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武商集团(000501)
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武商集团(000501) - 2014 Q2 - 季度财报
2014-08-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为85.78亿元,同比增长0.55%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元,同比增长37.25%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.79亿元,同比增长39.93%[19] - 基本每股收益为0.73元/股,同比增长37.74%[19] - 加权平均净资产收益率为11.99%,同比上升1.50个百分点[19] - 公司实现利润总额4.98亿元,同比增长7.10%[24] - 公司营业收入85.78亿元,同比增长0.55%[26][29] - 归属于母公司净利润3.69亿元,同比增长37.25%[26][29] - 营业收入微增0.6%至85.78亿元,较上年同期85.31亿元略有增长[113] - 归属于母公司净利润同比增长37.2%至3.69亿元[114] - 基本每股收益同比增长37.7%至0.73元[114] - 公司净利润为3.70亿元人民币,其中归属于母公司所有者的净利润为3.69亿元[127] - 归属于母公司所有者的净利润为268,975,587.73元[129] - 少数股东净利润为76,177,266.60元[129] - 母公司净利润为296,050,907.11元[132] - 公司2014年上半年净利润为247,252,498.47元[136] - 营业收入同比增长40.9%至42.25亿元[117] - 营业利润同比增长31.6%至3.93亿元[117] - 净利润同比增长19.7%至2.96亿元[117] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比下降26.72%至1885.89万元[29] - 营业成本保持稳定,仅增长0.05%至68.36亿元[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6999.51万元,同比下降87.73%[19] - 经营活动现金流净额同比下降87.73%至6999.51万元[29] - 经营活动现金流量净额同比下降87.7%至6999.5万元[120] - 投资活动现金流出同比减少51.9%至14.73亿元[121] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长13.9%至109.09亿元[120] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长21.6%至93.13亿元[120] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.4%至16.33亿元[121] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元人民币,较上期的4.34亿元下降53.7%[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51.19亿元人民币,同比增长24.5%[123] - 购买商品、接受劳务支付的现金为43.68亿元人民币,同比增长52.8%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元人民币,较上期-4.79亿元改善39.5%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元人民币,较上期-3.22亿元改善39.5%[124] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿元人民币,较期初9.63亿元下降29.5%[124] 业务线表现 - 量贩业务收入34.20亿元,同比增长0.27%[26][33] - 百货业务收入48.74亿元,同比增长0.31%[26][33] - 超市毛利率16.97%,同比下降0.76个百分点[33] - 百货毛利率18.36%,同比上升0.29个百分点[33] - 国际广场名品销售同比增长20%[24] - 国际广场名品销售同比增长20%[31][34] - 5家量贩门店退出经营,期末总门店数87家[25][31] - 公司主要子公司武商量贩连锁总资产20.803亿元人民币,净资产6.457亿元人民币,营业收入35.284亿元人民币,净利润4262.78万元[49] 资产和负债 - 总资产为119.24亿元,同比下降5.62%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为32.65亿元,同比增长12.75%[19] - 货币资金期末余额为16.78亿元,较期初21.27亿元减少4.49亿元[106] - 公司总资产从年初1263.44亿元下降至期末1192.41亿元,减少71.03亿元(5.6%)[109] - 流动资产合计减少65.99亿元(13.2%),从年初501.61亿元降至期末435.62亿元[107] - 货币资金减少28.34亿元(28.1%),从年初100.76亿元降至期末72.43亿元[110] - 