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益民集团(600824) - 益民集团内部审计制度
益民集团益民集团(SH:600824)2025-08-25 08:01

第一条 为健全上海益民商业集团股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计制度,加强公司内部监督,提高公司管理水平,根据 国家颁布的有关内部审计法律法规、实施条例、内部审计基本准则、 内部审计人员职业道德规范、内部审计具体准则制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各级全资、控股企业。 第三条 本制度所称内部审计,是指对公司及所属企业的财务收 支、经济活动、内部控制实施独立、客观的监督、评价和建议,以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 机构和人员 第四条 公司审计部门向董事会负责,在审计委员会的领导下独 立开展内部审计工作。审计部门为审计委员会下设审计工作组,负责 日常工作联络等工作。 第五条 公司审计部门应当保持独立性,配备专职内部审计人员。 其履行职责必需的经费,列入公司财务预算,并予以保证。 第六条 内部审计人员必须依法审计,坚持原则,实事求是,客 观公正,廉洁奉公,保守秘密。 上海益民商业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三章 内审职责和权限 1 第九条 对国家财政方针、政策、法令、法规、条例和办法的执 行情况进行审计。 第十条 对内部控制制度的完善、健全及执行情况进行审计。 ...