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海思科(002653) - 内部审计制度
海思科海思科(SZ:002653)2025-09-23 10:47

审计制度 - 公司设立审计监察中心负责内部审计,受董事会审计委员会监督指导并报告[4] - 审计监察中心至少每季度报告内部审计情况,每年至少提交一次报告[8][14] - 审计委员会督导半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] - 被审计单位15个工作日内可对审计报告提异议[12] - 审计工作资料保存不少于十年[14] 其他规定 - 内部审计问题列为部门绩效考核重要项目[18] - 审计机构经费列入年度财务预算[20] - 制度自董事会审议通过生效,由其解释修订,2025年9月颁布[22][23]