短期借款增加25.00亿元(40.7%),从年初61.40亿元增至期末86.40亿元[107][111] - 应付账款减少54.90亿元(23.8%),从年初231.02亿元降至期末176.12亿元[107] - 预收款项减少27.18亿元(7.6%),从年初359.76亿元降至期末332.57亿元[107] - 未分配利润增加36.92亿元(24.8%),从年初148.59亿元增至期末185.51亿元[108] - 母公司长期股权投资增加747.30万元(0.6%),从年初124.48亿元增至期末125.23亿元[110] - 未分配利润从14.86亿元增至18.55亿元,增长24.8%[127] - 所有者权益合计从31.27亿元增至35.01亿元,增长12.0%[127] - 资本公积从5.34亿元微增至5.34亿元,增长0.001%[127] - 公司所有者权益合计从年初的2,639,085,636.74元增长至期末的2,865,412,543.13元,增加226,326,906.39元[129][130] - 母公司所有者权益合计从年初的2,481,063,970.59元增长至期末的2,777,166,555.70元,增加296,102,585.11元[132][133] - 母公司上年年末未分配利润为780,608,140.89元,本期期末增长至1,356,152,671.10元[132][133][135] - 期末所有者权益总额2,378,856,419.78元[136] - 期末资本公积余额545,516,028.51元[136] - 期末盈余公积余额298,231,161.91元[136] - 期末未分配利润1,027,860,639.36元[136] 投资活动 - 持有汉口银行股份有限公司2.43%股权,投资成本为3.8024亿元[37] - 持有武汉证券有限公司9.84%股权,投资成本为2000万元[37] - 持有万鸿集团(600681)0.11%股权,最初投资成本24万元,期末账面值105.19万元[39] - 万鸿集团股权投资报告期所有者权益变动5.17万元[39] - 委托理财总金额约68.98万元,报告期实际损益总额195.51元[40][41] - 单笔最大委托理财为建设银行百盛支行1.3万元,报告期实际收益101.42元[41] - 委托理财均按期收回本金,无减值准备[40][41] - 证券投资期末持股数量为0,无证券品种持仓[38] - 金融企业股权投资合计期末账面值3.8024亿元[37] - 所有金融资产投资报告期损益均为0元[37][38][39] - 公司委托理财总金额为11.401亿元人民币,累计收益为319.79万元[45] - 公司委托理财逾期未收回本金和收益累计金额为0元[45] - 公司委托理财资金来源为自有资金[45] - 公司委托理财单笔最大金额为5000万元,收益为6.22万元[44] - 公司报告期无衍生品投资[46] - 公司报告期无委托贷款[47] 借款和融资 - 兴业银行十堰支行2014年3月4日至3月27日贷款1000万元,利率2.65%[42] - 兴业银行十堰支行2014年4月1日至4月21日贷款500万元,利率2.56%[42] - 兴业银行十堰支行2014年6月3日至6月26日贷款1000万元,利率3.44%[42] - 招商银行武汉循礼门支行2014年1月14日至1月28日贷款1991.84万元,利率7.36%[42] - 招商银行武汉循礼门支行2014年2月11日至3月25日贷款2000万元,利率15.48%[42] - 招商银行武汉循礼门支行2014年4月1日至5月27日贷款1897.5万元,利率17.4%[42] - 中国农业银行仙桃支行2013年12月31日至2014年1月10日贷款4000万元,利率15.47%[43] - 中国农业银行仙桃支行2014年1月3日至1月10日贷款550万元,利率0.21%[43] - 中国农业银行仙桃支行2014年2月7日至2月17日贷款800万元,利率0.39%[43] - 中国农业银行仙桃支行2014年1月30日至2月28日贷款200万元,利率0.29%[43] 项目投资 - 青山现代商业城项目计划投资总额16.5亿元人民币,累计实际投入6.844亿元人民币,项目进度67%[51] - 黄石购物中心项目计划投资总额10.07亿元人民币,累计实际投入5.558亿元人民币,项目进度91%[51] 关联交易 - 公司与联营企业武汉新兴医药科技发生日常关联交易,涉及房屋租赁总金额386.4万元[66][67] - 其中一项房屋租赁交易金额2965.1万元,占同类交易比例1.26%[66] - 另一项房屋租赁交易金额1792.36万元,占同类交易比例0.51%[66][67] - 第三项房屋租赁交易金额3750万元,占同类交易比例1.55%[67] - 应收控股子公司武商百盛实业非经营性借款期初余额6488.24万元[70] - 武商百盛实业非经营性借款本期减少632.29万元,期末余额5855.95万元[70] - 应收全资子公司进出口贸易公司非经营性代垫款余额564.72万元[70] - 全资子公司武商量贩租赁量贩网点面积6,436.7平方米,本报告期租赁费用59.75万元[74] - 配送中心租赁面积20,000平方米,合同总金额3,750万元,本报告期租赁费用180万元[75] - 培训中心租赁面积8,952.81平方米,租金总额2,965.10万元,本报告期租赁费用146.65万元[76] 公司治理和股东结构 - 武汉商联及一致行动人持股比例因协议到期减少5.92%至30.39%[86] - 有限售条件股份减少163股至64,287股,占比0.01%[90] - 