久其软件(002279) - 审计委员会年报工作制度(2025年9月)
审计制度安排 - 制度制定目的是促进公司规范运作等[3] - 制度于2010年2月25日通过,2025年9月26日第1次修订[8] 审计流程 - 会计年度结束后管理层向审计委员会汇报生产经营等进展[4] - 审计委员会与审计机构协商财务报告审计时间安排[5] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[6] - 年审会计师进场前审计委员会与其沟通并评估能力[4] 会计师聘任 - 续聘或改聘年审会计师需审计委员会评价后经董事会、股东会[5] 报告审核与保密 - 审计委员会审核财务报告并提交监督报告[9] - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[10]