中天精装(002989) - 内部审计管理制度(2025年12月)
深圳中天精装股份有限公司 内 部 审 计 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")为规范内部审 计工作,提高内部审计工作质量,建立内部审计部门的激励与约束机制,树立 风险防范意识,提高公司风险管理水平 ,保护投资者合法权益,特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业内部控制基本规 范》(以下简称"《规范运作》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律规章及《公司章程》的规定,结合 公司的实际情况制定。 第三条 本制度所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通 过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 公司依照国家有关法律、行政法规、部门规章及《上市规则》《规 范运作》的规定, 结合公司所处行业和生产经营特点,建立内部审计制度,防 范和控制公司风险,增强公司信息 ...