恒大高新(002591)

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恒大高新(002591) - 恒大高新:2019年9月30日投资者关系活动记录表
2022-12-03 10:56
公司基本信息 - 证券代码为 002591,证券简称为恒大高新 [1] - 公司全称为江西恒大高新技术股份有限公司 [2] - 2019 年 9 月 30 日 9:00 - 10:30,泰康资产管理有限责任公司基金经理宋仁杰对公司进行特定对象调研,地点在公司董事会秘书办公室,公司接待人员为副总经理、董事会秘书余豪和证券事务代表蔡云 [2] 节能环保业务构成及发展情况 - 由防磨抗蚀、声学降噪及垃圾焚烧炉防护三个子业务模块构成,从防磨抗蚀延伸出声学降噪(客户延伸)和垃圾炉防护(技术延伸),随着环保政策趋严订单迎来爆发式增长 [2] - 本年度防磨抗蚀业务企稳回升,垃圾焚烧炉防护业务有较大幅度增长,声学降噪业务取得快速增长 [3] - 防磨抗蚀业务:公司是国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料研发、生产、销售及技术工程服务的龙头企业,为电力、钢铁、水泥等企业提供工业系统设备防磨抗蚀综合防护方案 [3] - 垃圾焚烧炉防护业务:原是防磨抗蚀业务中的细分产品业务,2018 年末列为新增子业务板块 [3] - 声学降噪业务:2015 年以江西恒大声学技术工程有限公司开展业务,自收购以来业务保持快速增长 [3] 业务发展亮点及增长原因 垃圾焚烧炉防护业务 - 预计未来有较大成长空间,增长原因一是环保政策趋严,垃圾焚烧成为主要处理方式,未来垃圾焚烧炉建设有增长空间;二是近两年垃圾焚烧补贴降低,运营商注重发电效率,中温次高压、次高温次高压运行炉型增多,导致垃圾焚烧炉腐蚀问题加重,市场需求增大 [3] 声学降噪业务 - 预计未来有较大成长空间,增长原因一是环保税法出台推动企业进行工厂降噪改造工程;二是公司有客户基础,原有客户群体能产生协同效应;三是公司资质提升,2019 年恒大声学新增《环保工程专业承包一级资质》,投标范围更广 [3][4] 垃圾炉防护领域技术优势 - 借鉴并引进消化奥地利福尼斯公司的 CMT 焊接系统,结合 inconel625 镍基材料在高温状况的优良耐腐蚀功能,开发出具有自身特色且能显著提高设备使用寿命的 HCMT 技术 [4] - 是国内市场上唯一一家采用单层焊接工艺进行防护的企业,相对于双层焊接工艺有更好的耐腐蚀性能 [4] 声学降噪业务内容及市场规模 - 声学降噪行业涉及工业降噪、建筑声学、交通降噪三个板块,公司降噪工程业务主要通过恒大声学公司实施,目前以工业降噪为主导,协同发展建筑声学与交通降噪等业务 [4] - 整个噪音污染治理的市场规模有望达到 380 - 400 亿 [4] 业务战略定位 - 全力推动节能环保与互联网营销双主业协同发展 [4] - 节能环保板块:依托团队、客户资源和技术优势,巩固防磨抗蚀行业头部地位,将垃圾炉防护、声学降噪业务打造新的利润增长点 [4] - 互联网营销板块:依托飞游和聚丰自有平台、自带流量及技术优势,构建、完善围绕“渠道、流量、内容”的可持续发展生态链 [4]
恒大高新(002591) - 恒大高新:2019年6月19日投资者关系活动记录表
2022-12-03 10:06
公司投资者关系活动信息 - 活动类别为新闻发布会,时间是2019年6月19日9:00 - 12:00,地点在公司四楼会议室 [2] - 参与单位为陕西省国际信托股份有限公司,人员为证券投资部负责人贾炳君,上市公司接待人员有董事长朱星河、财务总监万建英、证券事务代表蔡云 [2] 公司业务亮点及并购计划 - 防磨抗蚀市场逐渐回暖,受国家供给侧改革影响,下游行业企业盈利能力提升带动该业务复苏 [2] - 垃圾焚烧炉防护业务步入正轨,随着国内新建垃圾焚烧炉数量迅速增长,未来市场更大 [2] - 声学降噪业务在工业降噪领域增长迅速,公司布局多年,环保税法推动市场发展 [3] - 未来不排除围绕主营业务及相关领域并购优质标的 [3] 垃圾炉防护业务相关情况 - 市场规模:2003 - 2017年城市垃圾焚烧年均复合增长率49.87%,截至2018年底内地建成并投入运行约400座,2018年新投入超70座,在建166座,拟建201座;“十三五”期间增量投资额约1360亿,加上“十二五”存量1000亿,焚烧炉投入总额达2360亿,防护市场达236亿 [3] - 主要客户:自2017年开展业务以来,已为康恒环境、光大国际等多家头部企业提供防护业务 [3] - 技术优势:借鉴引进奥地利福尼斯公司CMT焊接系统,结合inconel625镍基材料开发HCMT技术,是国内唯一采用单层焊接工艺防护的企业,耐腐蚀性能更好 [3] 声学降噪业务相关情况 - 市场规模:行业涉及工业、建筑、交通三个板块;2017年全国各级环保部门收到噪声投诉55.0万件,行业总产值约147亿,其中噪声控制工程与装备约80亿,技术服务收入约22亿;2019年轨道交通投资额1.4万亿,轨交降噪市场预计140 - 280亿,整个噪音污染治理市场规模有望达380 - 400亿 [4] 长沙聚丰广点通业务情况 - 广点通是腾讯旗下互联网广告业务平台,汇集多种广告场景,覆盖PC端和移动端两大系统 [4]
