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中国内部审计协会举办“2025内部审计助力中国式现代化”论坛
新华网· 2025-12-31 06:44
论坛概况与核心议程 - 中国内部审计协会于12月25日在北京举办第二届“2025内部审计助力中国式现代化”论坛,汇聚600余位行业嘉宾,旨在探讨内部审计在服务中国式现代化进程中的新使命与新举措 [2] - 论坛核心议程采用“主旨演讲+圆桌对话+平行分论坛”形式,并包含数智化审计分会成立及重要研究成果发布等特色活动 [6] 政策导向与战略要求 - 审计署领导致辞强调内部审计需从三方面发力以服务中国式现代化:主动对接“十五五”规划、紧扣科学规范、立足审计监督体系建设以形成国家审计与内部审计的工作合力 [5][6] - 审计署内部审计指导监督司司长黄峥在主旨演讲中强调,科学谋划“十五五”时期内部审计工作需强化党的领导、推动单位重大战略落实、提升审计结果运用效能,并以“科技强审”和“人才兴审”作为基础保障 [8] 国资央企内部审计实践 - 国务院国资委综合监督局局长徐赫回顾了“十四五”时期国资央企内部审计在强化党的领导、深化体制改革、健全工作体系等方面的突破性成效 [10] - 国资央企未来将构建匹配新使命的内部审计格局,突出价值创造导向以监督提升中央企业“五大能力”,大力推进穿透式监督与“六个规范”的审计管理,并提速智能化审计系统与数智监督队伍建设 [10] 民营企业内部审计建设 - 全国工商联法律服务部部长涂文指出《民营经济促进法》施行带来政策红利,强调民营经济治理现代化的紧迫性,并呼吁民营企业以内部审计规范化推进治理现代化 [12] 企业内审转型实践案例 - 中国中车集团副总裁王锋分享了企业内审转型的四维路径:通过“三多一少”理念革新推动职能转型、建立审计共享中心实现集约化管控、运用“精益审计八法”提升质效、以及通过数字化转型与“特种兵”式人才培养筑牢根基 [14] 重要成果发布与机构成立 - 论坛期间正式成立了中国内部审计协会数智化审计分会,并同步发布了《全国内部审计数智化转型发展研究报告(2025)》、《内部审计数智化转型指引(2025版)》及《中国金融行业内部审计发展研究报告(2025)》三项重磅成果 [14] - 《数智化报告》由协会与中国信息通信研究院联合编写,《数智化指引》和《金融报告》由协会组织编写,多家大型央企及金融机构参与了编写与调研工作 [14][16][18] 圆桌对话核心议题 - 圆桌对话环节由五位嘉宾围绕“科学规范审计的内涵理解”、“实践中的问题与挑战”以及“未来如何更好推进”三大核心话题展开讨论,为内审高质量发展建言献策 [19] 平行分论坛专题聚焦 - 论坛设置了金融、能源、数智化三大平行分论坛,分别聚焦细分领域的核心议题 [21] - 金融分论坛主题为“防风险助力金融内审价值创造”,嘉宾来自中国工商银行、中国银行、中国人保集团及国泰海通证券等机构,围绕金融风险防范与内审价值进行分享 [23] - 能源分论坛主题为“‘双碳’目标下内部审计助力能源绿色转型”,嘉宾来自中国石化、国家能源集团、中国节能环保集团及国家电网等公司,探讨内审服务能源转型的路径 [25] - 数智化分论坛主题为“数智赋能内部审计新质生产力”,嘉宾来自南京审计大学、中国石化、百度及中国移动等机构,分享大模型及人工智能在审计中的探索与应用实践 [27]
人工智能赋能券商审计业务:挑战、变革与展望
证券日报网· 2025-12-30 09:44
一、引言:背景与挑战 在证券公司的内部控制体系中,内部审计发挥着不可替代的重要作用。它不仅仅是对财务数据的核查, 更是嵌入企业经营与战略管理的关键环节,对于完善治理结构、保障稳健运营、促进价值持续增长具有 深远影响。 当前,数字化风潮正在席卷各行各业,审计领域也积极引入人工智能技术。通过深度融合审计与数字 化、智能化技术,助力审计人员高效处理包括文本、图像、语音在内的多种审计数据形式,从而推动审 计工作实现从"手工作坊"模式向"智能工厂"模式的转型。 不过,审计业务智能化转型面临诸多挑战。 其一,数据处理难题制约效率。券商业务数字化转型后,数据量爆发式增长,涵盖财务、交易等多源信 息,且结构复杂,包含大量非结构化数据。海量复杂的数据让审计人员处理起来压力巨大,严重拖慢审 计进度。 其二,风险识别能力短板明显。金融业务创新加速,风险愈发隐蔽复杂。传统审计依赖历史数据和抽样 检查,难以全面、及时识别新型风险,像数据隐私泄露、跨市场操纵等。系统性舞弊行为借助多账户和 复杂交易结构掩盖,传统方法发现异常模式的能力有限,存在新型风险"探测盲区"。 人工智能可贯穿审计作业的各个环节,实现全流程智能化支持。 审计准备阶段: ...
详解年报审计关键事项,护航上市公司信披质量提升
搜狐财经· 2025-12-25 03:35
结语 致力于推动上市公司的高质量发展,安永[1]大中华区审计服务市场联席主管合伙人、华中区审计服务副主管合伙人汤哲辉以其深厚的行业洞察力,为学 员深入解析年报审计与监管核心要点,助力企业提升信息披露质量,护航资本市场健康发展。 面对AI时代的浪潮,他提出"数字为先驱动"的审计理念。面对企业数字化转型与监管升级的双重挑战,审计正通过AI赋能、工具提效和服务精细化,实 现审计流程的革新。集中化与标准化的审计流程,通过大数据分析从抽样审计到全量审计,大量数字化审计工具的应用,帮助企业识别风险、提升效率, 降低成本。他认为,数智化审计不仅聚焦于风险防范与舞弊识别,更致力于优化信息披露,助力企业在合规框架下,灵活合理运用会计政策,实现高质量 发展。 在核心文件解读与实践分享环节,汤哲辉深入剖析了上市公司面临的监管高压,特别强调了财务总监在确保财务真实性中的关键角色。通过案例分享,他 揭示了资金占用、收入确认等高风险领域的审计要点,并厘清了会计责任与审计责任的边界。针对海外财务管控,需依托业财一体化建设,夯实业务财务 数据真实性基础;深化司库及"两金"管控,筑牢资金资产安全防线。通过强化内控机制与子公司监管,全面提升全球 ...