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汇中股份(300371)
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汇中股份(300371) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-03-31 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2015年营业收入为2.125亿元人民币,同比增长5.33%[18] - 公司2015年实现营业收入21,249.91万元,同比增长5.33%[39] - 公司2015年总营业收入为2.125亿元人民币,同比增长5.33%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为6715.79万元人民币,同比下降9.68%[18] - 公司2015年实现净利润6,715.79万元,同比下降9.68%[39] - 第四季度营业收入6987.79万元人民币,为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2515.31万元人民币,环比增长14.3%[20] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长15.37%至28,228,862.66元,主要因加大市场拓展力度[55] - 管理费用同比增长26.30%至35,555,828.22元,主要因固定资产折旧及研发投入增加[55] - 财务费用同比减少44.52%至-3,073,854.32元,主要因募集资金投入导致存款利息减少[55] - 直接材料成本为7382.91万元,占营业成本87.44%[51] - 公司整体毛利率为60.26%,同比下降0.74个百分点[49] - 公司每年固定资产折旧以及房产税等费用会因募投项目投入使用而大幅度增加[6] 各业务线表现 - 超声热量表销售收入的快速增长对公司营业收入的增长贡献重大[5] - 超声水表收入为5029.78万元,同比增长37.49%,占营业收入23.67%[47] - 超声流量计收入为3578.67万元,同比增长15.31%,占营业收入16.84%[47] - 超声流量计业务因经济回暖及市场开拓力度加大实现加速增长[31] - 超声水表毛利率为62.41%,同比下降5.95个百分点[49] - 超声流量计毛利率为80.94%,同比上升2.92个百分点[49] 各地区表现 - 华东地区收入为5310.99万元,同比增长34.76%,占营业收入24.99%[47] - 境外收入为127.21万元,同比增长118.46%[47] 研发与知识产权 - 公司2015年研发费用为1,111.87万元,同比增长19.35%[41] - 研发投入金额11,118,738.10元,占营业收入比例5.23%[57] - 公司累计拥有专利48项,其中发明专利5项(10.4%),实用新型31项(64.6%),外观设计12项(25.0%)[34] - 报告期内新取得10项授权专利,包含2项发明专利、2项实用新型和6项外观设计[34] - 公司2015年取得专利10项,其中发明专利1项[41] - 公司累计拥有有效软件产品登记证书45项,有效期均为五年[34][35] - 公司截至2015年末累计拥有有效软件著作权28项[36] - 公司建立企业标准4项[41] - 软件产品登记证书集中登记于2011-2014年间,其中2012年登记23项(51.1%)[34][35] 募投项目及募集资金使用 - 公司募投项目超声热量表产业化生产基地建设项目及大口径超声水表产业化项目已于2015年6月投入使用[6] - 募投项目于2015年6月完成建设并转入固定资产[33] - 公司存在募投项目达产后投资回报率低于预期影响公司盈利能力和成长性的风险[7] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币20,999.64万元[65] - 报告期内累计使用募集资金总额为15,555.21万元[65][66] - 超声热量表产业化项目投资进度达74.07% 累计投入11,110.86万元[66] - 大口径超声水表项目投资进度达74.07% 累计投入4,444.35万元[66] - 募集资金结余5,444.43万元已永久补充流动资金[65][68] - 报告期内募集资金投入金额为5,088.65万元[65][66] - 超声热量表项目实现效益2,992万元[66] - 大口径超声水表项目实现效益1,320.19万元[66] - 募集资金总额中11,109,315.76元用于置换预先投入的自筹资金[68] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[69] 资产和负债变化 - 资产总额5.615亿元人民币,同比增长12.44%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5.15亿元人民币,同比增长11.83%[18] - 固定资产同比增加171.94百万元,主要因募投项目于2015年6月完工结转[33] - 在建工程同比减少96.11百万元,主要因募投项目完工结转固定资产[33] - 其他流动资产同比增加45.00百万元,因购买理财产品未到期[33] - 货币资金152,207,936.81元,占总资产比例27.11%,同比下降16.17个百分点[61] - 固定资产186,429,629.83元,占总资产比例33.20%,同比上升30.30个百分点[62] - 公司总资产从499,432,881.13元增长至561,543,765.07元,增幅12.4%[197][199] - 固定资产从14,493,023.35元大幅增加至186,429,629.83元,增幅1,186%[197] - 在建工程从96,198,146.19元大幅减少至91,824.77元,降幅99.9%[197] - 无形资产保持稳定,从33,867,518.39元微降至33,695,246.68元[197] - 应付账款从21,420,760.14元增加至30,893,093.14元,增幅44.2%[197] - 应交税费从10,924,451.87元减少至9,003,995.74元,降幅17.6%[197] - 股本从96,000,000.00元增加至120,000,000.00元,增幅25%[198] - 资本公积从207,837,551.83元减少至184,590,151.83元,降幅11.2%[198] - 未分配利润从130,597,949.91元增长至177,600,052.49元,增幅36%[199] - 负债总额从38,930,940.51元增加至46,571,332.69元,增幅19.6%[198] - 货币资金期末余额为1.52亿元,较期初2.16亿元下降29.6%[196] - 应收账款期末余额为7857.35万元,较期初5975.54万元增长31.5%[196] - 存货期末余额为5172.89万元,较期初5755.88万元下降10.1%[196] - 其他流动资产新增4500万元理财产品投资[196] - 应收利息期末余额为32.43万元,较期初342.15万元下降90.5%[196] - 应收票据期末余额为685.36万元,较期初564.32万元增长21.4%[196] - 预付款项期末余额为141.91万元,较期初133.03万元增长6.7%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6069.27万元人民币,同比下降2.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额60,692,657.23元,同比减少2.07%[58] - 投资活动产生的现金流量净额-186,643,020.22元,同比减少50.08%[58] 利润分配和股利政策 - 公司以总股本1.2亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)[8] - 公司2014年度利润分配以总股本9600万股为基数每10股派发现金股利1.4元含税共计派发1344万元[90] - 资本公积金转增股本以每10股转增2.5股合计转增2400万股转增后总股本增至1.2亿股[90] - 2015年度利润分配预案以总股本1.2亿股为基数每10股派息1.7元含税现金分红总额2040万元[91] - 现金分红占利润分配总额比例为100%可分配利润为6044.21万元[91] - 公司通过每10股转增2.5股及派现1.4元完成2014年度权益分派[90] - 2015年度利润分配预案:以总股本120,000,000股为基数,每10股派发现金股利1.70元人民币(含税)[93][94] - 2015年现金分红金额20,400,000元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.38%[96] - 2014年现金分红金额13,440,000元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.07%[96] - 2013年现金分红金额60,800,000元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的101.19%[96] - 2014年度利润分配方案:以总股本96,000,000股为基数,每10股派发现金股利1.40元人民币(含税)[94] - 2013年度利润分配方案:以总股本48,000,000股为基数,每10股派发现金股利2.25元人民币(含税)[94] - 2013年9月额外现金分红:按持股比例向全体股东分配50,000,000元[93] - 2014年资本公积金转增股本:每10股转增2.5股,合计转增24,000,000股[94] - 2013年资本公积金转增股本:每10股转增1股,合计转增4,800,000股[94] 管理层讨论和指引 - 公司存在因热量表行业市场突变或不可抗力因素导致高成长性难以长期保持的风险[5] - 公司2015年6月募投项目投产产能逐步释放[83] - 公司计划加强超声水表市场发展速度实现总体销售快速增长[83] - 2016年将开拓海外市场推广小口径超声水表产品培育新利润增长点[85] - 公司全力推广智慧供水3.0解决方案解决客户管理和经济效益难题[86] - 公司具备提供复杂环境流量测量系统解决方案的能力[31] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助324,733.11元人民币,较2014年下降85%[24] - 非经常性损益总额100.57万元人民币,主要来自金融资产投资收益96.06万元[24] 税收优惠 - 公司税收优惠在公司经营业绩当中占比较大[8] 股东和股权结构 - 公司总股本由9,600万股增至12,000万股,增幅25%,系2015年5月15日资本公积转增股本所致[133][135] - 有限售条件股份占比由75%降至70.89%,无限售条件股份占比由25%升至29.11%[133] - 2015年管理层增持股票合计751,500股,其中579,375股自动转为高管锁定股[135] - 按调整后股本计算2014年度每股收益为0.63元[136] - 公司总股本由9600万股增加至1.2亿股,增幅25%[139] - 张力新期末限售股数为4479.22万股,占其总持股的98.6%[137][142] - 王永存期末限售股数为1343.57万股,占其总持股的100%[137][142] - 限售股合计8507.30万股,占公司总股本的70.9%[138] - 控股股东张力新与股东许文芝为一致行动人关系[142] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有178.81万股无限售条件股份[142] - 公司普通股股东总数从8979户增加至9195户,增幅2.4%[142] - 北京信捷和盛投资管理有限公司解除限售342.86万股[138] - 董事长张力新期末持股45,453,967股,较期初增持661,800股(增幅约26.8%)[150] - 董事兼副总经理王永存离任时持股13,455,715股,较期初增持20,000股(增幅约0.2%)[150] - 董事兼总经理苏志强期末持股4,174,257股,较期初增持21,400股(增幅约0.5%)[150] - 股东季南通过信用账户持有660,000股普通股,占总流通股比例显著[143] - 股东梁立勤通过信用账户持有360,800股普通股[143] - 股东成都银谷投资通过信用账户持有224,800股普通股[143] - 股东张朋合计持有211,094股普通股,其中信用账户持股208,850股[143] - 嘉实事件驱动基金持有240,211股普通股[143] - 上海宝甬投资旗下基金持有270,000股普通股[143] - 厦门国际信托旗下信托产品持有250,000股普通股[143] - 监事会主席王健持有公司股份2,052,000股[151] - 董事及监事合计持股61,212,362股[151] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让股份[97] - 公司持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[99] - 控股股东及特定股东承诺上市后36个月内不转让或委托管理股份[98][99] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[98][99] - 离职后半年内不转让所持公司股份[98][99] - 上市36个月后两年内每年减持不超过持股总数25%[98][99] - 减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[98][99] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98][99] - 未履行承诺则锁定期延长6个月且现金分红归公司所有[99] - 所有承诺自2014年1月23日起长期有效[99] - 报告期内承诺方均履行承诺[99] - 控股股东及一致行动人许文芝承诺公司上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份,也不由公司回购[100] - 许文芝承诺公司上市36个月后两年内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[100] - 许文芝承诺减持价格不低于发行价(除权除息后调整)[100] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价,许文芝持股锁定期自动延长6个月[100] - 张力新等控股股东及发起人股东承诺避免同业竞争,有效期长期[100] - 公司承诺若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产,将启动股份回购程序[101] - 股份回购价格不高于最近一期经审计每股净资产的120%[101] - 新聘任董事及高管需承诺在符合法规前提下6个月内增持不低于1万股公司股份[101] - 张力新及王永存承诺在公司股价触发条件时增持股份[101] - 所有相关承诺自2014年1月23日起长期有效[100][101] - 张力新承诺增持公司股份比例不低于增持前股本总额1%不高于2%[102] - 王永存承诺增持公司股份比例不低于增持前股本总额0.5%不高于1%[102] - 苏志强等五人承诺合计增持股份比例不低于股本总额1%不高于2%[102] - 董建国等发起人股东承诺合计增持股份比例不低于股本总额1%不高于2%[103] - 所有增持计划需在触发条件后6个月内完成[102][103] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[102][103] - 董建国等四人承诺个人增持不低于1万股公司股份[103] - 股价需连续20个交易日低于每股净资产触发增持条件[102][103] - 触发条件后需在5个交易日内提交书面增持计划[102][103] - 若增持后股价仍低于净资产将启动股份回购程序[102][103] - 公司及控股股东等承诺若招股说明书虚假将按二级市场股价回购全部新股并赔偿投资者损失[104] - 承诺方包括公司、张力新、王永存等14名股东及高管人员[104] - 相关承诺于2014年1月23日作出并长期有效[104] - 报告期内承诺方均履行了承诺事项[104] - 若未能履行承诺公司股份锁定期将自动延长6个月[105] - 锁定期内对应股份的现金分红将归公司所有[105] - 违反承诺时公司将披露原因并提出补充承诺保护投资者权益[105] - 承诺涵盖招股说明书真实性、准确性及完整性的法律责任[105] - 承诺适用于首次公开发行时公开发售的原限售股份[104] - 股份数量会根据除息除权行为进行相应调整[104] - 公司承诺若未能履行股份锁定期将自动延长6个月且现金分红归公司所有[106] 采购和供应链管理 - 公司通过年度集中招标采购降低原材料成本[40] - 公司优化供应链管理以提高原材料库存周转率[40] - 公司生产部门通过精益管理降低生产成本[40] - 公司采购部门开发新供应商以优化供应商结构[40] - 前5名供应商合计采购金额24,600,006.44元,占年度采购总额比例35.78%[53] 客户集中度 - 前5大客户销售额合计50,221,256.79元,占年度销售总额比例23.63%[53
