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罗平锌电(002114) - 2014 Q2 - 季度财报
罗平锌电罗平锌电(SZ:002114)2014-08-14 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入3.10亿元,同比增长73.53%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损2615.10万元,同比减亏57.77%[20] - 基本每股收益-0.10元/股,同比改善70.59%[20] - 加权平均净资产收益率-3.47%,同比改善33.49个百分点[20] - 公司主营业务收入305,324,168.92元,同比上升93.46%[28] - 营业利润-17,566,895.78元,同比增长73.42%[28] - 归属于母公司股东的净利润-26,151,035.53元,同比增长57.77%[28] - 公司营业收入总计305,324,168.92元,同比增长93.46%[33][34] - 公司营业总收入同比增长73.5%至3.10亿元[112] - 归属于母公司所有者的净亏损同比收窄57.8%至-2615万元[113] - 基本每股收益从-0.34元改善至-0.10元[113] - 母公司营业收入同比增长29.8%至2.43亿元[114] - 母公司净利润亏损同比收窄28.4%至-4211万元[115] - 本期净利润为-50.43亿元[127] - 母公司本期净利润为-4211.28万元[129] - 本期净利润为负人民币5610.81万元[131] 成本和费用(同比环比) - 主营业务成本238,309,722.37元,同比增加44.51%[28] - 管理费用44,046,914.29元,同比增加69.35%[28][30] - 财务费用12,259,779.30元,同比下降29.43%[28][30] - 营业总成本同比增长35.6%至3.17亿元[112] - 资产减值损失同比增长1668%至952万元[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3322.16万元,同比改善392.39%[20] - 经营活动现金流量净额33,221,634.89元,同比增加392.39%[28][30] - 筹资活动现金流量净额-124,585,860.72元,同比下降998.47%[28][30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,468,190.26元,相比上期的-11,448,779.26元显著改善[121][122] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,038,142.39元,上期为-6,908,325.51元,实现由负转正[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-124,585,860.72元,上期为-11,341,721.50元,净流出扩大[122][123] - 现金及现金等价物净增加额本期为-91,079,528.07元,上期为-29,698,826.27元,净减少幅度扩大[123] - 期末现金及现金等价物余额为38,740,023.67元,相比期初的129,819,551.74元下降70.2%[123] - 取得借款收到的现金本期为200,500,000元,相比上期的350,000,000元下降42.7%[122][123] - 偿还债务支付的现金本期为370,000,000元,相比上期的345,000,000元增加7.2%[122][123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为310,524,374.13元,相比上期的248,031,952.05元增长25.2%[121] - 经营活动现金流量净额转正为3322万元[118] - 投资活动现金流入850万元主要来自其他投资活动[118] 业务线表现 - 锌锭销量14,464.968吨,同比增加5,195.858吨,增幅56.06%[28][30] - 铅精矿销量2,651.768吨,同比增加1,826.709吨,增幅221.40%[28][30] - 有色金属冶炼业务收入300,950,744.32元,同比增长90.72%[33] - 发电业务收入4,373,424.60元,同比增长15,235.70%[33] - 锌锭产品收入186,963,416.40元,同比增长56.71%[33] - 铅精矿产品收入27,103,921.56元,同比增长237.89%[33] - 锌精矿产品收入76,531,843.07元,同比增长100.00%[34] 地区表现 - 上海地区收入127,659,041.39元,同比增长6.77%[34] - 广东地区收入61,264,751.75元,同比增长408.09%[34] 子公司表现 - 普定县德荣矿业子公司净利润20,364,909.29元[41] - 普定县向荣矿业子公司净利润9,256,223.47元[41] 管理层讨论和指引 - 锌价上升行情推动收入增长,但公司仍处亏损状态[26] - 公司计划不派发现金红利且不进行公积金转增股本[5] - 公司预计2014年1-9月净利润为1000至2000万元[48] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-4562.19万元[48] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配净利润15%[81] - 公司任何三个连续年度现金分红累计不低于该三年年均可分配利润30%[81] - 控股股东承诺自2014年6月9日起六个月内不再筹划重大事项[87] - 