无限售条件股份增加163股至507,184,303股,占比99.99%[90] - 股份总数保持507,248,590股不变[90] - 公司报告期无重大关联交易及担保事项[71][78][79] - 武汉商联承诺5年内解决三家上市公司同业竞争问题[82] - 半年度财务报告未经审计[83][84] - 报告期末普通股股东总数为20,449户[92] - 武汉商联(集团)股份有限公司持股比例为24.01%,持股数量为121,813,944股[92] - 浙江银泰百货有限公司持股比例为13.19%,持股数量为66,915,043股[92] - 湖北银泰投资管理有限公司持股比例为7.52%,持股数量为38,163,391股[92] - 武汉经济发展投资(集团)有限公司持股比例为4.74%,持股数量为24,062,843股[92] - 武汉国有资产经营公司持股比例为4.53%,持股数量为22,991,036股,其中质押6,160,900股[92] - 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金持股比例为3.13%,持股数量为15,877,963股,报告期内减持399,739股[92] - 全国社保基金一一零组合持股比例为1.72%,持股数量为8,739,699股,报告期内减持461,600股[92] - 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金持股比例为1.52%,持股数量为7,707,593股,报告期内减持217,707股[92] - 公司总股本507,248,590股[138] - 财务报表批准报出日期为2014年8月21日[140] 法律和仲裁事项 - 武汉广场外方股东提出仲裁申请要求延长合资期限至2016年9月28日[58] - 武汉广场外方股东提起诉讼要求公司赔偿5100万元人民币[59] 会计政策和核算方法 - 公司记账本位币为人民币[144] - 公司合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[148] - 公司合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[148] - 分步处置股权至丧失控制权时在丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[149] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[155] - 购买少数股权新增长投与应享净资产份额差额调整资本公积中股本溢价[155] - 部分处置子公司股权且不丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积中股本溢价[155] - 现金及现金等价物定义为持有期限短(三个月内到期)流动性强价值变动风险小的投资[157] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[158] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益[158] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产[161] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益[163] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积,减值或终止确认时转出计入当期损益[163] - 金融资产转移满足终止确认条件时,将所转移资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[165] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认,终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[167] - 金融工具存在活跃市场时采用活跃市场报价确定公允价值[168] - 金融工具不存在活跃市场时采用估值技术确定公允价值[168] - 以摊余成本计量的金融资产按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备[170] - 可供出售金融资产公允价值发生非暂时性下跌时,原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益[171] - 可供出售债务工具减值损失在价值恢复时可予转回计入当期损益[171] - 可供出售权益工具投资发生的减值损失不得通过损益转回[172] - 可供出售金融资产公允价值发生非暂时性下跌时累计损失转出计入当期损益[173] - 活跃市场中无报价且公允价值不可靠计量的权益工具投资减值损失不予转回[173] - 单项金额重大应收款项指占期末余额前5名的应收款项[175] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试[175] - 组合1应收款项采用个别认定法计提坏账准备不计提除非确凿证据表明无法收回[177] - 组合2应收款项采用余额百分比法计提坏账准备基于历史实际损失率[177] - 存货发出计价采用先进先出法[180] - 存货跌价准备按单个存货项目计提数量繁多单价较低按类别计提[181] - 存货盘存制度采用永续盘存制[182] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法[183] - 