中科曙光(603019) - 曙光信息产业股份有限公司内部审计管理制度(202508)
审计组织架构 - 董事会下设审计委员会领导内部审计并向董事会报告[4] - 公司设审计部执行内部审计并向审计委员会报告[4] 审计内容与职责 - 内部审计含财务、内控等多方面[7] - 审计部职责包括检查内控、审计资料等[10] 审计权限与报告 - 审计部有权检查账务资料,有调查等权限[12][14] - 至少每季度报告,年度提交工作报告[10] - 至少每年提交内部控制评价报告[17] 奖惩与整改 - 对成绩显著者可建议表扬奖励[20] - 对违规者公司给予处分等[20] - 被审单位整改,审计部督促考核[21] 举报相关 - 举报邮箱为audit_mail@sugon.com,电话为010 - 56308079[22] - 实名举报100%调查,匿名举报视证据调查[22] 制度规定 - 制度自董事会决议通过生效[24] - 解释权归董事会,经批准实施[24]