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国常会听取关于2024年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题初步整改情况的汇报
快讯· 2025-07-16 11:25
国常会审计整改情况汇报 - 国常会听取2024年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题初步整改情况汇报 [1] - 审计整改是发挥审计监督作用的重要环节 事关政府公信力和执行力 [1] - 要求压实被审计单位整改主体责任 强化主管部门监督管理责任 确保限时整改到位 [1] - 强调举一反三 标本兼治 完善制度 堵塞漏洞 铲除问题滋生土壤 [1] - 将审计整改作为推进工作的抓手 以整改促落实 提效能 推动政策措施落地见效 [1]
【宏观快评】审计工作报告观察
华创证券· 2025-07-02 08:32
审计工作基本信息 - 审计针对财政,由审计署牵头,每年6月出工作报告、12月出整改报告[3][5] - 今年6月24日披露2024年度工作报告,预计12月披露整改报告[6][17] 今年工作报告内容 - 至2025年3月底,2023年度审计查出问题已整改6540多亿元,制定完善规章制度1710多项,追责问责4120多人[6][17] - 重点审计42个部门及所属244家单位2024年6199.57亿元财政预算拨款,发现问题金额281.46亿元[7][17] - 2024年5月以来,发现并移送重大违纪违法问题430多起,涉及1400多人、630多亿元[8][19] 今年工作报告评价 - 重大违纪违法问题和审计整改情况在近5年居中,违纪违法问题线索数量近5年最多,涉及人数居中,金额低于2020、2021年[10][24] - 披露典型细节展示审计工作细致度和震撼力,如9省专项债问题金额1325.97亿元,25省养老金问题金额601.61亿元等[11][27]
宏观快评
华创证券· 2025-07-02 04:04
审计工作报告基本信息 - 审计针对财政,由审计署牵头,向总理汇报财政预决算和收支情况结果报告,每年6月出工作报告、12月出整改报告[2][3][11] - 今年6月24日披露2024年度工作报告,预计12月披露整改报告[3][12] 今年工作报告内容 - 至2025年3月底,2023年度审计查出问题已整改6540多亿元,制定完善规章制度1710多项,追责问责4120多人[3][12] - 重点审计42个部门及所属244家单位2024年6199.57亿元财政预算拨款,发现问题金额281.46亿元[4][13] - 2024年5月以来,发现并移送重大违纪违法问题430多起,涉及1400多人、630多亿元[4][13] 今年工作报告评价 - 重大违纪违法问题和审计整改情况在近5年居中,违纪违法问题线索数量近5年最多,涉及人数居中,金额低于2020、2021年[6] - 审计整改金额6540多亿元低于2023年的1.07万亿,规章制度1710多项少于2023年的2840项,追责问责4120多人多于2023年的2820人[7] 审计工作细节案例 - 审计9省地方专项债券管理使用发现问题金额1325.97亿元,9省存在违规新增隐性债务行为,新增隐性债务共60.59亿元[7][19] - 重点审计25省4.14万亿元养老保险基金,发现问题金额601.61亿元,其中414.08亿元被挤占挪用或骗取套取[20] - 两重两新资金申领环节37.91亿元被虚报套取,6省虚列支出83.08亿元,4省挪用70.6亿元[20] - 按已失效规定安排高校肉食补贴5308.92万元,其中4607.48万元用于教职工体检[21] - 8家所属单位违反中央八项规定,涉及金额1819.43万元[9][21]
2024年度审计工作报告发布 全面整改成效显著
经济日报· 2025-06-24 22:07