恒大高新(002591) - 2018年5月25日投资者关系活动记录表
2022-12-03 09:52
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有江西省证监局、上市公司协会、证券期货协会、中航证券投资者 [2] - 时间为2018年5月25日9:00 - 12:00 [2] - 地点在公司四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为饶威、周小根、万建英、李红洲 [2] 业务相关 - 垃圾焚烧炉防护业务主要和垃圾发电企业合作,提供设备综合性防护技术解决方案,是防磨抗蚀主业领域龙头企业,有技术和品牌优势,建立国内一流企业技术研发中心和行业内首家“博士后科研工作站”,品牌“恒大”是全国驰名商标 [2][3] - 为电力、钢铁、水泥等企业提供综合防护解决方案,开发应用多种产品和技术,产品类别多的国内数量不多 [3] 专利与人才 - 公司拥有二十多项发明专利、实用新型专利及相关专有技术 [3] - 人才教育结构:硕士以上学历13人,本科学历160人,专科学历248人,高中及以下111人,合计532人 [3][4] 子公司与业务调整 - 恒大金属交易中心成立于2015年11月23日,是江西省第一家金属类商品交易中心,因政策调整和上市公司战略发展考虑,未开展大规模业务 [3] - 终止收购奇热信息事项,原因是市场环境变化及公司业务调整,交易条款未与对方达成一致,2018年5月23日已公告 [3] 业绩情况 - 2018年第一季度,公司营业收入6,126.97万元,上年同比增加3,944.34万元,增幅180.71%;归属于上市公司股东的净利润711.87万元,与上年同比增加1996.08万元;公司总资产147,399.19万元,较上年末减少3,333.16万元,增幅为 - 2.21% [3] - 预计2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1200万元至1700万元 [3] - 2017年长沙聚丰实现营业收入9872.29万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4043.23万元,业绩完成率107.25%;武汉飞游实现营业收入7923.34万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3569.63万元,业绩完成率115.52% [3]
恒大高新(002591) - 2018年6月22日投资者关系活动记录表
2022-12-03 09:50
公司业务布局与发展战略 - 公司双主业运营,未来将根据产业政策和市场环境调整战略方向,利用资本市场等优势改善双主业协同发展问题 [2] - 未在雄安地区和海南开展业务,近几年有部分海外业务 [3] - 成立互联网文化产业基金,投资标的首选创新模式、核心技术且成长性良好的企业,投资领域包括互联网内容 IP、创新模式及教育内容等 [3] - 一直在加大行业上下游布局力度,寻找及储备潜在并购标的,参与成立产业并购基金助力资本市场发展 [3] - 终止收购长沙奇热信息科技有限公司股权,后期将根据市场和业务需求进行产业布局 [3][4] - 没有投资区块链相关产业的计划 [4] 公司经营状况与市场影响 - 受益于煤炭、水泥等行业景气度上升,原有防磨抗蚀业务量较上年同期逐步回暖 [3] - 下游行业景气度稳步上升,防磨抗蚀主业订单较去年同期有一定增长 [5] - 互联网营销业务盈利稳定,2016 年、2017 年均超额完成承诺业绩 10%以上 [8] 公司市值与股价相关 - 公司采取措施提升市值,正确处理生产经营与资本运营的关系,加强市值管理能力 [4] - 第二大股东胡恩雪女士资信状况良好,所持有股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [5] - 年报审计期间,公司商誉经减值测试目前没有减值风险 [5] 公司社会责任与公益活动 - 积极响应国家精准扶贫号召,向中华思源工程扶贫基金会“天使妈妈基金”捐赠 30 万元,向江西省民建同心扶贫基金会捐赠 40 万元 [5] 防磨抗蚀行业情况 - “十二五”期间垃圾焚烧投入总额 1000 亿,垃圾焚烧炉数量年复合增长率 24%;“十三五”期间投入总额 1360 亿,处理能力将达 62 万吨/日,未来 5 年堆焊市场需求至少 236 亿 [6] - 公司防护材料以销定产,总体加工产能可达数十万平米,垃圾炉防腐业务产能约 30000 平米 [6] 公司人才与专利情况 - 并购的两家互联网企业负责人有近十年互联网营销经验,企业具备高素质员工队伍和技术创新能力 [8] - 截止回复日,公司共拥有专利 60 项,其中发明专利 23 项,实用新型 23 项,外观专利 14 项 [8] 公司投资者关系活动 - 今年已举行两次投资者关系活动,未来沟通交流将常态化,并按要求及时披露机构调研等活动信息 [4][7][8]
恒大高新(002591) - 2018年11月5日投资者关系活动记录表
2022-12-03 09:08
