业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为301,529.43万元、335,507.01万元、372,134.92万元和200,084.45万元,呈增长趋势[41][48] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为11,182.24万元、24,212.13万元、13,219.68万元和14,462.46万元[48][49] - 报告期内公司毛利率分别为69.51%、71.02%、71.46%和72.96%,总体呈上升趋势[51] 用户数据 - 无 未来展望 - 中国住院手术数目预计将由2023年的0.83亿例增加至2032年的1.03亿例[21] - 中国全身麻醉诊断性内窥镜检查程序数目预计将由2023年的0.18亿例增加至2032年的0.27亿例[21] - 中国麻醉药物市场预计自2023年起将以5.3%的复合年增长率达到2033年的341亿元[21] - 中国肠外营养药物市场预计2033年达207亿元,2023年起复合年增长率为2.5%[29] 新产品和新技术研发 - 2025年5月,HSK21542注射液“腹部手术后的轻、中度疼痛”适应症获批上市[154] - HSK16149胶囊于2024年5月获批“成人糖尿病性周围神经病理性疼痛”适应症,6月获批带状疱疹后神经痛适应症[155] - 考格列汀片于2024年6月获批,相关开发支出转入无形资产[156] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立了《研发费用核算管理办法》《绩效管理制度》《假勤管理制度》等进行研发项目管理[170] 财务数据 - 报告期各期公司应收账款周转率分别为4.84、4.39、4.55、4.50,呈下降趋势[74][75] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为34,599.99万元、28,129.03万元、27,160.79万元和31,720.26万元[9] - 2023 - 2025年6月公司存货周转率分别为3.03次/年、3.10次、3.84次/年和3.78次/年,高于同行业平均水平[116] - 2023 - 2025年6月公司研发投入分别为96,085.54万元、87,542.69万元、100,094.35万元和19,381.55万元,资本化研发支出占比分别为53.39%、40.98%、37.65%和26.14%,高于同行业平均水平[10] - 2023年、2024年公司现金分红金额分别为22,282.36万元和46,392.50万元,占净利润比例分别为75.50%和117.31%[11] 股权变动 - 王俊民、范秀莲、郑伟于2025年3月解除一致行动关系,此后王俊民为控股股东,表决权占比40.11%[11] 行政处罚 - 报告期内公司存在1起消防相关行政处罚[11] 其他投资 - 公司对海保人寿认缴金额未实缴完毕,该投资为财务性投资[11] 产品收入结构 - 2025年1 - 6月自产产品收入150,652.54万元,占比75.95%;合作产品收入47,191.74万元,占比23.79%;其他主营业务收入521.51万元,占比0.26%[19] - 2025年1 - 6月麻醉产品收入79,647.94万元,占比40.15%;肠外营养系收入20,645.32万元,占比10.41%;肿瘤止吐收入16,311.57万元,占比8.22%;其他适应症收入34,047.70万元,占比17.16%[19] 产能利用率 - 2025年1 - 6月大容量注射剂产能利用率为33.94%,小容量注射剂为23.66%,冻干粉针剂为100.53%,片剂为22.45%[38] - 2025年1 - 6月环泊酚注射液产能利用率为69.98%,甲磺酸多拉司琼注射液为13.29%,氟哌噻吨美利曲辛片为74.33%,注射用甲泼尼龙琥珀酸钠为62.43%,脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液为69.21%[38][39] 资产减值 - 2024年度公司相关产品销售收入与2022年基本持平,外包袋采购金额较2022年有所下降[131] - 截至2025年6月末,公司固定资产减值准备期末余额为103.62万元[146][148] - 2024年度,公司对雷诺嗪缓释片项目的开发支出计提了2800万元减值准备[154] 费用情况 - 2025年1 - 6月销售费用72,738.74万元,占比36.35%;2024年度136,183.73万元,占比36.60% [46] - 2025年1 - 6月管理费用19,614.63万元,占比9.80%;2024年度40,140.97万元,占比10.79% [46] - 2025年1 - 6月研发费用34,178.60万元,占比17.08%;2024年度62,413.50万元,占比16.77% [46] - 2025年1 - 6月财务费用491.50万元,占比0.25%;2024年度1,403.96万元,占比0.38% [46] 收入确认 - 合作生产模式下,原料药收入以对方验收为履约义务完成时点,专利授权收入为授权专利时点,市场推广服务为完成相关服务验收时[60] - 海创HC - 1119相关权益转让完成时点为完成相关条件验收时[61] 关联交易 - 2022年公司向海创药业销售金额为9433.96万元,系权益转让收入[58] 预付款项 - 2025年6月30日账龄1年以上预付账款合计394.19万元,研发相关款项365.37万元,占比92.69%[95] 固定资产 - 截至2025年6月30日,辽海401车间固定资产原值441.76万元,账面价值51.88万元[138] - 辽海501车间已拆除,报告期内公司对该车间全额计提了减值准备[138] 房产情况 - 截至2025年6月30日,成都海思科广场自用面积11,461.70平方米,占比14.90%;出租面积65,480.07平方米,占比85.10%[178] - 截至2025年6月30日,房屋建筑物账面余额39,485.48万元,其中自用固定资产6,581.84万元,占比16.67%;出租投资性房地产32,903.64万元,占比83.33%[181][182] - 截至2025年6月30日,土地使用权账面余额7,051.80万元,其中自用无形资产1,072.86万元,占比15.21%;出租投资性房地产5,978.94万元,占比84.79%[182]
海思科(002653) - 关于海思科医药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告