中央预算执行审计报告核心内容 - 2024年全年经济社会发展主要目标任务顺利完成 高质量发展扎实推进 [1] - 审计体制改革成效巩固 审计监督作用彰显 整改格局成熟定型 [1] - 审计部门围绕积极财政政策 适度宽松货币政策 党政机关过紧日子 提振消费 提高投资效益 稳就业稳企业 科技创新等重点领域开展研究型审计 [1] 审计重点领域 - 中央财政管理审计 中央部门预算执行审计 重大项目和重大风险审计 重点民生资金审计 国有资产管理审计 重大违纪违法问题查处 [1] - 聚焦学有所教 老有所养 弱有所扶等民生重点领域 揭示损害群众利益的痛点堵点 [2] - 查处基层"蝇贪蚁腐"问题 追责问责4120多人 [2] 审计整改成效 - 2023年度审计查出问题已整改6540多亿元 [2] - 制定完善规章制度1710多项 [2] - 整改情况将于年底前依法公告 [2] 审计政策建议 - 加强宏观调控政策协调配合 增强政策合力 [2] - 深化经济重点领域改革 加快标志性改革举措落地 [2] - 防范化解重大经济风险 守住系统性风险底线 [2] - 保障和改善民生 推进党的自我革命 [2]
人大常委会丨审计工作报告:审计整改总体格局进一步巩固深化
新华社· 2025-06-24 13:13
中央预算执行审计结果 - 2024年中央一般公共预算收入总量约10.88万亿元,支出总量约14.22万亿元,赤字33400亿元,与预算持平 [1] - 中央部门预算执行审计发现各类问题金额281.46亿元,其中部门本级问题金额20.1亿元(占比7%),所属单位问题金额261.36亿元(占比93%) [1] 重大项目审计重点 - 重点审计防洪减灾重点工程、灾后恢复重建、防灾减灾能力提升、"两重"建设和"两新"工作、数据资源和公共资源交易平台等项目 [2] - 重点关注地方政府债务、金融等重大风险领域 [2] 民生领域审计 - 重点审计教育、养老、高标准农田、惠农补贴等4项资金及相关政策落实情况 [2] - 查处基层不正之风和侵害群众利益的"蝇贪蚁腐"问题 [2] 国有资产审计 - 关注企业、金融、行政事业、自然资源资产等4类国有资产管理使用情况 [2] - 反映影响经济安全的苗头性、倾向性、普遍性问题 [2] 重大违纪违法问题 - 2024年5月以来审计发现并移送重大违纪违法问题430多起,涉及1400多人、630多亿元 [2] - 对重大违纪违法问题依纪依法移交有关部门查处,审计署将持续跟踪督促 [2] 审计整改成效 - 截至2025年3月底,2023年度审计查出问题已整改金额6540多亿元,制定完善规章制度1710多项,追责问责4120多人 [1] - 形成分送转办、跟踪督促、汇总报告的工作闭环,专项整改与多部门建立贯通协作机制 [1]
审计工作报告:审计整改总体格局进一步巩固深化
快讯· 2025-06-24 13:06
审计整改情况 - 2023年度审计查出问题已整改问题金额6540多亿元 [1] - 制定完善规章制度1710多项 [1] - 追责问责4120多人 [1] 中央预算执行情况 - 国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告已提请全国人大常委会会议审议 [1] - 审计整改总体格局进一步巩固深化 [1]
东莞审计整改问题金额超44亿元,仍有21个问题未整改到位
南方都市报· 2025-05-15 15:28
审计整改总体进展 - 截至2025年3月底,东莞市审计查出202个问题中已完成整改181个,剩余21个未完成(4个已到整改期限,17个未到)[1] - 整改分类:立行立改141个、分阶段整改50个、持续整改11个,已到整改期限的170个问题中完成166个,整改率97.64%[5] - 累计整改金额44.82亿元,包括上交财政0.87亿元、归还原渠道3.20亿元、减少财政拨款0.41亿元、调账20.35亿元等[5][4] 财政资金管理整改 - 5个单位和镇街上缴结余资金128.84万元、企业退回补助247.25万元及非税收入7137.76万元,合计7513.85万元[7] - 4个单位和镇街拨付未及时发放的补助资金608.07万元[7] - 2个镇街上缴3205.94万元未纳入预算的非税收入,3个镇街上缴2073.57万元非税收入至镇街财政[7][8] - 