云南能投原计划获取控股股东49%股权但合作于2014年6月终止[86][87] 关联交易 - 与控股股东关联交易中购买硫酸金额为341.88万元[60] - 购买蒸汽金额为76.92万元[60] - 购买水金额为1.4万元[60] - 购买焙砂加工费金额为34.19万元[60] - 销售二氧化硫金额为85.47万元[61] - 应付关联方债务期初余额为0万元,本期发生额总计10,400万元,其中罗平县锌电公司5,400万元,贵州泛华矿业集团有限公司5,000万元[64] - 应付关联方债务期末余额总计2,400万元,其中罗平县锌电公司1,400万元,贵州泛华矿业集团有限公司1,000万元[64] - 关联债权债务减少融资成本,降低财务费用,扩展融资渠道并获得财务杠杆收益[64] - 公司报告期无其他重大关联交易[65] - 关联交易需遵循市场化原则及法规程序[77] 担保情况 - 报告期末实际对外担保余额合计16,440万元,占公司净资产比例22.10%[70][71] - 对外担保额度合计16,440万元,全部为资产负债率超过70%的被担保对象提供[71] - 公司对子公司担保额度为0万元,实际发生额及余额均为0[70][71] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[71] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[71] 重大资产重组承诺 - 向荣矿业和德荣矿业2013年、2014年、2015年承诺净利润分别不低于2497.32万元、5389.29万元和8364.49万元[76] - 重大资产重组后非公开发行股份锁定期为36个月[75] - 交易完成后12个月内不向罗平锌电注入3个采矿权[75] - 持有罗平锌电股份超5%时优先委托其代理销售铅锌矿产品[75] - 持有罗平锌电股份超5%时出售矿业股权需给予优先购买权[76] - 利润补偿期限为2013年1月1日至2016年7月31日[76] - 若三年累计净利润未达承诺将以现金补足差额[76] - 利润补偿需在2015年报出具后三个月内完成[76] - 并购标的公司作价为人民币6.3亿元[78] - 业绩补偿基准日为2015年12月31日[77] - 若标的公司期末调整后价值低于并购作价需现金补偿[78] - 补偿期限为2013年1月1日至2015年12月31日[77] - 标的公司投入生产后12个月内需向第三方或罗平锌电出售股权[78] - 标的公司净资产评估需由具备证券资格机构执行[77] - 承诺避免新增与罗平锌电构成实质性竞争的业务[78] - 标的公司资产权属清晰无质押及司法冻结[77] - 房屋建筑产权证书需在资产交割日前办理完成[77] - 芦茅林铅锌矿2016年产量承诺不低于40万吨[80] - 芦茅林铅锌矿2017年产量承诺不低于50万吨[80] - 芦茅林铅锌矿2016年扣非净利润预测为4794.71万元[80] - 芦茅林铅锌矿2017年扣非净利润预测为5402.78万元[80] - 若产量未达承诺值,泛华矿业需以现金补偿,补偿金额与净利润预测和产量缺口挂钩[80] - 贵州泛华矿业集团承诺在持股超5%前提下,不新增与罗平锌电构成竞争的业务[79] - 其他矿业公司铅锌矿达产后的12个月内,需向独立第三方或罗平锌电出售股权[79] - 罗平锌电对其他矿业公司股权享有优先购买权[79] - 重组完成后36个月内,公司治理结构和董监高设置保持基本稳定[80] - 泛华矿业承诺就董事会董事候选人的提名不超过2名[80] 生产安全事故 - 公司锌厂砷化氢中毒事故造成8人中毒其中3人死亡[85] - 公司因生产安全事故受到经济处罚23万元[83] - 董事许克昌因生产安全事故事件被罚款11.019万元占上一年年收入45%[83] - 高级管理人员杨建兴因生产安全事故事件被罚款8.6126万元占上一年年收入40%[83] - 高级管理人员赵德军因生产安全事故事件被罚款3万元[83] - 锌厂6万吨/年电锌系统于2014年3月24日恢复生产[85] 财务数据关键指标变化(非现金流和损益) - 总资产15.22亿元,较上年末减少14.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.44亿元,较上年末减少3.00%[20] - 非经常性损益净额-148.98万元,主要包含政府补助207.08万元[24] - 货币资金减少65.7%,从期初1.94亿元降至期末6643.63万元[106] - 短期借款减少34.7%,从期初6.00亿元降至期末3.92亿元[107] - 存货减少32.4%,从期初2.54亿元降至期末1.72亿元[106] - 流动资产合计减少40.6%,从期初5.13亿元降至期末3.05亿元[106] - 应付票据减少62.0%,从期初1.58亿元降至期末6000万元[107] - 母公司应收账款下降85.6%,从期初2461.37万元降至期末355.51万元[110] - 母公司货币资金减少65.0%,从期初1.76亿元降至期末6138.79万元[110] - 资产总计减少14.0%,从期初17.70亿元降至期末15.22亿元[107] - 未分配利润亏损扩大10.7%,从期初-2.45亿元增至期末-2.71亿元[108] - 母公司短期借款减少23.1%,从期初5.10亿元降至期末3.92亿元[111] - 所有者权益合计下降5.6%至7.01亿元[112] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末为757,385,365.64元,相比年初的781,605,448.53元下降3.1%[123][125] - 未分配利润本期期末为-271,379,927.41元,相比年初的-245,228,891.88元亏损扩大10.7%[123][125] - 归属于母公司所有者权益合计年初余额为213.67亿元[126][127] - 所有者投入资本增加61.90亿元[127] - 