汇中股份(300371) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-20 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入142,621,188.83元,同比增长14.15%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润42,004,755.91元,同比增长6.00%[6] - 基本每股收益0.35元/股,同比增长6.06%[6] - 加权平均净资产收益率8.86%,同比下降1.37个百分点[6] - 营业收入1.43亿元,同比增长14.15%,主因市场拓展力度加大及订单增加[21] - 净利润本期发生额2200.82万元,同比增长3.3%[52] - 年初至报告期末营业总收入1.43亿元,同比增长14.1%[54] - 年初至报告期末净利润4200.48万元,同比增长6.0%[56] - 营业总收入本期发生额6186.42万元,同比增长14.6%[51] - 综合收益总额为4200.48万元,同比增长6.0%[57] - 基本每股收益为0.35元,稀释每股收益为0.35元[57] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额4016.57万元,同比增长25.2%[51] - 年初至报告期末营业总成本1.03亿元,同比增长19.9%[54] - 研发投入金额2015年1-9月为8,979,854元,占营业收入比例6.30%[22] - 研发投入金额2014年为9,315,772.44元,占营业收入比例4.62%[22] - 研发投入金额2013年为9,076,420.41元,占营业收入比例4.95%[22] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元[22] - 资本化研发支出占净利润比重连续三年均为0%[22] - 购买商品接受劳务支付现金5407.82万元,同比下降5.9%[60] - 支付的各项税费2431.19万元,同比增长19.4%[60] 各条业务线表现 - 户用热量表销售额5444.47万元,同比增长7.64%[21] - 超声水表销售额2860.95万元,同比增长18.16%[21] - 超声流量计销售额2417.77万元,同比增长29.54%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8,618,286.48元,同比下降20.89%[6] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.0718元/股,同比下降36.74%[6] - 经营活动现金流入小计1.32亿元,同比增长1.4%[59] - 销售商品提供劳务收到现金1.17亿元,同比增长2.2%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-8357.23万元[60] - 购建固定资产等长期资产支付现金6365.05万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-615.22万元[61] - 期末现金及现金等价物余额1.35亿元,较期初下降37.5%[61] 资产和负债变化 - 货币资金减少8110.6万元,同比下降37.52%,主要因募集资金使用及购买理财产品[18] - 应收账款增加3622.6万元,同比上升60.62%,因营业收入增长及部分合同未到付款期[18] - 固定资产增加1.44亿元,同比上升993.92%,因募投项目投产[18] - 在建工程减少7175.3万元,同比下降74.59%,因募投项目转入固定资产[18] - 其他应付款增加741.2万元,同比激增8091.79%,因收到员工股份认购款[18] - 货币资金期末余额1.35亿元,较期初2.16亿元下降37.5%[47] - 应收账款期末余额9598.16万元,较期初5975.54万元增长60.6%[47] - 存货期末余额6508.27万元,较期初5755.88万元增长13.1%[47] - 固定资产期末余额1.59亿元,较期初1449.3万元增长994.3%[48] - 流动负债合计5311.48万元,较期初增长52.9%[49] - 负债合计5731.48万元,较期初增长47.2%[49] - 归属于母公司所有者权益4.89亿元,较期初增长6.2%[50] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计663,063.88元,主要来自政府补助227,400.00元及金融资产公允价值变动678,136.98元[7][8] - 投资收益67.81万元,同比激增1832.24%,因购买理财产品[19] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额21,399,744.37元,占总采购额比例37.51%[22] - 第一大供应商久茂自动化采购金额5,749,467.38元,占比10.08%[22] - 前五大客户销售总额40,408,852.73元,占销售收入比例28.34%[24] - 第一大客户丹佛斯销售额24,785,420.59元,占比17.38%[24] - 第二大客户河北工大科雅销售额6,562,547.06元,占比4.60%[24] 股份锁定和减持承诺 - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过所持股份总数的25%[29][30] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人上市后36个月内不转让股份[29][30] - 上市后36个月后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[29][30] - 减持价格不得低于发行价(除权除息调整后)[29][30] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[29][30] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[30] - 离职后半年内不得转让所持股份[29][30] - 承诺方在报告期内均履行了股份锁定承诺[30] - 未履行承诺时锁定期自动延长6个月且现金分红归公司所有[30] - 发行价将根据派息、送股、转增等除权行为相应调整[29][30] - 股东及董监高承诺上市后36个月内不减持股份[31] - 上市满36个月后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[31] - 减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[31] - 减持前需提前3个交易日公告[31] - 实际控制人一致行动人承诺上市36个月内不转让或委托管理股份[31] - 若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[31] 增持和回购承诺 - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动增持计划[32] - 增持主体包括控股股东、持股5%以上股东及董监高[32] - 未履行承诺时锁定期自动延长6个月且现金分红归公司所有[32] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购,回购价格不高于最近一期审计每股净资产的120%[33] - 新聘任董事及高管需承诺在触发条件时增持不低于1万股公司股份[33] - 控股股东张力新承诺触发条件时增持股份比例为股本总额的1%至2%[33] - 股东王永存承诺触发条件时增持股份比例为股本总额的0.5%至1%[33] - 苏志强等管理层团队承诺合计增持股份比例为股本总额的1%至2%[34] - 所有增持计划需在触发条件后5个交易日内书面通知公司并公告[33][34] - 增持计划需在公告后6个月内完成,完成后6个月内不得减持[33][34] - 若增持后股价仍连续20日低于每股净资产,股东同意由公司执行股份回购[34] - 增持行为需符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定[33][34] - 所有承诺在公司上市后三年内持续有效,不因职务变更或离职而失效[33][34] - 公司董事及高管承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时增持股份,增持比例不低于股本总额1%且不超过2%[35] - 增持计划需在公告后6个月内完成,且完成后6个月内不得出售所增持股份[35] - 若增持后股价仍连续20个交易日低于每股净资产,公司承诺回购部分股份[35] - 部分董事及高管(董建国等)承诺个人增持不低于1万股公司股份[35] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股[36] - 控股股东张力新承诺购回首次公开发行时原限售股份[36] - 股东及高管(苏志强等)承诺依法赔偿投资者因虚假陈述导致的证券交易损失[36] - 发起人股东(董建国等)承诺同意公司按二级市场价格回购股份[36] 募集资金使用 - 募集资金总额为20,999.64万元[40] - 本季度投入募集资金总额为631.67万元[40] - 累计投入募集资金总额为15,555.21万元[40] - 超声热量表产业化项目承诺投资总额15,000万元 本报告期投入451.19万元 累计投入11,110.86万元 投资进度74.07%[40] - 超声热量表产业化项目本报告期实现效益1,134.61万元 累计实现效益1,850万元[40] - 大口径超声水表项目承诺投资总额6,000万元 本报告期投入180.48万元 累计投入4,444.35万元 投资进度74.07%[40] - 大口径超声水表项目本报告期实现效益469.17万元 累计实现效益613.05万元[40] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益1,603.78万元 累计实现效益2,463.05万元[40] - 所有承诺均得到及时履行[38] - 超募资金总额为2463万元,实际使用1555.5万元,项目结余资金永久补充流动资金[41] - 公司以募集资金1110.93万元置换先期投入募投项目的自筹资金[41] 股东结构和变动 - 报告期末股东总数4,631户,前十大股东持股比例合计68.45%[11][12] - 实际控制人张力新增持66.18万股,增持后持股4545.4万股(占总股本37.88%)[44] - 股东许文芝增持5.56万股,增持后持股279.85万股(占总股本2.33%)[44] 利润分配和资本变动 - 2014年度利润分配方案:以总股本9600万股为基数,每10股派发现金1.4元,合计派发现金1344万元[42] - 资本公积金转增股本:每10股转增2.5股,转增后总股本增至1.2亿股[42] 风险提示 - 公司存在税收优惠及政府补贴依赖风险,相关政策变化可能影响盈利能力[9] 同业竞争和公司治理承诺 - 控股股东及董监高承诺5年内不从事同业竞争业务[32]
汇中股份(300371) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-18 16:00
收入和利润表现 - 营业总收入为8075.7万元,同比增长13.78%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1999.65万元,同比增长9.10%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为1982.66万元,同比增长13.15%[16] - 基本每股收益为0.17元/股,同比增长6.25%[16] - 加权平均净资产收益率为4.29%,同比下降0.70个百分点[16] - 公司报告期营业收入80.76百万元,同比增长13.78%[25][26] - 营业利润18.36百万元,同比增长4.84%[25] - 归属于上市公司股东的净利润20.00百万元,同比增长9.10%[25] - 净利润同比增长9.1%,从18,329,135.01元增至19,996,528.98元[124] - 基本每股收益从0.16元增至0.17元,增幅6.3%[125] - 公司本期综合收益总额为1999.65万元[131] 成本和费用表现 - 销售费用14.64百万元,同比增长16.14%[26] - 研发投入5.49百万元,同比增长37.07%[26] - 营业总成本同比增长16.7%,从53,464,727.95元增至62,398,781.31元[123] - 营业成本同比增长9.3%,从29,122,679.01元增至31,835,202.58元[123] - 销售费用同比增长16.1%,从12,608,669.97元增至14,644,182.19元[123] - 管理费用同比增长12.3%,从13,535,853.06元增至15,197,464.61元[124] - 研发投入金额549.06万元,占营收6.8%,较2014年同期占比4.62%提升2.18个百分点[38] - 研发投入资本化比例为0%,全部费用化处理[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1067.88万元,同比下降129.05%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-10.68百万元,同比下降129.05%[26] - 经营活动现金流量净额为负10,678,752.94元,同比恶化128.9%[127] - 投资活动现金流量净额为负65,883,349.30元,主要由于购建长期资产支付45,883,349.30元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.3%,从219,165,082.55元减至126,365,563.52元[128] 业务线表现 - 超声热量表销售收入47.60百万元,同比增长9.79%[29] - 超声水表销售收入17.24百万元,同比增长24.65%[29] - 超声流量计销售收入13.64百万元,同比增长23.80%[29] - 公司主营产品超声热量表、水表和流量计均保持稳定增长[40] 客户和销售表现 - 丹佛斯(天津)有限公司本期销售额1971.29万元,占营收24.41%,同比增长17.65%[34] - 前五大客户销售总额2910.39万元,占营收36.04%,较上年同期2541.76万元增长14.5%[35] 研发项目与进展 - 防爆型超声热量表研发项目旨在拓展煤矿、石油等防爆场所市场[37] - 户用超声水表无线远传系统研发旨在解决有线抄表施工困难问题[37] 政策与市场环境 - 超声热量表业务受益于国家4亿平方米既有建筑节能改造政策[41] - 国家要求2015年完成北方采暖地区3亿平方米供热计量改造[42] - 河北省要求2015年新建建筑节能标准执行率达100%[43] - 全国用水总量控制在6350亿立方米以内,万元GDP用水量降低到105立方米以下比2010年下降30%[45] - 万元工业增加值用水量降低到63立方米比2010年降低30%以上[45] - 全国设市城市供水管网平均漏损率不超过18%[45] - 河北省2017年全省用水总量控制在219亿立方米左右,万元工业增加值取水量比2013年下降19.4%[46] - 河北省2017年地下水压采量39亿立方米,非常规水回用率达到30%左右,工业用水重复利用率达到90%左右[46] - 既有居住建筑供热计量及节能改造885万平方米[44] - 可再生能源建筑应用率达到43%以上,新建建筑执行绿色建筑标准比率达到25%以上[44] - 