海新能科(300072) - 内部审计制度(2025年08月)
审计制度设置 - 公司董事会下设审计委员会,审计部是专门工作机构[4] 审计工作要求 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 审计部至少每年提交一次内部审计报告[9] - 重要审计时提前2个工作日告知被审计单位[15] 审计档案管理 - 内部审计档案保存期限不得少于10年[9] - 工作报告等资料一般保存10年[16] 审计权限与责任 - 审计部有要求被审计单位报送资料等权限[11] - 对成绩显著的内审人员予以表彰[18] - 违规行为按制度处理,涉嫌犯罪移送司法机关[18] 制度相关规定 - 术语含义与《公司章程》相同,特殊说明除外[21] - 未尽事宜以法律法规和章程为准[21] - 经董事会审议批准生效,由审计部解释修订[21]