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尤夫股份(002427)
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尤夫股份(002427) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-22 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入为6.46亿元人民币,同比增长3.60%[8] - 营业总收入同比增长3.6%至6.46亿元,上期为6.24亿元[36] - 母公司营业收入同比增长6.8%至5.57亿元,上期为5.22亿元[41] - 归属于上市公司股东的净亏损为6242.06万元人民币,同比收窄22.84%[8] - 营业亏损同比收窄20.6%至5878万元,上期为7403万元[38] - 净亏损同比收窄21.9%至6312万元,上期为8087万元[38] - 归属于母公司股东的净亏损为6242万元,上期为8089万元[38] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长4.0%至5.49亿元,上期为5.28亿元[37] - 销售费用同比下降31.5%至1646万元,上期为2402万元[37] - 销售费用下降31.49%至16.46百万元,因关税核算调整至成本[15] - 管理费用同比下降25.8%至3015万元,上期为4061万元[37] - 研发费用同比增长13.2%至2721万元,上期为2404万元[37] - 财务费用同比下降4.6%至7848万元,其中利息费用为7600万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1371.32万元人民币,同比改善15.23%[8] - 经营活动现金流量净额-13,713,195.21元,较上年同期-16,177,373.47元改善15.24%[46] - 销售商品提供劳务收到现金491,892,734.56元,同比微增0.76%[45] - 收到税费返还11,643,575.10元,同比大幅下降62.61%[46] - 投资活动现金流出10,203,046.15元,同比增长16.11%[47] - 筹资活动现金流出25,574,313.36元,同比减少34.27%[47] - 期末现金及现金等价物余额37,002,367.74元,较期初下降55.35%[47] - 母公司经营活动现金流量净额9,429,296.80元,同比下降56.71%[49] - 母公司投资活动现金流出2,937,990.10元,同比减少65.10%[49] - 母公司筹资活动现金流出10,050,639.63元,同比减少49.65%[50] - 母公司期末现金余额469,917.95元,较期初增长87.35%[50] 资产和负债变化 - 总资产为54.58亿元人民币,较上年度末增长1.04%[8] - 公司总资产为54.58亿元人民币,较期初54.02亿元增长0.56亿元或1.04%[29][31] - 货币资金减少25.41%至145.38百万元[28] - 应收款项融资下降53.55%至26.83百万元,主要因银行承兑回款减少[15] - 预付款项增长50.15%至104.94百万元,主要因预付材料款增加[15] - 固定资产为16.28亿元人民币,较期初16.75亿元减少0.47亿元或2.81%[29] - 在建工程为4.23亿元人民币,较期初4.10亿元增加0.13亿元或3.23%[29] - 长期股权投资为0.97亿元人民币,较期初1.00亿元减少0.03亿元或3.13%[29] - 母公司应收账款为13.64亿元人民币,较期初9.31亿元增加4.33亿元或46.52%[31] - 母公司存货为2.03亿元人民币,较期初1.81亿元增加0.22亿元或12.17%[31] - 短期借款为15.91亿元人民币,较期初16.00亿元减少0.09亿元或0.56%[29] - 应付账款为9.06亿元人民币,较期初8.28亿元增加0.78亿元或9.45%[29] - 母公司短期借款为13.50亿元人民币,较期初13.59亿元减少0.09亿元或0.66%[33] - 母公司应付账款为7.85亿元人民币,较期初4.34亿元增加3.51亿元或80.88%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为-655.13万元人民币,较上年度末下降111.73%[8] 其他收益和损失项目 - 计入当期损益的政府补助为92.14万元人民币[9] - 其他收益下降69.85%至0.92百万元,因递延收益摊销减少[15] - 投资收益下降53.67%至2.89百万元,因武汉众宇亏损增加[15] - 营业外收入增长798.83%至0.12百万元,主要因收到赔款收入[15] - 营业外支出下降72.33%至0.16百万元,因对外捐赠减少[15] - 所得税费用下降31.23%至4.30百万元,因递延所得税减少[15] - 少数股东权益下降726.76%至-0.60百万元,因控股子公司亏损[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8515户[11] - 控股股东湖州尤夫控股有限公司持股比例为27.79%,持股数量1.22亿股[11] - 前10名股东中存在一致行动人关系,涉及上海垚阔及相关信托产品[12] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-253.14%,同比下降242.61个百分点[8]
尤夫股份(002427) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为24.46亿元人民币,同比下降20.68%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.51亿元人民币,同比下降1328.11%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.35亿元人民币,同比改善45.67%[15] - 基本每股收益为-1.71元/股,同比下降1240.00%[15] - 加权平均净资产收益率为-174.03%,同比下降181.90个百分点[15] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.198亿元人民币,全年累计亏损-7.510亿元人民币[20] - 公司2020年营业收入为24.46亿元,同比下降20.68%[51] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为-7.51亿元[116][120] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为6115.84万元[116] - 公司2018年归属于母公司股东的净利润为-10.47亿元[116] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比上升69.34%至5.64亿元主要因计提逾期利息[63] - 化学纤维制造业原材料成本同比下降30.14%至12.81亿元[58] - 锂电池行业原材料成本同比下降88.76%至3,037.09万元[58] - 原材料价格波动1%会导致营业成本波动约0.6%[45] 各条业务线表现 - 化纤纤维制造业收入23.19亿元,占总收入94.80%,同比下降23.12%[51][54] - 锂电池行业收入1.27亿元,同比增长89.06%,毛利率33.63%[51][54] - 涤纶工业丝收入18.88亿元,同比下降27.34%,毛利率13.01%[51][54] - 线绳产品收入8844万元,同比增长50.40%[51] - 天花膜产品收入2195万元,2020年出口量1260吨[48] - 动力锂电池销量2460.49万只,收入5547万元,同比下降7.31%[51][55] - 化学纤维制造业销售量同比下降1.43%至272,787.39吨[56] - 锂电池销售量同比上升34.24%至2,460.49万只[56] - 锂电池生产量同比下降31.28%至1,336.12万只[56] - 锂电池库存量同比下降99.65%至4万只[56] - 工业丝设计产能30万吨,产能利用率91.33%[47] - 帘帆布设计产能2.4万吨,产能利用率77.66%[47] - 公司涤纶工业丝产能全球行业位居前列产品种类10余种涵盖200多个规格[34] - 公司涤纶工业丝项目采用熔体直纺技术实现单位生产能耗大幅下降[32] - 武汉众宇累计申请专利近170项授权34项其中7项为美国或欧盟发明专利[36] - 武汉众宇参与24项燃料电池标准编制占已颁布国家标准32项中的14项约44%[37] - 武汉众宇在四个产品领域拥有近20项核心专利技术部分技术国际领先[39] 各地区表现 - 外销收入9.32亿元,同比下降25.81%,占总收入38.08%[51][52] - 境外资产UNIFULL AMERICA, INC.资产规模5786.84万元人民币,占净资产比例103.58%[30] - 香港展宇有限公司期末未分配利润为-319.60万元人民币[30] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0元[4] - 公司2020年度利润分配方案为不派现不送股不转增[114][117][120] - 公司正在出售江苏智航新能源65%股权受让方资金筹措不及预期[108][109] - 公司出售智航新能源65%股权事项因受让方资金筹措不及预期而调整支付进度和增加抵押担保措施[132] - 公司完成天花膜项目第二条生产线的调试工作以释放产能和增强盈利能力[131] - 天花膜项目投资进度70.75%,报告期亏损450万元[78] - 天花膜项目延期至2019年12月达到预定可使用状态[80] - 天花膜项目实施期限延期至2018年7月完成工程验收[84] - 终止中高端灯箱广告材料项目,涉及金额45,730万元,占总筹资额48.1%[81] - 变更40,000万元募集资金用于收购智航新能源51%股权[81][83] - 变更后收购智航新能源项目投资进度100%,累计投入40,000万元[83] - 5,730万元终止项目资金用于永久补充流动资金[81] - 14,170万元闲置募集资金用于补充流动资金并于2017年7月4日前归还[81] - 公司使用60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月[81] - 公司出售江苏智航新能源65%股权交易价格为47450万元[87] - 截至报告发布日累计收到股权转让款1000万元[87] - 公司出售智航新能源65%股权价格为47,450万元[94] - 公司累计收到智航新能源股权转让款1,000万元[94] - 公司超低排放节能改造项目每年节约用煤约4,400吨[105] - 公司新建分布式光伏发电站容量2,100kWp[105] - 公司淘汰原有5台燃煤链条锅炉[105] - 公司新建2台75t/h超低排放硫化床锅炉[105] - 公司新建天然气锅炉3台[105] - 公司污水经处理后回用率达到85%以上[175] - 公司及员工累计捐赠超过人民币100万元用于疫情防控[171] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币,同比下降42.62%[15] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额转正为7529万元人民币,全年累计净流入2.153亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.62%至2.15亿元[67] - 总资产为54.02亿元人民币,同比下降8.58%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为5586.93万元人民币,同比下降93.08%[15] - 营业收入扣除后金额为23.68亿元人民币[16] - 公司总资产5,402,419,797.17元比上年度末减少8.58%[44] - 公司2020年合并报表未分配利润为-10.29亿元[120] - 公司2020年母公司未分配利润为-9.99亿元[120] - 货币资金较期初减少50.3%,主要因经营活动现金流减少及预付材料款增加[29] - 预付账款较期初增加70.26%,主要系预付材料款所致[29] - 固定资产较期初减少9.20%,主要因固定资产折旧[29] - 在建工程较期初增加18.4%,主要系锅炉改造工程[29] - 应收款项融资较期初减少54.63%,主要因收到票据减少[29] - 货币资金减少50.3%至1.95亿元,占总资产比例下降3.02个百分点至3.61%[69] - 长期借款大幅增加至12.75亿元,占总资产比例上升13.05个百分点至23.60%[69] - 在建工程增加18.4%至4.10亿元,主要因锅炉改造工程[69] - 预付账款增加70.26%至6988.70万元,主要因预付材料款[69] - 固定资产减少9.20%至16.75亿元,主要因折旧[69] - 应收款项融资减少54.63%至5775.19万元[69] - 资产受限总额达8.57亿元,包括被冻结货币资金1.12亿元及抵押固定资产5.26亿元[70][71] - 募集资金专户余额9549.29万元已被全部冻结[76] - 2021年法院强制执行划扣募集资金8542.93万元用于偿还银行贷款[77] - 承诺投资项目总额为95,410万元,实际投入86,728.1万元,投资进度未达100%[80] - 天花膜项目投资进度为70.75%,因募集资金账户冻结未完成全部投资[80] - 公司变更中高端灯箱广告材料项目涉及金额45730万元占总筹资额48.1%[84] - 其中40000万元用于支付收购江苏智航新能源51%股权价款[84] - 5730万元用于永久补充流动资金[84] - 江苏智航新能源有限公司2020年净亏损51255.05万元[90] - 江苏智航新能源注册资本11467万元[90] - 公司对江苏智航新能源持股65%期间未丧失控制权[87] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额8.49%为2.08亿元[61] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额64.92%为12.50亿元[61] - 主要原材料PTA采购占比32.45%乙二醇14.42%切片15.60%[45] - 公司涤纶工业丝原材料PTA和MEG占主营业务成本比重较高[101] - 公司出口产品主要以美元结算[102] - 公司存货周转率保持在行业领先水平[101] - 非经常性损益项目中债务重组损失3373万元人民币,违约金损失1.174亿元人民币[22] - 公司债务规模较大部分债权人已申请强制执行[110] - 实际担保总额占公司净资产的比例高达645.24%[166] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币36,049.12万元[166] 公司治理与承诺 - 山东航天云帆资本管理有限公司作为控股股东承诺避免与上市公司发生同业竞争[121][122] - 