公共建筑能耗监测完成30个以上能耗监测末端采集项目建设[44] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为20,999.64万元,报告期投入募集资金总额为4,456.98万元,已累计投入募集资金总额为14,923.54万元[51][52] - 公司首次公开发行募集资金净额为20,999.64万元[52] - 超声热量表产业化生产基地建设项目投资总额1.5亿元,本报告期投入318.356万元,累计投入1.065967亿元,投资进度71.06%[54] - 大口径超声水表产业化项目投资总额6000万元,本报告期投入127.342万元,累计投入4263.87万元,投资进度71.06%[54] - 承诺投资项目合计投资总额2.1亿元,本报告期投入445.698万元,累计投入1.492354亿元[54] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1110.931576万元[54] 利润分配和股本变动 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 2014年度利润分配方案实施完毕:以总股本9600万股为基数,每10股派发现金1.4元,合计派现1344万元[62] - 2014年度资本公积金转增股本方案实施:每10股转增2.5股,转增后总股本增至1.2亿股[62] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[64] - 公司对所有者(或股东)的分配为1344万元[131] - 公司通过资本公积转增资本增加股本2400万元[131] - 公司上年同期对所有者分配股利1080万元[134] - 公司实施每10股派1.40元现金并转增2.5股的权益分派方案[98] - 权益分派后2014年度每股收益按新股本计算为0.63元[99] - 股份总数由96,000,000股增加至120,000,000股,增幅25%[97][99] - 股本期末余额为1.2亿元,较期初增长25.0%[121] 资产和负债状况 - 总资产为5.15亿元,较上年度末增长3.14%[16] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为4.67亿元,较上年度末增长1.42%[16] - 公司货币资金期末余额为1.26亿元,较期初减少41.5%[118] - 应收账款期末余额为9063.94万元,较期初增长51.7%[118] - 存货期末余额为6680.13万元,较期初增长16.1%[118] - 固定资产期末余额为1.57亿元,较期初增长986.3%[119] - 在建工程期末余额为733.66万元,较期初减少92.4%[119] - 资产总计期末余额为5.15亿元,较期初增长3.1%[119] - 应付账款期末余额为3648.74万元,较期初增长70.3%[120] - 应交税费期末余额为446.97万元,较期初减少59.1%[120] - 未分配利润期末余额为1.37亿元,较期初增长5.0%[121] - 公司本期期末所有者权益合计为4.67亿元[132] - 公司上年期末所有者权益合计为4.61亿元[134] 公司治理与承诺履行 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[67] - 报告期内公司未发生资产收购及出售行为[68][69] - 报告期内公司不存在非经营性关联债权债务往来[74] - 公司报告期不存在担保情况[79] - 公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理情况[80] - 公司报告期不存在其他重大合同[80] - 控股股东及董监高承诺上市后36个月内不转让股份[81] - 控股股东及董监高承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数25%[81] - 公司股票上市后6个月内若连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[81] - 董监高在职期间每年转让股份不超过持股总数25%[81] - 董监高离职后半年内不转让所持股份[81] - 发起人股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[82] - 所有承诺方在报告期内均履行了承诺义务[81] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[83] - 控股股东及一致行动人承诺上市后36个月内不转让股份[83][84] - 上市满36个月后两年内年减持比例不超过持股总数25%[83][84] - 减持价格不得低于发行价(除权除息调整后)[83][84] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[83][84] - 董事/高管任职期间年减持比例不超过持股总数25%[83][84] - 董事/高管离职后半年内不得减持股份[83][84] - 未履行承诺时锁定期自动延长6个月且分红归公司所有[83][84] - 报告期内(2015上半年)所有承诺方均履行承诺[83] - 承诺涉及股东包括张力新、王永存等14名自然人[83] - 控股股东及实际控制人承诺任职期间及离职后5年内不从事同业竞争业务[85] - 董事及高管承诺任职期间及离职后2年内不从事同业竞争业务[85][86] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动股份回购程序[85][86] - 股份回购价格上限为最近一期审计每股净资产的120%[86] - 新聘任董事及高管需承诺在股价触发条件时增持至少1万股[86] - 控股股东张力新承诺触发条件时增持公司股本1%至2%[86] - 股东王永存承诺触发条件时增持公司股本0.5%至1%[86] - 增持计划需在触发条件后5个交易日内书面通知公司[86] - 增持行动需在公告后6个月内完成[86] - 所有承诺方在报告期内均履行了承诺义务[85][86] - 股东及高管承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将增持股份,增持比例不低于总股本1%且不超过2%[87][88] - 增持计划需在触发条件后5个交易日内书面通知公司,并于公告后6个月内完成[87][88] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[87][88] - 若增持后股价仍连续20个交易日低于每股净资产,承诺同意公司回购股份[87][88] - 董事及高管董建国、张继川、杨文博承诺个人增持不低于1万股公司股份[88] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件,将回购全部首次公开发行新股[88] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载致使投资者损失,将依法赔偿[88] - 所有增持及回购承诺均在公司上市后三年内有效[87][88] - 增持股份行为需符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定[87][88] - 股份数量若因除权除息发生变动将相应调整[88] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将按二级市场股价回购全部新股并赔偿投资者损失[89] - 持股5%以上股东及发起人股东承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场股价购回原限售股份并赔偿投资者损失[89][90] - 公司全体董事、监事及高级管理人员声明招股说明书无虚假记载并承诺承担个别和连带法律责任[90] - 公司承诺若未能履行相关承诺将及时披露原因并提出补充或替代承诺以保护投资者权益[90] - 控股股东及持股5%以上股东承诺若未能履行承诺所持股份锁定期自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[90] - 其他董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行承诺所持股份锁定期自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[90] - 发起人股东承诺若未能履行承诺所持股份锁定期自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[90] - 公司确认报告期内所有承诺均得到及时履行且无未完成履行的情况[91] - 公司控股股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[91] 股东和股权结构 - 有限售条件股份期末数量为84,488,595股,占总股本比例70.41%[97] - 无限售条件股份期末数量为35,511,405股,占总股本比例29.59%[97] - 解除限售股份数量为4,409,124股,其中境内法人股3,428,572股,自然人股980,552股[97] - 股东北京信捷和盛投资管理有限公司本期解除限售3,428,572股,期末限售股数为0[101] - 主要个人股东张力新期末限售股数为44,792,167股,限售解除日期为2017年1月23日[101] - 公司限售股解禁涉及多名个人股东,其中王立臣持有2,385,858股(含已解禁477,172股)[102] - 霍淑贤、史越军等多名股东限售股已于2015年1月23日全部解禁(各51,428股)[102] - 白洁持有32,143股限售股,其中6,429股将于2017年解禁[102] - 郭晨、李艳蕊等股东持有13,714股限售股并于2015年1月23日解禁[103] - 张宗勇、谢辉等股东持有8,572股限售股并于2015年解禁[103] - 张铁、弭桂成等股东持有6,342股限售股并于2015年解禁[103] - 杜秋、王伟等股东持有5,142股限售股并于2015年解禁[103] - 公司限售股总数72,000,000股,已解禁4,409,124股[104] - 剩余限售股数量为16,897,719股,总股本84,488,595股[104] - 股东持股情况统计单位统一为股[105] - 报告期末股东总数为5,686名[106] - 控股股东张力新持股比例为37.33%,持股数量为44,792,167股[106] - 股东王永存持股比例为11.20%,持股数量为13,435,715股[106] - 股东苏志强持股比例为3.46%,持股数量为4,152,857股[106] - 股东董建国持股比例为2.54%,持股数量为3,053,572股[106] - 股东刘健胤持股比例为2.44%,持股数量为2,923,285股[106] - 股东张继川持股比例为2.34%,持股数量为2,809,285股[106] - 股东许文芝持股比例为2.29%,持股数量为2,742,858股[106] - 股东许文芝与控股股东张力新为配偶关系,系一致行动人[106] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[108][109] 公司历史与基本信息 - 公司最初设立时为中外合资企业,注册资本20万美元(折合168万元人民币)[135] - 2008年6月公司由中外合资企业变更为内资企业[136] - 公司以2010年6月30日净资产41,081,151.83元折合股本总额38,000,000元,折股比例为1:0.92499841[137] - 2010年11月员工及关联方以每股1.28元认购200万股,注册资本增至40,000,000元[137] - 2010年12月北京信捷和盛以每股3.50元认购200万股,注册资本增至42,000,000元[138] - 2014年1月首次公开发行12,000,000股(含新股6,000,000股),注册资本增至48,000,000元[138] - 2014年每10股派现2.25元共1,080万元,送红股9股共4,320万股,转增1股共480万股,股本增至9,600万股[139] - 2015年每10股派现1.40元共1,344万元,转增2.5股共2,400万股,股本增至12,000万股[139] - 截至2015年6月30日累计发行股本12,000万股,注册资本12,000万元[139] - 公司实际控制人为张力新[140] - 公司所属行业为仪器仪表制造业[140] 会计政策和报表编制 - 公司半年度财务报告未经审计[92] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[141] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量,差额计入当期投资收益[151] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[152] - 分步处置
汇中股份(300371) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-20 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1848.03万元,同比下降31.99%[7] - 营业收入同比下降31.99%至1848.03万元,主要因主要客户调整采购时间安排[20][23][24] - 营业总收入同比下降32.0%至1848万元,上期为2717万元[53] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-95.79万元,同比下降178.88%[7] - 归属于公司股东的净利润同比下降178.88%至-95.79万元[23] - 净利润由盈转亏至-96万元,上期盈利121万元[54] - 基本每股收益为-0.01元/股,同比下降200.00%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.21%,同比下降0.58个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降40.09%至701.06万元,与收入减少同步[20] - 营业成本同比下降40.1%至701万元,上期为1170万元[53] - 销售费用同比上升11.0%至857万元,上期为772万元[53] - 财务费用同比激增475.80%,主要因利息收入增加[20] - 资产减值损失同比下降242.03%,因计提坏账准备减少[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1396.93万元,同比下降20.88%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1323.98万元,同比增长11.89%[57] - 支付的各项税费为760.72万元,同比增长29.38%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-706.87万元,同比下降23.83%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0736元/股,同比下降61.92%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-706.87万元,同比改善23.84%[57] - 经营活动现金流入小计为3182万元,与上期3155万元基本持平[56] - 投资活动现金流净额同比下降295.57%,因新厂区建设投入[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2716.95万元,同比增长127.89%[57] - 投资支付的现金为2000万元,上年同期无此项支出[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-4716.95万元,同比恶化295.67%[57] - 筹资活动现金流净额同比下降100.01%,因去年同期公开发行新股[22] - 筹资活动现金流入小计仅为2.15万元,同比大幅下降99.99%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17万元,同比大幅下降100.01%[58] - 期末现金及现金等价物余额为1.62亿元,同比下降33.42%[58] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加2000万元人民币,主要因公司使用自有资金购买理财产品所致[19] - 