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海思科(002653) - 2024 Q4 - 年度财报
海思科海思科(SZ:002653)2025-04-11 09:45

收入和利润(同比环比) - 2024年营业收入为37.21亿元,同比增长10.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元,同比增长34.00%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元,同比下降45.40%[18] - 基本每股收益为0.35元/股,同比增长29.63%[18] - 加权平均净资产收益率为9.42%,同比增长0.23个百分点[18] - 第一季度营业收入为752,133,790.48元,第二季度增长24.3%至934,510,315.55元,第三季度进一步增长13.9%至1,064,595,937.30元,第四季度回落8.9%至970,109,191.95元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为91,955,910.47元,第二季度下降20.9%至72,760,685.71元,第三季度大幅增长198.4%至217,102,382.00元,第四季度骤降93.7%至13,636,262.00元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为29,743,640.05元,第二季度增长54.8%至46,038,340.99元,第三季度激增203.1%至139,546,817.21元,第四季度亏损83,132,010.25元[22] - 2024年公司实现销售收入37.20亿元,同比增长10.92%,归属于上市公司股东的净利润3.95亿元,同比增长34%[55] - 公司2024年营业收入达到37.21亿元,同比增长10.92%[69] 成本和费用(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元,同比下降1.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为59,000,571.51元,第二季度下降12.8%至51,453,994.16元,第三季度增长66.1%至85,465,505.81元,第四季度大幅增长187.9%至246,125,597.21元[22] - 原材料成本占营业成本比重54.34%,同比下降2.64%[77] - 人工成本同比增长11.26%至4326.65万元[77] - 销售费用同比增长13.45%,从1,200,382,809.50元增至1,361,837,280.15元[81] - 管理费用同比增长25.09%,从320,905,761.61元增至401,409,712.83元[81] - 财务费用同比下降40.19%,从23,474,580.90元降至14,039,581.13元,主要因归还高息借款及存款利息增加[81] - 研发费用同比增长20.80%,从516,669,123.33元增至624,134,978.81元[81] 各业务线表现 - 麻醉产品收入12.32亿元,同比增长44.96%,占营业收入比重33.10%[69] - 肿瘤止吐产品收入3.05亿元,同比增长44.26%[69] - 肠外营养产品收入5.12亿元,同比下降16.32%[69] - 环泊酚注射液(思舒宁®)2024年销售收入增长45.60%,在静脉麻醉药市场领域跃居份额第一[34] - 两个1类创新药考格列汀片(倍长平®)、苯磺酸克利加巴林胶囊(思美宁®)相继获批上市并进入国家医保目录[34] - 创新药倍长平和思美宁上市第一年销售收入达数千万元,思舒宁销售收入同比增幅约45%[55] - 麻醉产品收入12.32亿元,毛利率90.43%,同比增长44.96%[70] - 经销模式收入26.32亿元,毛利率77.68%,同比增长11.92%[70] - 自产产品收入26.29亿元,毛利率77.71%,同比增长12.01%[70] 各地区表现 - 西部地区收入12.92亿元,同比增长20.35%,占比34.71%[69] - 西部地区营业收入12.92亿元,同比增长20.35%[70] 研发和创新 - 公司拥有10个自主研发的核心技术平台,包括分析测试平台、化合物筛选平台、新药评价平台等[46] - 公司拥有14个商业化产品及进入临床试验阶段的1类新药,其中3个已实现商业化,1个已完成NDA申报[47] - 公司及其控股子公司拥有1067件中国发明专利或专利申请,其中PCT国际申请237件,累计授权专利392件(中国228件,海外164件)[47] - 公司研发中心现有人员900余人,硕士以上占比约35%,核心研发部门硕博比例高达64%[50] - 报告期内公司在研制剂项目51个,其中创新药26个,改良型新药3个,仿制药22个[55] - 2024年新增申报项目23个,其中临床申报15个、生产申报7个,一致性批件申报1个[55] - 创新药取得批件14个,其中生产批件3个、临床批件11个[55] - 2024年公司及子公司新获得授权专利39项,新申请专利305项,累计申请专利1067项,获得授权392项[56] - 公司研发人员数量从2023年的898人增加到2024年的973人,增长8.35%[85] - 研发投入金额从2023年的8.75亿元增加到2024年的10.01亿元,增长14.36%[85] - 研发投入占营业收入比例从2023年的26.09%增加到2024年的26.90%,增长0.81%[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年通过定向增发A股募集不超过13.65亿元资金,用于代谢、呼吸系统、麻醉等领域创新药研发[126] - 预计2025年环泊酚注射液、HSK21542等创新药销售占比将接近40%[127] - 公司将围绕创新药和重点产品构建全链条营销体系,提升临床价值和市场认知度[127] - 公司致力于打造思舒宁、思复、立必复三大核心产品作为业绩基石[127] - 2025年公司研发投入预计同比上升15%[128] - 2025年公司预计全年销售收入实现同比15%的增长[128] - 2025年公司计划完成6个创新药申报IND,涉及肿瘤、自身免疫等领域[129] - 2025年公司计划完成新项目立项5-10个[130] - 2025年公司预计将有4款创新药实现销售增长,创新药销售占比将达到40%[130] - 环泊酚注射液(思舒宁®)计划向美国FDA申请上市[130] - HSK21542注射液(思舒静®)预计2025年上市,针对术后镇痛和肾病瘙痒适应症[131] - 苯磺酸克利加巴林胶囊(思美宁®)2025年将利用国家医保谈判窗口期推进医院准入[131] - 考格列汀片(倍长平®)将通过学术推广提升糖尿病领域市场份额[131] - 公司面临行业政策风险,将密切关注政策动态以提高竞争力[133] 其他财务数据 - 2024年末总资产为67.98亿元,同比增长2.19%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为42.13亿元,同比增长0.80%[18] - 公司拟以11.20亿股为基数,每10股派发现金红利1.35元(含税)[3] - 2024年非经常性损益合计263,258,452.18元,主要包括非流动性资产处置收益194,740,654.86元和政府补助196,201,470.47元[24][25] - 库存量同比增长74.11%至1437.67万支/盒/瓶/袋[74] - 前五名客户合计销售金额15.10亿元,占年度销售总额40.58%[78] - 单位1客户销售额8.19亿元,占年度销售总额22.01%[78] - 前五名供应商合计采购金额为393,142,155.52元,占年度采购总额的27.46%[79] - 投资活动现金流入从2023年的8.28亿元增加到2024年的25.39亿元,增长206.73%[86] - 投资活动现金流出从2023年的12.11亿元增加到2024年的28.41亿元,增长134.58%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的3.28亿元净流入变为2024年的2.51亿元净流出,变动176.41%[86] - 公司无形资产从2023年的7.51亿元增加到2024年的12.77亿元,占总资产比例从11.29%增加到18.78%[90] - 开发支出从2023年的14.24亿元减少到2024年的11.03亿元,占总资产比例从21.40%下降到16.23%[90] - 公司投资收益达到1.17亿元,占利润总额的25.34%[88] - 其他收益达到2.36亿元,占利润总额的50.96%[89] - 报告期投资额为475,168,517.02元,较上年同期606,897,149.83元下降21.71%[93] - 公司持有海创药业(证券代码688302)股票,初始投资成本为33,811,556.98元,期末账面价值为1,197,610.00元,累计公允价值变动为122,618,479.34元[96]