长期股权投资持有期间根据对被投资单位影响程度及市场活跃性划分核算方法 成本法适用于控制性投资或无活跃市场且公允价值不可靠的投资 权益法适用于共同控制或重大影响投资[186] - 采用成本法核算的长期股权投资按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[186] - 采用权益法核算的长期股权投资按应享有被投资单位净损益份额确认投资损益并调整账面价值[186] - 公司直接或间接拥有被投资企业20%以上但低于50%表决权股份时视为具有重大影响[187][188] - 投资性房地产采用成本模式计量 按与固定资产和无形资产相同方法计提折旧或摊销[190] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率1.8%-4.75% 机器设备9%-19% 电子设备18%-19% 运输设备11.25%-11.88% 其他设备9%-19%[193] - 各类固定资产使用年限:房屋及建筑物20-50年 机器设备5-10年 电子设备5年 运输设备8年 其他设备5-10年[193] - 固定资产残值率统一为5%-10%[193] - 借款费用资本化暂停条件:非正常中断且中断时间连续超过3个月[199] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产 未办理竣工决算按估计价值确认并计提折旧[197] - 专门借款费用资本化金额计算为当期实际发生利息费用减去未动用资金利息收入或投资收益[200] - 一般借款费用资本化适用于累计资产支出超过专门借款部分的情况[200] - 资本化计算需扣除未动用专门借款存入银行的利息收入[200] - 资本化计算需扣除未动用专门借款进行
武商集团(000501) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为46.92亿元人民币,同比增长3.22%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元人民币,同比增长34.22%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.30亿元人民币,同比增长47.45%[8] - 基本每股收益为0.43元/股,同比增长34.38%[8] - 加权平均净资产收益率为7.19%,同比上升0.78个百分点[8] - 归属于母公司净利润同比增长34.22%至2.16亿元[20][26] 成本和费用(同比环比) - 营业外支出同比激增16728.44%至2827.36万元,主要因量贩5家门店拆除[20][26] - 非经常性损益净影响为-1414.41万元人民币,主要来自非流动资产处置损失[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8659.59万元人民币,同比下降84.23%[8] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降84.23%至8659.59万元[23] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比减少100%至0元,主要因银行理财到期[18] - 应收票据同比大幅增长294.72%至491.7万元,占总资产0.04%[18][19] - 应收账款同比增长45.03%至1299.37万元,占总资产0.11%[18][19] - 短期借款同比增长32.57%至8.14亿元,占总资产6.73%[18][19] - 应付利息同比减少100%至0元,主要因短期融资券到期兑付[18][19] - 长期借款同比减少40.52%至7589.09万元[18][19] 投资活动 - 万鸿集团证券投资期末账面价值106.11万元,报告期收益5.86万元[28] 管理层讨论和指引 - 公司接待对象类型为机构投资者[29] - 公司接待方式为实地调研[29] - 公司谈论主要内容包括公司概况及发展规划[29] - 公司于2014年02月20日接待民生证券高级分析师田慧蓝、涌峰投资研究总监李莉、国信证券分析师朱元、中国人寿投资经理陈华良进行实地调研[29] - 公司于2014年第一季度接待南京证券高级分析师李强、易方达基金研究员胡鲁滨进行调研[30] - 公司提供实地调研接待地点为公司洽谈室[29] - 公司接待活动涉及证券公司和基金公司等金融机构[29][30] 其他重要内容 - 报告期末股东总数为21,465户[12] - 公司董事会于2014年4月28日发布第一季度报告[31] - 公司第一季度报告正文包含接待调研活动登记信息[30] - 公司报告期内接待活动登记表包含详细接待记录[29]
武商集团(000501) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-04-20 16:00