应收票据减少453.42万元人民币,降幅80.35%,主要因银行承兑汇票用于结算所致[19] - 预付款项增加46.70万元人民币,增幅35.10%,主要因预付供应商材料款增加所致[19] - 应收利息减少272.13万元人民币,降幅79.54%,主要因报告期内收回期初应收利息所致[19] - 其他应收款增加85.83万元人民币,增幅34.41%,主要因业务员差旅费借款(备用金)增加所致[19] - 其他非流动资产增加1071.70万元人民币,增幅145.32%,主要因预付工程款及设备款增加所致[19] - 应交税费减少742.77万元人民币,降幅67.99%,主要因第一季度为销售淡季导致应交增值税和所得税减少所致[19] - 其他应付款增加9.04万元人民币,增幅98.64%,主要因公司代职工取得生育津贴所致[19] - 预收款项增加165.77万元人民币,增幅72.56%,主要因本报告期预收客户的货款增加所致[19] - 货币资金期末余额1.62亿元,较期初减少5,425万元[49] - 应收账款期末余额5,494万元,较期初减少482万元[49] - 存货期末余额6,848万元,较期初增加1,093万元[49] - 在建工程同比增长17.6%至1.13亿元,上期为9619万元[50] - 资产总额同比下降1.5%至4.92亿元,上期为4.99亿元[50] - 总资产为4.92亿元,较上年度末下降1.47%[7] - 负债总额同比下降16.4%至3255万元,上期为3893万元[51] - 应收账款同比下降3.3%至2072万元,上期为2142万元[50] - 预收款项同比增长72.6%至394万元,上期为228万元[50] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为4.60亿元,较上年度末下降0.21%[7] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售占比从49.77%降至29.29%,集中度显著降低[24] - 前五大供应商采购占比从38.53%降至31.92%,供应链集中度下降[24] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为20.00万元[8] - 营业外收入同比增长72.51%,主要因增值税退税款增加[20] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东及关键人员承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[29] - 上市36个月后两年内关键人员每年转让股份不超过所持总数25%且减持价格不低于发行价[29] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[29] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[29] - 离职后半年内不转让所持公司股份[29] - 发起人股东承诺上市36个月内不转让股份且36个月后两年内年减持不超过25%[30] - 股价调整机制涵盖派息、送股、转增股本等除权除息情形[29] - 承诺期限为长期有效(自2014年1月23日起)[29] - 承诺方包含张力新、王永存等16名股东及高管人员[29] - 控股股东及一致行动人承诺公司上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[31][32] - 公司上市36个月后两年内主要股东每年转让股份数量不超过所持股份总数的25%[31][32] - 主要股东减持价格承诺不低于发行价(除权除息调整后)[31][32] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[31] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[31][32] - 董事/高管离职后半年内关联股东不得转让所持股份[31][32] - 承诺方若未履行承诺则锁定期自动延长6个月且现金分红归公司所有[31][32] - 所有股份锁定承诺在除权除息情况下将进行价格调整[31][32] - 承诺条款不因职务变更或离职而失效[31][32] - 张力新承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[33] - 若张力新离职,离职后半年内不转让所持公司股份[33] - 未履行承诺时股份锁定期自动延长6个月,对应现金分红归公司所有[33] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺所持股份锁定期限若未履行承诺将自动延长6个月[38] - 锁定期内未履行承诺者所持股份对应的现金分红将归公司所有[38] - 除公司外责任主体若未履行承诺所持股份锁定期同样自动延长6个月[39] 同业竞争和增持回购承诺 - 控股股东及董监高承诺任职期间及离职后2年内不从事同业竞争[33] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动股份回购[34] - 股份回购价格不高于最近一期每股净资产的120%[34] - 新聘任董监高需承诺增持不低于1万股公司股份[34] - 张力新承诺增持股份比例为股本总额1%至2%[34] - 王永存承诺增持股份比例为股本总额0.5%至1%[34] - 增持计划需在股价触发条件后5个交易日内书面通知公司[34] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时股东承诺增持股份比例为1%至2%[35][36] - 增持计划在公告后6个月内完成且完成后6个月内不出售所增持股份[35][36] - 若增持后股价仍低于每股净资产公司承诺回购部分股份[35][36] - 董事董建国杨文博承诺个人增持不低于1万股公司股份[36] 招股说明书真实性承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[36] - 公司控股股东、实际控制人及高管承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[37] - 持股5%以上股东及发起人股东承诺若招股说明书存在重大遗漏将按二级市场价格回购原限售股份[37] 承诺履行情况 - 所有承诺方在报告期内均履行了相关承诺[29] - 报告期内(2014年1月23日)承诺方均履行了相关承诺[31] - 公司承诺若未能履行相关承诺将及时披露原因并提出补充承诺保护投资者权益[39] - 所有承诺事项均被标记为及时履行状态[39] - 未完成履行的具体原因被标注为不适用[39] 募集资金使用 - 募集资金使用情况对照表采用万元作为报告单位[40] - 公司募集资金总额为20,999.64万元[41] - 本季度投入募集资金总额为2,712.9万元[41] - 累计投入募集资金总额为13,179.46万元[41] - 超声热量表产业化项目承诺投资总额15,000万元,投资进度62.76%[41] - 大口径超声水表项目承诺投资总额6,000万元,投资进度62.76%[41] 股东信息和分红方案 - 报告期末股东总数为6116[11] - 公司拟每10股派发现金股利1.40元人民币(含税)[44] - 公司拟以资本公积金每10股转增股本2.5股[44]
汇中股份(300371) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-04-02 16:00
公司基本信息 - 公司2014年年度报告由立信会计师事务所审计,办公地址位于北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层[12] - 公司注册地址和办公地址均为唐山高新技术产业开发区清华道,邮政编码063020[12] - 公司股票简称汇中股份,股票代码300371[12] - 公司法定代表人张力新[12] - 公司电子信箱tshzdmb@hzyb.com[12] - 公司国际互联网网址www.hzyb.com[12] - 公司首次注册时间为1998年05月18日,注册号企合冀唐总副字第000796号[15] - 公司股份制改制完成于2010年08月06日[15] - 公司首次公开发行股票注册资本变更登记于2014年03月17日[15] - 公司权益分派注册资本变更登记于2014年05月27日[15] - 公司最初为中外合资企业注册资本168万元人民币[199] - 2010年通过吸收合并完成业务整合[200] 收入和利润(同比环比) - 2014年营业收入为201,751,411.14元,同比增长10.05%[18] - 2014年营业利润为72,200,541.31元,同比增长28.58%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为74,356,894.96元,同比增长23.75%[18] - 2014年基本每股收益为0.78元/股,同比增长8.33%[18] - 营业收入201,751,411.14元,同比增长10.05%[34] - 营业利润72,200,541.31元,同比增长28.58%[34] - 净利润74,356,894.96元,同比增长23.75%[35] - 营业总收入同比增长10.1%至2.02亿元[186] - 净利润同比增长23.7%至7435.69万元[187] - 基本每股收益从0.72元增至0.78元[188] 成本和费用(同比环比) - 2014年营业成本为78,691,179.42元,同比增长2.43%[18] - 营业成本78,691,179.42元,同比增长2.43%[34] - 销售费用24,468,813.90元,同比增长20.36%[34] - 管理费用28,152,556.80元,同比增长7.28%[34] - 财务费用-5,540,428.39元,同比下降1296.13%[34] - 直接材料成本同比增长2.45%至69,672,063.99元,占营业成本比重88.54%[39] - 销售费用同比增长20.36%至24,468,813.90元,主要因加大市场拓展力度[40] - 财务费用同比大幅下降1,296.13%至-5,540,428.39元,主要因募集资金存款利息[40] - 所得税费用同比增长51.06%至15,220,543.91元,主要因增值税即征即退款缴纳企业所得税增加[40] - 研发投入(管理费用项)增长7.3%至2815.26万元[186] - 销售费用增长20.4%至2446.88万元[186] 现金流量 - 2014年经营活动产生的现金流量净额为61,973,781.24元,同比下降2.10%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降2.10%至61,973,781.24元[41] - 投资活动现金流入同比激增27,756.14%至15,320,876.54元,主要因理财产品赎回及收益[41] - 投资活动现金流出同比大幅增长1,447.25%至139,680,849.75元,主要因购买理财及募投项目投入增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额为6197.38万元,同比下降2.1%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元,同比大幅下降1285.2%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元,同比改善496.5%[192] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元,同比增长271.1%[192] - 支付给职工现金为3210.61万元,同比增长12.6%[191] - 购建固定资产等长期资产支付现金9882.54万元,同比增长995.0%[191] - 吸收投资收到现金2.18亿元,主要为股东投入普通股[195] - 分配股利支付现金1080万元,同比下降78.4%[192] - 经营活动现金流入增长8.7%至2.24亿元[189] 资产和负债变动 - 2014年末总资产为499,432,881.13元,同比增长125.10%[18] - 货币资金较上年末增长20.06个百分点至216,173,880.47元,主要因募集资金到位[49] - 在建工程占比增长18.27个百分点至96,198,146.19元,因募投项目进度加快[49] - 货币资金期末余额为216,173,880.47元,较期初51,522,144.51元增长319.5%[181] - 应收账款期末余额为59,755,354.74元,较期初50,117,762.51元增长19.2%[181] - 存货期末余额为57,558,763.22元,较期初51,884,864.93元增长10.9%[181] - 应收票据期末余额为5,643,200.00元,较期初3,820,000.00元增长47.7%[181] - 流动资产合计期末余额为346,377,447.54元,较期初171,240,975.63元增长102.3%[181] - 预付款项期末余额为1,330,308.48元,较期初11,756,341.31元下降88.7%[181] - 其他应收款期末余额为2,494,433.77元,较期初2,139,862.37元增长16.6%[181] - 固定资产增长11.9%至1449.30万元[182] - 在建工程激增4298.3%至9619.81万元[182] - 资产总额同比增长125.1%至4.99亿元[182] - 递延收益增长110.0%至420万元[183] - 归属于母公司所有者权益合计为4.61亿元,同比增长146.3%[195] - 未分配利润为1.31亿元,同比增长11.0%[195] - 归属于母公司所有者权益期初余额为176.86亿元[197] - 本期综合收益总额为60.09亿元[197] - 利润分配总额为-5亿元(减少)[197] - 盈余公积本期增加600.87万元[197][198] - 未分配利润本期增加407.82万元[197] - 所有者权益合计期末余额增至186.95亿元[198] - 公司股本保持4.2亿元不变[197][198] - 资本公积保持8.64亿元不变[197][198] 研发投入与知识产权 - 研发费用931.58万元,同比增长2.64%[30] - 取得专利8项,其中5项专利和3项计算机软件著作权证书[30] - 研发投入金额9,315,772.44元,占营业收入比例4.62%[41] - 公司累计拥有专利45项,其中发明专利4项,报告期内新增3项授权专利[50] - 公司新取得20项软件产品登记证书,累计达52项[51] 业务线表现 - 公司仪器仪表制造业主营业务收入为201,751,411.14元,主营业务利润为123,060,231.72元[45] - 分产品收入中户用超声热量表收入最高,达80,868,238.62元,利润为36,003,124.47元[46] - 超声流量计毛利率达78.02%,同比增长2.20个百分点[47] - 楼栋超声热量表收入同比增长36.50%至37,471,444.35元[47] - 超声水表收入同比增长24.59%至36,582,184.97元[47] 地区表现 - 华北地区收入占比最高,达103,537,843.59元,毛利率56.78%[46][47] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比24.56%,金额49,553,365.98元[43] - 前五名供应商采购占比35.58%,金额26,582,814.69元[43] 募集资金使用 - 募集资金净额20,999.64万元,累计使用10,466.56万元[31] - 募集资金总额为人民币20,999.64万元[53][54] - 报告期内投入募集资金总额为9,646.06万元[53][54] - 累计投入募集资金总额为10,466.56万元[54] - 超声热量表产业化项目承诺投资总额15,000万元,累计投入7,476.11万元,投资进度49.84%[55] - 大口径超声水表产业化项目承诺投资总额6,000万元,累计投入2,990.45万元,投资进度49.84%[55] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为20,999.64万元[54] - 募集资金投资项目未达到预计收益,两个主要项目本期实现效益均为0[55] 利润分配与分红 