ST金鸿(000669) - 2019 Q4 - 年度财报
金鸿控股金鸿控股(SZ:000669)2020-04-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2019年营业收入为37.28亿元,同比下降15.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.14亿元,同比减亏17.19%[19] - 基本每股收益为-1.93元/股,同比减亏17.17%[20] - 加权平均净资产收益率为-70.85%,同比下降48.53个百分点[20] - 公司2019年营业收入为37.279261亿元,同比下降15.83%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.135826亿元,同比增加17.19%[40] - 公司2019年营业收入37.279亿元同比下降15.83%[49] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,313,582,622.34元,现金分红金额为0元,分红比例为0.00%[117] 成本和费用(同比环比) - 营业成本中天然气采购成本30.508亿元同比下降10.62%[53] - 环保业务成本7676万元同比下降42.25%[52] - 销售费用7491.94万元人民币同比下降10.01%管理费用2.97亿元同比上升10.38%[65] - 研发费用777.8万元人民币同比下降61.1%财务费用4.11亿元同比上升1.74%[65] 各条业务线表现 - 天然气管道运营业务通过全资子公司中油金鸿实施[17] - 燃气业务收入36.185亿元占总收入97.07%同比下降14.45%[50] - 环保业务收入5920万元同比下降58.79%毛利率为-29.65%[50][52] - 天然气销售收入31.815亿元同比下降14.44%毛利率4.11%[53] - 工程安装收入3.201亿元同比下降19.58%毛利率68.36%[53] - 湖南界牌瓷业公司废石销售58万吨,同比增长220%[43] - 湖南界牌瓷业公司全年完成销售量130万吨,同比增长19%[43] 各地区表现 - 山东地区收入2.377亿元同比下降74.26%[50] - 河北地区收入11.297亿元同比增长16.84%[50] - 内蒙古地区收入4938万元同比增长277.05%[50] 管理层讨论和指引 - 预计2020年天然气表观消费量同比增长7%左右[31] - 预计到2050年中国天然气消费需求将超过8000亿方,进口天然气将超过6300亿方[31] - 公司2020年工作重点包括推进资产处置化解债务危机[100] - 公司2020年将加快资产处置进度和资金回笼[99] - 公司2020年将强化生产运营和风险防控确保无安全责任事故[99] - 公司2020年将深入优化氢能利用等新型能源市场策略[100] - 公司2020年将积极挖掘非能源板块的新利润增长点[100] - 公司2020年将创新融资方式处理金融机构到期债务[100] - 公司连续两个会计年度经审计净利润为亏损若2020年度继续亏损深交所可能暂停股票上市[106] - 公司采取资产出售寻求战投争取政府支持等方式削减财务费用降低债务压力[109] - 公司通过承包LNG液化厂设备参与国际LNG集装箱物流贸易拓展气源渠道[107] - 公司加快管网改造提升气化率推进煤改气业务采用多种形式满足用户需求[108] - 公司对应收账款实行责任清收动态监控严格奖惩加强现金流管理[102] - 公司探索建立激励机制与绩效考核相结合提高员工满意度和忠诚度[103] - 2050年中国天然气消费需求预计增长至超过8000亿方[94] - 2050年天然气在一次能源消费中的比重预计提高至超过25%[94] - 2050年中国进口天然气预计增至超过6300亿方[94] - 2050年天然气进口依存度预计达到78.5%[94] 季度财务表现 - 第一季度营业收入11.90亿元,第二季度8.52亿元,第三季度7.86亿元,第四季度9.00亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损7524万元,第二季度亏损9379万元,第三季度亏损7703万元,第四季度亏损10.68亿元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损7748万元,第二季度亏损1.06亿元,第三季度亏损7877万元,第四季度亏损10.94亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度1.37亿元,第二季度6410万元,第三季度-2297万元,第四季度3.48亿元[24] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计4302万元,2018年5333万元,2017年6918万元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助1173万元,2018年1233万元,2017年1836万元[27] - 2019年非流动资产处置损益-624万元,2018年3396万元,2017年5913万元[26] 资产处置和投资收益 - 公司处置寿光乐义华玺天然气利用有限公司100%股权获得价款4790万元人民币对应合并报表层面净资产份额差额为-4523.8万元人民币[59] - 公司处置宁阳金鸿天然气有限公司100%股权获得价款2681.89万元人民币对应合并报表层面净资产份额差额为494.27万元人民币[59] - 公司处置莱芜金鸿管道天然气有限公司100%股权获得价款5471.95万元人民币对应合并报表层面净资产份额差额为1189.61万元人民币[59] - 公司处置绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司100%股权获得价款8525万元人民币对应合并报表层面净资产份额差额为1877.16万元人民币[59] - 