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高分子(SLS)增材制造设备
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华曙高科:华曙高科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
2023-04-10 11:36
定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 湖南华曙高科技股份有限公司 Farsoon Technologies Co., Ltd. (长沙高新开发区林语路181号) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司 (陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室) i 本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳 湖南华曙高科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...
华曙高科:华曙高科首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
2023-03-27 01:14
发行信息 - 本次公开发行股份4143.2253万股,占发行后总股本10%,发行后总股本41416.8800万股[8][43] - 预计发行日期为2023年4月4日[8] - 发行方式采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合,承销方式为余额包销[43] - 本次发行初始战略配售数量为621.4838万股,占本次发行数量的15%[47] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入45,657.15万元,同比增长36.67%,净利润9,918.22万元,同比下降15.52%[75] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元,同比增长25.06%[75] - 2022年7 - 12月营业收入28,036.67万元,同比增长8.29%,净利润6,756.47万元,同比下降39.07%[75] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为8500.00 - 10000.00万元,同比变动9.27% - 28.55%[84] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为1374.71 - 2024.96万元,同比变动 - 25.99% - 9.01%[84] 研发与技术 - 公司已开发20余款设备,配套40余款专用材料及工艺[59] - 截至招股意向书签署日,公司拥有发明专利148项、实用新型专利141项、外观专利34项、软件著作权35项[60] - 公司牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[60] - 最近三年(2019 - 2021年)研发投入占营业收入比例为14.42%,累计10,185.39万元[65] - 2022年度研发投入占营业收入的比重为15.14%[67] 市场与风险 - 2021年,全球增材制造产值为152.44亿美元[28] - 报告期内,公司航空航天领域3D打印设备及辅机配件收入分别为2,942.14万元、10,066.70万元、17,343.06万元和5,562.22万元[28] - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元[32] - 3D打印设备所需核心元器件依赖进口,短期内无法全面国产替代[25] - 增材制造行业存在产业化应用、技术被替代、成本较高等风险[27][29] 股权结构 - 截至招股意向书签署日,美纳科技直接持有公司16,596.36万股股份,持股比例44.53%,为控股股东[187] - 侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权委托给美纳科技,美纳科技合计控制发行人56.89%的表决权[187][188] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权,间接控制发行人44.53%的股份,合计间接控制发行人56.89%表决权[192] 子公司情况 - 上海华曙2022年6月末总资产726.69万元、净资产238.77万元、净利润 -201.00万元[163] - 深圳华曙2022年6月末总资产561.57万元、净资产554.11万元、净利润 -9.87万元[165] - 美国华曙2022年6月末总资产510.16万美元,净资产79.05万美元,净利润124.87万美元[171] - 欧洲华曙2022年6月末总资产380.48万欧元,净资产62.05万欧元,净利润46.88万欧元[175] - 公司参股重庆华港,出资金额2667万元,股权比例40%[179]
湖南华曙高科技股份有限公司_湖南华曙高科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)
2023-02-19 08:02
