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东晶电子: 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 复办于1986年 2010年改制为特殊普通合伙制 注册于上海 首席合伙人为朱建弟 是国际会计网络BDO成员所 具有H股审计资格并在美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2498名 从业人员总数10021名 其中签署过证券审计报告的注册会计师743名 [2] - 立信2024年业务收入达50.01亿元 其中审计业务收入35.16亿元 证券业务收入17.65亿元 上市公司审计客户93家 [2] 聘任程序 - 公司于2024年4月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构 并于2024年5月20日经股东大会审议通过 [2] 审计履职情况 - 立信对公司2024年度财务报表及内部控制有效性进行审计 出具标准无保留意见审计报告 认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制 公允反映财务状况及经营成果 内部控制保持有效 [3] - 审计过程中就独立性 人员构成 审计计划 风险判断 舞弊测试 年度审计重点等事项与管理层和治理层进行沟通 [3] 审计委员会监督职责 - 审计委员会于2024年4月16日第七届第一次会议审议通过续聘立信的议案 并向董事会提议续聘 [3] - 审计委员会与立信召开沟通会议 就审计范围 时间节点 人员安排 审计重点等预审情况进行沟通 听取审计内容及发现问题汇报 并提出建议 [4] - 审计委员会审查立信资质和执业能力 在年报审计期间充分讨论沟通 督促及时准确出具审计报告 [4] 总体评价 - 审计委员会认为立信坚持公允客观独立审计 展现良好职业操守和业务素养 规范完成审计工作 出具客观完整准确的审计报告 [5]