公司出售苏州天泓燃气80%股权产生投资收益84.01万元[88][92] - 处置泰安市汶泰燃气100%股权获得投资收益152.06万元[88][92] - 出售寿光乐义华玺天然气100%股权导致投资损失4523.81万元[88] - 宁阳金鸿天然气100%股权转让产生投资收益494.27万元[88] - 莱芜金鸿管道天然气100%股权出售实现投资收益1189.61万元[88] - 绥化市中油金鸿燃气100%股权处置产生投资收益1877.16万元[88] - 公司处置寿光乐义华玺天然气利用有限公司100%股权,转让价款4790万元,合并报表层面处置差额为-4523.8万元[129] - 公司处置宁阳金鸿天然气有限公司100%股权,转让价款2681.89万元,合并报表层面处置差额为494.27万元[129] - 公司处置莱芜金鸿管道天然气有限公司100%股权,转让价款5471.95万元,合并报表层面处置差额为1189.61万元[129] - 公司处置绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司100%股权,转让价款8525万元,合并报表层面处置差额为1877.16万元[129] - 公司处置湘潭县中油新兴燃气有限公司60%股权,转让价款1.49亿元[129] - 公司处置泰安港泰基础设施建设有限公司80%股权,转让价款1.70亿元[129] - 公司处置常宁中油金鸿燃气有限公司60%股权,转让价款1.82亿元[130] - 公司处置苏州天泓燃气有限公司0.8%股权,转让价款1357.43万元,合并报表层面处置差额为84.01万元[130] - 公司通过减资方式处置湖南金创通能源有限公司50%股权,合并报表层面处置差额为-14.41万元[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元,同比下降42.82%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5.264092亿元,同比下降42.82%[40] - 经营活动现金流量净额5.26亿元人民币同比下降42.82%投资活动现金流量净额8.33亿元同比改善[67] - 筹资活动现金流入18.44亿元人民币同比下降61.75%筹资活动现金流出31.19亿元同比下降48.12%[67] 主要客户和供应商 - 前五名客户合计销售额5.61亿元人民币占年度销售总额比例15.05%其中最大客户销售额2.83亿元占比7.59%[63] - 前五名供应商合计采购额15.9亿元人民币占年度采购总额比例74.68%其中最大供应商采购额6.06亿元占比28.49%[64] 募集资金使用 - 募集资金总额24.891亿元,已累计使用24.891亿元,其中7亿元变更用途补充流动资金[80] - 公司终止应县-张家口管道支线及LNG/CNG加气站项目,将结余募集资金永久补充流动资金[80] - 衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目投资额15,566万元,进度100%但亏损542.33万元[83] - 应县-张家口输气管道支线工程项目投资额78,505万元,其中12,869.02万元已投入,进度100%[83] - 张家口市宣化区天然气利用工程项目投资额28,278万元,进度100%但亏损3,267.06万元[83] - LNG和CNG加气站项目投资额17,319万元,其中13,836.09万元已投入,进度100%但亏损515.43万元[83] - 偿还银行贷款项目投资额30,000万元,进度100%[83] - 承诺投资项目总金额169,668万元,实际投入100,549.11万元,累计亏损4,324.82万元[83] - 公司使用募集资金置换先期投入自有资金34,495.24万元[84] - 终止应县-张家口输气管道及LNG/CNG加气站项目,将结余募集资金及利息7亿元补充流动资金[84] - 宣化区天然气项目因完工楼盘减少导致燃气安装户数下降,折旧费用增加影响利润[83] - LNG/CNG加气站项目因政府规划调整及土地手续问题导致进展缓慢[83] - 张家口宣化城区管网项目累计投入2.244亿元,进度72%,但亏损0.947亿元[75][76] - 应张天然气支线项目累计投入2.652亿元,进度15.6%,因土地协调问题进展缓慢[76] 子公司财务状况 - 衡阳天然气子公司总资产达19.51亿元净资产5.13亿元[92] - 张家口天然气子公司净资产为负7846.70万元[92] - 荆门金鸿和瑞燃气净利润亏损1398.15万元[92] - 怀来金鸿能源科技实现净利润1122.98万元[92] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为92.35亿元,同比下降18.34%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.87亿元,同比下降53.02%[20] - 公司总资产92.346931亿元,同比下降18.34%[40] - 货币资金增加至3.027亿元,占总资产比重从1.85%升至3.28%,增长1.43个百分点[71] - 应收账款减少至4.187亿元,占总资产比重从5.40%降至4.53%,下降0.87个百分点[71] - 固定资产减少至39.706亿元,占总资产比重从58.53%降至43.00%,下降15.53个百分点[71] - 在建工程减少至5.133亿元,占总资产比重从9.58%降至5.56%,下降4.02个百分点[71] - 短期借款减少至12.924亿元,占总资产比重从17.18%降至13.99%,下降3.19个百分点[71] - 受限资产总额达9.714亿元,其中固定资产抵押6.430亿元,应收账款质押0.800亿元[72] - 流动负债高于流动资产390,302.46万元,存在重大流动性压力[122] - 