审计工作

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宝发控股进一步延迟刊发2025年度业绩
智通财经· 2025-09-22 14:18
财务报告延迟发布 - 公司已向核数师提供大部分重大未解决事项及资料 但核数师需要更多详尽资料评估2025财政年度各项目产生毛损的合理性 [1] - 核数师仍对应收账款及合同资产的预期信贷损失评估报告最终草稿进行审计工作 [1] - 2025年度业绩及2025年年报预计将分别于2025年10月3日及2025年10月10日发布 [1] 股票交易状态 - 公司股票继续停牌 [1]
市十六届人大常委会第三十一次会议举行第一次全体会议
长沙晚报· 2025-08-29 03:21
乡村振兴政策与法治实施 - 听取市人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》和《湖南省乡村振兴促进条例》情况的报告 [1] - 市人大常委会执法检查组汇报乡村振兴相关执法检查情况 [1] - 会前举行专题讲座 省委农村工作领导小组办公室秘书处处长肖建平专题讲解乡村振兴政策与法治保障 [3] 全球研发中心城市与自动驾驶发展 - 听取市人民政府关于全球研发中心城市建设情况的报告 [1] - 听取《长沙市自动驾驶汽车发展条例(草案)》起草情况的说明 [1] 财政预算与审计监督 - 听取2024年全市和市本级决算草案与2025年1—6月全市和市本级预算执行情况报告 [1] - 听取2024年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告 [1] - 市人大财经委汇报2024年市本级决算草案初步审查结果 [2] 法规修订与制度建设 - 市人大常委会主任会议提请修改《长沙市人民代表大会议事规则》等十四个规范性文件 [2] - 提请修改《长沙市人民代表大会代表建议、批评和意见办理规定》 [2] - 听取《岳麓山风景名胜区保护条例(修正草案)》起草情况的说明 [1] 经济与社会发展计划 - 听取长沙市2025年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况及一揽子增量政策落实情况报告 [1] 监督与司法工作 - 听取市监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况的报告 [1] - 书面听取市中级人民法院关于长沙知识产权法庭下设机构设置的备案报告 [1] - 听取有关人事议案的说明和拟任人员任前发言 [2]
市委常委会召开会议:持续激发民营经济生机活力 抓紧抓细学习教育后续工作
长江日报· 2025-08-26 09:07
民营经济发展政策 - 坚持落实两个毫不动摇以激发民营经济生机活力 [2] - 保障民营企业依法平等使用生产要素和公平参与市场竞争 [2] - 支持民营企业加强技术创新 产品创新和商业模式创新 [2] - 梯次培育壮大科技型创新型民营企业 [2] - 构建亲清政商关系并弘扬企业家精神 [2] 财政与审计工作部署 - 审议2024年度市级预算执行和其他财政收支审计报告 [3] - 紧盯政策执行 财政资金使用和重大项目建设审计 [3] - 深化大财政改革并推进零基预算改革 [4] - 加强财源建设以支持稳增长和现代化产业体系建设 [4] - 优化支出结构并提高资金使用效益 [4] - 盘活国有三资促进财政可持续发展 [5] - 加大财会监督力度提升财政治理效能 [5] 区域发展战略实施 - 审议支点建设工作规则等文件 [5] - 加快推动三个优势转化并重塑武汉之重 [5] - 在支点建设中发挥龙头引领作用 [5]
十三届市委审计委员会第八次会议召开
杭州日报· 2025-08-26 02:37
审计工作方向与定位 - 紧扣中央和省委市委部署要求立足经济监督定位开展审计工作 [1] - 围绕贯彻落实"4+1"重要要求和省委"132"总体工作部署推进审计监督 [1] - 在打造高质量发展建设共同富裕示范区城市范例场景下谋划审计工作 [1] 审计监督重点领域 - 强化政策执行和财政资金监督 [1] - 强化权力运行监督和国有资产资源监督 [1] - 聚焦重大项目建设重大决策落地民生保障和风险防范领域 [2] - 深化国有企业和国有资本审计监督 [2] 审计工作机制建设 - 持续加强党对审计工作的全面领导 [2] - 深化审计监督与各类监督贯通协同巩固"大监督"工作体系 [2] - 加快形成全市审计工作"一盘棋"格局 [2] - 以"科学规范提升年"为抓手提升审计科学化规范化水平 [2] 审计质量与整改要求 - 坚持质量至上深化数字赋能落实"三个区分开来"要求 [2] - 压紧压实整改责任清单化落实审计整改 [2] - 通过深化改革完善机制将整改成果转化为治理效能 [2] 审计队伍能力建设 - 加强审计机关自身建设作为长期基础性工程 [2] - 弘扬"六干"作风注重审计队伍专业化建设 [2] - 打造绝对忠诚过硬可靠的"审计铁军"擦亮杭州审计招牌 [2]
