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熊猫金控(600599)
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熊猫金控股份有限公司2025年第一季度报告
上海证券报· 2025-04-30 04:09
公司财务表现 - 2024年公司合并净利润亏损53,734.06万元,其中归属于母公司股东的净利润亏损47,446.21万元,同比亏损增加123.42% [3][16] - 2024年营业收入3.23亿元,同比增长41.82%,但总资产较年初下降60.66%至3.13亿元,归属于上市股东的所有者权益下降82.25%至1.02亿元 [16] - 母公司未分配利润连续多年为负,2024年末可供分配利润为-31,063.05万元,董事会建议不进行利润分配及公积金转增股本 [3][53] 审计与风险警示 - 利安达会计师事务所对公司2024年度财务报表出具无法表示意见的审计报告,主要涉及小贷业务真实性(账面余额3.46亿元,已计提减值3.29亿元)及3亿元资金质押担保的合理性 [2][17][18] - 公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示(*ST熊猫),日涨跌幅限制为5% [20][21][23] 行业与业务分析 - 烟花爆竹行业全球90%产量及80%贸易量集中在中国,2024年出口量同比上升12.3%至408,396吨,出口金额同比上升14.5%至826,863万元,其中对美国出口增长30.17%至342,620万元 [4][5] - 行业受短视频营销推动,"仪式感消费"场景兴起,网红产品销量增长60%,无硫产品占比年增5% [4][7] - 公司为北美市场花炮出口领导企业,市占率9.30%,内销市场两年内覆盖全国90%限放区域渠道 [11] 公司战略与优劣势 - 竞争优势包括A股上市资本运作能力、36年品牌积累、参与7项国家标准制定及十年以上经验的核心团队 [12] - 竞争劣势为缺乏自有工厂导致成本结构劣势(综合税负高于同行)及供应链依赖外部合作工厂的交付风险 [14] - 公司正加速处置小贷业务存量债权,并加强内控整改以应对资金管理漏洞 [24][26] 政策影响 - 国内《烟花爆竹安全与质量》新国标强化环保要求,部分城市"禁改限"释放需求,但苏州等地"限改禁"增加不确定性 [9] - 国际市场中美国CPSC氯酸盐标准及欧盟REACH重金属限制提升出口门槛,合规能力成为竞争核心 [9]
ST熊猫(600599) - ST熊猫2024年内部控制评价报告
2025-04-29 16:08
业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制无效,存在重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 问题数据 - 2024年定期存款3亿元为不同公司提供担保,未经董事会审议[18] - 2024年12月与佛山团赢签订3亿元流动资金置换协议,未经董事会审议[18] - 小额贷款3.46亿元全部逾期,贷后管理未满足业务内控要求[20] - 2023年末熊猫金控存在2022年发生的贷款逾期1.111亿元[24] 未来展望 - 公司将在2025年深化以风险为导向的内部控制体系建设[26] 其他新策略 - 公司已将除本部保管以外的公章全部收缴并封存,存放于上市公司本部统一保管[18][25] 历史情况 - 2020年3月实控人未按要求履行印章使用审批流程,对外以公司名义签订借款协议[24] - 2023年2月公司改组董事会,3月开始修订和完善系列内部控制制度[25] - 2023年12月至2024年3月对小贷公司七次公开挂牌处置存量债权,结果均为流拍[25] 内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响水平达或超公司经审计合并报表营业收入的2.5%[14] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为影响水平低于2.5%,但达或超1%[14] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为影响水平低于公司经审计合并报表营业收入的1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响水平达或超公司经审计合并报表资产总额的0.6%[15] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为影响水平低于0.6%,但达或超0.3%[15] 内控缺陷 - 报告期内公司存在3个财务报告内部控制重大缺陷[17] - 截至内控评价报告基准日,未完成整改的财务报告内控重大缺陷数量为3个[22]
ST熊猫(600599) - ST熊猫关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-29 16:00
熊猫金控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 证券代码:600599 证券简称:ST 熊猫 公告编号:2025-033 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 25 日 15 点 00 分 召开地点:公司会议室 股东大会召开日期:2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...
ST熊猫(600599) - ST熊猫监事会对董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的意见
2025-04-29 15:58
1、监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意《董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。 2、作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设, 完善内控体系建设,持续强化内部控制监督检查机制,有效保证内部控制的严格 执行,提升内部控制管理水平。 熊猫金控股份有限公司 熊猫金控股份有限公司监事会 监事会对董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控 制审计报告所涉事项专项说明的意见 2025 年 4 月 29 日 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度内部控制审计机 构,为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会就上述审计报告 涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意 见: ...
