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赛摩智能(300466) - 2017 Q2 - 季度财报
赛摩智能赛摩智能(SZ:300466)2017-08-27 16:00

财务业绩:收入和利润 - 营业总收入为150,727,652元,同比增长68.36%[25] - 公司实现营业收入15072.77万元,同比增长68.36%[47] - 营业收入1.51亿元,上年同期8952.57万元,同比增长68.36%[59] - 公司整体营业收入同比增长69.76%至150,727,652.00元,毛利率为47.43%[64] - 营业收入为1.51亿元人民币,较上期8952.57万元增长68.4%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为8,304,470.02元,同比增长23.81%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,538,964.84元,同比增长39.03%[25] - 公司实现营业利润963.18万元,同比增长22.55%[47] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润830.45万元,同比增长23.81%[47] - 净利润为830.45万元人民币,较上期670.73万元增长23.8%[142] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0155元/股,与上年同期持平[25] - 基本每股收益为0.0155元,与上期持平[143] - 加权平均净资产收益率为0.74%,同比下降0.69个百分点[25] 财务业绩:成本和费用 - 营业成本同比增长43.80%至79,230,401.51元,主要由于合并合肥雄鹰、南京三埃和武汉博晟[60] - 营业成本为7923.04万元人民币,较上期5509.81万元增长43.8%[142] - 销售费用同比增长52.79%至28,443,185.57元,因合并后人员数量大幅增长[60] - 销售费用为2844.32万元人民币,较上期1861.53万元增长52.8%[142] - 管理费用同比大幅增长134.15%至28,386,119.19元,同样由于合并导致人员增加[60] - 管理费用为2838.61万元人民币,较上期1212.32万元增长134.1%[142] - 财务费用同比激增2,167.91%至1,972,804.23元,主要因合并后贷款金额增长导致利息支出增加[60] - 研发投入同比增长130.95%至11,685,373.63元,主要由于新增三个公司的研发支出[60] - 2017年上半年研发费用投入1168.54万元,占营业收入7.75%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,184,940.36元,同比改善9.87%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,184,940.36元,相比上期的-40,146,589.53元改善9.9%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,974,316.72元,相比上期的-62,847,692.40元改善3.0%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,400,929.89元,相比上期的11,206,679.87元增长403.3%[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金为131,450,142.76元,相比上期的73,195,357.56元增长79.6%[148] - 购买商品、接受劳务支付的现金为84,806,846.34元,相比上期的65,852,973.30元增长28.8%[149] - 支付给职工以及为职工支付的现金为46,819,175.40元,相比上期的28,006,402.83元增长67.2%[149] - 取得借款收到的现金为81,900,000.00元,相比上期的14,000,000.00元增长485.0%[150] - 期末现金及现金等价物余额为13,628,892.00元,相比上期的52,058,931.33元下降73.8%[150] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4,008,118.84元,相比上期的-56,492,480.34元改善92.9%[151] 资产和负债变动 - 总资产为1,448,755,059.02元,较上年度末增长4.64%[25] - 公司总资产为13.31亿元人民币,较上期12.61亿元增长5.6%[138][139] - 货币资金减少至2842.49万元,占总资产比例从10.08%降至1.96%,同比下降8.12个百分点[66] - 公司货币资金期末余额为2842.49万元,较期初减少4814.17万元(降幅62.9%)[132] - 应收账款同比增长48.67%至399,494,354.58元,因合并导致营业收入增加且回款存在时差[60] - 应收账款期末余额为3.99亿元,与期初3.99亿元基本持平[132] - 应收账款增加至3.99亿元,占总资产比例从44.90%降至27.58%,同比下降17.32个百分点[66] - 存货增加至1.41亿元,占总资产比例从12.11%降至9.74%[66] - 存货期末余额为1.41亿元,较期初增加3523.91万元(增幅33.3%)[132] - 预付款项期末余额为2304.81万元,较期初增加1293.49万元(增幅127.9%)[132] - 无形资产同比大幅增长404.76%至111,520,634.87元,因合并产生的土地、专利权及商标权评估增值[61] - 短期借款同比增长435.00%至74,900,000.00元,主要由于合并合肥雄鹰、南京三埃和武汉博晟[61] - 