收入和利润(同比环比) - 2019年营业收入为25.95亿元人民币,同比增长1.75%[21] - 公司营业收入25.95亿元同比增长1.75%[46] - 公司营业收入为25.95亿元人民币,同比增长1.75%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元人民币,同比增长55.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元同比增长55.95%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.48亿元人民币,同比增长63.34%[21] - 稀释每股收益同比增长44.44%至0.13元/股[24] - 扣非后基本每股收益同比增长71.43%至0.12元/股[24] - 基本每股收益为0.13元/股,同比增长44.44%[21] - 第四季度营业收入达7.21亿元,环比增长18.57%[24] - 第四季度归母净利润7772.78万元,环比增长106.03%[24] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本为19.35亿元人民币,同比下降4.81%[55] - 研发费用1.57亿元同比增加75.85%[39] - 研发费用为1.57亿元人民币,同比大幅增长75.85%[55] - 研发费用增长75.85%达1.57亿元占营收6.05%[64] - 主营业务成本下降4.36%至19.21亿元[61] - 无碳热敏业务成本下降11.72%至11.63亿元[61] - 不干胶业务成本增长24.82%至5.96亿元[61] 各业务线表现 - 热升华转印纸销量同比增长35%[52] - 主营产品总销量为24.14万吨,同比增长8.43%[52] - 无碳热敏产品毛利率为32.22%,同比增加8.14个百分点[56] - 不干胶产品营业收入为6.84亿元人民币,同比增长24.88%[56] - 无碳热敏生产量175,523吨同比增长2.58%[60] - 无碳热敏销售量180,877吨同比增长6.49%[60] - 不干胶生产量63,395吨同比增长26.41%[60] - 不干胶销售量60,554吨同比增长14.67%[60] 各地区表现 - 华中地区营业收入为7.48亿元人民币,同比增长20.57%[59] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过投资并购等方式加快产业整体布局并积极推进东海岛基地产能扩张项目[90] - 公司力争实现全年销售目标并着重推广经济三防、热升华转印纸和不干胶产品[90] - 公司全面推动系统性全链条降成本、降应收、降库存以提高市场竞争力[90] - 公司确保全年伤亡事故为零、新增职业病为零、轻伤率小于3‰[94] - 公司环保目标为零事故和零行政处罚[94] - 公司通过木浆期货套期保值手段减轻原材料价格及汇率波动风险[99] 现金流和营运效率 - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元人民币,同比增长16.79%[21] - 经营活动现金流量净额第四季度达1.07亿元,环比增长2282.28%[24] - 存货周转天数下降,经营效率持续增强[52] 子公司和投资表现 - 子公司天津中钞纸业净利润亏损1624.96万元[77][81] - 子公司珠海冠豪条码科技净利润亏损1597.24万元[77][81] - 浙江冠豪新材料营业收入6.22亿元但净利润亏损145.31万元[81] - 湛江冠豪纸业净利润1288.76万元,营业收入3.98亿元[81] - 公司长期股权投资集中于天津中钞纸业(投资额1666.70万元,持股24.93%)[76][77] - 长期股权投资减少至1666.70万元,同比下降62.04%,主要因联营企业亏损及减值计提[71][76] 股东回报和利润分配 - 2019年度利润分配预案为每10股派送0.28元现金红利,共计派发现金红利34,791,832.46元[7] - 2019年度现金分红总额为34,791,832.46元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.43%[103][105] - 2018年度现金分红总额为33,054,201.52元,占归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[102][105] - 2017年度现金分红总额为16,527,100.76元,占归属于上市公司普通股股东净利润的31.307%[105] - 2019年以现金方式回购股份金额为96,777,172.94元,占净利润比例为56.82%[106] - 公司回购股份28,749,998股[7] - 公司于2020年完成股份回购28,749,998股[105] - 现金分红政策明确优先采取现金分红的股利分配政策[102] - 公司现金分红承诺不低于当年可分配利润的10%[133] 资产和负债变动 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为26.66亿元人民币,同比增长1.47%[21] - 2019年末总资产为39.41亿元人民币,同比下降0.75%[21] - 货币资金增长34.30%至3.10亿元占总资产7.86%[69] - 其他应收款减少至1625.42万元,同比下降31.67%[71] - 应付票据减少至7900.00万元,同比下降40.47%[71] - 应交税费减少至2665.83万元,同比下降46.61%[71] - 银行存款中4566.08万元因诉讼被冻结[71] 关联交易和承诺 - 中国纸业承诺自非公开发行完成之日起不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成竞争的业务[116] - 中国诚通集团承诺将第三方获得的竞争性商业机会优先提供给冠豪高新[116] - 中国纸业若获得竞争性业务机会需在三年内通过合规方式解决或转让予无关联第三方[119] - 中国纸业承诺不以显失公允的市场价格与冠豪高新进行关联交易[119] - 中国诚通集团承诺不利用实际控制人地位损害冠豪高新及中小股东利益[119] - 同业竞争相关承诺有效期均为长期且持续履行中[116][119] - 关联交易解决承诺自2014年7月24日起长期有效[122][125][128] - 