ST熊猫(600599) - ST熊猫监事会对董事会关于公司2024年度非标准审计意见所涉事项专项说明的意见
2025-04-29 15:58
2、监事会同意《公司董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见所涉事项的 专项说明》,并将持续督促公司董事、管理层尽快采取有效措施,努力降低和消 除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益,保证公司持续、稳定、健康发展。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告的审计 机构,为本公司出具了非标准审计意见的审计报告。公司董事会就上述审计报告 涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意 见: 1、监事会同意利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,该 审计报告客观真实的反映了公司 2024 年度财务状况和经营情况,我们对此表示 认可。 熊猫金控股份有限公司 监事会对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见 所涉事项专项说明的意见 熊猫金控股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...
ST熊猫(600599) - ST熊猫第八届监事会第三次会议决议公告
2025-04-29 15:58
证券简称:ST 熊猫 证券代码:600599 编号:临 2025-030 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分 别以电话、电子邮件等方式发送给各位监事,会议于 2025 年 4 月 29 日上午十点 以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席肖波先生主持,出席本次会议 监事应到 3 人,实到 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下决议: 熊猫金控股份有限公司 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》; 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意票数 3 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》; 公司监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核, 认为: 1、2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制 ...
ST熊猫(600599) - ST熊猫第八届董事会第五次会议决议公告
2025-04-29 15:56
证券简称:ST 熊猫 证券代码:600599 编号:临 2025-029 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》; 表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权 票数 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》; 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以 电话、电子邮件等方式发送给各位董事,会议于 2025 年 4 月 29 日上午十点以现场方 式在公司会议室召开,会议由董事长刘玉铭先生主持,会议应到董事 5 人,亲自出席 董事 5 人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议: 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权 票数 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...
ST熊猫(600599) - ST熊猫2024年年度审计报告
2025-04-29 15:20
财务审计与减值 - 审计单位对公司2024年财务报表无法表示意见[3] - 截止2024年12月31日,小额贷款账面余额3.46亿元,已计提贷款损失准备3.29亿元[4] - 2024年度,3亿元定期存款为不同公司提供质押担保,后置换资金并全额计提减值准备[5] - 公司对以股权收购、烟花采购等名义支付的应收款项合计1.76亿元,全额计提减值准备[6] 资产负债情况 - 2024年12月31日货币资金为73,962,583.14元,2023年12月31日为390,819,466.51元[12] - 2024年12月31日应收账款为105,896,685.40元,2023年12月31日为47,524,978.07元[12] - 2024年12月31日预付款项为6,591,549.23元,2023年12月31日为123,359,755.43元[12] - 2024年12月31日其他应收款为37,751,549.08元,2023年12月31日为61,241,196.03元[12] - 2024年12月31日存货为34,329,105.43元,2023年12月31日为26,874,114.84元[12] - 2024年12月31日资产总计为312,871,890.12元,2023年12月31日为795,312,544.43元[12] - 2024年末流动负债合计243,171,237.29元,较2023年末增长24.09%[14] - 2024年末非流动负债合计10,808,108.41元,较2023年末增长243.66%[14] - 2024年末负债合计253,979,345.70元,较2023年末增长27.58%[14] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入323,859,830.32元,较2023年增长41.82%[18] - 2024年营业总成本274,755,620.36元,较2023年增长45.53%[18] - 2024年营业利润亏损526,107,821.36元,亏损扩大[18] - 2024年利润总额亏损519,762,190.49元,较2023年亏损扩大163.91%[18] - 2024年净利润亏损537,340,571.80元,较2023年亏损扩大152.22%[18] - 2024年基本每股收益为 -2.86元/股,亏损增加[18] - 2024年稀释每股收益为 -2.86元/股,亏损增加[18] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计同比减少16.83%[21] - 2024年经营活动现金流出小计同比增加2%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比减少113.36%[21] - 2024年投资活动现金流入小计同比增加5905.64%[21] - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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ST熊猫(600599) - 利安达会计师事务所关于公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-29 15:20
违规操作 - 2024年用3亿元定期存款为不同公司担保,未经董事会审议[7] - 2024年12月签3亿元流动资金置换协议,未经董事会审议[7] 业务问题 - 小额贷款业务贷后管理不达标,3.46亿贷款全部逾期[8] 财务风险 - 2024年大额资金进出并全额计提坏账,未建有效风控措施[8] 审计意见 - 2024年12月31日未能保持有效的财务报告内部控制[9]