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富安娜(002327) - 2014 Q2 - 季度财报
富安娜富安娜(SZ:002327)2014-08-18 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.54亿元人民币,同比增长4.06%[18][24][25] - 营业收入同比增长4.06%至8.54亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币,同比增长15.80%[18][24][25] - 营业利润为2.03亿元人民币,同比增长13.18%[24][25] - 利润总额为2.07亿元人民币,同比增长14.2%[24][25] - 营业总收入同比增长4.06%至8.54亿元,上期为8.21亿元[132] - 营业利润同比增长13.19%至2.03亿元,上期为1.80亿元[133] - 净利润同比增长15.81%至1.58亿元,上期为1.36亿元[133] - 基本每股收益为0.37元/股,同比增长15.63%[18] - 基本每股收益从0.32元增至0.37元,增幅15.63%[133] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长3.73%至4.1亿元[26] - 管理费用同比下降15.34%至4159万元[26] - 财务费用同比下降21.09%至-208万元[26] - 研发投入同比增长21.76%至1109万元[26] - 销售费用同比微增0.37%至1.96亿元[132] - 管理费用同比下降15.35%至4159万元[132] 各条业务线表现 - 套件类产品收入同比增长5.31%至4.76亿元[33] - 被芯类产品收入同比增长5.43%至2.44亿元[33] - 2014年上半年电商销售相较于2013年同期增长40%[35] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长8.69%至2.96亿元[33] - 国外市场收入同比增长20.88%至237万元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6829.22万元人民币,同比大幅增长337.61%[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善至6829万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-61.03百万元改善至52.66百万元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.9%,从790.99百万元增至885.03百万元[143] - 投资活动现金流出大幅增加至2.82亿元,上期为1.25亿元[140] - 投资活动现金流出大幅增加128%,从102.43百万元增至233.31百万元[143] - 期末现金及现金等价物余额为6.47亿元,较期初下降6.19%[140] - 期末现金及现金等价物余额下降33.3%,从546.55百万元减少至363.23百万元[144] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为6.651亿元人民币,较期初7.035亿元下降5.4%[125] - 存货期末余额为5.254亿元人民币,较期初5.734亿元下降8.4%[125] - 预付款项期末余额为4376万元人民币,较期初2453万元大幅增长78.4%[125] - 固定资产期末余额为4.346亿元人民币,较期初4.474亿元下降2.9%[126] - 在建工程期末余额为1.891亿元人民币,较期初1.369亿元增长38.1%[126] - 应付账款期末余额为1.511亿元人民币,较期初2.277亿元下降33.6%[126] - 应交税费期末余额为4399万元人民币,较期初7915万元下降44.4%[126] - 未分配利润期末余额为9.585亿元人民币,较期初8.332亿元增长15.0%[127] - 母公司应收账款期末余额为1.713亿元人民币,较期初1.544亿元增长10.9%[129] - 母公司预付款项期末余额为1.336亿元人民币,较期初7125万元增长87.5%[129] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至20%,净利润区间为21066.3万元至25279.57万元人民币[54] 股权激励计划 - 公司实施股权激励计划覆盖对象超过500人[36] - 2014年5月完成限制性股票激励计划授予[36] - 首期股票期权激励计划向175名激励对象授予223.3万份股票期权[72] - 首期股票期权预留部分向3名激励对象授予24.7万份股票期权[72] - 二期股票期权激励计划向194名激励对象授予307.2万份股票期权[74] - 限制性股票激励计划首次授予激励对象219人,授予数量7,601,228份[75] - 限制性股票解锁安排为授予满12个月后分四期按25%比例解锁[76] - 首期股票期权行权价格经多次调整,首次授予部分从34.24元降至10.563元[77][78] - 二期股票期权行权价格从42.78元经调整降至13.525元[79][80] - 限制性股票授予价格从8.78元/股调整为6.677元/股[81] - 首期股票期权激励对象从118人减至107人,期权数量从4,207,169份减至3,790,615份[82] - 二期股票期权激励对象从141人减至131人,期权数量从4,613,877份减至4,295,886份[83] - 限制性股票总数调整为8,849,053份(首次授予7,601,228份+预留1,247,825份)[84] - 