公司基本信息 - 证券代码 002591,证券简称恒大高新,全名为江西恒大高新技术股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动为 2018 年 11 月 5 日 9:00 - 12:00 的新闻发布会,地点在公司四楼会议室,参与单位为中信建投证券,接待人员为董事兼副总经理周小根、证券事务代表蔡云 [2] 防磨抗蚀业务 业务特点 - 需求存在周期性,整体平均周期约为 3 年,部分如循环流化床锅炉约 2 年需重新修复,多数业务每 4 - 5 年需重新修复 [2] - 订单以小单为主,小订单几十万,大订单几百万上千万 [2] - 老客户占比 80%以上,新增客户占比 20%以内 [2] 市场占有率 - 2010 年公司电弧喷涂业务(HDS 防护)市场占有率为 20.10%,是行业第一,近 2 年该业务占公司防磨抗蚀业务比例 70%以上 [3] 行业竞争 - 市场竞争激烈,多数企业专营某一种或少数几种产品且规模小,公司作为龙头能从事多种防护材料生产和提供全方位服务 [3] 垃圾焚烧炉防腐业务 竞争优势 - 采用借鉴奥地利福尼斯公司 CMT 焊接系统结合 inconel625 镍基材料开发的 HCMT 技术,能显著提高设备使用寿命,是国内少数掌握该技术并能大规模施工的企业 [3] 市场机会及推广 - 2016 年开始防腐市场需求逐步快速释放,2016 年底公司大规模布局推广 HCMT 技术,2017 年订单超 1500 万元,2018 年 1 - 9 月订单超 3000 万元,未来业务量将快速增长 [3] 与普通防腐业务区别 - 订单金额显著提升,单价 1 - 1.5 万元/平方米,订单金额 300 - 500 万元或 1000 - 2000 万元,高于普通防腐业务 [4] - 业务模式改变,普通业务类似工程类项目,由员工现场施工;垃圾焚烧炉防腐业务类似生产型企业,根据客户图纸加工部件并在车间实施 HCMT 冷焊防腐,当前可加工面积 2.6 - 3 万平方米/年,拟扩产至 4.5 - 5 万平方米/年 [4] 主要客户及利润率 - 主要客户有康恒环境、绿色动力、江联重工、广环投等,毛利率大致在 20% - 30% [4] 声学降噪业务 - 经营主体为恒大声学公司,2016 及 2017 年度营业收入分别为 2038 万元及 2713.36 万元,2018 年 1 - 9 月累计中标金额超 4000 万元,未来业务量将因工业企业噪声治理刚性需求而快速增长 [4] 2015 年度业绩亏损原因 - 下游客户所处电力、水泥、钢铁行业受宏观环境调整及供给侧改革影响,效益及产能下滑,公司营业收入从 2.54 亿元减至 1.85 亿元,毛利率从 30.49%降至 24.28% [4] - 参股子公司信力筑正 2015 年度亏损 8470.20 万元,山西南娄在建工程单项计提减值 1836.28 万元 [4]
恒大高新(002591) - 2021年3月11日投资者关系活动记录表
2022-11-23 06:58
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为北京聚励资本管理有限公司,执行董事张喆 [2] - 时间为2021年3月11日15:00 - 16:00 [2] - 地点在公司四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书余豪,证券事务代表蔡云 [2] 公司业务布局 - 公司是国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料研发、生产、销售及技术工程服务龙头企业和行业内唯一上市公司,依托防磨抗蚀业务优势延伸出声学降噪、余热发电和垃圾炉防护业务 [2] - 声学降噪业务于2015年收购江西恒大声学技术工程有限公司切入 [3] - 余热发电已在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营一座容量为15MW的余热电站,建设规模为2台150m²烧结余热锅炉 + 2台170m²环冷余热锅炉 + 4台100tAOD炉的汽化烟道余热锅炉 + 1台15MW汽轮发电机组 [3] - 垃圾焚烧炉防护业务于2018年末列为新增子业务板块 [3] 各业务竞争优势及应用 防磨抗蚀业务 - 能从事多种防护材料生产,提供各种防护服务,具备面向终端用户提供全方位服务的能力 [3] - 产品广泛应用于电力、水泥、钢铁等工业领域,在军工舰船相关部件及军工有关设备隔音降噪场景也有部分应用 [3] 声学降噪业务 - 存在人才、技术、品牌及工程业绩壁垒 [3] - 子公司江西恒大声学技术工程有限公司成立于2006年,进入声学降噪领域十多年,培养大量综合性技术人才,完成数百个噪声与振动污染防治项目 [3] - 依托原有客户群体,在工业降噪领域业务增长迅速,取得《环保工程专业承包一级资质》 [3] 军工业务情况 - 全资子公司已取得军工相关保密资质,产品和技术在军工舰船相关部件及军工有关设备隔音降噪场景已有部分应用,后期将继续推进 [3] 余热发电业务情况 - 福建青拓镍业有限公司是青拓集团下属子公司,青拓集团采用世界领先不锈钢冶炼工艺,在国内外不锈钢市场极具竞争优势,是世界行业龙头 [3][4] - 该公司对电厂热源供应稳定,公司电厂运行平稳 [4]