控股股东承诺避免与上市公司发生非公允关联交易[121][122] - 控股股东承诺不占用上市公司资金资产[121][122] - 控股股东承诺不为关联企业寻求上市公司担保[121][122] - 控股股东承诺保持上市公司人员独立性[122] - 控股股东承诺保持上市公司资产完整性[122] - 控股股东承诺保持上市公司财务独立性[122] - 相关承诺自2019年10月08日起生效[121][122] - 同业竞争承诺在控股股东期间持续有效[121][122] - 独立性承诺持续有效至不再具有重大影响为止[122] - 公司承诺确保财务决策独立,防止关联方通过违法违规方式干预资金使用调度[123] - 公司承诺依法独立纳税并保持机构独立,避免与关联企业发生机构混同[123] - 公司保证业务独立,拥有独立经营资产、人员、资质和能力,减少关联交易[123] - 杭州恒祥投资等多家关联方承诺避免同业竞争和规范关联交易,自2009年10月1日起长期有效[123] - 关联交易承诺遵循“公开、公平、公正”原则,且承诺持续有效直至对上市公司不再有重大影响[123] - 颜静刚承诺若因个人违法违规导致公司承担赔偿责任,将在30个工作日内全额赔偿公司损失[124] - 上海中技企业集团有限公司同样承诺对颜静刚可能造成的公司损失承担赔偿责任[124] - 赔偿承诺涵盖公司因承担行政、刑事及民事责任所遭受的全部经济损失[124] - 颜静刚承诺无条件赔偿尤夫股份因立案调查遭受的全部经济损失并在30个工作日内支付[125] - 上海中技企业集团有限公司对颜静刚的赔偿义务承担连带保证责任[125] - 颜静刚承诺赔偿尤夫控股及集团公司因不利影响产生的所有损失包括债务担保及投资者索赔[125] - 颜静刚对苏州正悦和中融信托在股权转让协议项下的义务承担连带担保责任[126] - 颜静刚承诺向航天智融赔偿因不利影响导致的损失包括诉讼费用及合理律师费[126] - 颜静刚确保股权转让所得人民币25亿元用于消除对上市公司造成的损害[126] - 股权转让价款具体用于偿还股票质押贷款及支付相关税费等[126] - 股权转让价款调整后总额为25亿元人民币[127] - 部分承诺方(如泰州启航投资中心)存在超期未履行完毕的业绩补偿承诺,原定2016年1月1日履行,已超期36个月[124] - 公司于2018年1月18日收到中国证监会立案调查通知书(编号:稽查总队调查通字180264)[124] - 公司因未披露关联交易及对外担保被中国证监会处以60万元罚款[152] 诉讼与仲裁 - 公司涉及多起重大诉讼及仲裁案件,涉案总金额超过人民币13.8亿元[139][140] - 国通信托申请强制执行公司归还贷款本金及利息人民币2.5亿元[139] - 华融投资申请强制执行公司归还贷款本金及利息人民币5亿元[140] - 中国银行湖州市分行申请强制执行公司归还贷款本金及利息人民币7250万元,已执行完毕[139] - 中信银行湖州分行金融借款合同纠纷案,涉案金额人民币7500万元,一审判决尚未产生最终结果[139] - 广州农商行金融借款合同纠纷案,涉案金额人民币7600万元,尚未判决[140] - 无锡金控商业保理公司保理合同纠纷案,涉案金额人民币1亿元,一审判决尚未产生最终结果[140] - 江西紫宸科技票据纠纷案,终审判决公司支付票据款及利息人民币2100万元,尚未执行[140] - 智航新能源买卖合同纠纷案,和解协议未完全履行,涉案金额人民币5624.44万元,原告申请强制执行[140] - 桑顿新能源买卖合同纠纷案,终审判决智航新能源支付货款及违约金人民币4111.18万元,已被执行中[140] - 智航新能源被判向江苏大族展宇支付货款及违约金620万元[141] - 东汛锂业被判向安徽亚兰德支付货款及违约金634万元[141] - 智航新能源需向一汽客车更换电池,涉及金额16,282.69万元[141] - 智航新能源需向苏州妙益支付货款1,289.41万元[141] - 智航新能源需向江苏骐钰支付货款及违约金319.47万元[141] - 智航新能源需向浙江万家支付货款及逾期利息728.35万元[141] - 智航新能源需向无锡先导支付货款及违约金2,451.65万元[141] - 涉及智航新能源的金融借款合同纠纷案终审判决,金额为5900万元,被执行中[142] - 智航新能源借款合同纠纷案一审判决,金额为2900万元,被执行中[142] - 智航新能源建设工程施工合同纠纷案,金额为8729.27万元,已足额计提,尚未判决[142] - 智航新能源融资租赁合同纠纷案,申请人已撤回仲裁请求,金额为9075.2万元[142] - 智航新能源另一融资租赁合同纠纷案已达成仲裁调解,金额为3971.03万元,根据调解协议执行中[142][143] - 智航新能源建设工程施工合同纠纷案,金额为4550.23万元,已足额计提,尚未判决[143] - 智航新能源企业借贷纠纷案,金额为8324.67万元,尚未判决[143] - 智航新能源另一企业借贷纠纷案,金额为5013.33万元,尚未判决[143] - 智航新能源买卖合同纠纷案,金额为63.62万元,已足额计提,未完全履行和解协议,被执行中[143] - 智航新能源另一买卖合同纠纷案,金额为86.3万元,已足额计提,未完全履行和解协议,被执行中[143] - 涉及江苏东汛锂业买卖合同纠纷案,货款及违约金金额214.12万元[144] - 涉及智航新能源买卖合同纠纷案,货款及违约金金额415.74万元[144] - 涉及智航新能源债权转让合同纠纷案,连带偿还责任金额800万元[144] - 涉及智航新能源及东汛锂业票据追索权纠纷案,连带偿还责任金额800万元[144] - 涉及智航新能源买卖合同纠纷案,货款及违约金金额22.2万元[144] - 涉及智航新能源买卖合同纠纷案,货款及违约金金额115.45万元[144] - 涉及智航新能源买卖合同纠纷案,货款及违约金金额226.56万元[145] - 涉及智航新能源买卖合同纠纷案,货款及违约金金额140.21万元[145] - 涉及东讯锂业买卖合同纠纷案,货款及违约金金额150.87万元[145] - 涉及智航新能源买卖合同纠纷案,货款及违约金金额391.63万元[145] - 智航新能源被诉支付货款及违约金,金额70万元,已足额计提[146] - 智航新能源被诉支付货款及违约金,金额80万元,已足额计提[146] - 智航新能源被诉支付货款及违约金,金额178.31万元,未计提[146] - 智航新能源被诉支付货款及违约金,金额122.9万元,已足额计提[146] - 智航新能源被诉支付货款及违约金,金额380.06万元,已足额计提[146] - 智航新能源被诉支付货款及违约金,金额99.05万元,已足额计提[146] - 智航新能源被诉赔偿相关损失,金额389.45万元,未计提[146] - 智航新能源被诉承担连带清偿责任,金额1300万元,已足额计提[147] - 智航新能源被诉支付货款及利息,金额432.89万元,未计提[147] - 智航新能源被诉支付货款及利息,金额1005.15万元,未计提[147] - 智航新能源涉及多起买卖合同纠纷案,其中杭州普瑞除湿设备有限公司诉讼金额最高,达786.04万元[148] - 智航新能源被山东凯马汽车制造有限公司起诉财产损害赔偿纠纷案,诉讼金额为70.43万元[148] - 智航新能源被江西正拓新能源科技股份有限公司起诉买卖合同纠纷案,诉讼金额为144.69万元[148] - 智航新能源被苏州萨瓦智能科技有限公司起诉买卖合同纠纷案,诉讼金额为45.2万元[148
尤夫股份(002427) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为6.15亿元人民币,同比下降20.53%[7] - 年初至报告期末营业收入为19.32亿元人民币,同比下降18.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3284.31万元人民币,同比下降38.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元人民币,同比变化+243.74%[7] - 归属于母公司股东净利润亏损扩大243.74%至-1.31亿元[15] - 营业总收入同比下降18.97%至19.32亿元[43] - 净利润亏损扩大至-3246.8万元[37] - 母公司营业收入从上年同期7.74亿元降至6.15亿元,减少1.59亿元(降幅20.5%)[35] - 母公司营业收入同比下降28.73%至4.75亿元[40] - 母公司净利润亏损扩大至-4357.02万元[41] - 营业收入同比下降27.1%至15.29亿元[48] - 归属于母公司所有者的净亏损扩大243.6%至1.31亿元[45] - 基本每股收益为-0.2997元/股,同比变化+212.49%[7] - 基本每股收益为-0.0750元[38] - 基本每股收益从-0.0959元恶化至-0.2997元[46] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降17.45%至20.55亿元[43] - 营业成本同比下降20.32%至15.71亿元[43] - 财务费用同比上升29.15%至8674.71万元[36] - 研发费用同比下降39.09%至1580.94万元[36] - 财务费用同比增长19.5%至2.49亿元[44] - 研发费用同比下降36.4%至5891.8万元[44] - 营业成本同比下降22.8%至13.53亿元[48] - 信用减值损失转负为-913.38万元[36] - 利息收入同比下降95.9%至86.8万元[44] - 对联营企业投资收益亏损616.3万元[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币,同比下降44.39%[7] - 经营活动现金流量净额下降44.39%至1.40亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4亿元,同比下降44.4%(从2.52亿元降至1.4亿元)[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-6418万元,同比改善30.4%(从-9229万元收窄)[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元,同比改善53.8%(从-4.13亿元收窄)[54] - 现金及现金等价物净减少1.17亿元,同比改善53.0%(从-2.49亿元收窄)[54] - 母公司经营活动现金流量净额为6456万元,同比下降46.9%(从1.22亿元下降)[56][57] - 经营活动现金流入同比下降11.3%至17.41亿元[51] - 销售商品收到的现金同比下降8.9%至16.6亿元[51] - 支付给职工的现金为1.45亿元,同比下降19.2%(从1.79亿元下降)[53] - 支付的各项税费为4911万元,同比下降14.6%(从5748万元下降)[53] - 取得借款收到的现金为3.51亿元,同比下降59.9%(从8.75亿元下降)[54] - 偿还债务支付的现金为4.21亿元,同比下降56.9%(从9.76亿元下降)[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元,同比增加14.9%(从1.11亿元上升)[54] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少38.96%至2.39亿元,主要因支付货款[15] - 应收票据增长54.93%至3444万元,因外贸信用证增加[15] - 预付款项激增97.89%至8123万元,系预付材料款所致[15] - 开发支出暴增2888.61%至3291万元,因研发项目资本化[15] - 长期借款增长111.15%至13.17亿元,因借款合同展期[15] - 公司总资产从年初590.97亿元下降至577.42亿元,减少13.55亿元(降幅2.3%)[28][30] - 短期借款从年初18.89亿元降至16.23亿元,减少2.66亿元(降幅14.1%)[28][29] - 一年内到期非流动负债从年初9.86亿元降至3.76亿元,减少6.10亿元(降幅61.9%)[29] - 长期借款从年初6.23亿元增至13.17亿元,增加6.94亿元(增幅111.3%)[29] - 应收账款从母公司年初11.06亿元增至18.26亿元,增加7.20亿元(增幅65.1%)[30] - 在建工程从年初3.46亿元增至4.13亿元,增加0.67亿元(增幅19.4%)[28] - 开发支出从年初110万元增至3291万元,增加3181万元(增幅2891.8%)[28] - 未分配利润从年初-2.78亿元扩大至-4.09亿元,减少1.31亿元(增幅47.1%)[30] - 母公司应付账款从年初3.20亿元增至7.79亿元,增加4.59亿元(增幅143.4%)[32] - 总资产为57.74亿元人民币,较上年度末下降2.29%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.76亿元人民币,较上年度末下降16.26%[7] 业务线及项目表现 - 第一条天花膜生产线满负荷生产,第二条线远程调试中[19] - 智航新能源累计净利润完成率为承诺数的-38.20%[16] - 公司收到业绩补偿款2.79亿元,最终金额以仲裁为准[16] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东湖州尤夫控股有限公司持股比例为27.79%,其持有的全部股份均处于质押和冻结状态[11] - 非经常性损益项目中政府补助为928.73万元人民币[8] 财务报告与会计政策 - 公司2020年起未追溯调整新收入准则及新租赁准则前期数据[69] - 公司第三季度报告未经审计[69] - 合同负债调整增加1.24亿元人民币,原预收款项科目调整至合同负债[62][63] 资产负债表构成 - 公司总资产为59.10亿元人民币,其中流动资产合计26.86亿元人民币,非流动资产合计32.24亿元人民币[61][63] - 公司总负债为51.03亿元人民币,其中流动负债合计43.53亿元人民币,非流动负债合计7.50亿元人民币[62][63] - 公司所有者权益合计为8.07亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益为8.07亿元人民币[63] - 短期借款金额为18.89亿元人民币,占流动负债的43.4%[61][62] - 一年内到期的非流动负债为9.86亿元人民币,占流动负债的22.7%[62] - 长期股权投资为1.10亿元人民币,占非流动资产的3.4%[61] - 固定资产为18.45亿元人民币,占非流动资产的57.2%[61] - 商誉为4.26亿元人民币,占非流动资产的13.2%[61] - 应付账款为8.28亿元人民币,占流动负债的19.0%[62] - 公司所有者权益合计为13.64亿元人民币[68] - 公司未分配利润为-4.788亿元人民币[68] - 公司负债和所有者权益总计为53.205亿元人民币[68] - 公司盈余公积为9703.04万元人民币[68] - 公司专项储备数据未披露[68]