发行信息 - 本次公开发行股份总数不超过4,143.23万股,占发行后总股本比例不低于10%[10] - 发行后总股本不超过41,416.88万股[10] - 每股面值为人民币1.00元[10] 业绩数据 - 2021年全球增材制造产值为152.44亿美元[30] - 2021年公司设备销售市场占有率为1.42%[35] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率达46.78%,2021年营业收入3.34亿元[54] - 2022年末资产总额为113,856.93万元,较2021年末增长24.10%[59][60] - 2022年末负债总额为37,330.80万元,较2021年末增长43.34%[59][61] - 2022年末归属于母公司所有者权益为76,526.13万元,较2021年末增长16.47%[60][61] - 2022年度营业收入45,657.15万元,同比增长36.67%;7 - 12月营业收入28,036.67万元,同比增长8.29%[63][65] - 2022年度净利润9,918.22万元,同比下降15.52%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元,同比增长25.06%[65] - 2022年度经营活动现金流量净额9,803.15万元,同比减少12.51%;投资活动现金流量净额 - 10,473.75万元,同比增加49.23%;筹资活动现金流量净额 - 250.16万元,同比减少101.32%[69] 业务收入 - 报告期内,公司航空航天领域3D打印设备及辅机配件收入分别为2,942.14万元、10,066.70万元、17,343.06万元和5,562.22万元,占3D打印设备及辅机配件收入总额比例为23.56%、55.15%、59.43%和35.91%[30] - 报告期内境外主营业务收入分别为4,964.94万元、4,772.67万元、5,727.11万元和8,197.93万元,占比分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%[34] 财务指标 - 报告期内公司高分子设备毛利率分别为56.91%、51.52%、44.09%和46.05%,呈下降趋势[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为5,272.64万元、6,474.37万元、12,486.89万元和14,419.74万元,占流动资产比例分别为15.34%、14.71%、18.97%和22.17%[37] - 报告期各期末公司逾期应收账款占比分别为61.26%、66.81%、67.34%、58.91%[37] - 报告期各期末公司账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为75.77%、72.60%、81.91%和84.60%[37] - 截至2022年6月30日,公司账龄1年以上的应收账款余额共计2,220.77万元[37] - 报告期内,公司3D打印设备及辅机配件毛利率分别为59.46%、57.88%、56.37%和53.55%,呈略微下降趋势[95] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为5497.66万元、7605.01万元、14375.38万元和16520.17万元,占流动资产的比例分别为15.99%、17.28%、21.84%和25.40%[98] - 报告期内,公司存货中原材料、在产品、库存商品合计占比分别为69.21%、71.29%、78.68%和83.25%[98] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 68.16万元、297.61万元、276.69万元和 - 172.87万元,占公司利润总额的比例分别为 - 3.64%、6.46%、2.16%和 - 4.96%[99] 研发情况 - 公司2019 - 2021年研发投入占营业收入比例为14.42%,累计研发投入金额10,185.39万元[54] - 2021年末研发人员占当年员工总数比例为27.76%,2022年6月末为28.92%[54] - 截至招股书签署日,公司有146项与主营业务收入相关的发明专利[54] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入比重为15.14%[56] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为8,500.00 - 10,000.00万元,同比变动9.27% - 28.55%[73] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为1,374.71 - 2,024.96万元,同比变动 - 25.99% - 9.01%[73] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总投资66395.61万元,包括增材制造设备扩产项目32940.50万元、研发总部及产业化应用中心项目28385.48万元、增材制造技术创新(上海)研究院建设项目5069.63万元[78] 公司架构 - 公司控股股东为美纳科技,发行前持股16,596.36万股,占比44.53%,发行后持股比例40.07%[177][200] - 侯银华发行前持股4,610.09万股,占比12.37%,发行后持股比例11.13%[200] - 龙鹰贰号发行前持股707.59万股,占比1.90%,发行后持股比例1.71%[200] 子公司情况 - 上海华曙2022年6月末总资产726.69万元,净资产238.77万元,净利润 - 201万元;2021年末总资产754.32万元,净资产239.77万元,净利润37.27万元[153] - 深圳华曙2022年6月末总资产561.57万元,净资产554.11万元,2022年1 - 6月净利润 - 9.87万元;2021年末总资产572.20万元,净资产563.98万元,2021年度净利润125.28万元[155] - 华曙新材料2022年6月末总资产910.19万元,净资产481.00万元;2021年末总资产95.25万元,净资产95.25万元[156] - 美国华曙2022年6月末总资产510.16万美元,净资产79.05万美元,2022年1 - 6月净利润124.87万美元;2021年末总资产691.03万美元,净资产 - 45.84万美元,2021年度净利润23.68万美元[161] - 欧洲华曙2022年6月末总资产380.48万欧元,净资产62.05万欧元,2022年1 - 6月净利润46.88万欧元;2021年末总资产370.14万欧元,净资产15.17万欧元,2021年度净利润 - 22.31万欧元[165] 风险提示 - 增材制造装备关键核心器件依赖进口存在风险[82] - 新兴行业或领域产业化应用存在风险[83] - 技术路线替代存在风险[84] - 核心技术泄密和技术人才流失存在风险[85]