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.25元(含税),共计派发现金股利1080万元(含税)[75] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发股票股利9股(含税),共计派发股票股利4320万股[75] - 公司以资本公积金480万元向全体股东每10股转增股本1股,转增后总股本增加至9600万股[75] - 公司2014年度利润分配预案为每10股派息1.40元(含税),现金分红总额1344万元[76][77] - 公司2014年度利润分配预案为每10股转增2.5股[76] - 公司2014年度可分配利润为6692.12万元[77] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[77] - 2014年度现金分红金额为1344万元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的18.07%[79] - 2014年度以资本公积金转增股本2400万股,转增后总股本增至1.2亿股[78] - 2013年度现金分红金额为6080万元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的101.19%[79] - 2013年度派发股票股利4320万股并以资本公积金转增股本480万股[78] - 2012年度未进行现金分红,分红比例为0%[79] - 2014年度利润分配方案以总股本9600万股为基数,每10股派发现金股利1.40元人民币[78] - 2013年度利润分配以总股本4800万股为基数,每10股派发现金股利2.25元人民币[78] - 公司近三年现金分红总额从0元增长至2014年的1344万元[79] - 2014年度资本公积金转增股本比例为每10股转增2.5股[78] - 2013年度资本公积金转增股本比例为每10股转增1股[78] 委托理财 - 公司报告期委托理财总金额为4026.71万元,实际收益32.09万元[104][105] - 公司委托理财单笔最高金额为1015.36万元,收益6.18万元[104] - 公司委托理财资金来源为自有闲置资金,未发生逾期或减值[105] - 公司实际开展委托理财本金合计1500万元,通过展期操作实现[105] - 公司委托理财产品均为保本浮动收益型,期限较短[104][105] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在关联债权债务往来[97] - 公司报告期无重大关联交易及担保事项[98][102] - 公司报告期未开展衍生品投资及委托贷款业务[106][107] 股东与股份变动 - 首次公开发行人民币普通股(A股)1200万股,其中公开发行新股600万股,股东公开发售股份600万股[129] - 总股本由4200万股增加至4800万股,增幅14.3%[129] - 实施2013年度权益分派后总股本由4800万股增至9600万股,增幅100%[129] - 有限售条件股份变动后数量为7200万股,占比75%,减少600万股[127] - 无限售条件股份增加2400万股,变动后占比25%[127] - 境内自然人持股变动后数量为6857.1428万股,占比71.43%,减少571.4286万股[127] - 按调整后股本8400万股计算的2013年度每股收益为0.72元[129] - 北京信捷和盛投资管理有限公司期末限售股342.8572万股,2015年1月23日解禁[131] - 张力新期末限售股3583.3734万股,为最大限售股东,2017年1月23日解禁[131] - 权益分派股份登记于2014年5月9日完成,IPO股份登记于2014年1月20日完成[129] - 公司2014年期初限售股总数为42,000,000股[134] - 本期解除限售股总数为6,000,000股,占期初限售股总数的14.3%[134] - 本期增加限售股总数为36,000,000股,占期初限售股总数的85.7%[134] - 期末限售股总数增至72,000,000股,较期初增长71.4%[134] - 股东孙锴期末限售股51,428股,其中本期解除4,286股[132] - 股东霍淑贤期末限售股51,428股,解除限售日期为2015年1月23日[132] - 股东史越军期末限售股51,428股,限售原因为首发前个人类限售股[132] - 股东刘志成期末限售股34,286股,本期增加限售股17,143股[132] - 最小股东持股如杜秋期末限售股5,142股,本期解除429股[133] - 所有限售股均为首发前个人类限售股,主要于2015年1月23日解除[132][133] - 公开发行后公司总股本由42,000,000股增加至48,000,000股,增幅为14.29%[136] - 公司实施2013年度权益分派方案,以总股本48,000,000股为基数,每10股送红股9股并派现2.25元,同时以资本公积每10股转增1股,权益分派完成后总股本增至96,000,000股,增幅为100%[136] - 报告期末股东总数为5,762户,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为6,045户[138] - 控股股东张力新持股比例为37.33%,持有35,833,734股,其中有限售条件股份14,930,744股[138] - 股东王永存持股比例为11.20%,持有10,748,572股,其中有限售条件股份4,478,572股[138] - 北京信捷和盛投资管理有限公司持股比例为3.57%,持有3,428,572股,其中有限售条件股份1,428,572股[138] - 股东苏志强持股比例为3.46%,持有3,322,286股,其中有限售条件股份1,384,286股[138] - 股东董建国持股比例为2.54%,持有2,442,858股,其中有限售条件股份1,017,858股[138] - 股东许文芝与控股股东张力新为配偶关系,系一致行动人,持股比例为2.29%,持有2,194,286股,其中有限售条件股份914,286股[138] - 董事长兼总经理张力新持股数量为35,833,734股,占总股本比例显著[144] - 董事兼副总经理王永存持股数量为10,748,572股[144] - 董事苏志强持股数量为3,322,286股[144] - 董事刘健胤持股数量为2,338,628股[144] - 董事兼董事会秘书刘春华持股数量为2,149,714股[144] - 限售条件股东北京信捷和盛投资管理有限公司持股3,428,572股,限售至2015年1月23日[142] - 所有限售条件股东限售原因均为"首发承诺"[142] - 董事、监事及高级管理人员合计持股56,693,504股[145] - 董事马安斌持股171,428股并于报告期内离任[144] - 公司实际控制人在报告期内未发生变更[142] 管理层与员工 - 公司董事长张力新自2010年8月至今担任董事长兼总经理[147] - 董事王永存自2010年8月至今担任董事兼副总经理[147] - 董事苏志强自2010年8月至今担任董事兼总经理助理及市场部部长[148] - 董事刘健胤自2010年8月至今担任董事兼机械设备部部长及工会主席[148] - 董事刘春华自2010年8月至今担任董事兼董事会秘书及办公室主任[149] - 董事马安斌2010年8月至2014年8月担任董事兼财务总监[149] - 独立董事柳宝诚自2010年11月起兼任公司独立董事[150] - 独立董事娄国焕自2010年11月至今兼任公司独立董事[151][152] - 独立董事王富强自2010年11
汇中股份(300371) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-21 16:00
根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。输出严格遵循了任务指令:按单一主题分组,使用原文关键点,并保留了文档ID引用。 营业总收入表现 - 本报告期营业总收入为5396.6万元人民币,同比下降8.43%[7] - 年初至报告期末营业总收入为1.249亿元人民币,同比增长5.04%[7] - 第三季度营业总收入5396.6万元,较上年同期5893.31万元下降8.4%[55] - 年初至报告期末营业总收入1.25亿元,较上年同期1.19亿元增长5%[59] - 营业收入124.94百万元,同比增长5.04%,主要因超声水表和流量计销量增加[28] 归属于上市公司普通股股东的净利润表现 - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为2129.89万元人民币,同比增长12.56%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为3962.8万元人民币,同比增长18.63%[7] - 第三季度净利润2129.89万元,较上年同期1892.2万元增长12.5%[57] - 年初至报告期末净利润3962.8万元,较上年同期3340.43万元增长18.6%[60] - 综合收益总额为3962.8万元,较上年同期3340.4万元增长18.6%[61] 基本每股收益表现 - 本报告期基本每股收益为0.22元/股,同比下降4.35%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.42元/股,同比增长5.00%[7] - 基本每股收益从上年同期0.40元增至0.42元,增长5%[60] 经营活动产生的现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1089.41万元人民币,同比下降48.45%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为0.1135元/股,同比下降77.44%[7] - 经营活动现金流入总额为1.299亿元,其中销售商品及提供劳务收款1.149亿元[61] - 税费返还收入708.5万元,较上年同期546.1万元增长29.7%[61] - 购买商品及接受劳务支付现金5746.7万元,同比增长32.2%[62] - 支付职工现金2499.2万元,较上年同期2125.9万元增长17.5%[62] 成本和费用变化 - 销售费用增加4.59百万元至17.67百万元,增幅35.06%,主要因加大销售力度导致差旅费及薪酬增长[24] - 财务费用为-4.31百万元,同比减少4.28百万元,降幅16069.75%,主要因利息收入增加[25] - 营业外收入增加2.37百万元至8.00百万元,增幅41.97%,主要因增值税退税款增加[25] 主要资产项目变化 - 货币资金增加130.58百万元至182.10百万元,增幅253.44%,主要因新股发行募集资金[22] - 货币资金期末余额为人民币1.82亿元,较期初增长253.5%[52] - 在建工程增加44.38百万元至46.57百万元,增幅2028.99%,主要因新厂区建设投资增加[22] - 在建工程大幅增加至4656.51万元,较年初218.72万元增长2029%[53] - 应收账款期末余额为人民币7041.33万元,较期初增长40.5%[52] - 存货期末余额为人民币6855.57万元,较期初增长32.1%[52] - 交易性金融资产期末余额为人民币1503.51万元[52] - 预付款项减少9.20百万元至2.55百万元,降幅78.29%,主要因重分类至在建工程及其他非流动资产[22] - 非流动资产合计从5062.91万元增至1.21亿元,增长139.2%[53] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-82.36百万元,同比减少80.58百万元,降幅4512.99%,主要因新厂区建设投资[27] - 购建长期资产支付现金6650.8万元,较上年同期178.5万元激增3626%[62] - 投资活动现金净流出8236.3万元,主要因长期资产投资及1500万元投资支付[62] 筹资活动现金流量与权益 - 筹资活动现金流量净额为202.05百万元,主要因公开发行新股募集资金[27] - 筹资活动现金净流入2.02亿元,主要来自吸收投资2.176亿元[62][63] - 资本公积增加199.20百万元至207.84百万元,增幅2305.21%,主要因发行新股股本溢价[22] - 资本公积从864.12万元增至2.08亿元,增长2304%[54] - 实收资本从4200万元增至9600万元,增幅128.6%[54] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为4.258亿元人民币,较上年末增长127.75%[7] - 公司总资产为4.695亿元人民币,较上年末增长111.59%[7] - 公司资产总计从2.22亿元增长至4.69亿元,增幅111.5%[53][54] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币2.1亿元,本季度投入募集资金总额为人民币3769.02万元[42] - 已累计投入募集资金总额为人民币7354.48万元,占承诺投资总额的35.02%[42] - 超声热量表产业化项目累计投入金额为人民币5253.2万元,投资进度为35.02%[42] - 大口径超声水表产业化项目累计投入金额为人民币2101.28万元,投资进度为35.02%[42] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金人民币1110.93万元[44] 股东持股与限售股情况 - 张力新持有首发前个人类限售股35,833,734股,占期末限售股总数49.77%[15] - 王永存持有首发前个人类限售股10,748,572股,占期末限售股总数14.93%[15] - 北京信捷和盛投资持有首发前机构类限售股3,428,572股,占期末限售股总数4.76%[15] - 苏志强持有首发前个人类限售股3,322,286股,占期末限售股总数4.61%[16] - 董建国持有首发前个人类限售股2,442,858股,占期末限售股总数3.39%[16] - 刘健胤持有首发前个人类限售股2,338,628股,占期末限售股总数3.25%[16] - 张继川持有首发前个人类限售股2,247,428股,占期末限售股总数3.12%[16] - 许文芝持有首发前个人类限售股2,194,286股,占期末限售股总数3.05%[16] - 刘春华持有首发前个人类限售股2,149,714股,占期末限售股总数2.99%[16] - 公司期末限售股总数72,000,000股,期内无解除及新增限售股[18] 股价稳定与股东承诺 - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动股份回购程序回购价格不超每股净资产120%[33] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[33] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[33] - 控股股东张力新承诺锁定期36个月且每年转让股份不超过持股总数25%[34] - 张力新承诺若股价触发条件将增持公司股本总额1%-2%[34] - 股东王永存承诺若股价触发条件将增持公司股本总额0.5%-1%[34] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[34] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[34] - 控股股东张力新承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将同意公司回购股份[35] - 持股5%以上股东王永存承诺每年减持不超过所持股份总数的25%且价格不低于发行价[35] - 控股股东张力新承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[35] - 控股股东张力新承诺若违反承诺锁定期自动延长6个月且现金分红归公司所有[35] - 实际控制人一致行动人许文芝承诺上市后36个月内不转让股份[36] - 股东许文芝承诺若股价连续20个交易日低于发行价锁定期自动延长6个月[36] - 董事及高管苏志强等承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[36] - 所有承诺自2013年12月27日起长期有效并在报告期内得到履行[35][36] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时承诺增持公司股份1%至2%[37] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[37] - 上市后36个月内每年转让股份不超过持股总数25%[37] - 减持价格承诺不低于发行价[37] - 违反承诺时股份锁定期自动延长6个月[38] - 锁定期内对应现金分红归公司所有[38] - 上市后6个月内破发则锁定期延长6个月[38] - 招股说明书存在虚假记载时承诺回购全部新股[38] - 投资者因虚假陈述遭受损失时依法赔偿[38] - 离职后半年内不转让所持公司股份[38] - 若股价连续20个交易日低于每股净资产,承诺增持公司股份比例介于股本总额1%至2%[39] - 增持计划需在触发条件后6个月内完成,且增持后6个月内不得出售所持股份[39] - 若增持后股价仍连续20个交易日低于每股净资产,公司承诺启动股份回购程序[39] - 上市满36个月后两年内,发起人股东每年减持股份不超过所持总数的25%[39] - 减持价格不得低于发行价(除权除息调整后),且需提前3个交易日公告[39] - 若招股说明书存在虚假记载,承诺按二级市场价格回购全部新股及限售股份[39] - 违反承诺时,所持股份锁定期自动延长6个月,期间现金分红归公司所有[40] - 公司上市后一年内,所有发起人股东不得转让或委托他人管理所持股份[40] - 控股股东及高管承诺5年内不从事与公司构成同业竞争的业务活动[40] - 董事及高管离职后2年内,本人及家庭成员不得参与同业竞争活动[40] 业务发展与市场策略 - 公司针对供水公司推出降低漏损率提高经济效益的综合节能减排方案并初见成效[31] - 公司加大智能小口径超声水表市场推广力度为批量替代传统水表奠定市场基础[31] 利润分配 - 2013年度利润分配方案实施完毕,每10股派发现金股利2.25元并送转10股[45] 期末现金状况 - 期末现金及现金等价物余额1.821亿元,较期初5152.2万元增长253.5%[63] 报告备注 - 第三季度报告未经审计[64]