恒大高新(002591) - 恒大高新调研活动信息
2022-11-22 02:56
调研基本信息 - 调研时间为2021年5月31日10:00 - 11:00 [2] - 调研地点在公司四楼会议室 [2] - 参与单位为北京中方信富投资咨询有限公司,参与人员廖晓明、卢二威等5人 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书余豪,证券事务代表蔡云、张国石 [2] 研发投入 - 2020年公司全年立项研发项目近二十项,重点在炉内熔敷、360度堆焊、智能化在线喷涂等技术领域进行工艺改进及新材料应用研发 [2] 碳中和影响 - 公司是国内防磨抗蚀领域唯一上市公司和行业龙头,为电力、钢铁等行业提供防磨抗蚀服务 [3] - 我国处于能源转型关键时期,节能和新能源业务迎来重要发展机遇,但市场竞争日趋激烈 [3] - 公司将抓住机遇,依托经验和技术完善服务体系,提高综合竞争力,成为一流工业企业节能减排综合服务商 [3] 产业发展及融资计划 - 围绕防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护等节能环保业务模块,加快科技创新,以技术革新带动产品升级 [3] - 再融资出于战略考虑,如延伸产业链、引进战略投资者等,未来不排除合适时机进行再融资 [3] 一季度业绩情况 - 2021年一季度公司节能环保业务子业务受益下游客户回暖大幅提升,但互联网营销业务营收下滑 [3] - 因互联网营销业务毛利率高于节能环保业务,导致整体营收增长50%,利润下滑32% [3] 股东减持情况 - 5月份公司股东减持股票是为降低个人质押负债,减持会遵守相关规定并履行信息披露责任 [3]
恒大高新(002591) - 2022年5月27日投资者关系活动记录表
2022-11-19 03:24
公司基本信息 - 股票代码 002591,股票简称恒大高新,为江西恒大高新技术股份有限公司 [2] - 2022 年 5 月 27 日 15:00 至 16:30 参加江西辖区上市公司 2022 年投资者集体接待日活动,采取网络远程方式,地点为“全景•路演天下”网站及相关微信公众号、APP [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理胡恩雪女士、董事兼财务总监万建英女士、董事会秘书兼副总经理余豪先生 [2] 声学降噪业务 - 新噪法实施对声学降噪产业发展有极大促进作用,公司正积极推动声学降噪业务拓展 [2] - 我国声学降噪行业市场空间大、企业众多、竞争激烈、集中程度低,公司已成长为全国性布局、能提供一揽子解决方案的声学降噪公司 [3] 财务状况 - 第四季度亏损原因:受新冠疫情影响部分项目难交付、完工后难办验收检测手续致收入下降,项目成本上升,主要原材料价格、运输价格、人工费上涨 [3] - 现金流为负原因:现金预付互联网广告投放充值业务款增多及收到的销售商品、提供劳务现金减少 [3] - 应收账款回款情况:建立预警机制,近三年回款率分别为当年 58%、上年 87.3%、上上年 91.5%,21 年是货款回笼最好的一年,目前严格按机制催收货款 [3] 子公司业务 - 子公司宝乐互动对用户个人信息安全采用严格保护措施,已通过 ISO27001 信息安全管理体系认证、并拥有等保三级认证备案 [3] 其他业务及发展建议 - 公司已有部分军工配套订单 [4] - 投资者提出多项建议,包括锂电产业私募基金后期投资计划、大股东转让股权给宜春发展或宜春矿业、去宜春地区投资锂矿资产、引入宜春锂矿企业作为战略投资人等,公司表示感谢建议 [4] 股权及股东情况 - 控股股东协议转让部分股权及公司股权转让情况,如有进展会及时履行信息披露义务 [3][4] - 截止至 2022 年 5 月 20 日,股东人数是 26826 户 [4]
恒大高新(002591) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-30 16:00
营业收入表现 - 第三季度营业收入9049.33万元,同比下降48.73%[5] - 年初至报告期末营业收入2.64亿元,同比下降39.87%[5] - 营业总收入同比下降39.9%至2.64亿元,对比上年同期4.39亿元[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润60.18万元,同比下降86.