财务数据违规

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涉及财务数据“掺水”等违规行为 ST华扬及相关责任人被公开谴责!
中国基金报· 2025-09-11 00:49
核心违规行为 - 公司未按规定披露控股股东及实际控制人非经营性资金占用事项 导致定期报告存在重大遗漏[4][5] - 公司通过少计提应收账款坏账准备导致财务报告存在虚假记载[5][6] 资金占用详情 - 2021年公司及子公司通过北京嘉实兆丰投资管理有限公司向原实控人苏同提供资金1.8153亿元[5] - 2021年半年报未披露占用发生额1.8153亿元 占当期净资产10.02%[5] - 2021年年报未披露占用发生额1.8153亿元 占当期净资产7.84%[5] - 2021半年报至2023半年报连续五期报告未披露占用余额1.8153亿元 占净资产比例从10.02%升至12.07%[5] - 截至2023年12月31日公司已收回全部被占用资金[5] 财务造假详情 - 针对北京鑫诺科捷商贸有限公司应收账款未足额计提坏账准备[6] - 2021年年报虚增利润总额1732.96万元 占当期利润总额6.72%[6] - 2022年年报虚增利润总额6939.31万元 占当期利润总额10.31%[6] - 2025年7月10日发布公告对前期会计差错进行更正及追溯调整[6] 处分措施 - 上交所对华扬联众数字技术股份有限公司予以公开谴责[1][7] - 对原控股股东暨时任董事长总经理苏同予以公开谴责[1][7] - 对时任副总经理财务负责人董事会秘书郭建军予以公开谴责[1][7] - 处分结果将通报证监会和北京市地方金融监管局[7] - 违规记录将记入证券期货市场诚信档案数据库[7] 市场数据 - 截至9月10日收盘公司股价报9.81元/股[7] - 最新市值25亿元[7] - 最新股东户数3.12万户[7]
603825 被公开谴责!
中国基金报· 2025-09-10 14:56
监管纪律处分 - 上交所对ST华扬、原控股股东暨时任董事长总经理苏同、时任副总经理财务负责人董事会秘书郭建军予以公开谴责 [2] - 处分依据北京证监局行政处罚决定书(〔2025〕16号)查明的违规事实 [4] - 处分结果将通报中国证监会和北京市地方金融监管局并记入证券期货市场诚信档案数据库 [7] 资金占用违规 - 2021年通过子公司及关联方向原实控人苏同提供非经营性资金占用1.8153亿元 [4] - 2021年半年报未披露占用发生额1.8153亿元(占当期净资产10.02%) [4] - 2021年年报未披露占用发生额1.8153亿元(占当期净资产7.84%) [4] - 2021-2023年共五期定期报告未披露占用余额1.8153亿元(占净资产比例7.84%-12.07%) [4] - 截至2023年12月31日公司已收回全部被占用资金 [4] 财务数据虚假记载 - 2021年年报因少计提坏账准备虚增利润总额1732.96万元(占当期利润总额6.72%) [5] - 2022年年报虚增利润总额6939.31万元(占当期利润总额10.31%) [5] - 针对北京鑫诺科捷商贸有限公司应收账款未足额计提坏账准备 [5] - 2025年7月10日发布公告对前期会计差错进行更正追溯调整 [5] 责任主体认定 - 苏同作为原实控人及时任董事长总经理组织安排资金占用及财务造假事项 [6] - 郭建军作为时任高管知悉违规事项但未勤勉尽责 [6] - 二人被认定为信息披露违法行为直接负责的主管人员 [6] 公司基本数据 - 截至9月10日收盘股价报9.81元/股 [8] - 最新市值25亿元 [8] - 最新股东户数3.12万户 [8]