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熊猫金控(600599)
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ST熊猫(600599) - 利安达会计师事务所关于公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-29 15:20
违规操作 - 2024年用3亿元定期存款为不同公司担保,未经董事会审议[7] - 2024年12月签3亿元流动资金置换协议,未经董事会审议[7] 业务问题 - 小额贷款业务贷后管理不达标,3.46亿贷款全部逾期[8] 财务风险 - 2024年大额资金进出并全额计提坏账,未建有效风控措施[8] 审计意见 - 2024年12月31日未能保持有效的财务报告内部控制[9]
ST熊猫(600599) - ST熊猫2024年度独立董事述职报告(舒强兴-届满离任)
2025-04-29 14:48
会议情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开5次审计、1次薪酬考核、4次提名委员会会议[5] 决策事项 - 2024年4月通过2023年度利润分配预案,5月股东大会通过[9] - 第七届董事会第三十一次会议聘请利安达为2024年审计机构[8][9] 独立董事 - 任期2021年9月15 - 2025年1月27日,1月27日完成换届选举[2][3] - 出席董事会应到10次,全出席,通讯4次,无委托缺席[5] 其他情况 - 报告期无关联交易,未提名任免董高人员[8] - 独董认为财报、内控报告及董高薪酬合理合规[8]
ST熊猫(600599) - ST熊猫2024年度独立董事述职报告(张书军-届满离任)
2025-04-29 14:48
人员任期 - 张书军任期为2023年6月12日 - 2025年1月27日[2] 会议情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会,张书军全出席[5] - 2024年召开5次审计、1次薪酬考核、4次提名会,张书军均参加[5] 公司运营 - 2024年无关联交易,董高薪酬制定合理流程合规[8] - 2024年未提名任免董事、聘任解聘高管[8] 审计与分配 - 聘请利安达为2024年度财报和内控审计机构[9] - 2024年4月董事会、5月股东大会通过2023年度利润分配预案[9] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整[9]
ST熊猫(600599) - ST熊猫对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-29 14:33
人员数据 - 截止2024年末,利安达有合伙人73名、注册会计师449名、签过证券服务业务审计报告的注会152名[1] - 项目合伙人许长英近三年签或复核上市公司审计报告5份[3] - 签字注册会计师周砚群近三年签或复核上市公司审计报告4份[3] - 质量复核人员肖桂香近三年签或复核上市公司审计报告4份[4] 业绩数据 - 2024年度利安达审计上市公司24家,年报审计收入2584.32万元[2] 风险保障 - 利安达职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和为15354.64万元[10]
ST熊猫(600599) - 利安达会计师事务所关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明
2025-04-29 14:33
业绩总结 - 2024年末小额贷款账面余额3.46亿元,已计提贷款损失准备3.29亿元[3] - 2024年度3亿定期存款质押担保后置换资金付两公司各1.5亿,期末全额计提减值准备[4] - 以名义支付应收款项合计1.76亿元,本期支付1.67亿元,全额计提减值准备[6] - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为1300万元[7] 过往对比 - 2023年末小额贷款余额3.48亿元,按70%对3.28亿债权计提减值准备[10] - 2023年末预付账款等合计1.85亿元,含1.55亿长协供货预付款,2024年收回1.49亿元[11]
ST熊猫(600599) - ST熊猫2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-04-29 14:33
业绩总结 - 审计对熊猫金控2024年财报出具无法表示意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初关联资金往来余额33059.39万元[12] - 2024年度关联资金往来发生额3229.21万元[12] - 2024年度关联资金往来偿还额4783.38万元[12] - 2024年末关联资金往来余额31505.22万元[12] - 湖南熊猫烟花2024年初占用资金19250万元,年末17950万元[12] - 熊猫资本管理2024年初占用资金4432.53万元,年末4597.86万元[12] - 江西熊猫烟花2024年初占用资金8155.02万元,年末6265.81万元[12] - 西藏熊猫小贷2024年初与年末占用资金均为1043.77万元[12]
ST熊猫(600599) - ST熊猫董事会关于公司2024年度非标准审计意见所涉事项的专项说明
2025-04-29 14:33
业绩数据 - 2024年末小额贷款账面余额3.46亿元,已计提准备3.29亿元[1] - 2024年3亿定期存款质押担保,后各付1.5亿给两公司[2] - 应收款项合计1.76亿,本期付1.67亿,全额计提减值[2] - 合并报表整体重要性水平为1300万元[3] 未来展望 - 加速推进小贷业务存量债权处置[4] - 深入梳理资金质押担保管理漏洞并整改[5] - 强化预付账款内部监督和精细化管理[5]
ST熊猫(600599) - ST熊猫关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告
2025-04-29 14:33
股票情况 - 公司股票2025年4月30日停牌1天,5月6日开市起复牌[3] - 2025年5月6日起实施退市风险警示,A股简称变为*ST熊猫[4][5] - 实施风险警示后股票在风险警示板交易,日涨跌幅限制为5%[7] 警示原因 - 因2024年度财报被出具无法表示意见审计报告,将被实施退市风险警示[6] - 因2024年度内控被出具否定意见审计报告,将被实施其他风险警示[6] 公司策略 - 加速推进小贷业务存量债权处置工作[8] - 收缴并封存除本部外公章,统一存放上市公司本部保管[9] 终止上市条件 - 上市公司连续两个会计年度经审计财务指标触及规定情形,股票将被终止上市[10] 咨询信息 - 公司接受投资者咨询联系地址为湖南省浏阳市南川路55号[12] - 咨询电话0731 - 83620963,电子邮箱600599@pandafireworks.com[12]
ST熊猫(600599) - ST熊猫董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明
2025-04-29 14:33
问题情况 - 2024年3亿定期存款担保、3亿流动资金置换协议未经董事会审议[1] - 3.46亿小额贷款全部逾期,贷后管理不达标[1] - 2024年度大额资金进出全额计提坏账,协议未有效履行[1] 解决措施 - 收缴封存公章统一存放本部保管[2] - 开展专项培训熟悉决策和审批要求[3] - 健全业务台账,部门定期核对检查[3] - 加速处置小贷存量债权再定退出方式[3] - 建立资金进出业务风险评估和审查流程[3] - 把资金进出业务作内审重点定期专项审计[3]