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损393.07万元,同比下降115.76%[5] - 净利润由盈转亏,净亏损452万元,对比上年同期盈利2435万元[21] - 归属于母公司股东的净亏损393万元,对比上年同期盈利2495万元[21] 营业成本与费用 - 营业总成本同比下降32.8%至2.85亿元,对比上年同期4.24亿元[20] - 营业成本同比下降37.1%至2.18亿元,对比上年同期3.46亿元[20] - 销售费用同比下降34.5%至1216万元,对比上年同期1857万元[21] - 研发费用同比下降18.8%至1330万元,对比上年同期1638万元[21] - 财务费用同比上升68.4%至403万元,对比上年同期239万元[21] - 财务费用403.01万元,同比增长68.36%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出4052.44万元,同比下降0.10%[5] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-5789.6万元,同比减少41.52%,主要因在建工程投入增加[11] - 筹资活动现金流量净额减少至3231.1万元,同比下降55.24%,主要因归还到期贷款[11] - 现金及现金等价物净减少6611万元,同比降幅达618.37%,系子公司移动信息服务业务支付供应商款项所致[11] - 经营活动现金流量净流出,销售商品收到现金6.17亿元,同比下降1.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负4052.4万元,同比略增0.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负5789.6万元,同比恶化41.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额3231.1万元,同比大幅下降55.2%[24] - 现金及现金等价物净减少额6611.0万元,同比扩大618.5%[24] 现金及货币资金状况 - 货币资金减少至4811.78万元,较上年末下降57.76%[8] - 期末现金余额降至4484.7万元,较上年同期减少66.42%[11] - 货币资金从年初1.14亿元降至4811.8万元,减少57.8%[16] - 期末现金及现金等价物余额4484.7万元,较期初减少66.4%[24] 资产与负债变动 - 在建工程增加至1.42亿元,较上年末增长78.45%[8] - 长期借款增加至4843.92万元,较上年末增长71.83%[8] - 在建工程从7971.5万元增至1.42亿元,增长78.4%[17] - 短期借款从8205.5万元增至1.04亿元,增长27%[17] - 应收账款从2.57亿元降至2.45亿元,减少4.7%[16] - 应付账款从8884.4万元降至5764.7万元,减少35.1%[17] - 长期借款增加71.9%至4844万元,对比期初2819万元[18] 其他财务数据 - 信用减值损失719.22万元,同比增长327.93%[9] - 支付给职工现金5180.9万元,同比减少0.8%[24] - 支付各项税费862.1万元,同比大幅下降51.5%[24] - 支付其他经营活动现金6596.3万元,同比减少39.9%[24] - 购建长期资产支付现金5567.1万元,同比增长26.1%[24] 公司治理与股权结构 - 实际控制人朱星河持股22.5%(6755万股),其中受限股5066万股[13] 审计与报告说明 - 第三季度报告未经审计[25]
恒大高新(002591) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-09 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.74亿元,同比下降33.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-453.24万元,同比下降122.25%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-499.34万元,同比下降131.74%[18] - 基本每股收益为-0.0151元/股,同比下降122.57%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.59%,同比下降3.24个百分点[18] - 公司2022年上半年营业收入17,365.82万元,同比下降33.92%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-453.21万元,同比下降122.25%[27] - 营业收入同比下降33.92%至1.74亿元,主要因新冠疫情导致项目进度延迟[37] - 营业总收入同比下降33.9%至1.74亿元,对比去年同期2.63亿元[129] - 净利润由盈转亏,从盈利2009万元转为亏损489万元,同比下降124.3%[130] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损453万元,同比下降122.3%[131] - 综合收益总额为亏损579万元,同比下降129.4%[131] - 基本每股收益为-0.0151元,同比下降122.6%[131] - 母公司净利润同比下降76.0%,从5630万元降至1351万元[134] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降27.82%至1.42亿元,降幅小于收入下降比例[37] - 财务费用同比激增92.89%至230万元,因报告期银行贷款增加[37] - 