收入和利润(同比环比) - 营业收入为14.25亿元人民币,同比下降16.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.37亿元人民币,同比下降25.70%[17] - 基本每股收益为0.14元/股,同比下降33.33%[17] - 加权平均净资产收益率为3.09%,同比下降1.68个百分点[17] - 母公司净利润为4.62亿元人民币,同比下降24.52%[19] - 母公司基本每股收益为0.15元/股,同比下降31.82%[19] - 净利润下降24.84%至4.37亿元,归属于母公司净利润下降25.70%[31] - 净利润下降至4.62亿元,降幅24.52%[35] - 公司营业收入14.25亿元同比下降16.10%利润总额5.95亿元[54][55] - 营业收入同比下降16.10%至14.25亿元人民币,减少2.74亿元人民币[62] - 公司营业收入合计59.40亿元,同比下降21.90%[92] 成本和费用(同比环比) - 营业支出同比下降11.40%至8.31亿元人民币,减少1.07亿元人民币[64] 各业务线表现 - 证券经纪业务收入4.25亿元占比29.85%同比下降6.31个百分点[59] - 投资银行业务收入1.27亿元同比下降47.68%占比减少4.06个百分点[59][61] - 资产管理业务收入5437万元同比增长99.18%占比提升1.36个百分点[59][61] - 信用交易业务收入3.30亿元占比23.13%同比提升2.32个百分点[59] - 手续费及佣金净收入6.70亿元同比下降31.55%其中经纪业务手续费下降31.67%[61] - 利息净收入3.00亿元同比增长42.77%[61] - 投资收益3.42亿元同比下降42.24%[61] - 证券经纪业务营业收入同比下降30.74%至4.25亿元人民币,营业利润率减少8.07个百分点[69] - 投资银行业务营业收入同比下降42.37%至1.27亿元人民币,营业利润率减少12.38个百分点[69][71] - 资产管理业务营业收入同比上升29.95%至5437.35万元人民币,但营业利润率下降72.50个百分点[69][75] - 固定收益业务营业收入同比下降70.10%至3556.79万元人民币,营业利润率减少5.90个百分点[69][73] - 新三板业务营业收入同比下降57.52%至3081.85万元人民币,营业利润率减少57.59个百分点[69][74] - 子公司业务营业收入同比上升58.01%至1.41亿元人民币,营业利润率增加23.08个百分点[69] - 资产管理总规模631.80亿元人民币,同比下降3.25%,其中主动管理规模占比24.16%[75] - 自营业务营业收入3.59亿元,同比下降13.93%[77] - 信用交易业务营业收入3.30亿元,同比下降6.74%[78] - 两融余额46.82亿元,市场份额0.532%[79] - 股票质押式回购交易期末待购回初始交易额71.59亿元,同比上升4.06%[79] - 新三板做市服务企业108家,行业排名第31位[80] - 私募投资基金子公司营业收入2216万元,存量投资金额5.15亿元,管理基金投资总额14.87亿元[81] - 期货子公司代理成交量2202.54万手,同比增长38.33%,市场份额0.924%,同比增长97.52%,营业收入5076.50万元,同比上升39.22%[82] - 托管业务规模约为38.12亿元[83] - 营业部业务收入24.09亿元,同比下降41.29%[92] - 公司本部及子公司收入35.32亿元,同比增长0.80%[92] - 手续费及佣金净收入下降31.55%至6.70亿元,受经纪和投行业务收入减少影响[104] - 利息净收入增长42.77%至3.00亿元,因本期利息收入增加[104] - 投资收益下降42.24%至3.42亿元,因金融工具处置收益减少[104] 各地区表现 - 陕西省营业收入3.42亿元,同比下降34.75%[87] - 公司合计营业收入14.25亿元,同比下降16.10%[89] 资本和流动性 - 公司核心净资本增长43.31%至155.17亿元人民币,净资本总额增长39.65%至165.17亿元人民币[27] - 风险覆盖率大幅提升82.76个百分点至338.91%,资本杠杆率上升11.15个百分点至41.72%[27] - 流动性覆盖率下降555.94个百分点至394.50%,自营权益类证券及衍生品占比下降17.71个百分点[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-24.75亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净流出同比改善53.80%至24.75亿元人民币,减少28.80亿元人民币流出[65] - 回购业务资金净增加额增长54.65%至24.07亿元,因回购业务规模变动[105] - 吸收投资收到的现金激增129288.69%至48.52亿元,因本期配股募集资金[107] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少6.21%至136.81亿元人民币,客户资金存款下降11.22%[30] - 以公允价值计量金融资产增长23.55%至188.88亿元人民币,衍生金融资产激增612.45%[30] - 应付短期融资款减少70.79%至15.51亿元,拆入资金减少100%[30] - 货币资金减少至110.61亿元,降幅2.10%,其中客户资金存款降至82.10亿元,降幅6.21%[33] - 结算备付金大幅下降至27.20亿元,降幅34.37%,其中客户备付金降至16.71亿元,降幅44.21%[33] - 