坤博精工(873570) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计浙江坤博精工科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防错风险,推测未来内控有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月25日[11]
内部控制审计 - 审计浙江坤博精工科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防错风险,推测未来内控有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月25日[11]