尤夫股份(002427) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入13.17亿元人民币,同比下降18.22%[15] - 归属于上市公司股东的净亏损9842.86万元人民币,同比下降733.43%[15] - 基本每股收益-0.2247元/股,同比下降676.15%[15] - 加权平均净资产收益率-13.00%,同比下降15.06个百分点[15] - 营业收入为1,316,827,391.19元,同比下降18.22%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-98,428,599.47元,同比下降733.43%[42] - 营业总收入同比下降18.2%至13.17亿元,对比去年同期16.10亿元[172] - 净利润由盈转亏,净亏损9836万元,对比去年同期盈利1678万元[173] - 归属于母公司所有者的净利润为-9843万元,基本每股收益-0.2247元[174] - 净利润由盈利1460.02万元转为亏损1.15亿元,同比下降890.9%[177] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为15,539,031.79元[192] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为-115,497,766.52元[195] 成本和费用(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额8957.09万元人民币,同比下降35.40%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为89,570,868.23元,同比下降35.40%[44] - 营业成本下降16.4%至10.79亿元,对比去年同期12.90亿元[172] - 财务费用增长14.9%至1.63亿元,其中利息费用1.62亿元[172] - 研发费用下降35.4%至4311万元,对比去年同期6675万元[172] - 研发费用同比下降35.7%,从5126.22万元降至3294.96万元[177] - 利息费用达1.40亿元,与去年同期1.40亿元基本持平[177] - 投资收益同比下降99.8%,从865.01万元降至1.92万元[177] - 支付的职工现金同比下降21.1%,从1.22亿元降至9622.62万元[181] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降43.1%至4918.9万元[184] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.2%至3.32亿元[184] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金同比上升8.9%至2.5亿元[184] - 母公司投资活动现金流出小计同比下降28.9%至3172.3万元[186] 各条业务线表现 - 锂电池行业营业收入为116,388,304.26元,同比增长564.68%[46] - 动力锂电池营业收入为58,581,031.71元,同比增长246.45%[46] - 涤纶工业丝营业收入为994,282,115.42元,同比下降27.67%[46] 各地区表现 - 香港展宇有限公司本期实现净利润-47,871.50元[29] - UNIFULL AMERICA, INC. 资产规模64,160,811.39元[29] - Unifull Europe GmbH 资产规模608,366.17元[29] - 浙江尤夫科技工业有限公司注册资本2457.86万美元,总资产9.41亿元,营业收入1.94亿元,净利润313.92万元[71] - 浙江尤夫工业纤维有限公司注册资本6000万元,总资产18.15亿元,营业收入14.49亿元,净利润1425.01万元[71] - 江苏智航新能源有限公司净资产为负3.06亿元,净利润亏损1458.40万元[71] - 湖州尤夫高性能纤维有限公司净利润1099.89万元[71] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 公司涤纶工业丝产能扩张面临市场竞争压力,部分生产商同步扩产并有新进入者[73] - 主要原材料PTA占成本比重高,对原油价格波动敏感性强[74] - 公司出口业务以美元结算,面临人民币汇率波动风险[75] - 公司面临人才短缺风险,特别是中高端人才需求未能及时满足[76] - 公司因信息披露违法被证监会立案调查并拟处罚[82] - 公司多个银行账户被冻结,部分资产被查封或拍卖[83] - 公司股票于2020年8月4日被撤销退市风险警示但仍实行其他风险警示[85] - 公司半年度报告未经审计[93] 资产和负债变化 - 总资产58.14亿元人民币,较上年度末下降1.62%[15] - 归属于上市公司股东的净资产7.09亿元人民币,较上年度末下降12.19%[15] - 固定资产较期初减少6.18%[28] - 无形资产较期初减少2.37%[28] - 在建工程较期初增加9.75%[28] - 应收票据较期初增加31.95%[28] - 应收款项融资较期初增加16.54%[28] - 开发支出较期初增加1201.72%[28] - 公司总资产为5,813,951,710.75元,较上年度末减少1.62%[42] - 存货为254,642,163.65元,占总资产比例4.38%,同比下降38.78%[50] - 短期借款为1,827,157,044.48元,占总资产比例31.43%,同比下降15.58%[50] - 公司货币资金从2019年底的3.92亿元减少至2020年6月30日的2.76亿元,下降29.6%[163] - 应收账款从6.92亿元增加至7.80亿元,增长12.8%[163] - 其他应收款保持在较高水平,从10.62亿元微增至10.79亿元[163] - 短期借款从18.89亿元略降至18.27亿元[164] - 一年内到期的非流动负债从9.86亿元增至11.08亿元,增长12.3%[164] - 长期借款从6.23亿元降至5.16亿元,下降17.2%[165] - 未分配利润从-2.78亿元恶化至-3.76亿元[166] - 归属于母公司所有者权益从8.07亿元降至7.09亿元,下降12.2%[166] - 母公司应收账款从11.06亿元大幅增至14.97亿元,增长35.3%[168] - 母公司货币资金从1.47亿元减少至1.13亿元,下降23.2%[168] - 短期借款下降3.7%至15.85亿元,对比期初16.46亿元[170] - 流动资产合计增长13.4%至30.57亿元,对比期初26.97亿元[169] - 应付账款大幅增长63.7%至5.24亿元,对比期初3.20亿元[170] - 资产总计增长6.6%至56.71亿元,负债合计增长11.8%至44.22亿元[169][170] - 取得借款收到的现金同比下降76.0%,从4.17亿元降至1.00亿元[182] - 偿还债务支付现金同比下降67.6%,从4.97亿元降至1.61亿元[182] - 期末现金及现金等价物余额1.62亿元,较期初2.45亿元下降33.8%[183] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1788.5万元[186] - 期末现金及现金等价物余额同比下降93.7%至47.7万元[186] - 合并所有者权益总额同比下降12.2%至70.87亿元[190] - 归属于母公司所有者权益同比下降12.2%至70.87亿元[190] - 未分配利润同比下降35.4%至-37.63亿元[190] - 其他综合收益为-4737.5万元[188] - 公司2020年上半年所有者权益合计增加16,777,722.35元[192] - 公司2020年上半年母公司所有者权益合计减少115,497,766.52元[195] - 公司2020年上半年母公司资本公积减少39,815,465.00元[195] - 公司2020年上半年母公司股本增加39,815,465.00元[195] - 公司2020年上半年母公司未分配利润减少115,497,766.52元[195] - 公司2019年末归属于母公司所有者权益合计为747,802,008.37元[192] - 公司2020年6月末归属于母公司所有者权益合计为764,579,730.72元[194] - 公司2020年6月末母公司所有者权益合计为1,364,022,536.56元[195] - 公司所有者权益内部结转金额为39,815,465.00元[197] - 公司本期期末未分配利润余额为-210,217.90元[198] - 公司本期期末所有者权益合计为1,248,524,770.04元[198] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,891,213,962.99元[199] - 公司2019年上半年期末股本余额为398,154,658.00元[199] - 公司2019年上半年期末资本公积余额为1,347,877,230.31元[199] - 公司2019年上半年期末盈余公积余额为97,030,369.29元[199] - 公司2019年上半年期末未分配利润余额为48,151,705.39元[199] 募集资金使用 - 募集资金总额为95,067.3万元[55] - 报告期内募集资金投入金额为0万元[55][57] - 累计投入募集资金总额为86,728.1万元[56][57] - 累计变更用途募集资金总额为45,730万元[56][57] - 累计变更用途募集资金总额比例为48.10%[56] - 天花膜项目累计投入20,998.1万元,投资进度为70.75%[57] - 补充流动资金项目投入20,000万元,完成进度100%[57] - 收购智航新能源51%股权项目投入40,000万元,完成进度100%[57] - 永久补充流动资金项目投入5,730万元,完成进度100%[57] - 天花膜项目报告期内实现效益为-120.8万元[57] - 公司变更募集资金投资项目总额45,730万元,占总筹资额的48.1%[63] - 其中40,000万元用于收购江苏智航新能源有限公司51%股权[63] - 5,730万元用于永久补充流动资金[63] - 截至2020年6月30日累计使用募集资金86,728.10万元[64] - 初始募投项目天花膜项目累计使用募集资金20,998.10万元[64] - 募集资金补充流动资金20,000.00万元[64] - 2020年半年度使用募集资金0万元[64] - 募集资金专户余额为9,534.74万元且已被冻结[64] 重大交易和事项 - 公司转让智航新能源65%股权,交易价格为47,450万元[39] - 公司出售江苏智航新能源65%股权交易价格为47,450万元[68] - 该股权出售交易对方因资金紧张未能按计划支付股权转让款[68] - 公司累计收到智航新能源65%股权出售交易的部分款项1000万元人民币[86] - 智航新能源2016年、2017年和2018年利润实现数分别为145.5758百万元、250.2518百万元和-754.4363百万元[92] - 智航新能源2017年和2018年业绩承诺未完成,累计净利润完成率为承诺数的-38.20%[92] - 周发章应支付公司业绩补偿款总额1009.8百万元,截至报告日仍有730.392615百万元未支付[92] - 上海垚阔已代周发章支付部分业绩补偿款279.407385百万元[92] - 尤夫控股100%股权已于2019年9月29日过户至航天智融名下[84] - 控股股东质押股票被强制平仓累计7,997,598股,剩余2,402股未平仓[134] - 公司2019年度权益分派以总股本398,154,658股为基数实施资本公积金转增股本,每10股转增1股[138] - 除权除息日为2020年6月1日,转增股份总数39,815,465股[138] - 股份变动后总股本增至437,970,123股,增幅10%[138] - 有限售条件股份由879,304股增至967,234股,增幅10%[138] - 无限售条件股份由397,275,354股增至437,002,889股,增幅10%[138] - 2020年半年度基本每股收益增加0.0225元,稀释每股收益增加0.0225元[139] - 归属于上市公司股东的每股净资产减少0.1618元[139] - 翁中华持股由841,350股增至925,485股,增幅10%[140] - 报告期末普通股股东总数9,400户[143] - 湖州尤夫控股有限公司为第一大股东,持股数量121,717,682股,占比27.79%,其全部股份处于质押和冻结状态[144] - 上海垚阔企业管理中心(有限合伙)为第二大股东,持股数量75,030,285股,占比17.13%[144] - 佳源有限公司为第三大股东,持股数量31,625,880股,占比7.22%,其中30,613,000股处于质押状态[144] - 中融国际信托有限公司-中融-证赢130号集合资金信托计划持股30,613,000股,占比6.99%[144] - 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·鑫慧2号集合资金信托计划持股18,497,204股,占比4.22%[144] - 云南国际信托有限公司-盛锦43号集合资金信托计划持股16,122,486股,占比3.68%[144] - 中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2019】22号上海垚阔投资单一资金信托持股9,494,380股,占比2.17%[144] - 前10名无限售条件股东持股总数占较高,均为人民币普通股,合计持股数量超过300,000,000股[145] - 上海垚阔、中融证赢130号信托、中航天顺22号信托为一致行动人关系[145][146] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[147] 诉讼和仲裁事项 - 涉及中航信托借款合同纠纷案已达成民事调解,涉案金额55,000万元[97] - 涉及中国工商银行金融借款合同纠纷案已达成民事调解,涉案金额16,705万元[96] - 涉及张某彬民间借贷纠纷案一审判决免除公司担保责任,涉案金额13,200万元[97] - 涉及丁某民间借贷纠纷案一审驳回原告起诉,涉案金额5,070万元[96] - 涉及江铜国际保理合同纠纷案终审判决被执行中,涉案金额3,000万元[96] - 涉及江苏金票通票据追索权纠纷案终审判决被执行中,涉案金额3,000万元[97] - 涉及刘某民间借贷纠纷案终审判决被执行中,涉案金额3,000万元[96] - 涉及珠海杨柳树借款合同纠纷案终局裁决被执行中,涉案金额3,700万元[97] - 涉及许某杰民间借贷纠纷案终局裁决被执行中,涉案金额2,300万元[97] - 涉及深圳海盛投资民间借贷纠纷案原告已撤诉,涉案金额2,200万元[97] - 涉及深圳前海两型商业保理有限公司合同纠纷案,诉讼金额为1000万元,尚未产生最终判决结果[98] - 涉及无锡金控商业保理有限公司保理合同纠纷案,诉讼金额为1亿元,尚未产生最终判决结果[98] - 涉及江西紫宸科技有限公司票据纠纷案,诉讼金额为2100万元,尚未开庭审理[98] - 涉及桑顿新能源科技有限公司买卖合同纠纷案,诉讼金额为4851.18万元,已终审判决并被执行中[98] - 涉及江西紫宸科技有限公司买卖合同纠纷案,诉讼金额为9090.44万元,已签署和解协议但未完全履行,现被执行中[98] - 涉及交通银行泰州分行买卖合同纠纷案,诉讼金额为2400万元,已终审判决并被执行中[98][99] - 涉及广东佳纳能源科技有限公司买卖合同纠纷案,诉讼金额为3769.92万元,已终审判决并正评估拍卖相关资产[99] - 涉及江苏大族展宇新能源科技有限公司买卖合同纠纷案,诉讼金额为620万元,已终审判决并被执行中[99] - 涉及安徽亚兰德新能源材料股份有限公司买卖合同纠纷案,诉讼金额为634万元,已终审判决但尚未执行[99] - 涉及一汽客车(大连)有限公司买卖合同纠纷案,诉讼金额为16282.69万元,尚未判决[99] - 涉及无锡先导智能装备的买卖合同纠纷案,涉案金额为2451.65万元,目前处于强制执行阶段[100] - 涉及浙江万家工业设备的买卖合同纠纷案,涉案金额为728.35万元,目前尚未产生最终判决结果[100] - 涉及江苏骐钰金属制品的买卖合同纠纷案,涉案金额为319.47万元,目前处于强制执行阶段[100] - 涉及湖南金炉科技的买卖合同纠纷案,涉案金额为254.3万元,目前尚未判决[100] - 涉及上海浦东发展银行的金融借款合同纠纷案,涉案金额为5900万元,目前尚未产生最终判决结果[100] - 涉及泰州市海润国有资产的借款合同纠纷案,涉案金额为2900万元,目前尚未判决[101] - 涉及江苏华泰建设工程的建设工程施工合同纠纷案,涉案金额为8729.27万元,目前尚未判决[101] - 涉及广东一创恒健融资租赁的融资租赁合同
