Workflow
科大智能(300222) - 2014 Q4 - 年度财报
科大智能科大智能(SZ:300222)2015-03-26 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润(同比) - 公司2014年营业收入为6.147亿元人民币,同比增长84.51%[23] - 公司2014年营业利润为8013.79万元人民币,同比增长1137.19%[23] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为7688.74万元人民币,同比增长704.64%[23] - 2014年营业收入61472.38万元,同比增长84.51%[37] - 2014年营业利润8013.79万元,同比增长1137.19%[37] - 2014年利润总额9486.75万元,同比增长529.25%[37] - 归属于上市公司股东的净利润7688.74万元,同比增长704.64%[37] - 公司营业收入同比增长84.51%至614,723,848.16元[45] - 公司2014年基本每股收益为0.53元/股,同比增长488.89%[23] - 公司2014年加权平均净资产收益率为7.42%,同比提升5.85个百分点[23] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比) - 销售费用同比增长81.18%至67,458,305.26元[52] - 管理费用同比增长90.27%至98,346,445.91元[52] - 研发投入金额为4212.81万元,同比增长27.79%[54] - 资产减值损失激增715.78%至13,197,784.14元[52] - 营业外收入增长77.81%至15,322,439.78元[52] - 材料成本占营业成本比重为82.79%,金额达297,283,699.42元[51] 财务数据关键指标变化:现金流(同比) - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为4684.39万元人民币,同比增长3404.35%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-13369.26万元,同比大幅下降3327.69%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为13041.82万元,同比增长2152.27%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为4684.39万元,同比大幅增长3404.35%[56] 各条业务线表现 - 公司主要业务涵盖配电自动化系统、用电自动化系统等智能电网领域[11] - 工业自动化业务涉及智能移载系统、智能输送系统和智能装配系统[12] - 配用电自动化业务毛利率较上年同期有所提高[36] - 配用电自动化业务收入为3.65亿元,毛利率36.70%[62] - 工业生产智能化业务收入为2.17亿元,毛利率48.39%[62] - 配用电自动化业务销售量增长3.68%至64,822单位[47] - 信息与通信产品销售量大幅增长62.80%至6,901单位[47] 各地区表现 - 产品已销往全国26个省市自治区[40] - 华东地区收入为3.71亿元,同比增长108.61%,毛利率39.70%[63] - 华中地区收入同比增长394.82%,华南地区收入同比增长340.87%[63] 管理层讨论和指引 - 公司未来5-10年将迎来智能制造装备产业发展的重要战略机遇期[91] - 公司积极推进内涵式和外延式相结合的发展战略[93] - 公司持续加大研发投入和人才引进[93] - 公司适时借助资本市场进行产业横向和纵向扩张[93] - 公司2015年将着力加大国家电网集采招标的项目推进工作[95] - 配电自动化系统当前覆盖率不足9%[89] - 国家电网"十二五"期间配用电环节智能化投资约1079亿元占比37.7%[89] 研发投入 - 研发投入总额为4,212.81万元[52] - 研发投入金额为4212.81万元,同比增长27.79%[54] - 研发投入占营业收入比例为6.85%,较上年同期9.90%下降[54] 资产和负债结构变化 - 公司2014年末总资产为17.533亿元人民币,同比增长121.74%[23] - 公司2014年末总负债为4.281亿元人民币,同比增长179.03%[23] - 公司2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为12.882亿元人民币,同比增长111.43%[23] - 货币资金占总资产比例从46.05%下降至24.59%,减少21.46个百分点,主要因非同一控制下合并子公司所致[64] - 存货占总资产比例从7.71%上升至16.00%,增加8.29个百分点,主要因合并子公司及销售规模增长导致库存增加[64] - 商誉占总资产比例从0.68%大幅上升至24.85%,增加24.17个百分点,主要因非同一控制下合并子公司所致[66] - 预收款项占总资产比例从0.93%上升至9.72%,增加8.79个百分点,主要因合并子公司及销售规模增加所致[67] - 在建工程占总资产比例从7.70%下降至0.27%,减少7.43个百分点,主要因募投项目建设完工转入固定资产[64] - 短期借款占总资产比例从1.08%下降至0.03%,减少1.05个百分点,主要因公司归还银行短期借款所致[67] - 固定资产占总资产比例从8.94%上升至10.31%,增加1.37个百分点,主要因募投项目完工及合并子公司所致[64] 应收账款 - 2014年12月31日应收账款净额为28015.31万元,其中80.75%账龄在一年内[30] - 2013年12月31日应收账款净额为15484.31万元[30] 政府补助和营业外收入 - 