收入和利润(同比环比) - 营业收入为239,005,917.13元,同比增长198.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5,730,647.10元,同比增长124.11%[8] - 基本每股收益为0.02元/股,同比增长122.22%[8] - 加权平均净资产收益率为0.39%,同比增长3.34%[8] - 营业收入同比增长198%至2.39亿元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长124.11%至573.06万元人民币[26] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长112.70%至155.02%[51] - 2017年1-6月净利润变动区间为300万元至1,300万元(上年同期为-2,362.58万元)[51] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比下降43.6%至497.13万元人民币[26][27] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长66.71%至3.92亿元人民币[31][33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,315,854.57元[9] - 计入当期损益的政府补助为531,999.09元[9] - 金融资产公允价值变动及投资收益为2,368,459.41元[9] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为2,317,053.46元[53] - 期末以公允价值计量的金融资产金额为2,317,053.46元[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-135,162,444.92元,同比下降60.00%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.21%至3.13亿元人民币[31][33] - 投资支付现金同比增长100%至4.6亿元人民币[31][33] 资产和权益变化 - 总资产为2,333,270,382.38元,较上年度末增长23.31%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,750,717,797.33元,较上年度末增长94.65%[8] - 资本公积同比增长113.22%至14.95亿元人民币[17][24] - 短期借款同比下降54.42%至2.87亿元人民币[17][19] - 无形资产同比增长61.6%至9.73亿元人民币[17][18] - 预付款项同比增长90.18%至1319.26万元人民币[17] 非公开发行股票 - 非公开发行股票数量不超过5700万股预计募集资金总额不超过约89483.1万元人民币[37] - 募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏泰矿业100%股权含锌渣综合回收系统技术改造工程及补充流动资金[37] - 调整后非公开发行A股股票数量不超过54731556股[44] - 调整后非公开发行股票募集资金总额不超过人民币86147.47万元[44] - 公司向六名特定对象非公开发行51554440股新股募集配套资金[46] - 中国证监会核准公司非公开发行不超过54731556股新股[45] - 公司于2016年8月25日公告2015年度非公开发行股票预案第四次修订稿[44] - 非公开发行股票申请于2016年9月7日经中国证监会发行审核委员会审核通过[45] - 公司于2016年6月28日收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书[43] - 公司于2016年8月22日收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书[44] - 非公开发行A股普通股51,554,440股,每股发行价格16.71元,实际募集资金总额861,474,692.40元[48] - 扣除发行费用16,783,674.83元后,实际募集资金净额为844,691,017.57元[48] - 新增注册资本51,554,440.00元,余额793,136,577.57元转入资本公积-股本溢价[48] - 公司注册资本由271,840,827元变更为323,395,267元[49] 公司治理 - 报告期内无违规对外担保情况[54] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[55]
罗平锌电(002114) - 2017 Q1 - 季度财报