截至2019年12月31日,公司逾期借款金额为35,900.12万元,逾期利息为3,082.03万元[122] - 公司已支付15金鸿债及16中油金鸿MTN001全部持有人债券本金总额35%及对应利息[109] - 公司因出售子公司予昆能能源及新奥燃气将导致并表公司减少主营收入大幅减少[106] - 公司主体信用评级被下调对潜在融资规模和融资渠道造成较大影响[105] - 天然气供应量总体受政府计划控制部分区域仍会出现气源供应紧张情况[105] 审计意见和持续经营风险 - 会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的审计报告[4] - 审计机构出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见,强调公司存在短期偿债风险[121][122] 利润分配政策 - 公司2019年计划不派发现金红利且不进行股本转增[5] - 2019年母公司未分配利润为负值,金额为-616,579,279.71元,导致公司不进行利润分配和公积金转增[115] - 2018年母公司可分配利润为-415,843,788.19元,不符合分红条件,未进行利润分配[114] - 2017年公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,未进行现金分红[116] - 公司连续三年(2017-2019)现金分红金额均为0元,分红比例均为0.00%[117][118] 安全运营管理 - 公司全年组织各类安全和生产运行专业培训9300人次[44] - 公司全年开展内部安全检查447次,整改问题561项[44] - 公司各级完成居民户安检40万户,非居民用户安检9860次[44] - 公司全年开展一级作业1次,二级作业6次,三级作业422次[44] 关联交易 - 与张家口国储能源物流有限公司的关联交易金额为264.28万元,占同类交易金额的0.09%[186] - 与张家口国储液化天然气有限公司的关联交易金额为1,318.31万元,占同类交易金额的0.43%[186] - 向张家口国储能源物流有限公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为135.92万元,占同类交易金额的0.04%[186] - 日常关联交易总额为1,718.51万元,未超过批准的9,300万元额度[186] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[188] 对外担保 - 公司对外担保总额度为46,980万元,实际发生额为46,980万元[196] - 公司对外担保实际余额为27,478万元[196] - 对泰安金鸿天然气有限公司担保金额为3,980万元[196] - 对衡水中能天然气有限公司担保金额为17,898万元[196] - 对湘潭县中油新兴燃气有限公司担保金额为2,000万元[196] - 报告期内审批对子公司担保额度总计367,912万元[198] - 报告期内对子公司担保实际发生额总计305,233万元[198] - 报告期末已审批的对子公司担保额度总计305,233万元[198] - 报告期末对子公司实际担保余额总计235,150万元[198] - 对中油金鸿华北投资管理有限公司单笔最高担保金额20,000万元[197] - 对张家口应张天然气有限公司担保金额55,300万元[197] - 对金鸿控股集团股份有限公司两笔担保分别达51,695万元和52,305万元[198] - 所有担保类型均为连带责任保证[197][198] - 所有担保均未履行完毕[197][198] - 所有担保均为关联方担保[197][198] - 山东万通天然气有限公司提供连带责任担保,担保金额为440万元[199] - 山西普华燃气有限公司累计担保金额达6,623万元,其中一笔为2,100万元[199] - 张家口中油金鸿天然气有限公司担保总额为26,399万元,最大单笔担保为17,900万元[199] - 中油金鸿华北投资管理有限公司提供连带责任担保,担保金额为52,405万元[200] - 张家口市宣化金鸿燃气有限公司担保总额为17,780万元,其中一笔为16,000万元[200] - 张家口金鸿液化天然气有限公司担保金额为6,500万元,包括一笔4,000万元担保[200] - 张家口金鸿压缩天然气有限公司提供4,390万元质押担保[200] - 宽城金鸿燃气有限公司提供连带责任担保,担保金额为8,000万元[200] - 衡阳市天然气有限责任公司累计担保金额为27,270万元,最大单笔为14,770万元[200] - 公司对外担保总额超过160,000万元,涉及多家子公司[199][200] 诉讼和仲裁事项 - 涉及中国建设银行诉讼金额13603.51万元[136] - 涉及太平洋证券诉讼金额10395.19万元[137] - 涉及太平洋证券另一诉讼金额9531.35万元[138] - 涉及招商银行诉讼金额9800万元[137] - 公司银行账户被冻结10395.19万元[137] - 公司银行账户被冻结9531.345万元[138] - 公司持有中油金鸿天然气输送股权被冻结[137] - 公司二十九处土地资产被查封[137] - 公司因公司债券交易纠纷被中泰证券起诉,涉案金额5653.18万元,已调解结案并解除股权冻结(苏州天泓股权1792万元、中油金鸿股权54939.67万元)[139] - 公司因股权转让纠纷起诉江苏中赛环境,涉案金额5522.17万元,一审及二审均胜诉但未执行[140] - 公司因公司债券回购合同纠纷被华宝证券起诉,涉案金额3972.41万元,已调解结案并解除股权冻结[141] - 子公司宁夏泰益欣因工程款纠纷被起诉,一审判决需支付工程款3070.3348万元及滞纳金529.92万元[142] - 公司因公司债券纠纷被东莞证券起诉,涉案金额3727.43万元,已调解并进入执行阶段[143] - 招银金融租赁有限公司融资