汇中股份(300371) - 2014 Q2 - 季度财报
2014-08-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为7097.48万元,同比增长18.26%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1832.91万元,同比增长26.56%[17] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为1752.16万元,同比增长25.49%[17] - 基本每股收益为0.19元/股,同比增长11.76%[17] - 稀释每股收益为0.19元/股,同比增长11.76%[17] - 公司报告期内营业收入为7097.48万元,同比增长18.26%[27][31] - 营业利润为1751万元,同比增长24.95%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1832.91万元,同比增长26.56%[27] - 营业总收入同比增长18.3%至7097.5万元,上期为6001.8万元[115] - 净利润同比增长26.5%至1832.9万元,上期为1448.2万元[116] - 基本每股收益为0.19元,上期为0.17元[116] 成本和费用(同比环比) - 期间费用同比增长25.04%,其中销售费用增长63.55%至1260.87万元[27][28] - 销售费用同比增长63.6%至1260.9万元,上期为771.0万元[115] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-466.22万元,同比下降273.80%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0486元/股,同比下降176.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-466.22万元,同比下降273.8%[28][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-3046.78万元,同比扩大4102%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.03亿元,主要来自新股发行募集资金[30] - 经营活动现金流量净额转负为-466.2万元,同比下降273.8%[118][119] - 投资活动现金流出小计为30,467,808.37元[120] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,467,808.37元[120] - 筹资活动现金流入小计为440,082,348.72元[120] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,800,000.00元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为202,772,948.72元[120] - 现金及现金等价物净增加额为167,642,938.04元[120] - 期末现金及现金等价物余额为219,165,082.55元[120] 资产和所有者权益 - 总资产为4.44亿元,同比增长99.97%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为4.04亿元,同比增长116.36%[17] - 资产总额同比增长100.0%至4.44亿元,上期为2.22亿元[112][113] - 实收资本增长128.6%至9600.0万元,上期为4200.0万元[113] - 资本公积激增2304.9%至2.08亿元,上期为864.1万元[113] - 货币资金期末余额为219,165,082.55元,较期初51,522,144.51元增长325.3%[111] - 应收账款期末余额为63,174,010.33元,较期初50,117,762.51元增长26.1%[111] - 存货期末余额为69,141,273.06元,较期初51,884,864.93元增长33.3%[111] - 预付款项期末余额为1,126,250.16元,较期初11,756,341.31元下降90.4%[111] - 应收利息期末余额为2,493,700.00元[111] - 流动资产合计期末余额358,561,462.70元,较期初171,240,975.63元增长109.4%[111] - 在建工程大幅增长1480.5%至3456.0万元,上期为218.7万元[112] 各业务线表现 - 超声热量表销售收入增长显著,户用超声热量表收入3157.14万元(毛利率42.85%)[33] - 超声水表收入1679.34万元,同比增长9.46%[33] 研发投入和项目 - 研发投入金额为4,005,620.26元,占营业收入比例5.64%[38] - 研发投入资本化比例为0%[38] - 公司正在进行8个重要研发项目,包括智能温控阀、无线室温采集系统等,全部处于在研阶段[37] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为15,131,082.99元,占采购总额比例37.98%[34] - 前五大客户销售额中丹佛斯(天津)有限公司占比最高,达23.61%,金额为16,753,927.37元[34] - 丹佛斯(天津)有限公司销售额同比大幅增长,从上年同期6,745,783.76元增至16,753,927.37元[34] - 前五大供应商占比同比下降,从上年同期44.32%降至37.98%[34] - 前五大客户中兰州中星翼成商贸有限公司销售额为2,780,316.25元,占比3.92%[34] - 河北航凌电路板有限公司采购额从上年同期1,474,851.52元增至2,185,215.97元,占比从4.85%升至5.49%[34] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金总额为3,585.46万元,占募集资金总额20,999.64万元的17.07%[48][49] - 报告期内公司投入募集资金总额为2,764.96万元[48] - 超声热量表产业化项目累计投入2,561.04万元,投资进度17.07%[51] - 大口径超声水表项目累计投入1,024.42万元,投资进度17.07%[51] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1110.93万元[52] 利润分配和股本变动 - 2013年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金股利2.25元(含税)[60] - 2013年度利润分配方案共计派发现金股利1080万元(含税)[60] - 2013年度利润分配方案向全体股东每10股派发股票股利9股(含税)[60] - 2013年度利润分配方案共计派发股票股利4320万股[60] - 以资本公积金向全体股东每10股转增股本1股[60] - 资本公积转增股本合计480万股[60] - 转增后公司总股本增加至9600万股[60] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[63] - 首次公开发行后总股本由4200万股增至4800万股,增加600万股(14.29%)[94][96] - 2013年度权益分派以4800万股为基数,每10股送红股9股并转增1股,总股本增至9600万股(100%增长)[95][96] - 权益分派现金分红为每10股派2.25元人民币[95] - 发行新股600万股,股东公开发售股份600万股,合计1200万股[94][96] - 有限售条件股份变动后为7200万股,占比从100%降至75%[94] - 无限售条件股份新增2400万股,占比从0%升至25%[94] - 境内自然人持股变动后为6857.14万股,占比71.43%[94] - 境内法人持股变动后为342.86万股,占比3.57%[94] - 报告期末股东总数为7810人[98] - 第一大股东张力新持股3583.37万股(37.33%),全部为限售股[98] - 董事长张力新期末持股35,833,734股,较期初20,903,000股增长71.5%[104] - 董事王永存期末持股10,748,572股,较期初6,270,000股增长71.4%[104] - 股东苏志强持股比例为3.46%,持有3,322,286股[99][104] - 股东许文芝持股比例为2.29%,与控股股东张力新为配偶关系[99] - 公司2010年8月设立时注册资本为3800万元人民币[127] - 截至2010年12月31日公司注册资本增至4200万元人民币[127] - 2014年1月首次公开发行A股1200万股(其中新股600万股)[127] - 首次公开发行后公司注册资本变更为4800万元人民币[127] - 2014年3月以总股本4800万股为基数实施权益分派[128] - 权益分派方案为每10股送红股9股并派现2.25元人民币[128] - 权益分派同时以资本公积金每10股转增1股[128] - 2014年5月完成权益分派后总股本增至9600万股[128] - 截至2014年6月30日公司累计发行股本9600万股[128] - 公司注册资本在2014年6月30日为9600万元人民币[128] 股东承诺和股份锁定 - 公司控股股东张力新承诺股价低于净资产时增持股份不低于公司股本总额1%不超过2%[83] - 持股5%以上股东王永存承诺股价低于净资产时增持股份不低于公司股本总额0.5%不超过1%[83] - 公司承诺若股价连续20日低于净资产将启动股份回购价格不高于净资产120%[82] - 新聘任董事及高管需承诺股价低于净资产时个人增持不低于1万股[82] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[82] - 招股说明书存在虚假记载时公司承诺回购全部首次公开发行新股[83] - 公司承诺若违规披露导致投资者损失将依法赔偿[83] - 控股股东张力新所持股份上市36个月内不转让36个月后每年转让不超过持股总数25%[83] - 公司股票上市6个月内若收盘价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[83] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%离职后半年内不转让[83] - 控股股东及董事承诺若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动股份回购计划[84] - 公司上市满36个月后两年内主要股东每年转让股份不超过持股总数25%且减持价格不低于发行价[84] - 若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将按二级市场股价回购全部首次公开发行新股[84] - 违反承诺事项将导致所持股份锁定期自动延长6个月且锁定期内现金分红归公司所有[84] - 控股股东一致行动人承诺上市36个月内不转让或委托管理所持股份[84] - 公司上市后36个月内,股东及董监高不转让或委托他人管理所持股份,也不由公司回购[85] - 上市36个月后两年内,每年转让股份不超过持股总数的25%[85] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价,锁定期自动延长6个月[85] - 董监高在职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[85] - 离职后半年内不转让所持股份[85] - 若股价连续20日低于每股净资产,承诺增持公司股份1%至2%[85] - 增持计划在触发条件后6个月内完成,完成后6个月内不出售增持股份[85] - 增持比例按首次公开发行前持股数量占比分配[85] - 未履行承诺时锁定期自动延长6个月,对应现金分红归公司所有[85] - 所有承诺不因职务变更或离职而失效[85] - 公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时将启动股份回购计划[86] - 公司上市满36个月后两年内股东每年减持股份不超过所持股份总数的25%[86] - 股东若违反承诺所持股份锁定期将自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[86] - 公司董事监事高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[86] - 公司招股说明书存在虚假记载时将按二级市场股价回购全部新股[86] - 股东离职后半年内不得转让所持有的公司股份[86] - 公司控股股东及董事高管已履行2013年12月27日作出的长期有效承诺[86] - 增持后公司股权分布符合上市条件且符合证券法相关规定[86] - 股份减持价格不得低于发行价(除息除权后调整)[86] - 投资者因招股说明书虚假陈述遭受损失时将依法赔偿[86] - 股东孙锴、白洁若违反承诺则股份锁定期自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[87] - 发起人股东董建国等承诺公司上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[87] - 发起人股东承诺上市36个月后两年内每年转让股份不超过持股总数的25%[87] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则股份锁定期自动延长6个月[87] - 发起人股东承诺当股价连续20日低于每股净资产时增持公司股份[87] - 增持股份比例不低于增持前公司股本总额的1%且不超过2%[87] - 增持计划需在触发条件后5个交易日内书面通知公司并在6个月内完成[87] - 增持完成后6个月内不出售所增持股份[87] - 若增持后股价仍连续20日低于每股净资产则同意公司回购部分股份[87] - 所有相关承诺自2013年12月27日起长期有效且报告期内已履行[87] - 发起人股东在公司上市满36个月后两年内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[88] - 发起人股东减持价格不低于发行价若期间公司发生除权除息行为将进行相应调整[88] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失发起人股东将依法赔偿投资者损失[88] - 若未能履行承诺发起人股东所持股份锁定期自动延长6个月锁定期内对应现金分红归公司所有[88] - 北京信捷和盛投资管理有限公司及65个自然人股东承诺上市后一年内不转让或委托他人管理所持股份[88] - 