公司2014年计入当期损益的政府补助为694.2万元人民币[25] - 营业外收入增长77.81%至15,322,439.78元[52] 重大资产重组和收购 - 公司通过重大资产重组合并永乾机电2014年4-12月经营业绩[36] - 公司以5.26亿元人民币收购上海永乾机电100%股权[117][118] - 永乾机电2014年贡献净利润4197.77万元占公司净利润总额54.6%[117] - 公司以2850万元收购上海乾承机械57%股权[117][122] - 乾承机械2014年12月贡献净利润87.26万元占净利润总额1.13%[117] - 永乾机电2014年实际净利润5324.1万元超额完成5220万元业绩承诺[121] - 公司发行4017.25万股(每股11.13元)用于收购永乾机电股权[120][124] - 配套融资发行1572.33万股募集1.75亿元资金[119][124] - 其中7888万元用于支付永乾机电现金对价款[118][119] - 9612万元用于对永乾机电增资补充营运资金[119] - 永乾机电2015-2016年业绩承诺分别为6264万元和7517万元[121] - 公司收购永乾机电100%股权并于2014年4月15日完成工商变更登记[129] - 公司全资子公司永乾机电收购乾承机械57%股权并于2014年12月完成资产过户[130] - 公司向实际控制人黄明松非公开发行股份募集配套资金总额1.75亿元[136] - 募集资金中7888万元用于支付永乾机电股权收购现金对价[136] - 募集资金中9612万元用于对永乾机电增资补充营运资金[136] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购上海永乾机电合并其2014年4-12月业绩[88] 募集资金使用 - 募集资金总额为44,908.08万元,报告期投入2,680.9万元,累计已投入31,355.14万元[69] - 募集资金专户2014年末余额为14,395.68万元,累计获得利息收入2,511.56万元[71] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目投资进度为65.79%,累计投入金额7,125.29万元[73] - 研发中心建设项目已变更且投资完成100%,累计投入金额383.06万元[73] - 市场营销网络建设项目已变更且投资完成100%,累计投入金额1,303.58万元[73] - 永久性补充流动资金项目已变更且投资完成100%,累计投入金额3,735.43万元[73] - 购买发展用地项目投资完成100%,累计投入金额1,128.91万元[73] - 智能一次开关设备产业化项目已发生重大变化,本期投入为负2,600.7万元[73] - 成立北京全资子公司投资进度仅35.48%,累计投入金额354.79万元[73] - 承诺投资项目小计本期投入金额5,935.21万元,累计投入金额12,547.36万元[73] - 成立成都子公司项目已发生重大变化但投资完成100%,累计投入金额2,000万元[73] - 设立南京电力自动化研发机构投资完成100%,累计投入金额1,000万元[73] - 增资收购烟台正信电气有限公司金额为1800万元人民币,持股比例100.00%[74] - 归还银行贷款金额为1000万元人民币,完成进度100.00%[74] - 补充流动资金金额为11524.08万元人民币,完成进度100.00%[74] - 超募资金投向小计金额为28656.08万元人民币,实际支出为-3254.31万元,剩余18807.78万元[74] - 募集资金合计金额为44908.08万元人民币,实际支出2680.9万元,剩余31355.14万元[74] - 智能一次开关设备产业化项目使用超募资金7332万元人民币[74] - 研发中心建设项目总投资2490.00万元人民币[74] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施地点变更新购约8亩土地[74] - 智能一次开关设备产业化项目建设用地约27亩[74] - 两个募投项目计划完成时间调整为2014年8月31日(原计划分别为2013年5月31日和2014年2月28日)[74] - 公司终止市场营销网络建设项目并将剩余募集资金1162.42万元及利息永久补充流动资金[75] - 公司终止北京科能电通科技超募项目并将剩余资金及利息转回超募专户[75] - 公司终止四川科智得科技超募项目并将分配货币资金转回超募专户(不足2000万元由自有资金补足)[75][78] - 公司超募资金总额为28656.08万元[77] - 公司使用超募资金1000万元偿还银行贷款及3400万元永久补充流动资金[77] - 公司使用超募资金3000万元购买发展用地[78] - 公司使用超募资金7332万元建设智能一次开关设备产业化项目[78] - 公司使用超募资金1000万元设立南京电力自动化研发机构[78] - 公司使用超募资金2000万元成立成都子公司[78] - 公司使用超募资金1000万元成立北京全资子公司[78] - 公司使用超募资金4000万元永久补充流动资金已实施完毕[80][81] - 公司使用超募资金1800万元增资烟台正信电气有限公司获得51%股权[81] - 公司使用超募资金4700万元(含利息575.92万元)永久补充流动资金已实施完毕[81] - 公司以超募资金2000万元出资设立控股子公司四川科智得科技有限公司持股66.67%[81] - 公司使用超募资金3000万元购买发展用地项目结余募集资金1862.69万元[82] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目结余募集资金1260.73万元(含利息)[82] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目应付未付金额3704.64万元[82] - 