以公允价值计量金融资产增长至167.10亿元,增幅31.81%[33] - 衍生金融资产激增至1573.87万元,增幅612.45%[33][40] - 应付短期融资款大幅减少至15.51亿元,降幅70.79%[33] - 资本公积增长至95.04亿元,增幅74.41%[35] - 其他资产增长至1.82亿元,增幅163.92%[33] - 公司资产总额522.69亿元较年初下降3.53%净资产173.30亿元较年初大幅增长38.90%[54] - 公司总资产为522.69亿元人民币,较上年同期541.84亿元下降3.54%[94][96] - 以公允价值计量金融资产大幅增至188.88亿元,占总资产比例36.14%,同比增长7.92个百分点[94] - 客户资金存款减少至98.13亿元,同比下降11.21%,占总资产比例下降1.63个百分点[94] - 融出资金规模为47.77亿元,同比下降11.32%,占总资产比例降至9.14%[94] - 可供出售金融资产减少至40.96亿元,同比下降33.33%,占总资产比例下降3.5个百分点[94] - 衍生金融资产增长至1573.87万元,同比增长612.45%[94] - 客户备付金减少33.17%至21.43亿元,主要因客户交易量变动[102] - 衍生金融资产增长612.45%至1573.87万元,因衍生品规模增加[102] - 应收款项下降58.42%至2.02亿元,因子公司客户借款减少[102] - 应付短期融资款下降70.79%至15.51亿元,因短期融资规模减少[102] 投资业务表现 - 报告期投资额减少70.00%至300万元,较上年同期收缩[108] - 公司金融资产投资总额初始成本为223.87亿元,期末金额为225.93亿元[115] - 股票投资初始成本18.65亿元,本期公允价值变动收益8,065万元[115] - 基金投资初始成本19.88亿元,本期公允价值变动收益6,463万元[115] - 债券投资初始成本167.24亿元,本期公允价值变动损失53.7万元[115] - 金融衍生工具投资本期公允价值变动损失194万元[115] - 股票投资累计投资收益1.20亿元[115] - 基金投资累计投资损失3,344万元[115] - 其他金融资产投资初始成本18.09亿元,累计公允价值变动收益4,451万元[115] - 公司持有兴全基金西部证券2号资管计划公允价值计量的可供出售金融资产,初始投资5.00亿元,期末价值5.10亿元[118] - 公司持有东证资管西部证券1号资管计划公允价值计量的可供出售金融资产,初始投资3.00亿元,期末价值3.53亿元[118] - 公司持有西部利得汇通1号资管计划公允价值计量的可供出售金融资产,初始投资3.00亿元,期末价值3.00亿元[118] - 公司持有债券16河钢01以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,初始投资2.18亿元,期末价值2.23亿元[118] - 公司持有交通银行交银通业金太阳A理财产品公允价值计量的可供出售金融资产,初始投资2.20亿元,期末价值2.20亿元[118] - 公司持有债券16东莞EB以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,初始投资2.25亿元,期末价值2.07亿元[118] - 公司持有债券16辽宁03以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,初始投资1.99亿元,期末价值2.00亿元[118] - 公司持有华创中信92号资管计划第七期理财产品公允价值计量的可供出售金融资产,初始投资1.96亿元,期末价值2.07亿元[120] - 公司持有债券16渤海01以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,初始投资1.96亿元,期末价值1.96亿元[120] 募集资金使用 - 公司完成配股再融资发行股票706,270,150股募集资金48.52亿元总股本增至3,501,839,770股[53] - 公司2017年上半年实际使用配股募集资金46.36亿元,累计使用46.36亿元,主要用于信用交易业务(30.00亿元)和创新型自营业务(15.00亿元)[123] - 募集资金承诺投资总额为476,097.53万元,调整后投资总额为477,339.91万元[125] - 报告期内募集资金投入金额为463,600.00万元,累计投入金额为463,600.00万元[125] - 截至期末募集资金投资进度达97.12%[125] - 信用交易融资融券和质押式回购业务投入300,000.00万元[125] - 创新型自营业务投入150,000.00万元[125] - 信息系统建设投入8,100.00万元[125] - 营业网点建设及国际业务发展投入5,500.00万元[125] - 截至2017年6月30日募集资金剩余13,739.91万元(含利息)[126] 子公司表现 - 西部期货有限公司报告期净利润为606.64万元[130] - 西部优势资本有限公司报告期净利润为312.45万元[130] - 公司对西部优势资本有限公司股权投资金额为3,000万元,持股比例100%[110] 风险因素 - 公司经营活动面临政策风险,包括税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策等变化可能对业务收入产生较大影响[135] - 公司面临市场风险,与股票、股指期货等权益类品种价格波动及固定收益投资收益率曲线结构变化相关[136] - 