首期股票期权第二个行权期可行权数量为1,139,010份[85] - 注销二期股票期权激励计划第一个行权期1,409,381份股票期权,占获授期权数量比例30%[86] - 报告期内摊销首期和二期股票期权的期权成本683.61万元[87] - 报告期内摊销限制性股票激励成本140.77万元[87] - 报告期内资本公积增加824.38万元[87] - 股票期权激励计划在报告期内有195,300股已行权[106] - 股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为1,139,010份,占首次授予期权的30%[108][111] - 限制性股票激励授予219名对象7,601,228股,上市日期为2014年6月13日[110] 委托理财 - 非经常性损益项目中银行理财产品收益为387.30万元人民币[20] - 委托理财实际损益金额总计309万元(兴业银行深圳分行205.68万元+104.32万元)[38] - 委托理财预计收益总额1181.8万元(兴业银行深圳分行500万元+上海银行581.79万元)[38] - 委托理财本金总额23000万元(兴业银行14000万元+上海银行9000万元)[38] - 委托理财产品类型均为保本保收益型[38] - 公司使用自有闲置资金进行委托理财,总额为4.9亿元人民币[39] - 委托理财资金主要投资于保本保收益型银行短期产品,单笔金额在3000万至5000万元之间[39] - 报告期内委托理财未发生逾期,未收回本金和收益累计金额为0[40] - 公司通过董事会决议将理财额度逐步提升至3.5亿元,并可滚动使用[39][40] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.35亿元人民币,报告期投入募集资金744.36万元[43][44] - 已累计投入募集资金总额为5.63亿元人民币[44] - 募集资金账户产生利息收入扣除手续费后累计净额为2774.73万元[44] - 截至2014年6月30日,募集资金余额为1.996亿元人民币[44] - 国内市场连锁营销网络体系建设项目累计投入11,074.95万元,投资进度72.94%[46] - 龙华家纺生产基地二期建设项目累计投入8,949.7万元,投资进度79.96%,实现效益3,036.47万元[46] - 常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目累计投入10,798.57万元,投资进度75.31%,实现效益2,673.52万元,达到预计效益97.40%[46] - 企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目累计投入3,018万元,投资进度100%[46] - 补充营运资金项目累计投入5,000万元,投资进度100%[46] - 龙华家纺基地综合楼项目累计投入7,468.31万元,投资进度50.53%[46] - 超募资金总额37,701.13万元,其中10,000万元用于永久补充流动资金[47] - 超募资金追加投资原承诺项目:营销网络3,000万元、龙华二期720万元、常熟三期9,200万元,合计12,920万元[48] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4,532.51万元[47] - 龙华家纺基地综合楼项目完工日期由2013年12月31日延至2014年12月31日[46] 子公司表现 - 常熟富安娜家饰用品有限公司总资产为2.24亿元人民币,净资产为2.15亿元人民币,营业收入为2324.66万元人民币,净利润为195.33万元人民币[51] - 深圳市富安娜家居用品营销有限公司总资产为2.83亿元人民币,净资产为2.53亿元人民币,营业收入为6749.54万元人民币,净利润为653.43万元人民币[51] - 深圳市富安娜家纺科技有限公司营业收入为8346.69万元人民币,净利润为1181.87万元人民币[51] - 深圳市富安娜电子商务有限公司营业收入为1.28亿元人民币,净利润为2502.99万元人民币[51] - 南充市富安娜家居用品有限公司总资产为1.44亿元人民币,营业收入为1081.14万元人民币,净利润为181.17万元人民币[51] - 西藏山南富安娜家居用品有限公司营业收入为1.15亿元人民币,净利润为1748.55万元人民币[51] 生产和运营 - 公司在长三角、珠三角和西南内陆建有三大生产基地(深圳龙华、江苏常熟、四川南充)[34] - 公司每年推出新产品超过100种[34] - 公司采用SAP ERP系统提升生产管理效率[35] - 南充家纺生产基地二期项目计划投资总额为6636万元人民币,报告期投入2215.8万元人民币,累计投入2608.8万元人民币,项目进度为39%[53] - 龙华家纺基地三期3号宿舍楼项目计划投资总额为8620万元人民币,报告期投入2320.27万元人民币,累计投入4170.21万元人民币,项目进度为48%[53] 股东和股权结构 - 公司自上市以来累计实施现金分红2.2亿元人民币,2013年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元(含税)并以资本公积金每10股转增3股[55] - 控股股东林国芳原计划减持不超过总股本7%的股份,后改为12个月内不减持[100] - 公司控股股东承诺承担可能追缴的所得税减免款项17.09万元[99] - 控股股东承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[98] - 公司控股股东承诺不从事与公司存在竞争关系的业务[99] - 截至2014年6月30日公司总股本增至426,811,374股[108][109][111] - 