所有承诺均标明"否"表示未发生违反承诺事项[116][119][122] - 公司接受诚通物流提供货物运输服务实际金额为3357.01万元,较预计4290万元完成率78.3%[146] - 向中国纸业购买木浆实际金额6032.95万元,较预计14000万元完成率43.1%[146] - 向珠海金鸡购买化工原料实际金额886.68万元,较预计1800万元完成率49.3%[146] - 向珠海红塔购买化工原料及纸制品实际金额70.16万元,较预计435万元完成率16.1%[146] - 向岳阳林纸购买化工原料实际金额0.59万元,较预计300万元完成率0.2%[146] - 存放在诚通财务公司的银行存款余额为7091.85万元[146] 风险和挑战 - 宏观经济下行压力增大直接影响造纸产业发展[95] - 无纸化替代导致公司高毛利产品销量降低[98] - 特种纸企业经营业绩受市场需求变化影响加大[96] - 公司部分原材料依赖进口并以美元结算受汇率波动影响[99] 研发和创新 - 研发费用1.57亿元同比增加75.85%[39] - 研发费用为1.57亿元人民币,同比大幅增长75.85%[55] - 研发费用增长75.85%达1.57亿元占营收6.05%[64] 环境和可持续发展 - 纸机系统节水技改项目有效减少污水排放量35%[44] - 污水处理改造项目减少污水排放量35%[52] - 广东冠豪高新技术污水排放总量113.8408万m³[162] - 广东冠豪高新技术废气排放总量111647.0978万Nm³[162] - 湛江冠豪纸业污水排放总量150.1445万m³[163] - 湛江冠豪纸业废气排放总量104917.3063万m³[163] - 公司及湛江冠豪纸业有限公司于2017年11月20日修订完善环境应急预案并在湛江市环保局备案[169] - 公司及湛江冠豪于2019年12月制定2020年环境自行监测方案并于2020年1月开始执行[170] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数49,446户,较上一月末47,801户增加1,645户[179] - 中国纸业投资有限公司持股331,766,503股,占总股本26.10%[179] - 广东粤财创业投资有限公司持股77,595,101股,占总股本6.10%,报告期内减持163,900股[179] - 公司回购专用证券账户持股27,796,898股,占总股本2.19%,报告期内增持27,796,898股[179] - 股东蒋艳菊持股18,316,424股,占总股本1.44%,报告期内增持2,382,300股[179] - 甘肃省农垦资产经营有限公司持股14,087,100股,占总股本1.11%,报告期内增持4,732,100股[179] - 广州润华置业有限公司持股13,372,720股,占总股本1.05%[179] - 广东粤财实业发展有限公司持股12,386,720股,占总股本0.97%[182] - 股东周峰持股10,780,000股,占总股本0.85%[182] - 股东乔通持股10,046,242股,占总股本0.79%,其中质押股份46,242股[182] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动普遍为0,仅副总经理张江泳持股增加200,000股[196] 高管薪酬 - 副董事长兼总经理钟天崎报告期内税前报酬总额为115万元[196] - 独立董事刘来平、李耀、吕小侠、刘文报告期内税前报酬均为9.6万元[196] - 职工监事崔雪莲报告期内税前报酬总额为40万元[196] - 董事会秘书兼财务负责人杨映辉报告期内税前报酬总额为86.15万元[196] - 副总经理张江泳报告期内税前报酬总额为86.15万元[196] - 副总经理刘立新报告期内税前报酬总额为95万元[196] - 副总经理程耀报告期内税前报酬总额为73.7万元[196] - 副总经理朱伟南报告期内税前报酬总额为61万元[196] 诉讼和仲裁 - 最高人民法院终审驳回原告上诉,维持原判[142] - 公司及控股股东报告期内未发生未履行法院生效判决情况[143] - 公司存在合同纠纷重大诉讼案件[139] 扶贫和社会责任 - 公司2019年扶贫总投入金额为20.41万元[155] - 其中教育扶贫基金投入5.55万元[155] - 购置体育音乐器材投入0.94万元[155] - 产业扶贫项目投入帮扶资金5万元[155] - 消费扶贫购买农产品8.92万元[155] - 产业扶贫项目个数为1个[157] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率提升2.17个百分点至6.40%[24] - 扣非后加权平均净资产收益率提升2.05个百分点至5.57%[24] - 全年政府补助2114.46万元,同比增长61.45%[24][30] - 委托投资管理收益54.24万元,同比增长190.67%[27] - 其他权益工具投资公允价值变动减少170.16万元[31] - 公司应收票据本期金额为341,141,680.19元,上期金额为224,926,021.75元[136] - 公司应收账款本期金额为314,945,490.82元,上期金额为379,089,693.03元[136] - 公司应付票据本期金额为79,000,000.00元,上期金额为132,710,900.00元[136] - 公司应付账款本期金额为300,909,574.93元,上期金额为339,069,970.07元[136] - 报告期内对子公司担保发生额合计1亿元[149] - 报告期末公司担保总额(含子公司)为0元[149] - 公司2019年度财务审计机构报酬为560,000元[139] - 公司2019年度内控审计机构报酬为280,000元[139] - 公司执行新金融工具准则无财务数据变化[136] - 公司重大投资计划标准为单次金额超过最近审计净资产30%[133] 行业和市场数据 - 国内纸及纸板生产总量约10,370万吨同比下降0.6%[36] - 国内纸及纸板表观消费量约10,260万吨同比下降1.7%[36] - 热升华转印纸市场需求保持每年20%以上增长[37] - 不干胶标签年增长率保持7%以上[38] 运营效率和生产 - 公司实现减员7%劳动生产率增长7.1%[48] - 43名骨干员工通过技术职称评审实现薪级晋升[49]
冠豪高新(600433) - 2019 Q4 - 年度财报