晨光电缆(834639) - 2024年内控审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]