尤夫股份(002427) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降20.93%至6.24亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1,703.57%至亏损8,090万元人民币[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降4,623.76%至亏损8,348万元人民币[8] - 基本每股收益同比下降1,700%至负0.2032元/股[8] - 加权平均净资产收益率为负10.53%同比下降11.20个百分点[8] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损8089.69万元,同比下降1703.57%,主要因收入和毛利率下降[16] - 营业总收入同比下降26.8%,从7.129亿元降至5.219亿元[41] - 净利润由盈转亏,从盈利565万元转为亏损8087万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润亏损8090万元,同比下降170.4%[38] - 基本每股收益从0.0127元下降至-0.2032元[39] - 母公司营业收入从7.89亿元人民币下降至6.24亿元人民币,同比下降20.9%[36] 成本和费用(同比环比) - 研发费用降至2404.35万元,同比下降29.19%,因研发用原材料价格降低[16] - 营业总成本同比下降10.3%,从7.844亿元降至7.032亿元[37] - 营业成本同比下降14.3%,从6.157亿元降至5.275亿元[37] - 财务费用同比上升12.3%,从7325万元增至8227万元[37] - 利息费用同比上升14.5%,从7240万元增至8288万元[37] - 研发费用同比下降29.2%,从3396万元降至2404万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善67.63%至负1,618万元人民币[8] - 经营活动现金流量净额改善至-1617.74万元,同比上升67.63%,因其他经营支出减少和销售回款增加[16] - 投资活动现金流量净额为-878.78万元,同比改善71.80%,因在建工程支出减少[16] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长2.7%,从4.754亿元增至4.882亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为负1670万元,同比下降67.6%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负878万元,同比下降71.8%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3287万元,同比下降77.1%[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.87亿元,同比下降41.8%[47] - 母公司经营活动现金流量净额2180万元,同比下降22.1%[49] - 母公司投资活动现金流量净额为负842万元,同比下降28.9%[49] - 母公司筹资活动现金流量净额为负1393万元,同比下降16.4%[50] - 母公司期末现金余额48.46万元,同比下降75.2%[50] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末下降0.85%至58.59亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净资产下降9.61%至7.30亿元人民币[8] - 应收款项融资降至5405.46万元,同比下降57.53%,因疫情影响国内承兑回款减少[16] - 货币资金降至3.31亿元,较期初减少15.58%[28] - 应收账款增至7.42亿元,较期初增长7.33%[28] - 存货增至3.06亿元,较期初增长9.36%[28] - 公司总资产从2019年末的590.97亿元人民币下降至2020年3月末的585.93亿元人民币,减少约5.04亿元人民币[29][31] - 短期借款为18.73亿元人民币,占流动负债的42.5%[29][30] - 一年内到期的非流动负债为10.18亿元人民币,较期初的9.86亿元有所增加[30] - 长期股权投资从1.10亿元人民币小幅减少至1.08亿元人民币[29] - 固定资产从18.45亿元人民币减少至17.87亿元人民币[29] - 在建工程从3.46亿元人民币增加至3.54亿元人民币[29] - 应付账款为8.33亿元人民币,与期初的8.28亿元基本持平[29][30] - 母公司应收账款从11.06亿元人民币大幅增加至15.13亿元人民币,增长36.8%[31] - 母公司存货从1.47亿元人民币增加至1.99亿元人民币,增长35.6%[31] - 应收账款余额6.92亿元[52] - 存货余额2.80亿元[52] - 公司总资产为59.10亿元人民币,其中流动资产26.86亿元(占45.5%),非流动资产32.24亿元(占54.5%)[53] - 短期借款金额达18.89亿元人民币,占流动负债的43.4%[53] - 一年内到期非流动负债为9.86亿元人民币,占流动负债的22.7%[53] - 应付账款金额为8.28亿元人民币,占流动负债的19.0%[53] - 长期借款金额为6.23亿元人民币,占非流动负债的83.1%[53] - 归属于母公司所有者权益为8.07亿元人民币,其中未分配利润为-2.78亿元[54] - 货币资金余额为1.47亿元人民币[56] - 应收账款金额为11.06亿元人民币,占流动资产的41.0%[56] - 母公司长期股权投资金额为13.01亿元人民币,占非流动资产的49.6%[56] - 母公司短期借款金额为16.46亿元人民币,占母公司流动负债的50.9%[57] 非经常性损益和业绩补偿 - 非经常性损益项目中政府补助金额为306万元人民币[9] - 智航新能源2016-2018年累计净利润完成率为承诺数的-38.20%,业绩补偿款总额10.10亿元[18] - 上海垚阔已支付2.79亿元业绩补偿款,剩余4.5亿元部分协商支付中,另5.60亿元通过仲裁解决[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,032户[12]
尤夫股份(002427) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-23 16:00
收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7.74亿元人民币,同比下降23.89%[7] - 年初至报告期末营业收入23.85亿元人民币,同比下降18.46%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损5372.86万元人民币,同比扩大562.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损3818.95万元人民币,同比扩大353.87%[7] - 归属于母公司净利润下降353.87%至亏损3818.95万元,因收入及毛利率下降[16] - 营业总收入同比下降23.9%至7.74亿元(上期10.17亿元)[39] - 净利润亏损扩大至5401万元(上期亏损771万元)[40] - 归属于母公司净利润亏损5373万元(上期亏损810万元)[41] - 基本每股收益-0.1349元(上期-0.0204元)[41] - 营业总收入同比下降18.5%至23.85亿元,上期为29.24亿元[47] - 营业利润由盈转亏,本期亏损1913万元,上期盈利5830万元[48] - 净利润亏损3723万元,同比下降318.7%,上期盈利1702万元[48] - 基本每股收益为-0.0959元,同比下降353.7%,上期为0.0378元[49] - 母公司营业收入同比下降25.9%至6.66亿元[42] - 母公司净利润由盈利8155万元转为亏损309万元[44] - 母公司营业收入同比下降14.2%至20.98亿元,上期为24.45亿元[51] - 母公司净利润同比下降92.4%至1150.81万元,上期为1.51亿元[51] 成本和费用(同比环比) - 研发费用减少30.10%至9269.96万元,因原材料价格下降[16] - 营业成本同比下降15.4%至6.82亿元(上期8.06亿元)[39] - 研发费用同比下降39.7%至2595万元(上期4303万元)[39] - 财务费用同比增长5.7%至6717万元(利息费用8093万元)[39] - 营业总成本同比下降12.4%至24.90亿元,上期为28.43亿元[47] - 研发费用同比下降30.1%至9269.96万元,上期为1.33亿元[47] - 财务费用同比下降8.3%至2.09亿元,其中利息费用为2.35亿元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.52亿元人民币,同比下降153.26%[7] - 经营活动现金流量净额改善153.26%至2.52亿元,因收款增加及贸易付款减少[16] - 合并经营活动产生的现金流量净额由上年同期的负4.73亿元改善至正2.52亿元,同比大幅好转[55] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为18.23亿元,较上年同期的17.33亿元增长5.2%[53] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金为12.64亿元,较上年同期的19.78亿元下降36.1%[53] - 合并收到税费返还为8788.51万元,较上年同期的9054.93万元减少3.0%[53] - 合并取得借款收到的现金为8.75亿元,较上年同期的4.59亿元增长90.6%[55] - 合并期末现金及现金等价物余额为1.11亿元,较上年同期的1.15亿元减少3.4%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元,较上年同期的负4.82亿元显著改善[57] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.90亿元,较上年同期的6.29亿元下降6.2%[57] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金为5347.00万元,较上年同期的12.50亿元大幅下降95.7%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为99.28万元,较上年同期的1961.22万元下降94.9%[59] 资产和负债变化 - 货币资金减少45.12%至2.96亿元,主要因支付货款[16] - 应收票据增加34.57%至7944.82万元,因银行承兑汇票收款增加[16] - 预付款项增加35.08%至6504.59万元,主要因支付货款[16] - 开发支出新增2715.66万元,因部分研发项目资本化[16] - 公司货币资金从2018年末的5.39亿元下降至2019年9月末的2.96亿元,减少45.1%[29] - 应收账款从2018年末的9.63亿元下降至2019年9月末的8.06亿元,减少16.3%[29] - 其他应收款从2018年末的9.80亿元下降至2019年9月末的9.36亿元,减少4.5%[29] - 存货从2018年末的4.32亿元下降至2019年9月末的3.75亿元,减少13.2%[29] - 流动资产总额从2018年末的30.68亿元下降至2019年9月末的26.20亿元,减少14.6%[29] - 公司总资产从年初634.92亿元下降至584.98亿元,减少49.93亿元(7.86%)[30][32] - 短期借款从年初22.34亿元减少至19.51亿元,下降3.13亿元(14.00%)[30][31] - 长期股权投资从年初1.04亿元增至1.10亿元,增加575.47万元(5.54%)[30] - 固定资产从年初17.74亿元减少至16.17亿元,下降1.56亿元(8.80%)[30] - 在建工程从年初4.80亿元增至5.65亿元,增加8523.78万元(17.75%)[30] - 应付账款从年初10.43亿元减少至8.18亿元,下降2.24亿元(21.48%)[30][31] - 一年内到期非流动负债从年初9.69亿元减少至8.92亿元,下降7380.86万元(7.61%)[31] - 母公司应收账款从年初6.88亿元激增至23.80亿元,增长16.92亿元(245.95%)[34] - 母公司其他应收款从年初14.00亿元减少至10.96亿元,下降3.04亿元(21.71%)[34] - 母公司未分配利润从年初4815.17万元增至5965.98万元,增加1150.81万元(23.90%)[37] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5748.74万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助1105.97万元人民币[8] - 信用减值损失转正2230万元(上期亏损2777万元)[40] - 信用减值损失转正为6911万元,上期为亏损3423万元[48] - 投资收益改善283.70%至575.47万元,因被投企业武汉众宇盈利[16] 股权和公司治理 - 湖州尤夫控股有限公司持股27.87%,质押1.1065亿股[11] - 控股股东累计被动减持776.28万股[17] - 航天云帆通过航天智融间接控股公司,完成股权过户[18] - 公司报告期无违规对外担保、无资金占用、无委托理财情况[22][23][24] 业绩承诺和补偿 - 江苏智航新能源有限公司2016-2018年累计扣非净利润为-35,756.63万元,完成累计承诺净利润的-38.20%[21] - 业绩承诺方承诺2016年、2017年、2018年净利润分别不低于13,600万元、38,000万元、42,000万元[20] - 标的资产交易价格为100,980万元[20] - 公司尚未收到业绩补偿款,正在与承诺方协商调整补偿条款[21] 财务结构 - 总资产58.5亿元人民币,同比下降7.86%[7] - 归属于上市公司股东的净资产7.08亿元人民币,同比下降5.12%[7] - 公司总资产为63.49亿元人民币[62][64] - 公司总负债为56.01亿元人民币,占总资产的88.2%[62][63] - 短期借款为22.34亿元人民币,占流动负债的45.1%[62] - 长期股权投资为10.40亿元人民币,占非流动资产的31.7%[62] - 固定资产为17.74亿元人民币,占非流动资产的54.1%[62] - 商誉为4.26亿元人民币,占非流动资产的13.0%[62] - 应付账款为10.43亿元人民币,占流动负债的21.0%[62] - 一年内到期的非流动负债为9.69亿元人民币,占流动负债的19.5%[63] - 未分配利润为-3.39亿元人民币,显示累计亏损[64] - 母公司层面短期借款为19.80亿元人民币[66] - 公司资本公积为13.478亿元人民币[68] - 公司盈余公积为9703.04万元人民币[68] - 公司未分配利润为4815.17万元人民币[68] - 公司所有者权益合计为18.912亿元人民币[68] - 公司负债和所有者权益总计为58.696亿元人民币[68] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[68] - 公司第三季度报告未经审计[69]