短期借款增加至7490万元,占总资产比例从2.34%升至5.17%[67] - 短期借款期末余额为7490万元,较期初增加2890万元(增幅62.8%)[133] - 长期借款增加2000万元[36] - 长期借款新增2070.83万元,占总资产比例1.43%[67] - 长期借款期末新增6098.75万元[133] - 长期股权投资为6.8亿元人民币,较上期6.02亿元增长12.9%[138] - 长期股权投资新增6098.75万元,占总资产比例4.21%[67] - 归属于母公司所有者权益合计为11.25亿元,较期初增加910.88万元(增幅0.8%)[135] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,125,331,992.61元[156] 投资与收购活动 - 公司2016年度完成对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟的股权收购并于2016年8月纳入合并范围[7] - 公司2017年6月30日完成对积硕科技的股权收购获中国证监会核准[7] - 公司已完成对积硕科技100%股权的收购[53] - 以自有资金通过子公司收购意大利Epistolio S.r.l. 40%股权[54] - 全资子公司投资Epistolio S.r.l. 40%股权,金额为2698.754923万元[36] - 对Epistolio S.r.l.投资2698.75万元持股40%[67][71] - 公司出资351.5377万欧元收购Epistolio部分股权[108] - 报告期内增加对深科特信息技术有限公司投资3400万元,投资比例为20%[36] - 对深圳市深科特投资3400万元持股20%[67][71] - 参股易往信息技术(北京)有限公司及深圳市深科特信息技术有限公司[56] - 公司投资3250万元获得易往信息4.58%股权[107] - 在国内投资设立合资控股子公司江苏赛摩艾普机器人有限公司[54] - 公司合资成立江苏赛摩艾普机器人有限公司,持股69%,注册资本1161万元[106] 子公司表现 - 子公司合肥雄鹰注册资本1200万元人民币[79] - 子公司合肥雄鹰总资产1.17亿元人民币[79] - 子公司合肥雄鹰营业收入3898万元人民币[79] - 子公司合肥雄鹰净利润406.71万元人民币[79] - 子公司南京三埃注册资本3000万元人民币[80] - 子公司南京三埃总资产1.30亿元人民币[80] - 子公司南京三埃营业收入9297万元人民币[80] - 子公司南京三埃净利润1148.81万元人民币[80] 业务与产品线 - 公司主营业务为散料工厂智能化装备及系统解决方案[32] - 公司下游客户主要分布于火力发电、热电联产、化工、港口码头等行业[6] - 公司业务向粮食、饲料、改性塑料等散料行业智能化领域渗透[48] - 产品线向“智慧电厂”延伸,协助电厂实现智能生产与智慧经营[49] - 计量产品收入同比增长116.70%至91,887,876.98元,毛利率为51.42%[64] 技术与研发 - 公司拥有国内唯一0.2级精度皮带秤制造许可证[34] - 公司高精度皮带秤称重准确度达到世界最高0.2级,获得国际法制计量组织OIML颁发的0.2级证书[38] - 公司共拥有专利126项,其中发明专利31项,实用新型专利95项,PCT15项,软件著作权49项[42] - 报告期内新增专利5项,其中发明专利2项,实用新型专利3项[51] - 截至报告期末共拥有专利126项,其中发明专利31项,实用新型专利95项,PCT15项,软件著作权49项[51] - 公司拥有200多名技术研发人员[44] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为厉达、厉冉、王茜[16] - 厉达家族(厉达/王茜/厉冉)为一致行动人,合计持股141,220,372股(占比47.57%)[117] - 有限售条件股份减少360万股至197,855,618股(占比66.65%)[111] - 无限售条件股份增加360万股至99,000,000股(占比33.35%)[111] - 股份总数保持296,855,618股不变[111] - 公司期末限售股总数197,855,618股,占报告期末总股本约66.5%[114][117] - 控股股东厉达持有84,520,372股限售股(占比28.47%),其中43,823,000股处于质押状态[117] - 股东厉冉持有34,020,000股首发前限售股(占比11.46%),其中11,140,000股处于质押状态[117] - 江苏赛摩科技有限公司持有24,000,000股首发前机构限售股(占比8.08%)[114][117] - 王茜持有22,680,000股首发前个人限售股(占比7.64%)[114][117] - 深圳市汇银海富五号投资合伙企业持有14,700,000股无限售流通股(占比4.95%)[117] - 袁延强持有6,917,755股首发后个人限售股(占比2.33%)[114][117] - 员工持股计划持有5,476,451股首发后机构限售股(占比1.84%)[114][117] - 报告期末普通股股东总数31,129户[117] - 公司董事及高管持股总数保持1.41亿股不变,报告期内无增减持操作[125] - 公司2017年第一次临时股东大会股东参与比例68.31%[83] - 公司2016年年度股东大会股东参与比例67.62%[83] 风险与合规 - 公司存在应收账款无法及时收回的风险因客户付款审批流程长且采取集中支付方式[9] - 资产受限总额4666.16万元,其中房屋2223.21万元、土地838.47万元、银行存款1595.57万元[68] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1600万元[102] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为3000万元[102] - 