马明龙主持召开市委审计委员会会议 紧扣中心大局提升审计质效 以高质量审计服务高质量发展
镇江日报· 2025-08-09 01:48
审计工作会议核心内容 - 深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,传达学习中央、省委审计委员会会议精神 [1] - 听取市委审计委员会2025年上半年工作总结,审议并研究2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计结果的报告 [1] - 强调今年是"十四五"规划收官之年和"十五五"规划谋篇布局之年,要求深刻领会新时期审计工作的职责使命 [1] 审计工作重点部署 - 紧扣中心大局,聚焦主责主业,开展常态化"经济体检" [2] - 深化对公共资金分配、使用、管理全流程的审计监督,确保财政资金高效使用 [2] - 全面落实审计署"科学规范提升年"相关部署,完成"强研究、提质效"行动提升年各项任务 [2] - 持续推动审计监督与各类监督贯通协同,抓好审计整改工作 [2] 审计队伍建设要求 - 强化政治建设,提升能力水平,严明纪律作风 [2] - 持续加强审计队伍建设,锻造忠诚干净担当的审计铁军 [2] - 以敢审敢严、敢说敢言的行动守护好"国家审计"金字招牌 [2]
东营职业学院召开审计委员会第二次会议
中国能源网· 2025-07-31 04:34
学校审计工作部署 - 会议深入学习习近平总书记对审计工作重要指示及省市高校内部审计要求 [1] - 审计委员会办公室在落实科学规范化管理和促进学校高质量发展方面发挥积极作用 [1] - 强化政治属性以确保学校党委决策部署和规章制度有效落实 [1] 审计工作重点方向 - 盯紧审计整改并构建整改闭环以压紧压实责任 [1] - 围绕易发突发事件、人员密集和资金密集等关键环节发挥审计监督效能 [1] - 科技赋能审计工作并与信息化建设结合以推动预警功能和智慧审计体系 [1] 审计能力建设 - 加强审计队伍建设并有计划开展专技能力与审计业务培训 [1] - 高站位把牢审计政治方向并严监督强化经济体检功能 [1] - 勤跟踪抓好审计整改落实并强素质提升管理效能 [1]
陕西省人民代表大会常务委员会关于批准2024年省级财政决算的决议
陕西日报· 2025-07-31 00:09
陕西省财政决算和预算执行情况 - 陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议审议了2024年财政决算草案和2025年上半年预算执行情况报告 [1] - 会议听取了省财政厅厅长常艳玲关于2024年财政决算草案和2025年上半年预算执行情况的报告 [1] - 会议同时听取了省审计厅厅长丁德明关于2024年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告 [1] - 会议结合审计工作报告对2024年财政决算草案进行了审查 [1] - 会议同意省人大财经委和省人大常委会预算工委提出的审查结果报告 [1] - 会议决定批准2024年省级财政决算 [1]
审计工作报告观察
一瑜中的· 2025-07-02 15:08
审计工作报告核心观点 - 2024年度审计工作报告显示重大违纪违法问题和审计整改情况在近5年中处于居中水平,但通过"1岁工作22岁退休"等细节提法展示了审计工作的权威性和震撼力 [4][9][10] - 报告涵盖8个板块内容,包括审计整改、中央财政管理、中央部门预算执行、重点民生资金、重大项目和风险、国有资产管理、重大违纪违法问题查处及审计建议 [6][16][17] - 专项债问题和地方政府债务风险再次凸显,审计发现9省专项债券管理使用问题金额达1325.97亿元 [10][22] - 首次披露养老金具体挪用金额,25省养老保险基金审计发现601.61亿元问题金额,其中414.08亿元被挤占挪用或骗取套取 [11][23] 审计工作报告主要内容 审计工作基本框架 - 审计主要针对财政工作,目的是维护财政经济秩序、提高资金使用效益、促进廉政建设 [4][15] - 