研发投入同比下降16.88%至900万元,受疫情影响项目进展延缓[37] - 营业总成本同比下降25.6%至1.85亿元,对比去年同期2.49亿元[129] - 营业成本同比下降27.8%,从1.97亿元降至1.42亿元[130] - 研发费用同比下降16.9%,从1083万元降至900万元[130] - 销售费用同比下降53.0%,从1325万元降至622万元[130] - 母公司投资收益同比下降52.4%,从4339万元降至2066万元[134] 各条业务线表现 - 互联网移动信息服务销售收入同比增长40.10%[27] - 节能环保业务收入同比下降48.88%至8230万元,占营收比重47.39%[39] - 互联网营销业务收入同比下降10.57%至8409万元,毛利率下降3.74个百分点[40] - 移动信息服务收入逆势增长40.10%至5719万元,成为唯一正增长业务板块[39][41] - 营业收入同比大幅下降59.1%,从1.46亿元降至5954万元[133] 各地区表现 - 西北地区收入同比暴跌85.99%,西南地区则增长178.76%呈现区域分化[39] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情导致项目实施困难及成本增加[61][62] - 垃圾炉防护市场竞争加剧导致价格下滑及盈利水平受影响[62] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 报告期内无现金分红、红股或资本公积金转增股本计划[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7316.48万元,同比下降578.80%[18] - 经营活动现金流量净额大幅下降578.80%至-7316万元,因支付商品及劳务现金增加[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.9%至4.07亿元[136] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从1528万元变为-7316万元[136] - 投资活动产生的现金流量净额改善,净流出从6558万元收窄至1672万元[136] - 筹资活动现金流入增长41.3%至9660万元,主要因借款增加[138] - 期末现金及现金等价物余额减少44.5%至6657万元[138] - 母公司投资活动现金流量净额转正,从-1816万元改善为459万元[139] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降52.4%至2066万元[139] - 母公司支付给职工的现金同比增长34.8%至1248万元[139] - 母公司期末现金余额增长64.1%至2566万元[140] 资产和负债变动 - 总资产为11.27亿元,较上年度末增长2.13%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.71亿元,较上年度末下降0.70%[18] - 公司总资产112,652.99万元,较年初增长2.13%[27] - 属于上市公司股东的所有者权益77,068.46万元,较年初减少0.70%[27] - 货币资金减少至69.13百万元,占总资产比例下降4.19个百分点至6.14%,主要因子公司移动信息服务业务支付供应商款项[45] - 应收账款增加至291.20百万元,占总资产比例上升2.54个百分点至25.85%,主要因子公司移动信息服务业务账款未到合同回款账期[45] - 在建工程增加至133.62百万元,占总资产比例上升4.63个百分点至11.86%,主要因检测楼暨配套设施倒班、瑶湖工业园三期项目建设投入[45] - 短期借款增加至116.71百万元,占总资产比例上升2.92个百分点至10.36%,主要因银行短期贷款增加[45] - 长期借款增加至46.13百万元,占总资产比例上升1.53个百分点至4.09%,主要因建设项目新增银行项目贷款[46] - 交易性金融资产期末数为63.23百万元,本期购买金额为299.99百万元,本期出售金额为326.58百万元[48] - 应收款项融资减少24.09百万元至8.47百万元,主要因银行承兑汇票到期承兑或背书[48] - 受限资产总额为134.56百万元,包括货币资金2.56百万元、应收款项融资1.00百万元质押及应收账款15.12百万元质押等[49] - 报告期投资额10.60百万元,上年同期为0.00百万元,变动幅度100.00%[50] - 检测楼暨配套设施项目累计投入73.82百万元,项目进度72.99%;瑶湖工业园三期项目累计投入53.60百万元,项目进度36.73%[52][53] - 货币资金从年初1.14亿元减少至6,913万元[120][121] - 交易性金融资产从年初8,982万元减少至6,323万元[120][121] - 应收账款从年初2.57亿元增加至2.91亿元[120][121] - 预付款项从年初1,434万元大幅增加至4,306万元[120][121] - 短期借款同比增长42.2%至1.17亿元,对比期初0.82亿元[122] - 