2个镇街收回污水处理费等96.04万元,企业补缴水费及罚款20万元[8] 重大政策落实整改 - 稳经济政策专项审计中6个问题全部整改,通过政企宣讲和多部门联动促进政策落地[8] - 3个单位追回多发放资金15.07万元,扣减不符合条件奖补215.50万元[8] 民生与投资项目整改 - 社保基金审计补发73.80万元,追回多发56.93万元,对拒退人员申请强制执行[10] - 医疗机构追回违规报销诊疗费187.35万元和多支付医保基金0.21万元,追缴罚款156.65万元[10] - 工程项目核减资金1888.70万元,追回多缴税金39.90万元,核减预算1080.14万元[9][10] 未完成整改问题分类 - 立行立改类:2个未完成(工商登记受阻导致资金挂账、基本农田调整待窗口期)[11] - 分阶段整改类:10个中2个未完成(停车管理系统资金未明确、工程预算编制复杂)[12] - 持续整改类:9个涉及专项债券开工滞后、资产闲置、违法用地等,均未到期[12] 监督与协同机制 - 市委审计办印发分工方案,督导45个单位整改,5个行业主管部门履行监管责任[6] - 2024年移送问题线索43份,收到处理反馈24份,提交整改报告50篇[6] - 巡察监督将审计整改列入重点内容,人大开展跟踪监督[6]
凝聚江苏审计高质量发展新动能
新华日报· 2025-04-28 21:34
经济大省挑大梁 - 习近平总书记强调经济大省要挑大梁,圆满实现"十四五"发展目标 [1] - 审计整改是审计监督的关键环节,做好审计整改"后半篇文章"是推动全国两会精神落地见效的重要内容 [1] - 江苏省审计厅扎实推进"强研究、提质效"行动,构建优质高效的审计整改工作链条 [1] 审计整改机制创新 - 江苏省审计厅坚持以系统研究为战略引擎,聚焦健全审计整改制度机制 [2] - 推动审计整改从阶段化向常态化转变,形成制度清晰、流程完善的"标准化"链条 [2] - 出台《江苏省审计机关审计查出问题整改分类和结果认定办法(试行)》,修订《审计整改督查管理办法》 [2] - 将整改工作贯穿审计项目全过程,夯实审计整改全流程闭环管理 [2] 审计整改协同模式 - 构建"纵向联动、横向协同、同向贯通"的审计整改模式 [3] - 推动形成由政府主导、被审计单位落实、主管部门监督管理、审计部门督促的协作整改机制 [3] - 审计整改落实情况被纳入省委对设区市高质量发展考核 [3] - 强化审计监督与人大、纪检监察、巡视巡察等各类监督的贯通协同 [3] 审计整改技术创新 - 创新研发全省审计结果综合利用系统,实现智能化管理 [4] - 系统设置审计对象管理、标准化问题库、审计结果管理等八个模块 [4] - 建立千余条标准化问题库,设置多维查询功能 [4] - 全省审计机关已录入审计项目近9000个,形成审计问题信息9万多条 [5] - 系统日均登录使用人数300余人 [5]
立足经济监督定位 深入开展研究型审计以高质量审计监督促进西安经济社会高质量发展
西安日报· 2025-04-27 03:11
审计工作部署 - 全市审计机关围绕中心大局 依法忠实履行审计监督职责 在创新推进中国式现代化西安实践中有效发挥审计监督作用 [1] - 锚定"六个打造"奋斗目标 围绕深化"三个年"活动 打好"八场硬仗"和"深化六个改革"重点工作 立足经济监督定位 聚焦主责主业 [1] - 深入开展研究型审计 以高质量审计监督促进西安经济社会高质量发展 [1] 审计重点领域 - 聚焦中央决策部署 重大改革任务 提高财政资金效益 风险防范化解 促进党的自我革命开展审计 [2] - 持续开展全市"保回迁" 保障性住房 乡村振兴等重点领域审计 [2] 审计工作机制 - 建立审计整改联动机制 加强审计整改与其他监督的贯通协同 将审计整改成果转化为治理效能 [2] - 科学规范开展审计 深化干部作风能力提升年活动 以清风正气守护好"国家审计"金字招牌 [2] 审计工作保障 - 全市各级党委加强对审计工作的领导 党委主要负责同志亲自抓 亲自管 各司其职 协同配合 形成审计工作强大合力 [2]