森萱医药(830946) - 2022年度内部控制鉴证报告
森萱医药森萱医药(BJ:830946)2023-03-28 16:00

天衡专字(2023)00266 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2022年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司 与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 江苏森萱医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2023)00266 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 唱片 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mcf.exv.cn)"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn)"进行查报 。 内部控制鉴证报告 中国注册会计师:魏春霞 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号--- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部控制有 效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他 ...