报告期末实际担保余额合计为0元[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[102] - 公司因筹划发行股份购买资产事项股票自2017年5月2日起停牌[10] - 半年度财务报告未经审计[130] - 公司审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)[17] 利润分配与资本变动 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 专项储备本期提取额为1,055,553.73元[156] - 专项储备本期使用额为379,536.72元[156] - 未分配利润期末余额为202,862,682.19元[156] - 资本公积期末余额为602,958,072.57元[156] - 股本期末余额为296,855,618.00元[156] - 盈余公积期末余额为20,003,839.86元[156] - 其他综合收益变动额为129,188.34元[155] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,080,250,968.32元[163] - 母公司综合收益总额为445,346.15元[161] - 专项储备本期提取金额为702,444.43元[163] - 专项储备本期使用金额为74,913.76元[163] - 上期综合收益总额为6,711,370.76元[165] - 上期对股东分配利润为8,000,000元[165] - 上期专项储备提取金额为679,525元[165] - 上期专项储备使用金额为145,326.04元[165] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益项目金额为899,094.87元[29] - 投资收益亏损11.97万元,占利润总额比例-1.24%[66] 历史沿革与公司设立 - 2005年7月15日公司增资680万元人民币,注册资本增至1,930万元人民币,股权结构变更为厉达63.74%、厉冉30.98%、王茜5.28%[168] - 2005年7月26日公司增资1,100万元人民币,注册资本增至3,030万元人民币,股权结构变更为厉达50%、厉冉30%、王茜20%[168] - 2009年4月20日公司吸收合并后注册资本增加200万元人民币,增至3,230万元人民币,其中厉达新增100万元、厉冉新增60万元、王茜新增40万元[168] - 2011年8月5日江苏赛摩科技有限公司对公司增资800万元人民币,注册资本增至4,030万元人民币,股权结构变更为厉达40.07%、厉冉24.05%、王茜16.03%、江苏赛摩科技19.85%[169] - 2011年8月6日公司以未分配利润转增资本550万元人民币,注册资本增至4,580万元人民币,股权结构变更为厉达41.26%、厉冉24.76%、王茜16.51%、江苏赛摩科技17.47%[169] - 2011年8月16日公司获新股东合计增资1,420万元人民币,注册资本增至6,000万元人民币,股权结构变更为厉达31.50%、厉冉18.90%、王茜12.60%、江苏赛摩科技13.33%等[170] - 2011年9月25日公司改制为股份有限公司,以净资产136,295,477.27元折合6,000万股股份,注册资本6,000万元人民币[170][171] - 2015年5月19日公司首次公开发行2,000万股A股,每股发行价10.25元人民币,募集资金20,500万元人民币,注册资本增至8,000万元人民币[171] - 2016年4月15日公司实施每10股转增20股,总股份由8,000万股增至24,000万股,股本变更为24,000万元人民币[172] - 2016年公司发行股份购买资产及募集配套资金后,总股份增至296,855,618股,股本变更为296,855,618元人民币[173] 会计政策 - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[186] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[186] - 企业合并发生的审计、法律等中介费用于发生时计入当期损益[187] - 发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[187] - 一揽子交易需同时满足四项条件包括交易整体达成完整商业结果等[188][194] - 非同一控制分步合并中原持有股权公允价值与账面价值差额转入当期投资收益[186] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[194] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与应享净资产份额差额调整资本公积[195] - 不丧失控制权部分处置子公司时取得价款与应享净资产份额差额调整资本公积[195] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[189] - 合营安排分类依据包括合营结构、法律形式、合同条款及其他相关事实[196] - 合营安排未通过单独主体达成时划分为共同经营[196] - 合营安排通过单独主体达成时通常划分为合营企业[196] - 共同经营中资产投出或出售仅确认损益中归属于其他参与方的部分[197] - 共同经营中资产减值损失全额确认[197] - 现金等价物需满足期限短(三个月内到期)、流动性强等四个条件[198] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算[199] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[199] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[200] - 处置境外经营时外币报表折算差额