尤夫股份(002427) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-10-07 16:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降24.07%至38.60亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌423.25%至亏损10.47亿元[19] - 扣非净利润同比下滑464.78%至亏损10.74亿元[19] - 经营活动现金流量净额同比下降217.86%至-3.96亿元[19] - 加权平均净资产收益率为-82.31%较上年下降96.02个百分点[19] - 资产总额同比下降19.33%至63.49亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比减少58.48%至7.46亿元[19] - 第四季度单季度净亏损达10.62亿元[24] - 公司2018年总资产63.49亿元,同比下降19.33%[43] - 营业收入38.6亿元,同比下降24.07%[43][46] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10.47亿元,同比下降423.25%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降217.86%至-3.96亿元[60] - 投资活动现金流量净额同比下降92.70%至-1.58亿元[60] - 筹资活动现金流量净额同比下降103.90%至-5868万元[60] - 公司2018年归属于上市公司股东净利润为-1,046,943,160.99元[105] 成本和费用 - 财务费用3.39亿元,同比上升50.32%[58] - 研发支出1.71亿元,占营业收入4.43%[60] - 研发投入金额同比下降3.54%至1.71亿元[60] 各条业务线表现 - 锂电池行业营业收入2.59亿元,同比下降83.81%[46][49] - 涤纶工业丝营业收入31.37亿元,同比增长19.45%[47] - 锂电池销售量3138.99万只,同比下降79.64%[51] - 锂电池业务具备年产3.5GWh电芯产能[29] - 锂电池业务日产100万支电芯产能(约3.5GWh)[38] - 武汉众宇累计申请专利近170项,占国内燃料电池专利申请总量8%[39] - 武汉众宇参与制定44%(14项)的燃料电池国家标准[40] - 全资子公司智航新能源与河南锂想动力签署10,000万支三元锂离子电芯销售框架合同[176] 各地区表现 - 外销收入15.77亿元,同比增长37.92%[47] - 香港展宇净利润-3.3万元,资产规模609.27万元[33] - Unifull America净利润-235.89万元,资产规模12,173.81万元[33] 管理层讨论和指引 - 公司战略重点发展动力锂电池业务并布局氢燃料电池领域[79] - 动力锂电池行业增长对财政补贴政策存在较强依赖[80] - 氢能基础设施支持政策将推动燃料电池新一轮高速发展[80] - 武汉众宇计划2019年完成膜电极、双极板、电堆、动力系统的产业化建设,力争实现车用动力系统销售200套以上[82] - 智航新能源将加大研发资金投入并加强市场开拓力度以应对政策补贴退坡风险[93] - 智航新能源2018年开工率较低导致人才流失[96] - 公司及控股子公司涉及诉讼仲裁案件共49起,总金额达298,670.80万元[99] - 已撤回起诉的诉讼案件26起,涉及金额137,517.78万元[99] - 已调解诉讼案件3起,涉及金额17,086.84万元[99] - 公司涉及多起民间借贷纠纷导致基本账户和募集资金账户被冻结[184] - 中国证监会立案调查仍在进行中公司尚未收到最终调查结论[196] - 债权债务重组协议存在因一方违约导致无法履行的风险[198] - 控股股东尤夫控股股权变更需以股份担保权益及司法冻结解除为前提[198] - 基金增资可能无法完全覆盖公司全部或有负债[197] 资产和负债变化 - 在建工程较年初增加99.63%[32] - 货币资金较年初减少65.20%[32] - 应收票据及应收账款较年初减少41.72%[32] - 其他应收款较年初增加113.14%[32] - 商誉较年初减少48.44%[32] - 货币资金较年初减少65.2%,占总资产比例下降11.20%[63] - 应收账款较年初减少33.61%,主要系智航单独计提减值[63] - 在建工程较年初增加99.63%,主要系智航三期工程扩产[63] - 商誉较年初减少48.44%,主要系计提商誉减值[63][64] - 公司2018年度计提资产减值准备约9亿元其中智航新能源商誉约4亿元应收账款约5亿元[199] 募集资金使用和变更 - 中高端灯箱广告材料项目已终止,原承诺投资总额45,730万元,变更金额占比总筹资额48.1%[72] - 天花膜项目投资进度70.75%,累计投入20,998.1万元,预定可使用状态日延期至2019年6月30日[71][72] - 补充流动资金项目投资进度100%,累计投入20,000万元[71] - 收购智航新能源51%股权项目投资进度100%,投入金额40,000万元[71][72] - 永久补充流动资金项目投资进度100%,投入金额5,730万元[71][72] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额60,000万元,期限不超过12个月[72] - 2016年9月27日归还募集资金100万元至专用账户[72] - 2017年7月4日前归还补充流动资金14,170万元至募集资金专用账户[72] - 募集资金账户被冻结导致天花膜项目建设被迫推迟[71] - 传统户外广告市场容量停滞及原材料价格上涨导致灯箱广告材料项目预期效益难以达成[71][72] - 变更部分募集资金投资项目涉及总金额45730万元占总筹资额48.1%[74] - 终止中高端灯箱广告材料项目并将40000万元用于收购智航新能源51%股权[74] - 剩余5730万元募集资金变更为永久补充流动资金[74] - 公司非公开发行股票剩余募集资金主要用于天花膜项目,但因募集资金账户被冻结导致项目存在不确定性[92] 子公司表现 - 子公司江苏智航新能源2018年净亏损73831万元净资产为-6284万元[78] - 子公司湖州尤夫工业纤维2018年营业收入45.6亿元净利润2806万元[78] - 子公司浙江尤夫科技工业2018年营业收入4.37亿元净利润2202万元[78] - 子公司Unifull America 2018年净亏损236万元净资产为-393万元[78] - 江苏智航新能源2018年1月销售退回27,252,897.56元[137] - 会计差错更正导致智航新能源2017年度净利润减少714.29万元[139] 公司治理和股权结构 - 公司间接控股股东变更为航天智融 通过股权转让及投票权委托控制公司29.8%股权[17] - 公司股票简称为*ST尤夫 股票代码为002427[13] - 公司注册地址及办公地址均为浙江省湖州市和孚镇工业园区 邮政编码313017[13] - 公司董事会秘书为赖建清 证券事务代表为黄瑱 联系电话0572-3961786[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[15] - 公司需追溯调整以前年度会计数据 原因为会计差错更正[18] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所 签字会计师为王小宝和刘素云[18] - 公司2018年年度报告由利安达会计师事务所出具了带有解释性说明的保留意见的审计报告[5] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 上海垚阔基金认缴出资总额增至295,846.67万元[100] - 公司被证监会立案调查(稽查总队调查通字[180264]号)[98] - 上海中技集团承诺持有公司118,650,000股股份(占总股本29.80%)12个月内不转让[108] - 公司中高层管理人员计划以不高于45元/股价格增持股票,合计金额不低于10.30亿元且不高于15.30亿元[109] - 翁中华承诺增持金额不低于4.50亿元,周发章增持不低于4.00亿元且不超过8.00亿元[109] - 刘英平增持金额不低于1.00亿元且不超过2.00亿元,吕彬增持不低于0.50亿元,赖建清增持不低于0.30亿元[109] - 业绩承诺方承诺2016年净利润不低于1.36亿元,2017年不低于3.80亿元,2018年不低于4.20亿元[109] - 业绩补偿触发条件为累计实际净利润低于累计承诺净利润95%时启动补偿机制[109] - 标的资产交易价格为10.098亿元[109] - 上海中技集团及颜静刚承诺取得股份后36个月内不转让控股权[108][109] - 增持计划执行期限为2017年5月12日起12个月内[109] - 业绩承诺补偿期原定为36个月但出现超期未履行情况[109] - 颜静刚承诺若因个人违规导致公司承担损失将在30个工作日内全额赔偿[110] - 上海中技集团对颜静刚的赔偿义务承担连带保证责任[111] - 上海垚阔承诺放弃所持半数股份的股东提案权及投票权[111] - 业绩补偿金额计算以标的资产减值额扣除已支付补偿为准[110] - 业绩承诺方补偿总金额不超过交易对价总额[110] - 周发章将其持有的49%股权质押作为业绩补偿担保[110] - 航天智融拟通过股权转让成为公司新控制人[111] - 减值测试需由具备证券资质的会计师事务所执行[110] - 业绩补偿支付时限为专项审核报告出具后10个工作日内[110] - 颜静刚作为苏州正悦和尤夫控股实际控制人确认股权转让协议[111] - 股权转让价款为人民币25亿元用于消除对上市公司的损害[112][113] - 尤夫控股持有上市公司29.80%的股份[112] - 股权转让价款用途包括偿还股票质押贷款及担保债务[112][113] - 实际控制人颜静刚承担连带担保责任[112] - 承诺方需赔偿航天智融因不利影响产生的损失[113] - 承诺方需赔偿尤夫控股及集团公司因不利影响产生的损失[113] - 2017年收购江苏智航新能源49%股权涉及业绩承诺[113] - 所有承诺均标注为"尚未开始履行"[112][113] - 承诺不可变更且不可撤销[112][113] - 承诺签署时间为2018年11月26日[112][113] - 智航新能源2016年净利润为145.58百万元,业绩实现率107.04%[114] - 智航新能源2017年净利润为257.39百万元,业绩实现率67.73%[114] - 公司改聘利安达会计师事务所为2018年度审计机构[142] - 公司当期改聘会计师事务所且履行审批程序[141] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为1年[141] - 境内会计师事务所报酬为130万元[141] - 境外会计师事务所报酬为0万元[141] - 报告期内公司共发布277次公告,召开7次股东大会[178][179] - 公司控股股东股权被司法冻结,正推动控制权变更给航天科工关联方[180] - 2018年3月与航天资产签订收购意向协议,5月与航天基金管理公司签订协议[180] - 航天智融间接收购尤夫控股100%股权从而间接控制公司29.8%股权[183] - 上海垚阔基金初始规模为9.101亿元用于解决公司或有事项及流动性支持[186] - 中融信托新增认缴出资3.75亿元使基金总规模增至19.221亿元[187] - 基金后续引入新合伙人使总认缴出资额增至29.584667亿元[187] - 上海垚阔以债权本金加年息5%单利价格受让公司部分债权[188] - 颜静刚承诺承担因违规导致公司遭受的全部经济损失[185] - 公司严格执行国家用工制度并为员工缴纳五险一金[190] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位且未发生环保处罚[195] - 报告期内公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[194] - 中邮证券累计强制平仓公司股票4831418股占公司总股本1.21%[199] 诉讼和仲裁 - 公司及控股子公司涉及诉讼仲裁案件共49起涉及金额合计298670.8万元[197] - 诉讼仲裁中26起已撤回起诉涉及金额137517.78万元[197] - 诉讼仲裁中3起已调解涉及金额17086.84万元[197] - 重大诉讼涉案金额合计达4.999亿元(含4999万、4000万、1000万、1750万、2.75亿、5070万、1000万)[144][145] - 单笔最高涉案金额为2.75亿元民间借贷纠纷案(已撤诉)[145] - 一笔5070万元诉讼截至报告披露日尚未判决[145] - 一笔1000万元诉讼已一审判决并提起上诉[145] - 六起民间借贷纠纷案均已撤诉(涉案金额合计3.774亿元)[144][145] - 涉及中国工商银行湖州分行金融借款合同纠纷案,涉案金额16,705万元,截至报告披露日尚未判决[146] - 涉及渤海银行上海分行金融借款合同纠纷案,涉案金额5,340万元,公司已向上海市高级人民法院提出上诉[146] - 涉及平安国际融资租赁(天津)有限公司两起金融借款合同纠纷案,涉案金额各3,998.2万元,均已调解结案并按协议执行中[147] - 