收入和利润(同比环比) - 2013年公司营业收入为168.42亿元人民币,同比增长13.02%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元人民币,同比增长15.58%[26] - 基本每股收益为0.92元/股,同比增长16.46%[26] - 公司2013年实现销售307亿元,同比增长14.49%[33] - 公司2013年实现营业收入168.42亿元,同比增长13.02%[33][36] - 公司2013年利润总额8.61亿元,同比增长17.79%[33][38] - 公司2013年归属于母公司净利润4.65亿元,同比增长15.58%[33][38] - 公司主营业务收入164.66亿元,同比增长15.74%[39] - 2013年度母公司实现净利润3.49亿元人民币[6] - 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元[95] - 2012年母公司净利润为2.80亿元[92] - 2011年母公司净利润为1.89亿元[91] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本134.13亿元,同比增长13.05%[36] - 公司销售费用21.05亿元,同比增长14.54%[36] - 公司财务费用4439万元,同比下降38.23%[36] - 销售费用同比增长14.54%至21.05亿元人民币[45] - 财务费用同比下降38.23%至4439.15万元人民币,主要因归还部分长期借款[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.45亿元人民币,同比下降14.78%[26] - 公司经营活动现金流量净额18.45亿元,同比下降14.78%[36] - 公司投资活动现金流量净额流出15.95亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降14.78%至18.45亿元人民币[47] - 投资活动现金流入小计同比激增269.03%至34.19亿元人民币,主要因理财活动[47] 各业务线表现 - 超市业务营业收入同比增长10.62%至65.41亿元人民币,毛利率17.57%[50] - 百货业务营业收入同比增长19.39%至99.25亿元人民币,毛利率19.95%[50] - 武汉武商量贩连锁有限公司2013年营业收入67.26亿元,净利润7010.47万元,同比增长15.3%[81] - 武汉广场管理有限公司2013年营业收入29.74亿元,净利润2.88亿元,同比增长18.54%[81] - 武汉武商家电连锁有限公司2013年营业利润-48.06万元,净利润-48.06万元[78] - 武汉武商集团十堰人民商场有限公司2013年营业收入12.85亿元,净利润3209.28万元[80] - 武商仙桃购物中心管理有限公司2013年营业收入9994.13万元,净利润-1202.61万元[80] 资产和负债结构 - 2013年末总资产为126.34亿元人民币,同比增长14.46%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为28.96亿元人民币,同比增长19.14%[26] - 2013年末累计未分配利润为10.60亿元人民币[6] - 未分配利润同比增长36.24%至14.86亿元人民币[55] - 货币资金占总资产比例下降2.86个百分点至16.83%[52] - 固定资产占总资产比例上升3.67个百分点至37.48%[52] - 可供出售金融资产期初数962,359.20元,期末数983,030.40元,增长2.15%[58] - 可供出售金融资产本期公允价值变动损益557,272.80元[58] 投资和理财活动 - 委托理财本期实际收回本金20,000万元,报告期实际损益金额15.07万元[65] - 公司委托理财总金额为3.51489亿元人民币[77] - 委托理财已收回本金3.46689亿元人民币[77] - 委托理财总收益为1174.67万元人民币[77] - 委托理财净收益为1158.7万元人民币[77] - 单笔最大委托理财金额为4000万元人民币[75][76] - 单笔最小委托理财金额为99万元人民币[76] - 委托理财资金来源为自有资金[77] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元[77] - 委托理财未涉及诉讼[77] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2012年4月27日[77] 关联方交易和关系 - 与联营企业武汉新兴医药科技关联交易金额2965.1万元占同类交易比例1.09%[108] - 公司全资子公司武商量贩向关联方新兴医药租赁商业用房,本报告期发生租赁费用113.27万元[114] - 武商量贩向新兴医药租赁配送中心,本报告期发生租赁费用360万元[115] - 公司向新兴医药租赁培训中心,本报告期发生租赁费用293.29万元[116] - 控股子公司武汉武商百盛实业发展有限公司存在非经营性资金占用,期末应收关联方债权余额为6,488.24万元[111] - 全资子公司武商集团进出口贸易公司存在非经营性资金占用,期末应收关联方债权余额为564.72万元[111] - 公司及子公司向关联方租赁三处物业,相关交易基于业务发展需要并依照市场定价原则[110] - 关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及持续经营产生重大影响[110] 股东和股权结构 - 公司第一大股东武汉商联在2013年10月15日至11月18日期间累计增持公司股份10,094,252股,占公司总股本的1.99%[116] - 增持完成后,武汉商联持有公司股份121,813,944股,占公司总股本的24.015%[116] - 武汉商联及其关联方与一致行动人合计持有公司股份184,183,268股,占公司总股本的36.31%[116] - 报告期末股东总数21,576户,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数21,197户[134] - 