中国石油资本:发布内部审计管理办法,涵盖多方面规定
新浪财经·2025-12-26 13:57

公司治理与内部审计 - 公司发布并实施新的《内部审计管理办法》,该办法经董事会批准后生效,同时废止原管理办法 [1] - 新办法适用于公司本部、控股企业和实际控制企业,明确了内部审计工作的管理责任,包括合理设置审计部门、明确各部门职能与审计权限 [1] - 审计工作遵循依法审计、客观求实等原则,审计范围涉及公司多方面业务 [1] 审计程序与执行 - 审计程序包括制定审计计划、送达审计通知书、实施审计等环节 [1] - 办法强调审计结果的运用,并建立要情报告机制,以加强与其他监督力量的协作 [1] - 对审计工作的具体要求、奖惩措施以及信息化审计等方面作出了规定 [1]