涉及江铜国际商业保理有限责任公司保理合同纠纷案,涉案金额3,000万元,截至报告披露日尚无进展[147] - 涉及金峦(上海)投资管理有限公司民间借贷纠纷案,涉案金额2,000万元,已撤诉[147] - 涉及黄某波民间借贷纠纷案,涉案金额2,000万元,已撤诉[146] - 两起涉及刘某民间借贷纠纷案,涉案金额各1,000万元,均一审判决后公司已向河南省许昌市中级人民法院提出上诉[146] - 涉及诉讼及仲裁案件总金额至少达人民币10.1亿元,其中单笔最高诉讼金额为人民币5.5亿元[149] - 重庆市高级人民法院合同纠纷案涉及金额人民币1亿元,已撤诉[148] - 上海市浦东新区人民法院民间借贷纠纷案涉及金额人民币2000万元,尚未判决[148] - 上海市虹口区人民法院民间借贷纠纷案涉及金额人民币3000万元,已撤诉[148] - 仲裁程序财产保全申请涉及金额人民币6800万元,已撤诉[148] - 佳羽国际贸易民间借贷纠纷案涉及金额人民币4000万元,已撤诉[148] - 上海市虹口区人民法院借款合同纠纷案涉及金额人民币2387.7万元,已撤诉[148] - 深圳市富德小额贷款票据追索权纠纷案涉及金额人民币7000万元,一审裁定驳回起诉[149] - 四川省高级人民法院借款合同纠纷案涉及金额人民币5.5亿元,尚未判决[149] - 北京仲裁委员会借款合同纠纷仲裁案涉及金额人民币3700万元,已裁决但公司申请撤销裁决[149] - 涉及仲裁的民间借贷纠纷案已裁决,金额为人民币2300万元[150] - 四起恒华融资租赁有限公司合同纠纷案已撤诉,总金额为人民币26960万元(5000万+9240万+5000万+7720万)[150] - 张某彬民间借贷纠纷案尚未判决,涉及金额人民币13200万元[150] - 智航新能源买卖合同纠纷案已调解结案,金额为人民币9090.44万元[151] - 桑顿新能源买卖合同纠纷案尚未判决,涉及金额人民币4851.18万元[151] - 上海浦东发展银行金融借款合同纠纷案一审判决后公司已上诉,涉及金额人民币6900万元[151] - 武汉光谷科信小额贷款股份有限公司民间借贷纠纷案已撤诉,涉及金额人民币3000万元[151] - 公司涉及林某民间借贷纠纷案,涉案金额5,285.74万元,已于2018年10月25日撤诉[152] - 深圳国投商业保理有限公司合同纠纷案,涉案金额10,000万元,已于2018年11月14日撤诉[152] - 深圳国投商业保理有限公司另一合同纠纷案,涉案金额2,000万元,已于2018年11月14日撤诉[152] - 周某仙民间借贷纠纷案,涉案金额3,000万元,已于2018年11月14日撤诉[152] - 赖某磊借款合同纠纷案,涉案金额2,500万元,已于2018年11月14日撤诉[152] - 广州海印商业保理有限公司合同纠纷案,涉案金额5,000万元,已于2018年11月23日撤诉[153] - 深圳前海两型商业保理有限公司合同纠纷案,涉案金额1,000万元,截至报告披露日尚未判决[153] - 蔡某借款合同纠纷案,涉案金额1,700万元,已于2018年11月14日撤诉[153] - 另一未披露诉讼案件,涉案金额10,000万元,截至报告披露日尚未判决[153] - 公司涉及无锡金控商业保理有限公司诉讼,金额3000万元[154] - 公司涉及江苏金票通投资管理有限公司两起票据追索权纠纷,金额分别为3000万元和100万元[154] - 公司涉及
尤夫股份(002427) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-10-07 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.10亿元人民币,同比下降15.57%[18] - 营业收入为1,610,251,951.30元,较上年同期减少15.57%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为1553.90万元人民币,同比下降32.87%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为15,539,031.79元,较上年同期减少32.87%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3105.19万元人民币,同比下降306.13%[18] - 基本每股收益为0.0390元/股,同比下降32.87%[18] - 基本每股收益为0.039元/股,较上年同期减少32.87%[42] - 加权平均净资产收益率为2.06%,同比上升0.79个百分点[18] - 净利润从0.25亿元降至0.17亿元,下降32.2%[175] - 归属于母公司所有者的净利润从0.23亿元降至0.16亿元,下降32.9%[175] - 营业收入同比下降7.4%至14.33亿元[178] - 净利润同比下降78.9%至1460.02万元[179] - 综合收益总额同比下降32.2%至1677.77万元[176] - 基本每股收益同比下降32.9%至0.039元[176] - 锂电池行业营业收入为17,510,483.23元,较上年同期大幅减少91.26%[46][48] - 化纤纤维制造业营业收入为1,592,741,468.07元,占营业收入比重98.91%,较上年同期减少6.68%[46] - 内销收入为903,229,468.99元,较上年同期减少28.84%[46] - 外销收入为707,022,482.31元,较上年同期增长10.84%[46] - 营业总收入从19.07亿元降至16.10亿元,下降15.6%[173] - 营业成本从14.48亿元降至12.90亿元,下降10.9%[173] - 营业成本同比下降0.5%至11.84亿元[178] 成本和费用(同比环比) - 研发投入为66,748,106.60元,较上年同期减少25.49%[44] - 财务费用从1.64亿元降至1.42亿元,下降13.7%[173] - 研发费用同比下降24.8%至5126.22万元[178] - 财务费用同比下降4%至1.39亿元[178] - 利息费用同比增长4.7%至1.4亿元[178] - 公司货币资金较年初减少40.08%[29] - 货币资金减少至3.232亿元人民币,较期初5.394亿元下降40.1%[164] - 应收票据较年初增加63.94%[29] - 预付款项较年初增加47.16%[29] - 应收账款为8.688亿元人民币,较期初9.632亿元下降9.8%[164] - 其他应收款达9.918亿元人民币,较期初9.799亿元略有增长[164] - 短期借款为21.642亿元人民币,较期初22.336亿元下降3.1%[165] - 一年内到期非流动负债为8.395亿元人民币,较期初9.691亿元下降13.4%[165] - 长期借款为5.115亿元人民币,较期初5.42亿元下降5.6%[166] - 在建工程增至5.464亿元人民币,较期初4.802亿元增长13.8%[164] - 应付职工薪酬降至1451万元人民币,较期初2996万元下降51.6%[165] - 应交税费降至4634万元人民币,较期初6355万元下降27.1%[165] - 资产总计60.652亿元人民币,较期初63.492亿元下降4.5%[164] - 公司总负债从56.01亿元降至53.01亿元,减少5.4%[167] - 公司所有者权益从7.48亿元增至7.65亿元,增长2.2%[167] - 母公司应收账款从6.88亿元大幅增至18.77亿元,增长172.8%[169][170] - 母公司短期借款从19.80亿元略降至19.21亿元,减少2.9%[171] - 母公司应付账款从3.05亿元大幅增至12.09亿元,增长296.4%[171] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币,同比改善126.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为138,664,523.14元,较上年同期大幅改善,变动率为-126.67%[44] - 经营活动现金流入同比下降6.5%至12.3亿元[182] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降44.6%至7.8亿元[182] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年上半年的-5.198亿元改善至2019年上半年的1.387亿元,实现正向现金流[183] - 母公司经营活动现金流量净额由2018年上半年的-4.482亿元改善至2019年上半年的8649万元[186] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-9675万元收窄至2019年上半年的-6687万元[183] - 母公司投资活动现金流量净额从2018年上半年的-3247万元扩大至2019年上半年的-4461万元[186] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额由2018年上半年的-2.589亿元扩大至2019年上半年的-2.954亿元[184] - 期末现金及现金等价物余额从2018年上半年的9249万元下降至2019年上半年的1373万元[184] - 母公司筹资活动现金流量净额由2018年上半年的-1.724亿元收窄至2019年上半年的-3879万元[187] - 母公司期末现金余额从2018年上半年的523万元增长至2019年上半年的756万元[187] 各业务线表现 - 锂电池业务具备年产1万吨正极材料产能[27][34] - 锂电池电芯产能达日产100万支(约3.5GWh)[27][34] - 锂电池行业营业收入为17,510,483.23元,较上年同期大幅减少91.26%[46][48] - 化纤纤维制造业营业收入为1,592,741,468.07元,占营业收入比重98.91%,较上年同期减少6.68%[46] - 浙江尤夫科技工业有限公司净利润为79.4971155百万元[68] - 湖州尤夫工业纤维有限公司净亏损为121.1113842百万元[68] - 江苏智航新能源有限公司净亏损为67.1041833百万元[68] - 湖州南浔泰和纸业有限公司净利润为41.2896854百万元[68] - 上海尤航新能源科技有限公司净亏损为16.4993027百万元[68] - UnifullAmerica,Inc净利润为79.8282904百万元[68] - 湖州尤夫高性能纤维有限公司净利润为124.3904147百万元[68] - 子公司江苏智航新能源签署10,000万支三元锂离子电芯销售框架合同[127] - 子公司江苏智航新能源签署2,000万支三元锂离子电芯供货合同[127] - 智航新能源与盐城国投中科新能源签订框架合同,约定2019年底前至少采购2000万支三元锂离子18650-2.6Ah电芯[139] - 武汉众宇将向武汉科利尔研究院供应200套45kW/60kW车用氢燃料电池动力系统[138] 各地区表现 - 境外资产美国子公司实现净利润798.28万元[30] - 境外资产香港子公司亏损2.14万元[30] - 境外资产德国子公司亏损32.01万元[30] - 美国子公司资产规模达1.11亿元占净资产14.55%[30] - 香港子公司资产规模560.46万元占净资产0.73%[30] - 内销收入为903,229,468.99元,较上年同期减少28.84%[46] - 外销收入为707,022,482.31元,较上年同期增长10.84%[46] 管理层讨论和指引 - 公司募集资金投资项目天花膜项目预定可使用状态日期延期至2019年12月[58] - 公司以自有资金投入天花膜项目预计2019年四季度末实现试生产[58] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币60,000万元[58] - 公司变更募集资金投资项目涉及总金额45,730万元占总筹资额48.1%[59] - 其中40,000万元用于支付收购江苏智航新能源51%股权[59] - 5,730万元用于永久补充流动资金[59] - 收购智航新能源51%股权项目投资进度100%[61] - 永久补充流动资金项目投资进度100%[61] - 累计使用募集资金867.281百万元,其中天花膜项目使用209.981百万元,收购江苏智航51%股权使用400百万元,补充流动资金使用257.3百万元[63] - 募集资金专户余额为95.0571百万元,已全部被冻结[63] - 公司出口产品以美元结算,面临汇率波动风险[71] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧趋势,2019年补贴政策对动力电池系统能量密度等技术标准要求提升[75] - 公司锂电池业务面临因补贴退坡导致的短期产业链经营压力(2017-2020年政策逐步退出)[75] - 动力锂电池行业应收账款账期较长,存在营运资金不足风险[76] - 公司2018年锂电池业务开工率较低,已出现人才流失现象[78] - 三元锂电池因能量密度高受市场关注(2017年补贴政策将能量密度与补贴直接挂钩)[78] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[87] - 公司中高层管理人员翁中华、周发章、刘英平、吕彬、赖建清计划以不高于45元/股价格合计增持金额不低于10.3亿元且不高于15.3亿元[90] - 翁中华个人累计增持金额不低于4.5亿元[90] - 周发章个人累计增持金额不低于4亿元且不超过8亿元[90] - 刘英平个人累计增持金额不低于1亿元且不超过2亿元[90] - 吕彬个人累计增持金额不低于5000万元[90] - 赖建清个人累计增持金额不低于3000万元[90] - 业绩承诺方承诺2016年净利润不低于1.36亿元[90] - 业绩承诺方承诺2017年净利润不低于3.8亿元[90] - 业绩承诺方承诺2018年净利润不低于4.2亿元[90] - 标的资产交易价格为10.098亿元[90] - 业绩承诺方需在10个工作日内一次性足额支付补偿金额[91] - 业绩补偿及减值测试补偿总金额不超过交易对价总额[91] - 标的资产减值额计算公式为交易价格减期末评估值[91] - 颜静刚承诺30个工作日内全额赔偿公司因调查导致的经济损失[91] - 上海中技企业对颜静刚赔偿义务承担连带保证责任[91] - 上海中技企业承诺30个工作日内无条件全额赔偿[91] - 周发章将其持有49%股权质押作为业绩补偿担保[91] - 业绩承诺方对2016年业绩补偿互负连带责任[91] - 周发章单独承担2017年和2018年业绩补偿责任[91] - 减值测试需由具备证券资质的会计师事务所执行[91] - 股权转让价款为人民币25亿元,用于消除实际控制人造成的损害及偿还相关债务[93] - 公司承诺将25亿元股权转让款优先用于偿还股票质押贷款及担保债务[93] - 公司于2018年1月18日停止大宗贸易业务转向现货按需采购[98] - 上海垚阔合伙人认缴出资总额增至295,846.67万元[101] - 上海垚阔将2亿元贷款转为大宗贸易预付款项支付款[101] - 上海垚阔基金合伙人认缴出资总额增加至295,846.67万元[132] - 上海垚阔持有公司股份71,667,850股,占公司总股本18%[135] - 