钱江水利(600283) - 钱江水利开发股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订)
钱江水利开发股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强钱江水利开发股份有限公司(以下简称 "钱江水利"或"公司")内部审计工作,规范内部审计工 作程序,提升内部审计工作质量,根据《中华人民共和国审 计法(2021)》《审计署关于内部审计工作的规定》(中华 人民共和国审计署令第 11 号)《中央企业内部审计管理暂 行办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第 8 号)《关 于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资发监 督规[2020]60 号)以及上级单位有关管理办法,制定本办法。 第二条 本办法适用于钱江水利总部及下属全资、控股、 相对控股但拥有实际管理控制权的分公司和子公司(以下简 称"各分(子)公司"。 第三条 本办法所称内部审计是指钱江水利内部审计机 构依据国家有关法律法规、财经制度和公司内部管理规定, 对本企业及所属企业的财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理、干部履职实施独立、客观的监督、评价和建议,以 促进企业完善治理和实现目标的活动。 第二章 内部审计机构与审计人员 第六条 钱江水利总部及各分(子)公司内部审计机构 应当在本企业党组织、董事会(或主要负责人)直接领导下 ...