公司及控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[88] - 公司控股股东实际控制人及董监高承诺避免同业竞争期限为任职期间及离任后2年[89] - 其他担任董监高的股东承诺避免同业竞争期限为任职期间及离任后2年[89] - 报告期内所有承诺方均及时履行了承诺[89] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.99%,同比下降2.88个百分点[17] - 营业外收入增长88.0%至535.5万元,上期为284.9万元[115][116] - 本期净利润为18,329,135.01元[123] - 所有者投入资本为209,996,400.00元[123] - 对所有者(或股东)的分配为-54,000,000.00元[123] 政策与市场环境 - 超声热量表产品受益于国家节能减排政策,北方采暖地区计划完成4亿平方米既有建筑改造[39] - 河北省计划2014年保障房和棚户区改造开工20万套,其中棚户区改造14.1万套[41] - 河北省力争解决棚户区改造贷款360亿元,计划完成投资650亿元[41] - 全国用水总量控制目标为6,350亿立方米,万元GDP用水量下降30%至105立方米[42] - 农田灌溉水有效利用系数目标提高至0.53,万元工业增加值用水量降低30%以上至63立方米[43] - 城市供水管网漏损率控制目标不超过18%,非常规水源利用量达100亿立方米[43] - 公司超声产品具有低始动流量、高精度、微功耗等技术优势[42][43] 公司治理与风险 - 公司税收优惠对业绩影响较大,高新技术企业资格面临复审不确定性[22] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[57][58][59] - 半年度财务报告未经审计[90] 会计政策 - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[141] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[142] - 金融资产分为以公允价值计量/持有至到期/应收款项/可供出售四类[144] - 以公允价值计量金融资产交易费用计入当期损益[145] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[146] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[147] - 单项金额重大应收款项标准为账面余额100万以上(含100万)[154] - 金融资产转移满足条件时终止确认 差额计入当期损益[148] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入损益[151] - 金融资产减值测试除公允价值计量类别外均需计提[153] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5.00%[155] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10.00%[155] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30.00%[155] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50.00%[155] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80.00%[155] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100.00%[155] - 存货计价采用加权平均法[158] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提[158] - 低
汇中股份(300371) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为27,172,914.81元,同比增长21.15%[7] - 归属于公司普通股股东的净利润为1,214,375.68元,同比增长120.61%[7] - 基本每股收益为0.03元/股,同比增长200%[7] - 稀释每股收益为0.03元/股,同比增长200%[7] - 加权平均净资产收益率为0.37%,同比增长0.06个百分点[7] - 营业收入同比增长21.15%至2717.29万元,净利润同比增长120.61%至121.44万元[26] - 营业利润为-53.35万元,同比下降177.18%,主要因销售和管理费用增加[23] - 营业外收入同比大幅增加至170.12万元,主要由于增值税退税款增加[23] - 净利润同比增长120.6%至121.44万元[51] - 营业总收入本期金额27,172,914.81元,同比增长21%[50] - 营业收入同比增长21.2%至2717.29万元[51] - 营业利润由盈转亏至-53.35万元[51] - 基本每股收益0.03元同比增长200%[51][52] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长90.70%,主要因加大销售力度和业务员年终奖增加[22] - 营业总成本同比上升27.5%至2770.64万元[51] - 销售费用同比大幅增长90.7%至771.75万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,280,120.21元,同比改善23.27%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.1933元/股,同比改善32.88%[7] - 投资活动现金流量净额为-1192.43万元,主要因新厂区建设投资[25] - 筹资活动现金流量净额为21282.34万元,主要因公开发行新股募集资金[25] - 经营活动现金流净流出928.01万元[53] - 投资活动现金流净流出1192.43万元[54] - 筹资活动现金流净流入21282.34万元[54] - 现金及现金等价物净增加19161.90万元[54] 资产和负债变化 - 货币资金较年初大幅增加371.92%,主要由于新股发行募集资金[21] - 应付职工薪酬较年初增加1231.76%,主要因计提工会经费[22] - 资本公积较年初大幅增加2360.75%,主要因发行新股股本溢价[22] - 应收票据较年初减少81.49%,主要因银行承兑汇票结算减少[21] - 货币资金期末余额243,141,121.11元,较期初增长372%[46] - 应收账款期末余额52,325,172.29元,较期初增长4.4%[46] - 存货期末余额61,738,213.78元,较期初增长19%[46] - 流动资产合计380,503,947.91元,较期初增长122%[46] - 资本公积期末余额212,637,551.83元,较期初增长2,360%[48] 客户和销售表现 - 丹佛斯(天津)有限公司2014年第一季度销售额为7,278,995.73元,占公司总销售额的26.79%[27] - 2014年第一季度前五大客户销售总额为13,524,177.76元,占公司总销售额的49.77%[27] - 2013年第一季度前五大客户销售总额为11,088,179.44元,占公司总销售额的49.44%[27] - 浙江盾安阀门有限公司2014年第一季度销售额为1,824,194.87元,占比6.71%[27] - 唐山市热力总公司2014年第一季度销售额为1,652,576.89元,占比6.08%[27] - 唐山大方汇中仪表有限公司2014年第一季度销售额为1,495,290.6元,占比5.50%[27] - 兰州中星翼成商贸有限公司2014年第一季度销售额为1,273,119.67元,占比4.69%[27] 知识产权和技术 - 公司2014年2月26日获得"超声水表"外观设计专利(ZL201330407240.X)[27] - 公司2014年2月26日获得"一种新型户用超声水表、热量表"实用新型专利(ZL201320520091.2)[27] 股东和股份信息 - 报告期末股东总数为6,762人[14] - 张力新期初限售股数20,903,000股,本期解除2,986,133股(占比14.3%),期末剩余17,916,867股[16] - 王永存期初限售股数6,270,000股,本期解除895,714股(占比14.3%),期末剩余5,374,286股[16] - 北京信捷和盛投资管理期初限售股数2,000,000股,本期解除285,714股(占比14.3%),期末剩余1,714,286股[16] - 苏志强期初限售股数1,938,000股,本期解除276,857股(占比14.3%),期末剩余1,661,143股[16] - 董建国期初限售股数1,425,000股,本期解除203,571股(占比14.3%),期末剩余1,221,429股[16] - 刘健胤期初限售股数1,364,200股,本期解除194,886股(占比14.3%),期末剩余1,169,314股[16] - 张继川期初限售股数1,311,000股,本期解除187,286股(占比14.3%),期末剩余1,123,714股[16] - 许文芝期初限售股数1,280,000股,本期解除182,857股(占比14.3%),期末剩余1,097,143股[16] - 刘春华期初限售股数1,254,000股,本期解除179,143股(占比14.3%),期末剩余1,074,857股[16] - 李志忠期初限售股数1,227,400股,本期解除175,343股(占比14.3%),期末剩余1,052,057股[16] 股份承诺和回购 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购计划[30] - 控股股东张力新承诺若股价连续20日低于每股净资产将增持股份,增持比例为公司股本总额1%至2%[12] - 股东王永存承诺同等条件下增持股份比例为股本总额0.5%至1%[12] - 控股股东所持股份上市后36个月内不转让,之后两年内每年转让不超过持股总数25%[12] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场股价回购全部首次公开发行股份[12] - 公司承诺因信息披露违规导致投资者损失将依法承担赔偿责任[12] - 董监高在职期间每年转让股份不超过持股总数25%,离职后半年内不转让股份[12] - 上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价,锁定期自动延长6个月[12] - 股价触发增持条件后需在5个交易日内书面提交具体增持计划[12] - 增持计划需在公告后6个月内完成,完成后6个月内不出售所增持股份[12] - 所有承诺自2013年12月27日起长期有效[12] - 若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产,公司将启动股份回购程序[32] - 公司上市后36个月内控股股东及董事不转让或委托他人管理所持股份[32] - 控股股东及董事承诺每年减持股份不超过所持股份总数的25%[32] - 减持价格承诺不低于发行价(除权除息后相应调整)[32] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[32] - 违反承诺事项将自动延长股份锁定期6个月[32] - 锁定期内对应现金分红归公司所有[32] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[32] - 所有承诺自2013年12月27日起长期有效[32] - 报告期内承诺方均履行了相关承诺[32] - 公司上市后36个月内,主要股东及董事/监事不转让或委托他人管理所持股份[33] - 上市36个月后两年内,主要股东及董事/监事每年转让股份不超过持有总数的25%[33] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价时,锁定期自动延长6个月[33] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[33] - 离职后半年内不转让所持公司股份[33] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时,承诺增持公司股份1%-2%[33] - 增持计划在6个月内完成,完成后6个月内不出售所增持股份[33] - 增持后需保证公司股权分布符合上市条件[33] - 增持后股价仍连续20个交易日低于每股净资产时,同意公司回购部分股份[33] - 未能履行股份锁定承诺时,锁定期自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[33] - 股东及董监高承诺上市满36个月后两年内每年转让股份不超过所持股份总数的25%[34] - 若招股书虚假陈述公司需按二级市场股价回购全部首次公开发行新股[34] - 若违反承诺所持股份锁定期自动延长6个月且锁定期内现金分红归公司所有[34] - 董监高任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[34] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[34] - 减持价格不得低于发行价(除权除息调整后)[34] - 减持前需提前3个交易日公告[34] - 招股书虚假陈述导致投资者损失需依法赔偿[34] - 所有承诺自2013年12月27日起长期有效[34] - 报告期内承诺方均履行了相关承诺[34] - 公司上市后36个月起两年内每年转让股份不超过个人持股总数25%且减持价格不低于发行价[35] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[35] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时将增持公司股份1%至2%[35] - 增持计划需在触发条件后5个交易日内书面通知公司并在6个月内完成[35] - 完成增持后6个月内不出售所增持股份[35] - 若增持后股价仍连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购程序[35] - 减持前需提前3个交易日进行公告[35] - 招股说明书存在虚假记载时将按二级市场价格回购首次公开发行股份[35] 募集资金使用 - 募集资金总额为20999.64万元[39] - 本季度投入募集资金总额为1015.45万元[39] - 已累计投入募集资金总额为1835.95万元[39] - 超声热量表产业化生产基地建设项目本季度投入725.32万元[39] - 超声热量表产业化生产基地建设项目累计投入1311.39万元[39] - 超声热量表产业化生产基地建设项目投资进度为8.74%[39] - 大口径超声水表产业化项目本季度投入290.13万元[39] - 大口径超声水表产业化项目累计投入524.56万元[39] - 大口径超声水表产业化项目投资进度为8.74%[39] - 报告期内未变更用途的募集资金总额为0万元[39] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,109,315.76元[40] 利润分配 - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.25元(含税),共计1,080万元[41] - 每10股派发股票股利9股(含税)及转增股本1股,合计增加股本4,800万股[41]