在建工程同比增长67.6%至1.34亿元,对比期初0.80亿元[122] - 长期股权投资减少53.1%至94万元,对比期初200万元[122] - 货币资金同比增长20.3%至2822万元,对比期初2345万元[125] - 交易性金融资产减少77.5%至1000万元,对比期初4451万元[125] - 应收账款同比下降3.1%至1.09亿元,对比期初1.12亿元[126] - 未分配利润亏损扩大至3.76亿元,对比期初3.72亿元[123] - 长期借款同比增长63.7%至4613万元,对比期初2819万元[123] - 归属于母公司所有者权益合计为7.76亿元[142] - 综合收益总额增加903,890.00元[143] - 所有者权益内部结转项下其他综合收益结转金额为46元[143] - 本期期末留存收益余额为300,199,484.00元[144] - 专项储备本期提取金额为815,815.85元[144] - 本期使用专项储备金额为39,887,976.00元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为304,068,400.00元[145] - 其他权益工具上年期末余额为848,000,200.00元[145] - 盈余公积上年期末余额为36,171,800.50元[145] - 一般风险准备上年期末减少20,368,131.25元[145] - 未分配利润上年期末减少20,278,721.48元[145] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为859,948,344.23元[152] - 母公司综合收益总额本期增加12,601,112.61元[149] - 母公司未分配利润本期增加13,505,002.61元[149] - 母公司其他综合收益本期减少903,890.00元[149] - 母公司期初所有者权益合计为847,347,231.62元[149] - 母公司股本保持300,199,484.00元不变[149][152] - 母公司资本公积保持811,664,679.02元不变[149][152] - 母公司盈余公积保持38,914,779.89元不变[149][152] - 母公司其他综合收益期初余额为-7,384,086.00元[149] - 母公司未分配利润期初余额为-296,047,625.29元[149] - 公司本期综合收益总额导致未分配利润增加5630.25万元,其他综合收益增加5594.83万元[154] - 公司期末未分配利润余额为3.05亿元,较期初增加5630.25万元[154] - 公司期末其他综合收益余额为8385.80万元,较期初增加5594.83万元[154] - 公司期初未分配利润余额为3.05亿元[153] - 公司期初其他综合收益余额为2791.97万元[153] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为46.09万元,主要包括委托他人投资或管理资产的损益110.44万元[22][23] - 信用减值损失转回402万元,因冲回应收账款坏账准备[43] - 证券投资中润新能最初投资成本为10,691,260.00元,期末账面价值为940,700.00元,投资亏损幅度达91.2%[54] - 中润新能证券投资本期公允价值变动损益为0元,无公允价值变动收益或损失[54] - 中润新能证券投资本期购买金额为1,063,400.00元,本期出售金额为0元[54] - 委托理财发生额为2.999917亿元人民币[100] - 委托理财未到期余额为6322.6万元人民币[100] 子公司和关联方表现 - 北京球冠科技总资产为13,712,780.00元,营业利润为-757,520.76元,净利润为-757,520.76元[59] - 黑龙江恒大高新技术总资产为18,851,420.07元,净资产为21,518,960.34元,营业收入为117,334,780.29元[59] - 黑龙江恒大高新技术营业利润为8,445,963.65元,净利润为13,099,138.05元,净利润率为11.2%[59] - 江西恒大新能源科技注册资本为2500万元,总资产为149,430,000.00元,净资产为61,110,000.00元[59] - 江西恒大新能源科技营业收入为104,577,880.00元,营业利润为9,175,884.64元,净利润为16,504,420.00元[59] - 江西恒大高新投资管理注册资本为1000万元,总资产为18,534,590.00元,营业利润为-157,792.99元[59] - 子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司营业收入6188.52万元,净利润210.10万元[60] - 子公司长沙聚丰网络科技有限公司营业收入6574.94万元,净利润59.33万元[60] - 子公司武汉飞游科技有限公司营业收入3843.53万元,净利润113.46万元[60] - 子公司深圳市宝乐互动科技有限公司营业收入16155.05万元,净利润152.93万元[60] - 