Workflow
海天味业(603288) - 海天味业内部审计制度(2025年8月修订)
海天味业海天味业(SH:603288)2025-08-28 14:06

佛山市海天调味食品股份有限公司 第三章 职责 3 内部审计制度 (2025年8月修订) 第一章 总则 1 第一条 为完善佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")治理结构,规范公司经济行为,提高公司内部审计工作 质量,防范和控制公司风险,增强信息披露的可靠性,保护投资者 合法权益,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员独立监督和评 价本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。目的是为了加强本公司、分公司、控 股子公司及参股公司的管理和监督,防范和控制风险,改善经营管 理,提高经济效益,确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定,结合本公 司所处行业和生产经营特点,建立健全内部审计制度,防范和控 制公司风险,增强公司信息披露的可靠性。 第四条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职 ...