汇中股份(300371) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-03-25 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入同比增长28.58%至1.833亿元[16][25][26] - 营业利润同比增长16.72%至5615万元[16] - 归属于普通股股东的净利润同比增长20.75%至6009万元[16][25][26] - 净利润6008.69万元,同比增长20.75%[27] - 营业总收入同比增长28.6%至1.83亿元[163] - 净利润同比增长20.7%至6008.69万元[164] - 净利润同比增长20.8%至6008.69万元[169] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长40.82%至7682万元[16] - 销售费用2032.89万元,同比增长39.22%[27][34] - 管理费用2624.24万元,同比增长28.27%[27][34] - 营业成本7682.48万元,同比增长40.82%[27][32] - 营业成本同比增长40.8%至7682.48万元[164] - 销售费用同比增长39.2%至2032.89万元[164] - 管理费用同比增长28.3%至2624.24万元[164] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长58.81%至6330万元[16][26] - 经营活动现金流量净额6330.39万元,同比增长58.81%[29][36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.8%至6330.39万元[167] - 投资活动现金流量净额-897.27万元,同比减少1038.47%[29][36] - 投资活动现金流出同比增长279.1%至902.77万元[167] - 筹资活动现金流出净额同比扩大61.3%至-5096万元[167] - 经营活动现金流入同比增长31.3%至2.06亿元[166] 资产和负债 - 负债总额同比增长76.87%至3492万元[16] - 资产负债率上升5.7个百分点至15.74%[16] - 资产总额同比增长12.9%至2.22亿元[160][161] - 应付账款同比增长124.3%至2391.33万元[160] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.7%至1.87亿元[161] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.7%至1.87亿元[169][170] - 盈余公积同比增长20.7%至1863.07万元[169][170] - 未分配利润同比增长3.6%至1.18亿元[169][170] - 期初所有者权益同比增长39.2%至1.77亿元[171][172] 业务表现 - 销售量228469台,同比增长34.91%[30] - 研发投入907.64万元,占营业收入比例4.95%[35] - 主营业务收入总额1.83亿元,主营业务利润总额1.07亿元[39] - 分产品收入最高为户用超声热量表8741.88万元,利润3609.20万元[39] - 华北地区收入占比最高达9833.21万元,占主营业务收入53.63%[39][41] - 仪器仪表制造业毛利率58.1%,同比增长-3.64%[41] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年重点发展超声热量表、超声水表和超声流量计三大核心产品[61] - 市场开发聚焦热量计量、供水贸易结算和工业企业工艺计量三大领域[62] - 计划通过产品定位优化和营销队伍建设提升市场份额[63][64] - 公司将继续加大研发投入强化超声测流产品性能[69] - 公司已进入土耳其等海外市场并获高度认可[71] - 公司存在规模迅速扩张带来的经营管理风险[72] - 公司通过引进高端科研管理人才提升自主研发能力[66][70] - 公司以直销分销代理合作等多形式建设营销渠道[65] - 公司加强超声测流数据管理平台建设满足客户需求[69] 募集资金使用 - 公司以自有资金先期投资募投项目820.50万元[50] - 募集资金承诺投资总额为21000万元人民币,其中超声热量表产业化项目15000万元,大口径超声水表项目6000万元[53] - 报告期募集资金实际投入金额为820.5万元,占承诺投资总额的3.91%[53] - 超声热量表项目实际投入586.07万元,进度3.91%[53] - 大口径超声水表项目实际投入234.43万元,进度3.91%[53] - 所有募投项目均未实现效益,达到预定可使用状态日期为2015年6月30日[53] - 公司以自筹资金预先投入募投项目110.93万元,其中报告期实际投资820.5万元[54] - 首次公开发行募集资金净额为20999.64万元(总额23934万元扣除发行费用2934.36万元)[54] 利润分配和分红政策 - 公司现金分红不少于当年实现可分配利润的15%[74][76] - 公司有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[74] - 公司无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[74] - 公司2012-2014年每年现金分红不低于可分配利润的15%[76] - 公司2013年度净利润为6008.69万元[79] - 提取法定盈余公积金600.87万元后年度可分配利润为5407.82万元[79] - 期末可分配利润总额为11767.67万元[79] - 现金分红总额1080万元(含税)占利润分配总额比例20%[78][79] - 每10股派发现金股利2.25元(含税)并送红股9股[78][79] - 资本公积金转增股本每10股转增1股合计480万股[79] - 利润分配后股本由4800万股增至9600万股[79] - 2013年现金分红5000万元占归属于上市公司股东净利润比率83.21%[86] - 2011年及2012年度均未进行利润分配[80][81] - 剩余未分配利润6367.67万元继续留存[79] 承诺事项 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将启动股份回购程序 回购价格不高于最近一期每股净资产的120%[95][96] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[96] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失 公司承诺依法赔偿[96] - 控股股东张力新承诺上市后36个月内不转让所持股份[96] - 控股股东承诺36个月后两年内每年转让股份不超过持股总数的25%[96] - 新聘任董事及高管需承诺增持不低于1万股公司股份[96] - 公司承诺要求新聘董事及高管在特定股价条件下6个月内完成增持[96] - 公司承诺若未能履行相关承诺将依法向投资者进行赔偿[96] - 所有承诺事项在报告期内均得到履行[95][96] - 承诺有效期自2013年12月27日起长期有效[95][96] - 控股股东张力新承诺若股价连续20日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则股份锁定期自动延长6个月[97] - 张力新承诺每年转让股份不超过持有总数的25% 离职后半年内不转让股份[97] - 张力新承诺股价连续20日低于每股净资产时增持股份比例为股本总额1%至2%[97] - 王永存承诺股价连续20日低于每股净资产时增持股份比例为股本总额0.5%至1%[97] - 增持计划需在触发条件后5个交易日内书面通知公司并在6个月内完成[97] - 若增持后股价仍连续20日低于每股净资产将启动股份回购程序[97] - 张力新与王永存承诺上市满36个月后两年内每年减持不超过持股总数25%[97] - 减持价格承诺不低于发行价(除权除息调整后)且需提前3个交易日公告[97] - 所有承诺自2013年12月27日起长期有效且报告期内已履行[97] - 招股说明书虚假记载承诺条款自2013年12月27日生效[97] - 公司上市后36个月内控股股东及董事等不转让或委托他人管理所持股份[98] - 上市36个月后两年内每年转让股份不超过持股总数25%且减持价不低于发行价[98] - 上市6个月内股价连续20交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98] - 违反承诺时锁定期自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[98] - 张力新任职期间关联方每年转让股份不超过持股总数25%[98] - 张力新离职后半年内关联方不转让所持公司股份[98] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[98] - 股份锁定承诺自2013年12月27日起长期有效[98] - 所有承诺方在报告期内均履行了承诺义务[98] - 送红股/转增股本等除权行为将触发发行价与股份数量调整机制[98] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产,承诺增持公司股份1%至2%[99] - 增持计划需在触发条件后6个月内完成,且完成后6个月内不出售所增持股份[99] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[99] - 离职后半年内不转让所持公司股份[99] - 若增持后股价仍低于每股净资产,公司承诺启动股份回购程序[99] - 上市满36个月后两年内,每年减持股份不超过持有总数的25%[99] - 减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[99] - 若招股书存在虚假记载,承诺按二级市场价格回购全部新股[99] - 相关股东需按二级市场价购回原限售股份[99] - 所有承诺自2013年12月27日起长期有效且报告期内已履行[99] - 公司股东及董监高承诺若未能履行承诺所持股份锁定期自动延长6个月[100] - 股东及董监高承诺锁定期内所持股份对应的现金分红归公司所有[100] - 公司股东及监事承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[100] - 公司股东及监事承诺离职后半年内不转让所持股份[100] - 公司股东及监事承诺若招股书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[100] - 公司发起人股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[100] - 公司发起人股东承诺上市36个月后两年内每年转让股份不超过持股总数25%且减持价格不低于发行价[100] - 公司发起人股东承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[100] - 公司发起人股东承诺若股价连续20日低于每股净资产将依法增持股份[100] - 所有相关承诺于2013年12月27日生效且报告期内均得到履行[100] - 发起人股东承诺增持公司股份比例不低于增持前股本总额1%且不超过2%[101] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时触发增持计划[101] - 增持计划需在公告后6个月内完成且完成后6个月内不得出售所增持股份[101] - 上市满36个月后两年内发起人股东每年减持股份不超过持股总数25%[101] - 减持价格不得低于发行价(除权除息调整后)[101] - 招股说明书存在虚假记载时将按二级市场价格回购全部新股[101] - 违反承诺时股份锁定期自动延长6个月且对应现金分红归公司所有[101] - 北京信捷等65个首发前股东承诺上市一年内不转让或委托管理所持股份[101] 股东和股权结构 - 公司股票简称汇中股份,股票代码300371[10] - 公司首次注册时间为1998年05月18日,注册号企合冀唐总副字第000796号[13] - 公司2010年08月06日完成股份制改制,注册机构变更为唐山市工商行政管理局[13] - 公司2014年03月17日完成首次公开发行股票注册资本变更登记[13] - 公司于2014年1月完成上市[143] - 公司股票于2014年1月23日在深交所挂牌交易[178] - 公司首次公开发行股票1200万股,其中发行新股600万股,老股转让600万股,发行价格为每股39.89元[114] - 首次公开发行后公司股份总数从4200万股增加至4800万股,限售股股东占比从100%降至75%[115] - 无限售条件流通股股东占比从0%增至25%[115] - 公司期末限售股总数仍为4200万股,期内无解除或增加限售股数变动[113] - 主要股东张力新持有限售股20,903,000股,占限售股总数约49.77%[110] - 股东王永存持有限售股6,270,000股,占限售股总数约14.93%[110] - 北京信捷和盛投资管理有限公司持有限售股2,000,000股,占限售股总数约4.76%[110] - 股东苏志强持有限售股1,938,000股,占限售股总数约4.61%[110] - 股东董建国持有限售股1,425,000股,占限售股总数约3.39%[110] - 股东刘健胤持有限售股1,364,200股,占限售股总数约3.25%[110] - 报告期末股东总数为6,070户[117] - 控股股东张力新持股比例为49.77%,持股数量为20,903,000股[117][119] - 股东王永存持股比例为14.93%,持股数量为6,270,000股[117] - 张力新与一致行动人许文芝合计持股比例为52.82%[118] - 北京信捷和盛投资管理有限公司持股比例为4.76%,持股数量为2,000,000股[117] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股数量为33,071,200股[122] - 所有限售条件股东持有的限售股份将于2017年1月23日或2015年1月23日解禁[120] - 公司实际控制人为张力新,未发生变更[119] - 报告期内公司股东未进行约定购回交易[118] - 公司无限售条件股东数量为0[118] - 公司股份总数保持42,000,000股不变[108] - 有限售条件股份占总股本100%[108] - 境内自然人持股占公司总股本95.24%[108] - 境内法人持股占公司总股本4.76%[108] - 公司未发生股份变动情况[108] 公司治理和人员结构 - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占比33.3%[124][125] - 董事长张力新自2010年8月至今担任公司董事长兼总经理[124] - 董事王永存自2010年8月至今担任公司董事兼副总经理[125] - 董事苏志强自2010年8月至今担任公司董事、总经理助理兼市场部部长[125] - 董事刘健胤自2010年8月至今担任公司董事、机械设备部部长兼工会主席[126] - 董事刘春华自2010年8月至今担任公司董事、董事会秘书兼办公室主任[126] - 董事马安斌自2010年11月至今担任公司董事兼财务总监[126] - 监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名,占比66.7%[130] - 监事会主席王健自2010年8月至今担任公司监事会主席兼生产供应部部长[130] - 监事孙锴自2010年8月至今担任公司职工代表监事兼供水计量事业部总经理[130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为214.67万元[135] - 公司董事长兼总经理张力新从公司获得报酬总额为49.83万元[134] - 公司共有在职员工337人,其中本科及以上学历108人,占比32.0%[136] - 公司员工中生产人员148人,占比43.9%[136] - 公司研发人员46人,占比13.6%[136] - 公司营销人员65人,占比19.3%[136] - 公司员工年龄在20-30岁之间206人,占比61.1%[137] - 公司员工年龄在30-40岁之间100人,占比29.7%[137] - 公司大专学历员工130人,占比38.6%[136] - 公司中专学历员工73人,占比21.7%[136] 审计和信息披露 - 公司2013年度报告由立信会计师事务所审计,办公地址为北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层[10] - 公司董事会秘书刘春华,联系电话0315-3856690,传真0315-3190081[11] - 公司年度报告备置于董事会秘书办公室,信息披露媒体包括《中国证券报》等四大证券报[12] - 审计意见为标准无保留审计意见[153] - 公司聘任立信会计师事务所为审计机构[103] - 原审计机构大信会计师事务所服务连续年限为4年[103] - 新审计机构立信会计师事务所服务连续年限为1年[103] - 境内会计师事务所审计报酬为38万元[103] - 原境内会计师事务所审计报酬为20万元[103] 其他财务数据 - 政府补助金额198万元显著高于上年的54万元[18] - 加权平均净资产收益率下降1.83个百分点至30.91%[16] - 基本每股收益同比增长21.19%至1.43元/股[16] - 基本每股收益1