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福达股份: 福达股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来,成立于1988年8月,2013年改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 容诚所在全国设有19家分支机构,拥有合伙人157人,注册会计师1,170人,其中781人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 公司续聘容诚所为2024年度财务和内部控制审计机构,聘用期限一年,该议案经董事会和股东大会审议通过 [1] 2024年度审计履职情况 - 容诚所对公司2024年财务报表、内部控制报告进行审计,并出具标准无保留意见的审计报告 [2] - 审计范围包括非经营性资金占用、关联资金往来、募集资金存放与实际使用情况等专项报告 [2] - 审计过程中就独立性、人员构成、审计计划、风险判断等与管理层达成一致意见 [2] 审计委员会监督情况 - 审计委员会对容诚所的资质、执业质量进行核查,认为其具备专业能力,提议续聘为2024年审计机构 [3] - 审计委员会与容诚所召开两次沟通会,讨论审计策略、审阅报告初稿,并就收入确认、关联交易等事项进行沟通 [3] - 审计委员会审议通过《2024年度报告》《2024年度内部控制评价报告》等议案 [3] 总体评价 - 审计委员会认为容诚所在审计过程中表现公允、客观,按时完成审计工作,出具的报告客观、完整 [4] - 审计委员会充分发挥监督职责,确保审计工作规范有序进行 [4]