*ST宝鹰(002047) - 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司截止2025年6月30日内部控制审计报告
宝鹰股份宝鹰股份(SZ:002047)2025-10-24 15:20

财务审计 - 大华会计师事务所审计宝鹰股份2025年6月30日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 宝鹰股份于2025年6月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]