信用风险主要来自交易对手、客户、债券发行人违约,涉及信用交易、自营及资管业务中的信用债券投资等[137] - 流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金偿付到期债务或满足正常业务资金需求的风险[138] - 操作风险包括人员、信息系统、业务流程和外部事件因素造成的损失,具体表现为内部欺诈、外部欺诈等七类事件[139] - 合规风险因违反法律法规可能导致法律制裁、监管措施、财产或声誉损失[140] - 创新业务风险包括金融创新研究深度不够、风险识别评估不充分可能导致控制措施不足或产品设计不合理[141] - 人才流失和储备不足风险由于证券行业知识密集型特性,市场竞争加剧带来招聘和留住高素质人才的压力[142] - 商誉减值风险涉及股权投资成本超过可辨认净资产公允价值份额,子公司或联营企业经营损失可能间接导致减值[143] - 声誉风险由公司经营行为或外部事件导致利益相关方负面评价,常与其他管理风险伴随发生[144] 关联交易 - 与陕西省人民大厦有限公司关联交易中会议住宿餐饮服务费用支出不超过70万元人民币,占同类交易比例1.81%[168] - 向实际控制人提供承销业务服务产生收入1,132.08万元人民币,占同类业务比例7.96%[170] - 向实际控制人提供财务顾问服务产生收入141.51万元人民币,占同类业务比例2.19%[170] - 与陕西金信实业发展有限公司关联交易中资产管理服务产生收入8.3万元人民币,占同类业务比例0.17%[170] - 与陕西省人民大厦有限公司关联交易金额上限为42.77万元人民币[168] - 陕西秦龙电力股份有限公司企业市值管理及年金业务年度上限不超过1,000万元人民币[170] - 陕西华山创业科技开发有限责任公司企业市值管理及年金业务年度上限不超过1,000万元人民币[170] - 陕西陕能投资管理有限公司企业市值管理及年金业务年度上限不超过1,000万元人民币[168] - 西部信托有限公司代销产品与财务顾问服务收入按实际发生额结算[168] - 长安银行股份有限公司债券交易按市场价格协商确定[168] - 应收关联方陕西金泰恒业房地产代建工程款期末余额510.84万元[175] - 应收关联方西安人民大厦房屋租赁款期末余额875万元[175] - 报告期日常关联交易总额4090万元[171] - 长安银行关联交易金额12.27万元占比0.24%[171] 社会责任与扶贫 - 公司免除白水县盛隆果业和延长县中果公司新三板挂牌财务顾问费用180万元[180] - 公司主承销陕西红星美羚乳业新三板定向增发融资额3150万元[180] - 公司向白水县和延长县捐助扶贫资金98.9万元[181] - 子公司西部期货向延长县安沟镇安沟村捐助扶贫资金19.5万元[181] - 公司新设3个证券营业网点覆盖陕西省国家级贫困县[180] - 公司新招聘贫困地区人员7名包括2名新疆籍维族应届毕业生[181] - 公司向延长县和白水县分别捐助50万元和48.9万元,子公司西部期货向延长县捐助19.5万元[183] - 公司免除贫困县企业财务顾问费用180万元[183] - 公司主承销陕西红星美羚乳业新三板定向增发,募集资金3150万元[183] - 公司帮扶修建农田水利、温室大棚等产业发展脱贫项目6个[183][186] - 公司获得陕西省白水县2016年度脱贫攻坚"社会贡献奖"[186] 公司治理与重大事项 - 2016年度股东大会投资者参与比例为58.15%[155] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.14%[155] - 控股股东陕西电力建设投资开发公司及其一致行动人西部信托有限公司承诺全额现金认购配股股份[156] - 上海城投控股股份有限公司承诺全额现金认购配股股份[158] - 公司半年度报告未经审计[160] - 公司因监管要求完成整改工作[163] - 控股股东及实际控制人不存在大额债务违约情况[164] - 报告期内未实施股权激励或员工持股计划[165] - 公司无重大诉讼及仲裁事项[162] - 承诺避免同业竞争及规范关联交易[158] - 公司总股本为3,501,839,770股,2016年度权益分派每10股派1.10元现金[189] - 公司完成配股公开发行工作,总股本变更为3,501,839,770股[192] - 公司获准在陕西、贵州、福建新设6家C型证券营业部[193] - 公司新增私募投资基金子公司及另类投资子公司会员资格[187] - 公司获得北京金融资产交易所债权融资计划投资者资格[187] - 公司于2017年3月16日获得中国证监会核准配股的批复(证监许可[2017]316号)[197] - 公司于2017年4月11日公告配股发行结果[194] - 公司2017年3月主要财务信息于2017年4月12日公告[194] - 公司2017年4月主要财务信息于2017年5月6日公告[195] - 公司2017年5月主要财务信息于2017年6月7日公告[195] - 公司2016年年度权益分派实施于2017年6月9日公告[195] - 公司2016年度第三期短期公司债券于2017年5月24日完成兑付[195] - 公司2016年度第一期短期公司债券于2017年6月9日完成兑付[195] - 公司于2017年6月14日新增预计2017年度日常关联交易[197] - 公司于2017年6月30日再次新增预计2017年度日常关联交易[197] - 公司2017年半年度报告包含股本变动及股东情况章节[199] - 股份变动情况表以股为单位进行统计[200] - 报告期内公司不存在重大非股权投资情况[113]
西部证券(002673) - 2017 Q2 - 季度财报