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科净源(301372) - 内部审计制度(2025年8月)
科净源科净源(SZ:301372)2025-08-08 12:16

审计委员会 - 独立董事应占二分之一以上,至少一名为专业会计人士并担任召集人[4] - 至少每季度召开会议审议内部审计工作,向董事会报告一次[8] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告工作,每年提交内部控制评价报告[10][14] - 审计委员会督导其至少每半年对特定事项检查并出具报告[13] 董事会 - 审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议并披露[15] - 内部审计制度经审议通过生效及修改[19]