审计署在国务院总理领导下主管全国审计工作,每年向人大常委会提交两份报告:6月的工作报告和12月的整改报告 [5][15] - 2024年工作报告反映的是中央预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题,整改报告将于12月披露 [16] 2024年审计工作主要发现 - 审计整改情况:针对2023年度审计查出问题已整改6540多亿元,制定完善规章制度1710多项,追责问责4120多人 [6][16] - 中央部门预算执行审计:42个部门及所属244家单位审计发现各类问题金额281.46亿元,其中所属单位问题占93% [6][17] - 重大违纪违法问题:2024年5月以来发现并移送430多起问题,涉及1400多人、630多亿元 [8][17] - 地方政府债务风险:9省2023年3月以来仍存在违规新增隐性债务行为,如福建晋江融资平台向公益组织借款15.02亿元用于政府投资项目 [10][22] 审计发现的典型问题 - 养老金管理问题:25省2.83万名职工通过虚假方式违规领取养老待遇5.19亿元,如山西蒲县疾控中心职工"1岁工作22岁退休"仍领取养老金69万元 [11][23] - "两重两新"资金问题:37.91亿元被虚报套取,如厦门大学将价值169.61万元的体育馆设备纳入"先进教学设备"清单申报 [11][23] - 零基预算问题:财政支出固化,如财政部2024年仍向7所高校安排已失效的"高校肉食补贴"5308.92万元 [12][24] - 违反八项规定:8家单位存在"享乐主义"、"奢靡之风",涉及金额1819.43万元,如人均办公面积达393.7平方米 [12][24]
【宏观快评】审计工作报告观察
华创证券· 2025-07-02 08:32
审计工作基本信息 - 审计针对财政,由审计署牵头,每年6月出工作报告、12月出整改报告[3][5] - 今年6月24日披露2024年度工作报告,预计12月披露整改报告[6][17] 今年工作报告内容 - 至2025年3月底,2023年度审计查出问题已整改6540多亿元,制定完善规章制度1710多项,追责问责4120多人[6][17] - 重点审计42个部门及所属244家单位2024年6199.57亿元财政预算拨款,发现问题金额281.46亿元[7][17] - 2024年5月以来,发现并移送重大违纪违法问题430多起,涉及1400多人、630多亿元[8][19] 今年工作报告评价 - 重大违纪违法问题和审计整改情况在近5年居中,违纪违法问题线索数量近5年最多,涉及人数居中,金额低于2020、2021年[10][24] - 披露典型细节展示审计工作细致度和震撼力,如9省专项债问题金额1325.97亿元,25省养老金问题金额601.61亿元等[11][27]
宏观快评
华创证券· 2025-07-02 04:04
审计工作报告基本信息 - 审计针对财政,由审计署牵头,向总理汇报财政预决算和收支情况结果报告,每年6月出工作报告、12月出整改报告[2][3][11] - 今年6月24日披露2024年度工作报告,预计12月披露整改报告[3][12] 今年工作报告内容 - 至2025年3月底,2023年度审计查出问题已整改6540多亿元,制定完善规章制度1710多项,追责问责4120多人[3][12] - 重点审计42个部门及所属244家单位2024年6199.57亿元财政预算拨款,发现问题金额281.46亿元[4][13] - 2024年5月以来,发现并移送重大违纪违法问题430多起,涉及1400多人、630多亿元[4][13] 今年工作报告评价 - 重大违纪违法问题和审计整改情况在近5年居中,违纪违法问题线索数量近5年最多,涉及人数居中,金额低于2020、2021年[6] - 审计整改金额6540多亿元低于2023年的1.07万亿,规章制度1710多项少于2023年的2840项,追责问责4120多人多于2023年的2820人[7] 审计工作细节案例 - 审计9省地方专项债券管理使用发现问题金额1325.97亿元,9省存在违规新增隐性债务行为,新增隐性债务共60.59亿元[7][19] - 重点审计25省4.14万亿元养老保险基金,发现问题金额601.61亿元,其中414.08亿元被挤占挪用或骗取套取[20] - 两重两新资金申领环节37.91亿元被虚报套取,6省虚列支出83.08亿元,4省挪用70.6亿元[20] - 按已失效规定安排高校肉食补贴5308.92万元,其中4607.48万元用于教职工体检[21] - 8家所属单位违反中央八项规定,涉及金额1819.43万元[9][21]