百通能源(001376) - 内部审计制度
百通能源百通能源(SZ:001376)2025-11-24 13:16

审计部门设置 - 公司设立监察审计办公室负责内部审计,下设内审部[4] 审计工作安排 - 内审部至少每半年对重点披露事项专项审计并提交报告[7] - 内审部至少每季度向董事会审计委员会报告工作情况[7] 审计流程规定 - 开展审计工作前1个工作日内送达审计通知书[11] - 现场审计结束后原则上10个工作日内出具审计报告[11] 审计资料管理 - 审计文件资料保存时间不少于10年[11] 审计人员管理 - 审计工作实行内部复核质量控制机制[13] - 阻碍或配合不力责任人、违规审计人员依制度处理[17] - 有突出贡献审计人员给予物质奖励[19]