武汉商联(集团)股份有限公司持股24.02%,持股数量121,813,944股[134] - 浙江银泰百货有限公司持股13.19%,持股数量66,915,043股[134] - 湖北银泰投资管理有限公司持股7.52%,持股数量38,163,391股[134] - 武汉经济发展投资(集团)有限公司持股4.74%,持股数量24,062,843股[134] - 武汉国有资产经营公司持股4.53%,持股数量22,991,036股,其中质押6,160,900股[134] - 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金持股3.92%,持股数量19,875,362股,报告期内增持1,328,653股[134][135] - 浙江银泰投资有限公司持股1.86%,持股数量9,452,705股[135] - 武汉汉通投资有限公司持股1.84%,持股数量9,310,211股[135] - 全国社保基金一一零组合持股1.81%,持股数量9,201,299股[135] - 有限售条件股份变动后为64,450股占总股本0.01%[130] - 无限售条件股份变动后为507,184,140股占总股本99.99%[130] - 股份总数保持507,248,590股不变[130] 管理层讨论和指引 - 公司非募集资金重大项目计划总投资34.86亿元,累计已投入20.47亿元[81] - 青山现代商业城项目计划投资16.5亿元,进度35%[81] - 黄石购物中心项目计划投资10.07亿元,进度40%[81] - 十堰人商大楼改建二期工程计划投资3.29亿元,进度100%[81] - 仙桃购物中心项目计划投资5亿元,累计投入6.51亿元[81] - 2014年主要投资项目为黄石购物中心与武商众圆广场[84] - 公司资产负债率过高因配股失败导致资金压力[93] - 公司2013年员工增加一级工资[97] - 公司投入83万元用于捐赠武汉大学教育发展基金及襄阳希望厨房援建项目[97] - 公司位列武汉市百强企业第9位及湖北省百强企业第13位[97] - 公司134名员工参加武汉市第十八届职业技能大赛并5个荣获技术状元[97] - 公司战略决策委员会对武商众圆广场和黄石购物中心两大项目进行可行性论证[183] - 公司人力资源委员会审议2012年度经营管理者薪酬兑现方案[184] - 公司第一大股东武汉商联中止重大资产重组因相关利益复杂无法达成一致[187] - 公司尚未建立股权激励机制[188] 法律和仲裁事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[104] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末合计值为0万元占净资产比例0%[105] - 公司收到武汉广场外方股东仲裁申请涉及合资期限延长及5100万元赔偿请求[102][103] - 公司申请对武汉广场管理有限公司进行强制清算[103] - 武汉广场租赁合同于2013年12月29日解除[125] - 公司自2014年1月1日起收回武汉广场场地改为自营[125] 公司治理和内部控制 - 2013年新纳入5家子公司合并范围[90] - 提取法定盈余公积金和任意盈余公积金共计6987.34万元人民币[6] - 2012年提取盈余公积5593万元[92] - 近三年(2011-2013)现金分红比例均为0%[95] - 2012年度股东大会第7项现金分红方案未获通过[174] - 2013年第一次临时股东大会通过武汉广场清算议案[176] - 2013年第二次临时股东大会通过成立3家子公司及董事会监事会换届议案[176] - 独立董事崔忠泽出席董事会4次,缺席0次[177] - 独立董事田玲出席董事会1次,缺席3次[177] - 独立董事汤得军连续两次未出席董事会[179] - 审计委员会提议续聘众环海华会计师事务所作为2014年度审计机构[182] - 报告期内无大股东资金占用及违规担保情形[173] - 公司治理与证监会要求不存在差异[173] - 公司监事会确认报告期内未发现任何风险[185] - 公司确认在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[186] - 公司2013年新增武商物业管理分公司共10家单位作为内控实施单位[191] - 公司内部控制评价报告基准日未发现财务报告内部控制重大缺陷[194][195] - 内部控制审计确认公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[197] - 公司年报信息披露重大差错责任追究制度执行情况良好[197] 审计和财务报告 - 审计报告签署日期为2014年04月17日[200] - 审计机构为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)[200] - 审计报告文号为众环审字(2014)010933号[200] - 注册会计师姓名为肖峰和郭幼英[200] - 审计意见类型为标准无保留审计意见[200] - 审计涵盖2013年12月31日合并及母公司资产负债表[200] - 审计涵盖2013年度合并及母公司利润表[200] - 审计涵盖2013年度合并及母公司现金流量表[200] - 审计涵盖2013年度合并及母公司股东权益变动表[200] - 审计涵盖财务报表附注[200] - 境内会计师事务所审计费用为130万元[118] - 境内会计师事务所连续服务年限为22年[118] 管理层和员工信息 - 董事刘晓蓓持有公司股份20,000股且报告期内无变动[142] - 