2013年度权益分派方案为每10股派现1元并转增2.998183股[109] - 行权后有限售条件股份占比48.33%,无限售条件股份占比51.67%[108] - 2013年基本每股收益按新股本摊薄后为0.74元[109] - 股东林国芳持股39.77%其中有限售股份127,301,666股[113] - 股东陈国红持股21.46%其中有限售股份68,704,336股[113] - 泰康人寿保险持股1.62%报告期内增持3,245,171股[113] - 资本公积金转增股份已于2014年4月30日完成过户[109] - 控股股东林国芳与陈国红夫妇合计持有公司61.23%股权[114][115] - 董事长林国芳期末持股169,735,555股,较期初增持39,151,492股[120] - 董事陈国红期末持股91,605,782股,较期初增持21,129,946股[120] - 股东蔡宏基持股5,576,011股,占比1.31%[114] - 太平洋人寿分红产品持股5,258,151股,占比1.23%[114] - 第一创业证券资管计划持股3,560,460股,占比0.83%[114] - 富国天合基金持股2,927,579股,占比0.69%[114] - 新华人寿团体分红持股2,599,482股,占比0.61%[114] - 泰康人寿投连产品持股2,512,490股,占比0.59%[114] - 副总经理韦银瑞减持125,000股,期末持股818,572股[120] 法律诉讼 - 公司对26名首发前自然人股东提起违约金诉讼,总涉案金额为8,121.67万元人民币[63] - 法院判决周西川等18名被告需支付违约金3,605.02万元人民币及利息[63] - 三名涉诉人员与公司和解,为公司带来618万元人民币营业外收入[63] - 吴滔与公司和解,同意支付违约金144.05万元人民币及利息[63] - 若吴滔和解协议执行,可为公司增加708.44万元人民币营业外收入[63] 财务报告和会计政策 - 加权平均净资产收益率为8.39%,同比下降0.18个百分点[18] - 总资产为24.08亿元人民币,较上年度末增长1.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为19.89亿元人民币,较上年度末增长10.38%[18] - 投资收益同比增长135.5%至387万元[133] - 归属于母公司所有者权益增长10.4%,从1,801.86百万元增至1,988.89百万元[146][147] - 净利润实现157.56百万元,占所有者权益变动的84.2%[146] - 资本公积减少7.7%,从556.01百万元降至513.22百万元[146][147] - 未分配利润增长15.0%,从833.19百万元增至958.52百万元[146][147] - 股本规模扩张32.4%,通过资本公积转增96.69百万元股本[147] - 支付股利32.23百万元,占净利润的20.5%[147] - 公司实收资本(或股本)从年初的1.6068亿元增加至期末的3.2136亿元,增幅为100%[149][150] - 公司资本公积从年初的6.9471亿元减少至期末的5.4182亿元,降幅为22%[149][150] - 公司未分配利润从年初的5.8901亿元增加至期末的6.7687亿元,增长15%[149][150] - 公司所有者权益合计从年初的15.1220亿元增加至期末的16.0785亿元,增长6.3%[149][150] - 公司本期净利润为1.3606亿元[149] - 公司对所有者(或股东)的分配利润为4820.4万元[149] - 母公司所有者权益合计从年初的15.6342亿元增加至期末的16.6945亿元,增长6.8%[151][152] - 母公司实收资本(或股本)从年初的3.2230亿元增加至期末的4.2678亿元,增幅为32.4%[151][152] - 母公司资本公积从年初的5.5608亿元减少至期末的5.1329亿元,降幅为7.7%[151][152] - 母公司未分配利润从年初的5.9467亿元增加至期末的6.3900亿元,增长7.5%[151][152] - 公司1994年成立时注册资本为人民币200万元[156] - 2006年公司改制为股份有限公司,注册资本增至人民币7000万元[156] - 2007年向管理层及骨干定向增发700万股,增资后注册资本增至人民币7700万元[157] - 2009年首次公开发行2600万股A股,注册资本增至人民币1.03亿元[158] - 2010年资本公积转增股本每10股转增3股,注册资本增至人民币1.339亿元[158] - 2012年资本公积转增股本每10股转增2股,注册资本增至人民币1.6068亿元[158] - 2013年资本公积转增股本每10股转增约10股,注册资本增至人民币3.2136亿元[159] - 2014年首期股票期权行权增加注册资本112.45万元,累计注册资本达3.2249亿元[160] - 2014年资本公积转增股本每10股转增约2.998股,总股本增至4.1918亿股[161] - 2014年向2019名激励对象授予限制性股票760.12万股,累计注册资本达4.2678亿元[162] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整其财务报表[170] - 公司合并报表时抵销与各子公司及子公司相互间的内部交易影响[170] - 因非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[171] - 分步实现非同一控制下企业合并时购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[171] - 处置子公司股权时按丧失控制权日公允价值重新计量剩余股权