公司使用自有资金1000万元对全资子公司恒大新能源进行增资[102] - 恒大新能源注册资本由2000万元增加至2500万元[102] - 公司合并财务报表范围包含18家子公司(一级子公司12家,二级子公司6家)[163][164] 担保和诉讼 - 公司对子公司江西恒大技术工程有限公司提供担保额度1000万元,实际担保金额1000万元,担保类型为连带责任担保,担保期限至2022年12月21日[96] - 公司对子公司江西恒大技术工程有限公司提供担保额度1000万元,实际担保金额600万元,担保类型为连带责任担保,担保期限至2023年3月28日[96] - 公司对子公司江西恒大技术工程有限公司提供担保额度1000万元,实际担保金额600万元,担保类型为连带责任担保,担保期限至2023年6月17日[96] - 公司对子公司江西恒大高新科技有限公司提供担保额度1000万元,实际担保金额1000万元,担保类型为连带责任担保,担保期限至2023年6月27日[96] - 公司对子公司江西恒大高新科技有限公司提供担保额度3000万元,实际担保金额0元,担保类型为连带责任担保[96] - 公司对外担保情况中提及担保物涉及120万元,期限至2022年12月13日[96] - 公司对外担保情况中提及担保物涉及500万元,期限至2022年12月21日[96] - 公司对外担保情况中提及担保物涉及380万元,期限至2023年3月30日[96] - 所有披露的担保均为关联方担保[96] - 所有披露的担保均未履行完毕[96] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为1.3亿元人民币[97] - 报告期末对子公司实际担保余额为3924.02万元人民币[97] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.09%[97] - 重大诉讼仲裁涉案金额总计12,131.7万元,其中山西南娄案4,509.54万元、福建瑞鑫案3,918.56万元、福建广润案2,000万元、杨昭平案1,734.6万元[80][81] - 其他诉讼事项汇总涉案金额68.6万元[82] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为8351.9513万股,占总股本27.82%[105] - 无限售条件股份数量为2.16679971亿股,占总股本72.18%[105] - 股份总数为3.00199484亿股[106] - 报告期末普通股股东总数23,342户[107] - 实际控制人朱星河持股比例22.50%,持有67,549,281股普通股[107] - 实际控制人胡恩雪持股比例14.55%,持有43,681,069股普通股[107] - 股东朱光宇持股比例2.00%,报告期内减持3,174,500股[107] - 股东肖亮持股比例1.51%,报告期内减持70,000股,质押100,000股[107] - 股东陈遂佰持股比例0.93%,持有2,800,000股,全部质押[107] - 公司注册资本经多次变更,2011年公开发行后达8000万股[156] - 2014年利润分配以股本1.31亿股为基数每10股送3.01股并转增7.03股[157] - 2017年非公开发行后公司股份总数增至3.01亿股[159] - 2019年回购注销限制性股票后股份总数减至3.07亿股[160] - 公司前身江西恒大高新技术实业有限公司成立于1993年1月18日[155] - 公司于2019年12月回购注销限制性股票51,425股,股份总数减至306,671,584股[161] - 公司于2020年7月回购注销限制性股票2,191,300股,股份总数减至304,480,284股[161] - 公司于2021年11月注销回购股份4,280,800股,股份总数减至300,199,484股[161] 公司治理和合规 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例37.11%[65] - 2021年年度股东大会投资者参与比例37.10%[65] - 报告期内无环境行政处罚记录[70] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[76] - 公司报告期无违规对外担保情况[77] - 公司半年度财务报告未经审计[78] - 公司报告期无衍生品投资及募集资金使用情况,未出售重大资产或股权[55][56][57] 其他业务和收入 - 2022年上半年公司实现不含税租金收入374.3万元[93] - 2022年上半年公司实现不含税物业收入110.4万元[93] - 2022年2月28日公司与关联方中山舞校签订房屋租赁合同[89] 技术和研发能力 - 公司拥有二十多项发明专利、实用新型专利及相关专有技术[31] - 公司技术研发中心有进站博士后2名,硕士20人[32] - 公司是国内少数掌握垃圾焚烧炉防护技术并能大规模施工的企业之一[32] - 公司建立了覆盖全国的服务网络,在响应时间和技术水准上具有明显优势[33] 行业背景 - 2021年中国互联网广告收入约5,435亿元人民币,同比增长9.32%[27]