公司股票自2018年5月3日起被实施退市风险警示,2019年4月9日申请撤销[131] 诉讼和仲裁 - 公司涉及诉讼仲裁案件共49起,总金额298,670.80万元,其中27起已撤诉(139,517.78万元),3起调解(17,086.84万元)[81] - 公司银行账户及部分资产因诉讼被冻结查封,可能对经营产生不利影响[81] - 公司要求上海祈尊返还合同款项3亿元[100] - 公司要求上海孤鹰返还合同款项3亿元[101] - 涉及丁某的民间借贷纠纷案涉案金额5,070万元[104] - 涉及工商银行湖州分行的金融借款合同纠纷案涉案金额16,705万元[104] - 涉及渤海银行上海分行的金融借款合同纠纷案涉案金额5,340万元[104] - 三起刘某相关民间借贷纠纷案每案涉案金额均为1,000万元[104] - 公司涉及江铜国际保理合同纠纷案一审判决已上诉涉案金额3000万元[105] - 公司涉及深圳富德票据追索权纠纷案一审裁定驳回原告起诉涉案金额7000万元[105] - 公司涉及中航信托借款合同纠纷案尚未判决涉案金额5.5亿元[105] - 公司涉及珠海杨柳树仲裁案已裁决正申请撤销涉案金额3700万元[105] - 公司涉及许某杰仲裁案已裁决正申请撤销涉案金额2300万元[105] - 公司涉及张某彬民间借贷纠纷案尚未判决涉案金额1.32亿元[105] - 公司涉及浦发银行泰州分行金融借款纠纷案一审判决已上诉涉案金额6900万元[106] - 公司涉及前海两型保理合同纠纷案尚未判决涉案金额1000万元[106] - 公司涉及无锡金控保理合同纠纷案尚未判决涉案金额1亿元[106] - 公司涉及桑顿新能源买卖合同纠纷案一审判决已上诉涉案金额4851.18万元[106] - 全资子公司湖州尤夫因买卖合同纠纷向上海孤鹰贸易有限公司提起诉讼,涉案金额30,000万元[107] - 全资子公司湖州尤夫因买卖合同纠纷向上海祈尊实业有限公司提起诉讼,涉案金额30,000万元[107] - 公司因票据返还请求权纠纷向中铁中宇(山东)能源有限公司提起诉讼,涉案金额4,900万元[107] - 全资子公司智航新能源因买卖合同纠纷向一汽客车(大连)有限公司提起诉讼,涉案金额17,485万元,已调解结案[107] - 全资子公司智航新能源因买卖合同纠纷向江苏聚川新能源有限公司提起诉讼,涉案金额5,081.5万元,已调解结案[107] - 全资子公司智航新能源因买卖合同纠纷向深圳市国雅声科电子有限公司提起诉讼,涉案金额1,367万元,尚未判决[107] - 全资子公司智航新能源因买卖合同纠纷向深圳市联昶电子有限公司提起诉讼,涉案金额799万元,已调解结案[107] - 全资子公司智航新能源因买卖合同纠纷向一汽客车有限公司提起诉讼,涉案金额2,780.51万元,尚未判决[108] - 全资子公司智航新能源因买卖合同纠纷向成都兆力新能源科技有限公司提起诉讼,涉案金额2,634.04万元,尚未判决[108] - 全资子公司智航新能源因买卖合同纠纷向深圳市住泰电子科技有限公司提起诉讼,涉案金额2,593.55万元,已作出一审判决[108] - 全资子公司智航新能源对烟台舒驰客车买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额26,894.61万元[109] - 智航新能源对贵州东瑞新能源买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额726.44万元,一审判决后未上诉并申请强制执行[109] - 智航新能源对中植一客成都汽车买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额1,585.33万元,后已撤诉[109] - 智航新能源对河南锂想动力买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额34,961.5万元,尚未判决[109] - 智航新能源对江西尚立动力买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额7,732.2万元,尚未判决[109] - 智航新能源对中船重工中南装备买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额141.95万元,尚未判决[109] - 智航新能源对深圳凯仕龙能源买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额122.46万元,尚未判决[109] - 公司及控股子公司涉及诉讼仲裁案件共49起,涉及金额合计298,670.80万元,其中27起已撤诉涉及金额139,517.78万元,3起已调解涉及金额17,086.84万元[131] - 智航新能源提起18起买卖合同纠纷诉讼,其中5起已调解,2起获一审有利判决[138] - 上海尤航撤回起诉并正在收集证据准备另行起诉[139] 担保情况 - 公司报告期无对外担保发生,审批额度及实际担保余额均为0万元[123] - 公司对子公司江苏智航新能源提供担保,实际担保金额10,000万元,担保类型为连带责任保证[123] - 报告期末公司实际担保余额合计为61,900万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为81.26%[125] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为23,813.56万元[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为17,000万元[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为16,000万元[124] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为52,900万元[124] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为51,900万元
尤夫股份(002427) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.10亿元人民币,同比下降15.57%[18] - 营业收入16.10亿元人民币,同比下降15.57%[45][47] - 营业总收入同比下降15.6%至16.10亿元(2018年半年度:19.07亿元)[180] - 营业收入同比下降7.4%至14.33亿元人民币(2018年半年度:15.47亿元人民币)[185] - 归属于上市公司股东的净利润为1553.90万元人民币,同比下降32.87%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1553.90万元人民币,同比下降32.87%[45] - 净利润同比下降32.2%至1678万元(2018年半年度:2474万元)[182] - 净利润同比下降78.9%至1460万元人民币(2018年半年度:6928万元人民币)[186] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3105.19万元人民币,同比下降306.13%[18] - 基本每股收益为0.0390元/股,同比下降32.87%[18] - 基本每股收益下降32.9%至0.039元(2018年半年度:0.058元)[183] - 加权平均净资产收益率为2.06%,同比上升0.79个百分点[18] 成本和费用(同比环比) - 研发投入6674.81万元人民币,同比下降25.49%[47] - 研发费用同比下降25.5%至6675万元(2018年半年度:8959万元)[180] - 研发费用同比下降24.8%至5126万元人民币(2018年半年度:6817万元人民币)[185] - 营业成本占营业收入比例上升至82.7%(2018年半年度:77.0%)[185] - 财务费用中利息费用达1.54亿元,占营业利润的47.9%[182] - 财务费用为1.39亿元人民币,其中利息费用1.40亿元人民币[185] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币,同比上升126.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元人民币,同比改善126.67%[47] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善至1.39亿元人民币(2018年半年度:-5.20亿元人民币)[190] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-4.48亿元改善至2019年上半年的8648.7万元,实现扭亏为盈[193] - 销售商品提供劳务收到现金111.78亿元人民币(2018年半年度:107.98亿元人民币)[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降20.4%,从4.64亿元减少至3.70亿元[193] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降99.0%,从3.88亿元锐减至371.9万元[193] - 支付其他与经营活动有关的现金减少96.9%,从10.71亿元下降至3356.0万元[193] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-6687万元人民币(2018年半年度:-9675万元人民币)[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-4461.5万元,较2018年上半年的-3247.0万元扩大37.4%[194] - 筹资活动现金流出净额为2.95亿元人民币,主要因偿还债务4.97亿元人民币[190][191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3879.7万元,较2018年上半年的-1.72亿元改善77.5%[194] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元人民币(期初:3.60亿元人民币)[191] - 期末现金及现金等价物余额为755.9万元,较期初405.9万元增长86.2%[194] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少40.08%[31] - 货币资金期末余额3.23亿元,占总资产比例5.33%,较上年同期微增0.01%[53] - 货币资金从2018年末的5.394亿元下降至2019年中的3.232亿元,降幅40.1%[171] - 应收票据较年初增加63.94%[31] - 应收账款下降至8.69亿元,占总资产比例14.32%,同比下降3.81个百分点,主要因子公司计提坏账[53] - 应收账款从2018年末的9.632亿元下降至2019年中的8.688亿元,降幅9.8%[171] - 母公司应收账款从2018年末的6.882亿元大幅增至2019年中的18.771亿元,增幅172.8%[176] - 预付款项较年初增加47.16%[31] - 预付款项减少至0.71亿元,占总资产比例1.17%,同比下降8.53个百分点,主因预付材料款减少[53] - 其他应收款从2018年末的9.799亿元微增至2019年中的9.918亿元,增幅1.2%[171] - 存货从2018年末的4.316亿元下降至2019年中的4.160亿元,降幅3.6%[172] - 在建工程增至5.46亿元,占总资产比例9.01%,同比上升4.27个百分点,主要因项目投资增加[53] - 商誉减值至4.26亿元,占总资产比例7.02%,同比下降3.57个百分点[53] - 流动资产总额从2018年末的30.681亿元下降至2019年中的28.272亿元,降幅7.9%[172] - 固定资产从2018年末的17.738亿元下降至2019年中的16.646亿元,降幅6.2%[172] - 总资产为60.65亿元人民币,同比下降4.47%[18] - 公司总资产60.65亿元人民币,较上年度末减少4.47%[45] - 短期借款达21.64亿元,占总资产比例35.68%,同比上升6.28个百分点[53] - 短期借款从2018年末的22.336亿元下降至2019年中的21.642亿元,降幅3.1%[172] - 短期借款达19.21亿元,占流动负债总额的45.2%[178] - 长期借款降至5.12亿元,占总资产比例8.43%,同比下降5.95个百分点,主因一年内到期长期借款重分类[53] - 一年内到期非流动负债增至8.39亿元,占总资产比例13.84%,同比上升10.38个百分点[54] - 一年内到期的非流动负债从2018年末的9.691亿元下降至2019年中的8.395亿元,降幅13.4%[173] - 应付账款从2018年末的10.426亿元下降至2019年中的9.087亿元,降幅12.8%[173] - 应付账款同比激增296.9%至12.09亿元(上年同期:3.05亿元)[178] - 流动负债总额增长24.0%至42.45亿元(上年同期:34.23亿元)[178] - 负债总额增长22.8%至48.87亿元(上年同期:39.78亿元)[178] - 归属于上市公司股东的净资产为7.62亿元人民币,同比上升2.08%[18] - 所有者权益微增0.8%至19.06亿元[179] - 归属于母公司所有者权益合计为7461.9万元,较上年期末基本持平[196][197] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为76.46亿元[198] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为179.87亿元[199] - 少数股东权益为1612.2万元,占所有者权益合计的2.2%[196] - 公司股本保持稳定为3.98亿元[198][199] - 公司资本公积保持稳定为5.90亿元[198][199] - 公司2019年上半年期末未分配利润为-3234.93万元[198] - 公司2019年上半年期末盈余公积为9703.04万元[198] - 公司2018年上半年期末未分配利润为7119.36万元[199] - 本期综合收益总额为1553.9万元,全部计入归属于母公司所有者权益[197] - 公司2019年上半年综合收益总额为2314.73万元[200] - 公司2019年上半年对所有者分配利润为-398.15万元[200] - 公司2019年上半年未分配利润变动额为1916.57万元[200] 锂电池业务表现 - 锂电池业务拥有日产100万支18650电芯产能约3.5GWh[28][36] - 锂电池业务拥有1万吨正极材料产能[28][36] - 锂电池行业营业收入1751.05万元人民币,同比下降91.26%[49][51] - 动力锂电池产品收入1690.89万元人民币,同比下降91.51%[49] - 全资子公司智航新能源与河南锂想动力签署10,000万支三元锂离子电芯销售框架合同[134] - 全资子公司智航新能源与盐城国投中科新能源签署2,000万支三元锂离子电芯框架供货合同[134] - 智航新能源签订框架合同,将供应至少2000万支三元锂离子18650-2.6Ah电芯[146] - 