浩辰软件(688657) - 内部审计制度
浩辰软件浩辰软件(SH:688657)2025-10-28 09:51

审计委员会 - 独立董事占比不低于半数,会计专业人士担任召集人[3] 内审部设置 - 设专职负责人1名,由审计委员会提名,董事会任免[10] - 直接向审计委员会汇报工作,保持实质独立[5] 工作要求 - 每季度提交工作报告,年度和半年度结束后提交内审报告[7] - 内审资料保存不少于十年,遵循相关原则[7][3] 被审计对象 - 配合工作,提供资料、整改问题并反馈[12] 内审部职责 - 督促整改内控缺陷,重大问题及时报告[9]