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达 意 隆(002209) - 《内部审计制度》(2025年修订)
达意隆达意隆(SZ:002209)2025-09-29 13:03

(2025 年修订) 广州达意隆包装机械股份有限公司《内部审计制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,提高内部审计工作质量,加大审计监 督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工作程序,确保公司各项内部控制制度 得以有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则第1101号—— 内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、行政法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指对公司财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司完善治理、实现经营目标 的管理活动。 第三条 内部审计的范围包括本公司、全资子公司、控股子公司、具有重要影响 的参股公司、分公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管 理的部门或企业。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设置审 ...