新联电子(002546) - 审计委员会年报工作规程(2025年12月)
治理机制完善 - 公司制定审计委员会年报工作规程[2] - 原规程(2024年4月)废止[5] 审计委员会职责 - 年报编制披露中履职尽责并协调事务所[2] - 财务报告审计中有协调、审核等职责[3] - 确定审计工作时间安排[3] - 督促事务所按时提交审计报告[3] - 审议审计后财务报告并提交董事会[3] - 提议续聘或改聘事务所时核查资格并评价[3] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不改聘,改聘需多流程审议[4] 沟通协调 - 董事会秘书负责协调审计委员会与各方沟通[4]