动力电池行业受补贴政策影响应收款账期较长[81] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧趋势,2019年补贴额度降低[80] - 2017年补贴政策将电池能量密度与补贴直接挂钩[83] 燃料电池业务表现 - 武汉众宇累计申请专利近170项,授权34项,其中7项为欧美发明专利[39] - 武汉众宇参与制定44%的燃料电池国家标准(14项/32项)[40] - 武汉众宇在燃料电池四大产品领域拥有近20项核心专利技术[40] - 参股公司武汉众宇签订200套45kW/60kW氢燃料电池动力系统销售合同[145] 涤纶工业丝业务表现 - 涤纶工业丝采用熔体直纺技术年产20万吨差别化涤纶工业丝[33] - 涤纶工业丝产品种类10余种涵盖200多个规格[34] - 原材料PTA和MEG价格波动对主营业务成本影响显著[73] 各地区表现 - 境外资产UNIFULL AMERICA占净资产比重14.55%[32] - 境外资产香港展宇占净资产比重0.73%[32] - 境外资产Unifull Europe占净资产比重0.02%[32] - 公司出口业务以美元结算面临汇率风险[74] - 美国对华贸易战可能影响产品出口业务[79] 子公司表现 - 子公司江苏智航新能源净利润为-7,906.46万元[71] - 子公司湖州尤夫工业纤维净利润为-1,171.12万元[71] - 子公司浙江尤夫科技净利润为958.30万元[71] - 子公司湖州南浔泰和纸业净利润为550.54万元[71] - 江苏智航新能源2016-2018年扣非净利润亏损3.58亿元,完成累计承诺的-38.20%[100] - 江苏智航未完成业绩承诺,公司尚未收到周发章业绩补偿款[100] 募集资金使用 - 募集资金累计使用8.67亿元,其中48.10%(4.57亿元)发生用途变更[58] - 天花膜项目募集资金投入进度70.75%,累计使用2.10亿元[60] - 公司募集资金投资项目天花膜项目预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月[61] - 天花膜项目预计2019年四季度末之前可实现试生产[61] - 公司以自有资金投资天花膜项目[61] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币60,000万元[61] - 公司变更中高端灯箱广告材料项目涉及总金额45,730万元占总筹资额48.1%[62] - 变更后40,000万元用于支付收购江苏智航新能源51%股权价款[62] - 变更后5,730万元用于永久补充流动资金[62] - 收购智航新能源51%股权项目投资进度达100%[64] - 累计使用募集资金86,728.1万元,其中天花膜项目使用20,998.10万元,收购江苏智航51%股权使用40,000.00万元,补充流动资金使用25,730.00万元[66] - 募集资金专户余额为9,505.71万元且全部被冻结[66] - 天花膜项目因募集资金冻结存在投产不确定性[78] 诉讼和仲裁案件 - 公司涉及诉讼仲裁案件共49起,总金额达298,670.80万元[87] - 其中27起诉讼/仲裁已撤回,涉及金额139,517.78万元[87] - 3起诉讼/仲裁已调解,涉及金额17,086.84万元[87] - 公司及控股子公司涉及诉讼仲裁案件共49起,涉及总金额298,670.80万元[138] - 其中27起案件已撤回,涉及金额139,517.78万元[138] - 3起案件已调解,涉及金额17,086.84万元[138] - 公司涉及丁某民间借贷纠纷案,涉案金额5070万元,尚未判决[111] - 公司涉及刘某三起民间借贷纠纷案,每起涉案金额1000万元,均已一审判决并上诉[111] - 公司涉及工商银行湖州分行金融借款合同纠纷案,涉案金额1.6705亿元,尚未判决[111] - 公司涉及渤海银行上海分行金融借款合同纠纷案,涉案金额5340万元,已一审判决并上诉[111] - 截至报告披露日,丁某案及工商银行案均无进展[111] - 三起刘某案均上诉至河南省许昌市中级人民法院[111] - 渤海银行案上诉至上海市高级人民法院[111] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[111] - 涉案总金额达人民币3.8115亿元[111] - 诉讼披露时间集中在2018年2月[111] - 公司涉及江铜国际保理合同纠纷案,诉讼金额为3000万元人民币[112] - 公司涉及深圳富德票据追索权纠纷案,诉讼金额为7000万元人民币[112] - 公司涉及中航信托借款合同纠纷案,诉讼金额为5.5亿元人民币[112] - 公司涉及珠海杨柳树仲裁案,仲裁金额为3700万元人民币[112] - 公司涉及许某杰仲裁案,仲裁金额为2300万元人民币[112] - 公司涉及张某彬民间借贷纠纷案,诉讼金额为1.32亿元人民币[112] - 公司涉及江苏金票通票据追索权纠纷案,诉讼金额为3000万元人民币[112] - 公司及智航新能源涉及浦发银行金融借款纠纷案,诉讼金额为6900万元人民币[113] - 公司涉及深圳前海两型商业保理合同纠纷案,诉讼金额为1000万元人民币[113] - 公司涉及无锡金控保理合同纠纷案,诉讼金额为1亿元人民币[113] - 全资子公司湖州尤夫就与上海孤鹰贸易买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额30,000万元[114] - 全资子公司湖州尤夫就与上海祈尊实业买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额30,000万元[114] - 公司就与中铁中宇能源票据返还请求权纠纷提起诉讼,涉案金额4,900万元[114] - 全资子公司智航新能源就与一汽客车大连买卖合同纠纷提起诉讼并调解结案,涉案金额17,485万元[114] - 全资子公司智航新能源就与江苏聚川新能源买卖合同纠纷提起诉讼并调解结案,涉案金额5,081.5万元[114] - 全资子公司智航新能源就与深圳市国雅声科电子买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额1,367万元[114] - 全资子公司智航新能源就与深圳市联昶电子买卖合同纠纷提起诉讼并调解结案,涉案金额799万元[114] - 全资子公司智航新能源就与一汽客车买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额2,780.51万元[115] - 全资子公司智航新能源就与成都兆力新能源科技买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额2,634.04万元[115] - 全资子公司智航新能源就与深圳市凡薇科技买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额2,640.72万元[115] - 全资子公司智航新能源对烟台舒驰客车买卖合同纠纷诉讼金额为26894.61万元[116] - 全资子公司智航新能源对贵州东瑞新能源诉讼金额为726.44万元 一审胜诉并申请强制执行[116] - 全资子公司智航新能源对河南锂想动力科技诉讼金额为34961.5万元 尚未判决[116] - 全资子公司智航新能源对江西尚立动力科技诉讼金额为7732.2万元 尚未判决[116] - 全资子公司智航新能源对中植一客成都汽车两起诉讼金额均为1585.33万元 一起已撤诉一起尚未判决[116] - 全资子公司智航新能源对中船重工中南装备诉讼金额为141.95万元 尚未判决[116] - 全资子公司智航新能源对深圳凯仕龙能源诉讼金额为122.46万元 尚未判决[116] - 智航新能源提起18起买卖合同纠纷诉讼,其中5起已调解,2起获一审有利判决[145] 担保情况 - 公司报告期对外担保实际发生额合计为0万元[130] - 公司对子公司江苏智航新能源担保金额为10000万元 担保类型为连带责任保证[130] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0万元[130] - 报告期末公司实际担保余额合计为6.19亿元人民币[132] - 实际担保总额占公司净资产的比例为81.26%[132] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为2.38亿元人民币[132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1.7亿元人民币[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额为1.6
尤夫股份(002427) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.89亿元人民币,同比下降7.75%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为504.48万元人民币,同比下降69.30%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为184.54万元人民币,同比下降85.35%[8] - 基本每股收益为0.0127元人民币/股,同比下降69.25%[8] - 加权平均净资产收益率为0.67%,同比下降0.24个百分点[8] - 归属于母公司所有者的净利润下降69.30%至504.48万元,主要因毛利率下降[15] - 营业总收入同比下降7.8%至7.89亿元,上期为8.55亿元[40] - 净利润同比下降67.4%至565万元,上期为1730.6万元[42] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降69.3%至504.5万元[42] - 基本每股收益同比下降69.2%至0.0127元[43] - 公司净利润为1016.31万元,同比下降38.5%[46] - 利润总额1195.65万元,同比下降38.9%[46] 成本和费用(同比环比) - 财务费用达7325.3万元,其中利息费用7240.4万元[40] - 研发费用同比增长8.3%至3395.7万元[40] - 资产减值损失转正为-566万元,上期为397.2万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4998.28万元人民币,同比改善88.75%[8] - 经营活动现金流量净额改善88.75%至-4998.28万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2797.38万元,相比上期的-3.08亿元有显著改善[54] - 经营活动现金流入小计为1.65亿元,较上期的6.04亿元下降72.7%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.09亿元,较上期的7929.61万元增加37.2%[54] - 支付其他与经营活动有关的现金为1405.32万元,较上期的8.15亿元大幅减少98.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1183.32万元,较上期的-2482.98万元有所收窄[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1665.67万元,较上期的-1.04亿元改善84%[55] - 现金及现金等价物净增加额为-210.59万元,较上期的-4.38亿元大幅改善99.5%[55] - 投资活动现金流量净额为-3116.18万元,同比改善59.3%[50] - 筹资活动现金流量净额为-1.43亿元,同比恶化26.8%[51] - 销售商品收到现金4.75亿元,同比下降45.5%[49] - 收到税费返还3404.62万元,同比增长25.8%[49] - 购买商品支付现金4.35亿元,同比下降62.1%[50] - 取得借款收到的现金为0元,较上期的1.73亿元减少100%[54][55] - 偿还债务支付的现金为500万元,较上期的1.92亿元减少97.4%[54][55] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少42.35%至3.11亿元,主要因支付货款[15] - 货币资金减少至3.11亿元,环比下降42.3%[31] - 应收账款减少至8.93亿元,环比下降7.3%[31] - 其他应收款增加至10.48亿元,环比增长7.0%[31] - 短期借款维持在21.89亿元,环比微降2.0%[32] - 一年内到期非流动负债为9.54亿元,环比下降1.6%[33] - 母公司应收账款大幅增至13.16亿元,环比增长91.2%[36] - 母公司短期借款为19.45亿元,环比下降1.7%[37] - 母公司应付票据及应付账款增至7.94亿元,环比增长160.6%[37] - 资产总额减少至61.33亿元,环比下降3.4%[32] - 未分配利润亏损收窄至-3.34亿元,环比改善1.5%[34] - 流动负债合计增长12.7%至38.59亿元[38] - 一年内到期非流动负债为8.41亿元[38] - 长期借款保持5.42亿元未变动[38] - 期末现金及现金等价物余额1.33亿元,同比减少59.7%[51] - 期末现金及现金等价物余额为195.5万元,较期初的406.09万元减少51.8%[55] - 开发支出新增777.92万元,因研发项目达到资本化条件[15] 诉讼和仲裁风险 - 公司及控股子公司涉及诉讼仲裁49起,总金额29.87亿元[17] - 涉及桑顿新能源科技有限公司买卖合同纠纷诉讼[21] - 珠海杨柳树实业发展有限公司借款合同纠纷仲裁已作出裁决[21] - 蔡某合同纠纷案原告已撤诉[21] - 刘某民间借贷纠纷案已作出一审判决[21] 投资和子公司表现 - 控股子公司智航新能源获锂想动力1亿支三元锂离子电芯采购框架合同[17] - 江苏智航新能源2016-2018年累计扣非净利润为-35,756.63万元,仅完成累计承诺净利润的-38.20%[24] - 对联营企业投资收益亏损168.3万元,同比扩大101.6%[46] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为11,021户[11] - 上海垚阔通过二级市场增持公司股份5180.1万股,占总股本13.01%[18] - 尤夫控股累计被动减持545.68万股,占总股本1.37%[19] - 控股股东尤夫控股累计被动减持4,019,348股,占公司总股本1.0094%[21] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方未支付业绩补偿款,公司可能采取法律手段追偿[24] - 2016年业绩承诺方包括曹平等多人,2017-2018年仅周发章为承诺方[22] 资产减值和计提 - 公司计提资产减值准备约9亿元[19] - 公司专项计提各项资产减值准备[21] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为397.52万元人民币[9] 融资和基金活动 - 基金合伙人认缴出资总额增至29.58亿元[18] 审计机构变更 - 改聘利安达会计师事务所为2018年度审计机构[21]