公司全体董事、监事及高管除刘晓蓓外均未持有公司股份[142] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为44,778元[146] - 离任副总经理黄俊报告期内从公司获得的税前报酬总额为24,539元[144] - 现任监事贺珍报告期内从公司获得的税前报酬总额为166元[144] - 现任监事王芳报告期内从公司获得的税前报酬总额为50元[144] - 离任监事长唐国文报告期内从公司获得的税前报酬总额为23元[144] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为1486.19万元[163] - 公司董事长刘江超从公司获得的报酬总额为114.03万元[160] - 公司总经理刘聪从公司获得的报酬总额为91.97万元[160] - 公司副总经理王斌从公司获得的报酬总额为119.34万元[163] - 公司原党委副书记肖周云从公司获得的报酬总额为125.56万元[163] - 公司董事、监事及高管报酬总额为1398.93万元[159] - 绩效年薪总额计算基于考核年度净利润的3%乘以公司绩效指数[159] - 公司绩效指数由营业收入完成率30%、归母净利润完成率30%、净资产收益率完成率30%及每股经营现金流完成率10%构成[159] - 董事长岗位系数设定为1,总经理为0.8,内部董事及其他高管为0.4-0.7[159] - 绩效指数阈值设为0.6,低于该值不提取绩效年薪[159] - 刘江超在股东单位武汉商联集团担任董事且不领取报酬[157] - 宋汉杰在武汉国有资产经营公司担任总会计师并领取报酬[157] - 艾璇在湖北银泰投资管理有限公司担任财务经理并领取报酬[157] - 黄家琦在武汉商联集团担任总经理兼副董事长并领取报酬[157] - 孙建清在武汉经济发展投资集团任副总经理并领取报酬[157] - 公司董事长刘江超为58岁,现任武汉商联(集团)股份有限公司董事[147] - 公司总经理刘聪为52岁,曾任武商量贩连锁有限公司董事长、总经理[147] - 银泰商业集团副总裁邹明贵为公司董事,51岁,拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位[148] - 银泰商业集团副总裁汪强为公司董事,37岁,拥有中国人民大学经济学学士学位[148] - 公司在册员工总数为16081人,其中销售人员11471人,占比76.5%[168] - 公司具有各类专业技术职称的人员495名[168] - 公司需承担费用的内退员工1084名[168] - 在岗人员中大专以上学历4603人,占比28.6%[170] - 在岗人员中专(高中)及以下学历11478人,占比71.4%[170] - 组织培训项目19个,培训员工4993人次[171] 金融资产和股权投资 - 持有万鸿集团股权期末账面价值983,030.40元,较最初投资成本240,000.00元增长309.6%[63] - 持有万鸿集团股权报告期权益变动15,503.40元[63] - 持有汉口银行股份有限公司股权期末账面价值380,240,000.00元,持股比例2.43%[62] - 持有武汉证券有限责任公司股权期末账面价值0.00元,持股比例9.84%[62] 贷款和融资活动 - 2013年2月从中国工商银行武汉江汉支行获得1亿元人民币贷款,利率12.36%[67] - 2013年5月从中国工商银行武汉江汉支行获得1亿元人民币贷款,利率1.81%[67] - 2013年3月从汉口银行武汉硚口支行获得2000万元人民币贷款,利率6.81%[67] - 2013年7月从中国工商银行武汉江汉支行获得5000万元人民币贷款,利率2.4%[67] - 2013年7月从中信银行武汉分行获得1000万元人民币贷款,利率3.24%[67] - 2013年10月从中国工商银行武汉江汉支行获得1亿元人民币贷款,利率9.62%[67] - 2013年11月从中国工商银行武汉江汉支行获得5000万元人民币贷款,利率0.34%[67] - 2013年11月从中国工商银行武汉江汉支行获得5000万元人民币贷款,利率1.03%[67] - 2013年11月从中国工商银行武汉江汉支行获得1亿元人民币贷款,利率2.22%[67] - 2013年11月从湖北银行武汉江汉支行获得5000万元人民币贷款,利率9.78%[68] - 公司从建设银行百盛支行获得一笔10,000万元人民币的贷款,利息支出为31.68万元[72] - 公司从建设银行百盛支行获得一笔20,000万元人民币的贷款,利息支出为109.74万元[72] - 公司从招商银行花桥支行获得一笔30,130万元人民币的贷款,利息支出为253.59万元[72] - 公司从招商银行花桥支行获得另一笔30,130万元人民币的贷款,利息支出为194.15万元[72] - 公司从招商银行花桥支行获得一笔30,150万元人民币的短期贷款,利息支出为14.67万元[72] - 公司从建设银行百盛支行获得一笔20,000万元人民币的贷款,利息支出为25.3万元[70] - 公司从建设银行百盛支行获得一笔10,000万元人民币的贷款,利息支出为41.72万元[70] - 公司从建设银行百盛支行获得一笔3,800万元人民币的贷款,利息支出为57.47万元[70] - 公司从建设银行百盛支行获得一笔6,000万元人民币的贷款,利息支出为44.62万元[70] - 公司从建设银行湖北洪山支行获得一笔3,000万元人民币的贷款,利息支出为8.11万元[70] 存款和现金管理 - 中国工商银行红卫路支行2013年2月27日发生一笔500万元人民币的存款业务,利率