公司终止北京科能电通科技超募项目并将剩余资金转回超募专户[79] - 公司终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金[79] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次金额2000-3000万元[81][82] - 市场营销网络建设项目募集资金总额为1,162.42万元,实际累计投入1,162.42万元,投资进度达100%[84] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目募集资金总额为466.07万元,实际累计投入466.07万元,投资进度达100%[85] - 研发中心建设项目募集资金总额为2,106.94万元,实际累计投入2,106.94万元,投资进度达100%[85] - 三项变更项目合计募集资金总额为3,735.43万元,实际累计投入3,735.43万元[85] - 市场营销网络建设项目变更原因为南方电网投资进度调整及区域营销中心战略优化[85] - 智能配电网项目变更原认为项目已建设完成并达到预定可使用状态[85] - 所有变更项目均达到预计效益且未发生重大可行性变化[84][85] - 项目变更决策经2013年第二次临时股东大会审议通过[85] - 公司终止募投项目主要为提高资金使用效率及适应市场环境变化[85] - 募集资金变更程序符合深交所创业板监管要求及公司管理制度[85] - 公司对"智能配电网通信与监控终端产业化建设项目"进行结项并停止投入募集资金[86] 子公司业绩 - 子公司科大智能电气总资产4.567亿元净资产3.413亿元营业收入2.395亿元净利润2873万元[87] - 子公司上海永乾机电总资产4.33亿元净资产2.541亿元营业收入2.805亿元净利润5518万元[87] - 子公司烟台正信电气总资产8874万元净资产4795万元营业收入6113万元净利润1499万元[87] - 子公司科大智能合肥总资产4163万元净资产-185万元营业收入2902万元净利润-832万元[87] - 子公司四川科智得总资产3793万元净资产3205万元营业收入1648万元净利润179万元[87] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配以总股本108,000,000股为基数每10股派发现金0.50元(含税)共计派发现金股利5,400,000元[102] - 2014年度现金分红总额为13,111,662.08元,占归属于上市公司股东净利润的17.05%[108] - 2014年度每10股派发现金0.80元(含税),同时以资本公积金每10股转增9股[105][106] - 2014年母公司可供分配利润为51,366,222.05元[105][106] - 现金分红占2014年利润分配总额比例为100%[105] - 2013年度现金分红5,400,000.00元,占当年净利润比例达56.51%[109] - 2012年度现金分红5,400,000.00元,占净利润比例为18.87%[109] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[103] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为76,887,353.95元[106] - 2014年分配股本基数为163,895,776股[105][106] - 2013年5月派发现金股利5,400,000.00元[106] 股权结构和股东变化 - 公司总股本从1.08亿股增加至1.639亿股,增幅为51.8%[155][158] - 非公开发行新股5589.5776万股用于重大资产重组[155][157][158] - 有限售条件股份数量从6750.8028万股增至9763.275万股,占比从62.51%降至59.46%[155] - 无限售条件股份数量从4049.1972万股增至6626.3026万股,占比从37.49%升至40.54%[155] - 按新股本计算2013年基本每股收益从0.09元降至0.06元,下降33%[158] - 2013年末每股净资产从5.64元降至3.72元,下降34%[158] - 新余东财投资解除限售3078万股[162] - 蔡剑虹通过非公开发行获得2095.9073万股限售股[162][157] - 黄明松持有5350.452万股限售股,包含首发及非公开发行股份[162] - 中国-比利时直接股权投资基金获得236.3025万股非公开发行限售股[162][157] - 公司非公开发行股票55,895,776股用于重大资产重组,发行价格为11.13元/股[164][165] - 公司股份总数从108,000,000股增加至163,895,776股,增幅为51.76%[165] - 控股股东黄明松持股比例为40.33%,持有66,098,270股,其中有限售条件股份为53,504,520股[169] - 股东蔡剑虹持股比例为12.79%,持有20,959,073股,全部为有限售条件股份[169] - 上海珠联投资合伙企业持股比例为4.03%,持有6,604,113股,全部为有限售条件股份[169] - 报告期末股东总数为6,231户,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为6,747户[167] - 股东朱宁持股比例为3.44%,持有5,641,229股,全部为无限售条件股份[169] - 股东龚伟持股比例为2.74%,持有4,489,663股,全部为有限售条件股份[169] - 股东马希骅持股比例为2.62%,持有4,300,000股,全部为无限售条件股份[169] - 中科大资产经营有限责任公司持股比例为2.47%,持有4,050,000股,全部为无限售条件股份[169] - 控股股东变更为黄明松,变更日期为2014年06月16日[172] - 实际控制人报告期内未