内容及发现问题汇报 并提出建议 [4] - 审计委员会审查立信资质和执业能力 在年报审计期间充分讨论沟通 督促及时准确出具审计报告 [4] 总体评价 - 审计委员会认为立信坚持公允客观独立审计 展现良好职业操守和业务素养 规范完成审计工作 出具客观完整准确的审计报告 [5]