财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为45.54亿元,同比增长9.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元,同比下降28.97%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元,同比增长21.13%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为6.01%,同比下降3.33个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入为16.86亿元,占全年收入的37.02%[25] - 2024年非经常性损益合计为6964.59万元,主要包括非流动性资产处置损益3577.14万元和政府补助588.27万元[27] - 公司2024年实现营业收入45.5415亿元,同比下降9.10%[113] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7174亿元,基本每股收益0.4791元[113] - 2024年营业收入合计45.54亿元,同比增长9.10%[123] 收入和利润(同比环比) - 化学肥料制造业收入20.97亿元,占比46.05%,同比下降9.61%[123] - 天然气供应收入9.01亿元,占比19.77%,同比下降5.06%[123] - 房地产开发收入7.44亿元,占比16.33%,为新增业务[123][124] - 尿素收入8.87亿元,占比19.47%,同比下降6.31%[123] - 复合肥收入8.90亿元,占比19.53%,同比下降1.87%[123] - 车用尿素收入3.21亿元,占比7.05%,同比下降31.31%[123] 成本和费用(同比环比) - 化学肥料制造业2024年合计成本为1,753,530,217.63元,占总成本47.19%,同比下降3.58%[132] - 化肥产品2024年原材料成本为1,117,109,436.31元,占总成本30.06%,同比上升1.57%[133] - 化工产品2024年合计成本为497,999,327.57元,占总成本13.40%,同比下降19.72%[133] - 天然气供应2024年成本为832,404,003.57元,占总成本22.40%,同比下降3.56%[133] - 销售费用2024年为122,034,867.23元,同比增加41.77%[137] - 研发费用2024年为29,503,280.86元,同比增加93.71%[137] 各条业务线表现 - 尿素产量52.15万吨,同比增长11.55%[114] - 车用尿素产量18.82万吨,同比下降12.26%[114] - 复合肥产量36.99万吨,同比增长9.83%[114] - 包装塑料制品产量1.88万吨,同比增长34.29%[114] - LNG产量22.87万吨,同比下降2.60%[114] - 复合肥销量33.79万吨,同比增长2.39%[114] - 尿素设计产能63万吨,产能利用率达120.2%[101] - 复合肥设计产能75万吨,产能利用率48.5%[101] - 三聚氰胺设计产能5万吨,产能利用率102.8%[101] - 硝铵设计产能22.5万吨,产能利用率108.6%[101] - LNG(液化天然气)年产4万吨项目于2024年11月20日建成投产,产能利用率7.4%[101] 各地区表现 - 国内销售占比97.82%,收入44.55亿元,同比增长10.94%[124] - 四川LNG设计总产能约1000万方/天,井口产能增长至700万方/天,同比增长约26%[48] - 四川地区加气站增至300座,区域需求量约550万方/天[48] 管理层讨论和指引 - 2025年重点工作包括降低产品消耗、物采成本、维修费用和管理成本[169] - 公司推进科技公司北塔改造效能释放,推进UAN、液体肥和针状肥项目建设[170] - 公司加强海藻酸硝基肥、硝基菌肥、腐殖酸肥等新产品研发生产与推广[171] - 公司加快推进化肥分公司抗晃电技术、提高氨净值项目实施[171] - 公司开展科技公司尿素装置产能提升、4.0MPa蒸汽和脱氧槽放空气能量回收等改造[171] - 公司持续释放贵金古金沙南服务区、银百高速瓮安服务区4座站点示范推广效果[170] 其他财务数据 - 2024年总资产为56.75亿元,同比下降0.69%[21] - 存货金额从2023年的605,935,260.63元减少至2024年的486,202,362.53元,同比下降19.73%[147] - 合同负债从2023年的478,230,681.88元下降至2024年的238,715,415.10元,同比减少50.08%[147] - 长期借款从2023年的225,401,194.52元增加至2024年的275,556,970.36元,同比增长22.25%[147] - 交易性金融资产期末余额为1,750,000,000.00元,较期初增加16.67%[149] 公司治理和股东信息 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.70元(含税),总股本基数为558,829,131股[7] - 公司注册地址变更为四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号[16] - 公司2024年第一大股东为成都华川石油天然气勘探开发有限公司,持股比例为18.33%[20] - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名占比42.86%[185] - 监事会成员共7名,包括3名股东代表监事和4名职工代表监事[186] - 公司通过深交所互动易平台举办3次投资者交流活动(2024年3月27日、5月17日、9月6日)[180] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[181] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[181] 研发和技术 - 研发人员数量从2023年的162人增加到2024年的215人,同比增长32.72%[141] - 研发投入金额从2023年的15,230,383.76元增加到2024年的29,503,280.86元,同比增长93.71%[141] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.36%提升至2024年的0.65%,增长0.29个百分点[141] - 公司拥有53件有效授权专利,其中发明专利20件[110] - 公司开发的气头大型合成氨/尿素装置能量优化技术获四川省科技进步一等奖[110] - 公司独创的高塔大颗粒尿素造粒技术获四川省科技进步二等奖[110] - 公司三胺、硝铵、液体二氧化碳联产技术实现资源高效利用[110] 子公司表现 - 四川美丰农资化工子公司销售塑料编织袋等产品收入为1,833,131,367.95元[160] - 四川美丰实业子公司生产销售化肥等产品收入为744,485,676.74元[160] - 四川美丰化工科技子公司肥料销售等收入为944,678,849.39元[161] - 四川美丰复合肥有限公司营业收入为5.29亿元人民币,同比增长55.7%[162] - 四川美丰天然气投资有限公司营业收入为1.27亿元人民币,同比增长82.1%[162] - 四川美利丰贸易有限公司营业收入为8434万元人民币,同比增长329.8%[162] - 四川美丰加蓝环保科技有限公司营业收入为6.02亿元人民币,同比增长888.1%[163] - 四川双瑞公司营业收入为10.66亿元人民币,同比增长185.9%[163] - 四川美丰化肥有限公司营业收入为7712万元人民币,同比下降90.7%[163] 风险因素 - 公司主营产品(尿素、复合肥)价格存在较大波动风险[176] - 公司三聚氰胺、液化天然气市场价格存在较大波动风险[176] - 公司面临上游天然气供应不均衡的风险[176] - 公司持续推进安全环保标准化建设,防范安全环保事故[177] - 公司积极协调资源供应,化解天然气供应不均衡风险[177]
四川美丰(000731) - 2024 Q4 - 年度财报