专项储备本期提取额为790.54万元,使用额为733.74万元[127][128] - 期末归属于母公司所有者权益合计为78.16亿元[128] - 母公司所有者权益合计年初余额为7.43亿元[129] - 母公司专项储备本期提取额为289.21万元,使用额为266.62万元[129][130] - 母公司期末所有者权益合计为7.01亿元[130] - 公司实收资本(或股本)从年初的人民币1.84亿元增加至期末的人民币2.72亿元,增长约47.9%[131][132] - 资本公积从年初的人民币1.68亿元大幅增加至期末的人民币6.99亿元,增长约315.7%[131][132] - 所有者权益合计从年初的人民币1.80亿元增加至期末的人民币7.43亿元,增长约313.4%[131][132] - 所有者投入资本增加人民币6.19亿元,其中股本增加人民币8798.88万元,资本公积增加人民币5.31亿元[131] - 专项储备本期提取人民币717.81万元,使用人民币707.45万元,净增加人民币10.37万元[132] 股本和股东结构 - 公司股份总数保持不变为271,840,827股[91] - 有限售条件股份占比68.27%共185,587,477股[91] - 国有法人持股占比35.90%共97,597,600股[91][93] - 其他内资持股占比32.37%共87,989,877股[91] - 无限售条件股份占比31.73%共86,253,350股[91] - 罗平县锌电公司质押股份48,000,000股[93] - 贵州泛华矿业质押股份46,080,400股[93] - 报告期末普通股股东总数26,381人[93] - 前十大股东中境内自然人持股最高为孙定勋1,033,300股占比0.38%[93] - 公司总股本为2.72亿股,其中无限售条件股份占31.73%,有限售条件股份占68.27%[136] - 公司控股股东为罗平县锌电公司,持有公司35.90%股份,最终控制人为云南省罗平县财政局[138] 重要项目投资 - 电锌污水深度处理工程项目计划投资总额为2300.26万元[44] - 本报告期该项目投入金额为0万元[44] - 截至报告期末累计实际投入金额为0万元[44] 人事变动 - 公司财务总监变更周新标于2014年4月21日接任[101] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币[143] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[144] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量 合并成本与可辨认净资产份额差额确认为商誉或计入当期损益[145] - 合并财务报表范围包括拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体 内部交易和往来已抵销[147] - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月且价值变动风险很小的投资[148] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算 资产负债表日货币性项目按当日汇率折算差额计入损益[149] - 金融资产和金融负债分为以公允价值计量等五类[152] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价 无活跃市场时采用估值技术确定[153][157] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或风险报酬转移[154] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[156] - 单项金额重大的应收款项标准为超过200万元人民币[161] - 账龄1年以内(含1年)的应收款项坏账计提比例为5%[162] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[162] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为20%[162] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为40%[162] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为60%[162] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[162] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[166] - 低值易耗品采用五五摊销法进行摊销[168] - 包装物采用一次摊销法进行摊销[168] - 公司无投资性房地产业务[174] - 房屋及建筑物折旧年限10-45年,残值率5.00%,年折旧率9.7-2.16%[176] - 机器设备折旧年限10-30年,残值率5.00%,年折旧率9.7-3.23%[176] - 电子设备折旧年限6-8年,残值率5.00%,年折旧率16.17-12.13%[176] - 运输设备折旧年限5-8年,残值率5.00%,年折旧率19.4-12.13%[176] - 其他设备折旧年限5年,残值率5.00%,年折旧率12.13%[176] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[185] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入[186] - 一般借款资本化金额按加权平均资产支出乘以资本化率计算[186] - 长期待摊费用按实际支出入账,在受益期内平均摊销[190] - 收入确认标准包括商品所有权风险和报酬转移、金额可靠计量